По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Правительства Амурской области от 19.03.2015 N 103 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 25 сентября 2013 г. N 443"



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2015 г. № 103

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. № 443

В целях корректировки объемов финансирования мероприятий, направленных на развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области, Правительство Амурской области постановляет:
Внести в государственную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 25 сентября 2013 г. № 443 (в редакции постановления Правительства области от 25 февраля 2015 г. № 63), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор
Амурской области
О.Н.КОЖЕМЯКО





Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 19 марта 2015 г. № 103

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ И
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

"9.
Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 3280392,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 289109,5 тыс. рублей;
2015 год - 204705,8 тыс. рублей;
2016 год - 175521,2 тыс. рублей;
2017 год - 98736,6 тыс. рублей;
2018 год - 1090990,5 тыс. рублей;
2019 год - 1103266,9 тыс. рублей;
2020 год - 318061,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 3776,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1714,7 тыс. рублей;
2018 год - 658,3 тыс. рублей;
2019 год - 687,3 тыс. рублей;
2020 год - 716,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 3768444,65 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 42837,45 тыс. рублей;
2015 год - 2226,4 тыс. рублей;
2016 год - 1112,8 тыс. рублей;
2017 год - 1168,0 тыс. рублей;
2018 год - 1860550,0 тыс. рублей;
2019 год - 1860550,0 тыс. рублей".

2. В разделе 6 государственной программы:
а) в абзаце первом сумму "3279926,7 тыс. рублей" заменить суммой "3280392,2 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "204240,3 тыс. рублей" заменить суммой "204705,8 тыс. рублей";
в) в абзаце десятом сумму "1823535,4 тыс. рублей" заменить суммой "1821535,4 тыс. рублей";
г) в абзаце тринадцатом сумму "205322,1 тыс. рублей" заменить суммой "204322,1 тыс. рублей";
д) в абзаце пятнадцатом сумму "259541,1 тыс. рублей" заменить суммой "255326,7 тыс. рублей";
е) в абзаце шестнадцатом сумму "116764,8 тыс. рублей" заменить суммой "125199,7 тыс. рублей";
ж) в абзаце семнадцатом сумму "240723,7 тыс. рублей" заменить суммой "240104,7 тыс. рублей".
3. В подпрограмме 1 "Профессиональное искусство":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1821535,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 91928,4 тыс. рублей;
2015 год - 74277,9 тыс. рублей;
2016 год - 63738,5 тыс. рублей;
2017 год - 29601,1 тыс. рублей;
2018 год - 724094,3 тыс. рублей;
2019 год - 728518,3 тыс. рублей;
2020 год - 109376,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 2929099,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 19199,8 тыс. рублей; 2018 год - 1454950,0 тыс. рублей; 2019 год - 1454950,0 тыс. рублей";

2) в разделе 1.5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "1823535,4 тыс. рублей" заменить суммой "1821535,4 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "76277,9 тыс. рублей" заменить суммой "74277,9 тыс. рублей".
4. В подпрограмме 4 "Историко-культурное наследие":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 204322,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 36866,2 тыс. рублей;
2015 год - 23410,3 тыс. рублей;
2016 год - 19695,2 тыс. рублей;
2017 год - 9207,7 тыс. рублей;
2018 год - 36765,1 тыс. рублей;
2019 год - 38382,8 тыс. рублей;
2020 год - 39994,8 тыс. рублей";

2) в разделе 4.5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "205322,1 тыс. рублей" заменить суммой "204322,1 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "24410,3 тыс. рублей" заменить суммой "23410,3 тыс. рублей".
5. В подпрограмме 6 "Библиотечное обслуживание":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 255326,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 41928,1 тыс. рублей;
2015 год - 27515,7 тыс. рублей;
2016 год - 26531,0 тыс. рублей;
2017 год - 12402,8 тыс. рублей;
2018 год - 46920,9 тыс. рублей;
2019 год - 48985,4 тыс. рублей;
2020 год - 51042,8 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 6532,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 6532,3 тыс. рублей";

2) в разделе 6.5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "259541,1 тыс. рублей" заменить суммой "255326,7 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "31730,1 тыс. рублей" заменить суммой "27515,7 тыс. рублей".
6. В подпрограмме 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 125199,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 28632,8 тыс. рублей;
2015 год - 12268,4 тыс. рублей;
2016 год - 4654,3 тыс. рублей;
2017 год - 7479,0 тыс. рублей;
2018 год - 23042,4 тыс. рублей;
2019 год - 24056,2 тыс. рублей;
2020 год - 25066,6 тыс. рублей";

2) в разделе 7.5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "116900,8 тыс. рублей" заменить суммой "125199,7 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "3969,5 тыс. рублей" заменить суммой "12268,4 тыс. рублей".
7. В подпрограмме 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 240104,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 46310,0 тыс. рублей;
2015 год - 36464,6 тыс. рублей;
2016 год - 35263,9 тыс. рублей;
2017 год - 28127,3 тыс. рублей;
2018 год - 29994,7 тыс. рублей;
2019 год - 31314,6 тыс. рублей;
2020 год - 32629,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 3676,5 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 12347,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7840,0 тыс. рублей;
2015 год - 2226,4 тыс. рублей;
2016 год - 1112,8 тыс. рублей;
2017 год - 1168,0 тыс. рублей";

2) в разделе 8.5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "240723,7 тыс. рублей" заменить суммой "240104,7 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "37083,6 тыс. рублей" заменить суммой "36464,6 тыс. рублей";
в) в абзаце десятом сумму "11247,2 тыс. рублей" заменить суммой "12347,2 тыс. рублей";
3) в разделе 8.6 подпрограммы:
а) в абзаце шестом слова "8 единиц" заменить словами "7 единиц";
б) в абзаце седьмом слова "9 человек" заменить словами "8 человек";
в) таблицу 10 изложить в следующей редакции:

"Таблица 10

Коэффициент значимости основных мероприятий

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
0,57
0,57
0,58
0,99
0,58
0,80
0,80
1.2.
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
0,18
-
-
-
0,10
0,10
0,10
1.3.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
-
-
-
-
0,19
0,10
0,10
1.4.
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия
0,02
0,02
0,02
0,02
-
-
-
1.5.
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

0,01
0,01
0,01
-
-
-
1.6.
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры
0,01
0,01
-
-
-
-
-
1.7.
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
0,01
0,01
-
-
-
-
-
1.8.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
0,10
-
-
-
-
-
-
1.9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
0,10
0,38
0,39
0,39
-
-
-
1.10.
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
0,01

-
-
-
-
-".

8. В приложении № 1 к государственной программе:
1) строку "Программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:


"Программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Удельный вес населения Амурской области, посещающего театрально-зрелищные, концертные мероприятия, в общей численности населения, в процентах
21,21
20,67
20,35
20,52
20,52
21,64
21,75
21,87
103,1
Число участников культурно-досуговых мероприятий, чел.
31550
33796
34978
36202
37469
38780
40137
41541
131,7
Объем архивных фондов, ед. хранения, в процентах
716568
720500
722200
723900
725600
728500
730500
732500
102,2
Доля населения Амурской области, охваченного музейным обслуживанием, в процентах
52,0
58,0
63,0
70,0
79,0
90,0
90,0
90,0
173,1
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, в процентах
30,5
40
41
50
55
60
65
70
229,5
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях этнокультурной направленности, в процентах
58,4
59,1
59,8
61,5
62,2
62,9
63,0
63,1
108,0
Доля населения Амурской области, охваченного библиотечным обслуживанием, в процентах
4,0
4,1
4,3
4,3
4,3
4,1
4,1
4,1
102,5
Число участников мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, тыс. чел.
88,0
121,8
123,0
124,2
125,5
126,8
128,2
129,5
147,2
Уровень удовлетворенности населения Амурской области качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, в процентах
70,0
72,9
75,8
78,7
81,6
84,5
87,4
90,0
128,6";

2) пункт 1, подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.
Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство"
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Число зрителей, посетивших спектакли, на 10000 жителей Амурской области, чел.
9
9
1045
1065
1065
1065
1065
1065
111,1
Число слушателей концертных программ на 1000 жителей Амурской области, чел.
89
88
99
99
99
90
90
90
101,1
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах
3,4
3,3
3,3
3,8
4,0
4,2
4,2
4,2
135,5



Доля театров, имеющих сайт в информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Амурской области, в процентах
66,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
149,9";

3) пункт 4, подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:

"4.
Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие"
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах
14
26
26
26,8
27,6
34
36
38
271,4
Число памятников истории и культуры, ед.
620
650
672
700
750
800
850
900
145,2
4.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, в процентах
0
25
36
46
50
52
65
80
100,0
Доля памятников, прошедших паспортизацию, от общего количества памятников, в процентах
10
30
37
50
60
70
80
90
900,0
Доля памятников, по которым проведен мониторинг состояния, в процентах
20
25
32
50
60
70
80
90
450,0
Количество музейных предметов, прошедших реставрацию, ед.
3
10
10
30
40
50
60
70
2333,3
Объем передвижного фонда музеев Амурской области для экспонирования музейных фондов в населенных пунктах Амурской области, ед.
150
250
300
350
400
450
450
450
300,0
Увеличение числа выставочных проектов, осуществляемых в Амурской области, в процентах
1,0
20,0
35,0
44,2
53,8
100,0
100,0
100,0
100,0
Доля музеев, имеющих Интернет-сайты, в процентах
12,0
57,0
61,0
69,0
77,0
85,0
100,0
100,0
833,3
Число отремонтированных и отреставрированных памятников, ед.
100
120
130
140
150
160
165
170
170,0
Доля памятников архитектуры, находящихся в областной собственности, нуждающихся в реставрации и ремонте, в процентах
87,0
70,0
65,0
60,0
50,0
40,0
30,0
25,0
28,7";

4) пункт 6, подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:

"6.
Подпрограмма 6 "Библиотечное обслуживание"
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Число зарегистрированных пользователей государственных библиотек, тыс. чел.
32,9
33,4
30,75
35
35
33,4
33,4
33,4
101,5
6.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Число книговыдач государственных библиотек, ед.
749188
759188
360000
759188
759188
759188
759188
759188
101,3
Число пользователей библиотек, обслуживаемых на дому, чел.
25
25
19
25
25
25
25
25
100,0
Число проведенных консультаций для муниципальных библиотек, ед.
120
130
78
79
79
145
150
150
125,0
Количество изданных информационно-аналитических материалов, ед.
55
55
31
55
55
55
55
55
100,0
Средняя книгообеспеченность, ед./чел.
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
100,0";

5) пункт 7, подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:

"7.
Подпрограмма 6 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Число мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, ед.
59
77
42
50
50
74
74
74
125
7.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Число лауреатов премии в области литературы и искусства, число стипендиатов, чел.
13
13
13
13
13
13
13
13
100
Число участников мероприятий для самодеятельных творческих коллективов, чел.
2568
3800
5300
3500
4000
4000
4200
4500
175";

6) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8.
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, в процентах
36,3
64,9
64,9
82,4
100,0
100,0
100,0
100,0
275
Средний балл финансового менеджмента
>= среднего значения балла комплексной оценки
>= среднего значения балла комплексной оценки
>= среднего значения балла комплексной оценки
>= среднего значения балла комплексной оценки
>= среднего значения балла комплексной оценки
>= среднего значения балла комплексной оценки
>= среднего значения балла комплексной оценки
>= среднего значения балла комплексной оценки
>= среднего значения балла комплексной оценки";

7) подпункты 8.6, 8.7 изложить в следующей редакции:

"8.6.
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Число муниципальных учреждений культуры, получивших денежное поощрение

8
7






8.7.
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Количество работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности, получивших денежное поощрение

9
8".







9. В приложении № 3 к государственной программе:
1) строку "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:


"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"
Всего, в том числе:




3280392,2
289109,5
204705,8
175521,2
98736,6
1090990,5
1103266,9
318061,7
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0300000

1649469,3
287609,5
204319,3
175271,2
98686,6
282232,9
294541,7
306808,1
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
930
0801
0300000

1500,0
1500,0
-
-
-
-
-
-
Министерство внутренней и информационной политики Амурской области
934
0801
0300000

34522,9
-
386,5
250,0
50,0
11307,6
11275,2
11253,6
Министерство строительства и архитектуры Амурской области
910
0801
0300000

1594900,0
-
-
-
-
797450,0
797450,0
-";

2) пункт 1, подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.
Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0310000

574435,4
91928,4
74277,9
63738,5
29601,1
100544,3
104968,3
109376,9
Министерство строительства и архитектуры Амурской области
910
0801
0310000

1247100,0




623550,0
623550,0

1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0311059
600
569054,4
87128,4
73719,2
63734,4
29597,0
100539,8
104963,6
109372,0";

3) пункт 4, подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:

"4.
Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0340000

204322,1
36866,2
23410,3
19695,2
9207,7
36765,1
38382,8
39994,8
4.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0341059
600
202419,8
34990,3
23406,2
19691,1
9203,6
36760,6
38378,1
39989,9";

4) пункт 6, подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:

"6.
Подпрограмма 6 "Библиотечное обслуживание"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0360000

255326,7
41928,1
27515,7
26531,0
12402,8
46920,9
48985,4
51042,8
6.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0361059
600
254446,8
41074,6
27511,6
26526,9
12398,7
46916,4
48980,7
51037,9";

5) пункт 7, подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:

"7.
Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
017
0801
0370000

125199,7
28632,8
12268,4
4654,3
7479,0
23042,4
24056,2
25066,6
7.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0371222
200
2064,6
90,0
200,0
200,0
200,0
438,9
458,2
477,5
917
0801
0371222
600
123135,1
28542,8
12068,4
4454,3
7279,0
22603,5
23598,0
24589,1";

6) пункт 8, подпункт 8.1 изложить в следующей редакции:

"8.
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0804
0380000

240104,7
46310,0
36464,6
35263,9
28127,3
29994,7
31314,6
32629,6
8.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0804
0381019
100
145091,6
19603,0
19418,8
19516,4
19516,4
21404,9
22346,8
23285,3
917
0804
0381019
200
20761,1
11482,2
1837,2
2329,4
2329,4
888,6
927,7
966,6
917
0804
0381019
800
138,3
18,6
18,6
18,6
18,6
20,4
21,3
22,2".

10. В приложении № 4 к государственной программе:
1) строку "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:


"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"
Всего, в том числе:
7052613,35
333661,65
206932,2
176634,0
99904,6
2952198,8
2964504,2
318777,9
Федеральный бюджет
3768444,65
42837,45
2226,4
1112,8
1168,0
1860550,0
1860550,0
-
Областной бюджет
3280392,2
289109,5
204705,8
175521,2
98736,6
1090990,5
1103266,9
318061,7
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
3776,5
1714,7
-
-
-
658,3
687,3
716,2
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-";

2) пункт 1, подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.
Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство"
Всего
4750635,2
111128,2
74277,9
63738,5
29601,1
2179044,3
2183468,3
109376,9
Федеральный бюджет
2929099,8
19199,8
-
-
-
1454950,0
1454950,0
-
Областной бюджет
1821535,4
91928,4
74277,9
63738,5
29601,1
724094,3
728518,3
109376,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований








Территориальные внебюджетные фонды








Юридические лица








1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
569054,4
87128,4
73719,2
63734,4
29597,0
100539,8
104963,6
109372,0
Федеральный бюджет

-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
569054,4
87128,4
73719,2
63734,4
29597,0
100539,8
104963,6
109372,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-";

3) пункт 4, подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:

"4.
Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие"
Всего
204322,1
36866,2
23410,3
19695,2
9207,7
36765,1
38382,8
39994,8
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
204322,1
36866,2
23410,3
19695,2
9207,7
36765,1
38382,8
39994,8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
202419,8
34990,3
23406,2
19691,1
9203,6
36760,6
38378,1
39989,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
202419,8
34990,3
23406,2
19691,1
9203,6
36760,6
38378,1
39989,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-";

4) пункт 6, подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:

"6.
Подпрограмма 6 "Библиотечное обслуживание"
Всего
261859,0
48460,4
27515,7
26531,0
12402,8
46920,9
48985,4
51042,8
Федеральный бюджет
6532,3
6532,3
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
255326,7
41928,1
27515,7
26531,0
12402,8
46920,9
48985,4
51042,8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
6.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
254446,8
41074,6
27511,6
26526,9
12398,7
46916,4
48980,7
51037,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
254446,8
41074,6
27511,6
26526,9
12398,7
46916,4
48980,7
51037,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-";

5) пункт 7, подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:

"7.
Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Всего
125199,7
28632,8
12268,4
4654,3
7479,0
23042,4
24056,2
25066,6
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
125199,7
28632,8
12268,4
4654,3
7479,0
23042,4
24056,2
25066,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
7.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Всего
125199,7
28632,8
12268,4
4654,3
7479,0
23042,4
24056,2
25066,6
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
125199,7
28632,8
12268,4
4654,3
7479,0
23042,4
24056,2
25066,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-";

6) пункт 8, подпункт 8.1 изложить в следующей редакции:

"8.
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Всего
256128,4
55764,7
38691,0
36376,7
29295,3
30653,0
32001,9
33345,8
Федеральный бюджет
12347,2
7840,0
2226,4
1112,8
1168,0
-
-
-
Областной бюджет
240104,7
46310,0
36464,6
35263,9
28127,3
29994,7
31314,6
32629,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
3676,5
1614,7
-
-
-
658,3
687,3
716,2
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
165991,0
31103,8
21274,6
21864,4
21864,4
22313,9
23295,8
24274,1
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
165991,0
31103,8
21274,6
21864,4
21864,4
22313,9
23295,8
24274,1
Консолидированные бюджеты муниципальных образований








Территориальные внебюджетные фонды








Юридические лица";










7) подпункты 8.5, 8.6 изложить в следующей редакции:

"8.6.
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры
Всего
1500,0
800,0
700,0
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
1500,0
800,0
700,0
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.7.
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Всего
850,0
450,0
400,0
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
850,0
450,0
400,0
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-







Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-".








11. В приложении № 5 к государственной программе:
1) раздел "Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить в следующей редакции:

"Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
1. Работы по созданию спектаклей
ед.
2
2
2
59455,3
49493,9
43495,5
2. Работы по созданию концертных программ
ед.
1
1
1
24461,7
23287,2
20238,9";

2) раздел "Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить в следующей редакции:

"Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
1. Работы по паспортизации памятников истории и культуры
ед.
1
1
1
6169,8
2156,8
2473,9
2. Работы по мониторингу состояния памятников истории и культуры
ед.
1
1
1
1542,5
539,2
618,5
3. Работы по обеспечению учета и сохранности музейных фондов
ед.
1
1
1
4153,9
3200,8
2821,8
4. Работы по организации публичного представления музейных ценностей
ед.
1
1
1
20280,6
15627,2
13776,9";

3) раздел "Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить в следующей редакции:

"Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
1. Библиотечное и информационное обслуживание пользователей
число зарегистрированных пользователей, чел.
33400
35000
33400
17743,8
13138,0
13051,3
2. Услуги по доставке книг на дом лицам с ограниченными возможностями здоровья
число обслуживаемых лиц, чел.
25
25
25
432,8
268,1
318,3
3. Работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов
ед.
3
2
2
11576,7
8579,9
8515,2
4. Работы по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек
ед.
2
2
2
6311,3
4826,2
4642,1".


------------------------------------------------------------------