По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Белогорска от 20.03.2015 N 501 "О внесении изменений в постановление от 15 октября 2014 г. N 1879 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2015 г. № 501

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2014 Г. № 1879 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

В целях корректировки основных мероприятий и объемов их финансирования в постановление администрации г. Белогорск от 15 октября 2014 г. № 1879 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы" внести следующие изменения - постановляю:

1. Строку "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" раздела 1 "Паспорт муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015 - 2020 годы составляет 309654,156 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 69662,726 тыс. руб.;
2016 год - 77998,286 тыс. руб.;
2017 год - 77998,286 тыс. руб.;
2018 год - 27998,286 тыс. руб.;
2019 год - 27998,286 тыс. руб.;
2020 год - 27998,286 тыс. руб.
Планируется привлечение средств из иных источников финансирования".

2. Абзац 1 раздела 6 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015 - 2020 годы составляет 309654,156 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2015 год - 69662,726 тыс. руб.;
на 2016 год - 77998,286 тыс. руб.;
на 2017 год - 77998,286 тыс. руб.;
на 2018 год - 27998,286 тыс. руб.;
на 2019 год - 27998,286 тыс. руб.;
на 2020 год - 27998,286 тыс. руб.".
3. Строку "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников" раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы I "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высших достижений" муниципальной программы изложить в новой редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2020 годы составляет 276601,698 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 63980,268 тыс. руб.;
2016 год - 72524,286 тыс. руб.;
2017 год - 72524,286 тыс. руб.;
2018 год - 22524,286 тыс. руб.;
2019 год - 22524,286 тыс. руб.;
2020 год - 22524,286 тыс. руб.".

4. Абзац 1 раздела 1.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы I "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высших достижений" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2020 годы составляет 276601,698 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 63980,268 тыс. руб.;
2016 год - 72524,286 тыс. руб.;
2017 год - 72524,286 тыс. руб.;
2018 год - 22524,286 тыс. руб.;
2019 год - 22524,286 тыс. руб.;
2020 год - 22524,286 тыс. руб.".
5. Строку "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" подпрограммы II "Обеспечение реализации основных направлений в сфере реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2020 годы составляет 33052,458 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 5682,458 тыс. руб.;
2016 год - 5474 тыс. руб.;
2017 год - 5474 тыс. руб.;
2018 год - 5474 тыс. руб.;
2019 год - 5474 тыс. руб.;
2020 год - 5474 тыс. руб.".

6. Абзац 1 раздела 1.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы II "Обеспечение реализации основных направлений в сфере реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2020 годы составляет 33052,458 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 5682,458 тыс. руб.;
2016 год - 5474 тыс. руб.;
2017 год - 5474 тыс. руб.;
2018 год - 5474 тыс. руб.;
2019 год - 5474 тыс. руб.;
2020 год - 5474 тыс. руб.".
7. Основное мероприятие 1.4 "Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы" подпрограммы I дополнить следующим мероприятием: экспертиза ПСД по проекту "Реконструкция здания тира по ул. Ломоносова, 18, в г. Белогорске Амурской области".
8. Приложение № 2 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета" к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
9. Приложение № 3 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы города из различных источников" к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете "Белогорский вестник".
11. Внести в подраздел 3.1 раздела 3 "Экономика, финансы, бюджет города" базы нормативных правовых актов администрации города Белогорск".
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации
города Белогорска
Г.А.БУРМИСТРОВА





Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 20 марта 2015 г. № 501

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), по годам
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
ВР
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

"Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
МКУ "Управление ФК и С администрации г. Белогорск"
010
1100
0600000
000
309654,15629
69662,72629
77998,28600
77998,28600
27998,28600
27998,28600
27998,28600
1.
Подпрограмма I "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высших достижений"
МКУ "Управление ФК и С администрации г. Белогорск"
000
1100
0610000
000
276601,69819
63980,26819
72524,28600
72524,28600
22524,28600
22524,28600
22524,28600
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
МКУ "Управление ФК и С администрации г. Белогорск"
010
1102
0611111
621
43108,27600
6981,84600
7225,28600
7225,28600
7225,28600
7225,28600
7225,28600
1.2.
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном по ул. Кирова
МКУ "Управление ФК и С администрации г. Белогорск"
002
1101
0616001
410
125103,30000
25103,30000
50000,00000
50000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
010
1101
0616001
410
15504,73525
15504,73525
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Совершенствование материально-технической базы
МКУ "Управление ФК и С администрации г. Белогорск"
010
1101
0611235
622
4446,00000
741,00000
741,00000
741,00000
741,00000
741,00000
741,00000
1.4.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы
МКУ "Управление ФК и С администрации г. Белогорск"; МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации г. Белогорск"
000
1101
0611234
000
88439,38694
15649,38694
14558,00000
14558,00000
14558,00000
14558,00000
14558,00000
012
1101
0611234
000
9000,00000
1500,00000
1500,00000
1500,00000
1500,00000
1500,00000
1500,00000
002
1101
0611234
000
300,00000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
010
1101
0611234
000
79139,38694
13849,38694
13058,00000
13058,00000
13058,00000
13058,00000
13058,00000
2.
Подпрограмма II "Обеспечение реализации основных направлений в сфере реализации муниципальной программы"
МКУ "Управление ФК и С администрации г. Белогорск"
010
1105
0620000
000
33052,45810
5682,45810
5474,00000
5474,00000
5474,00000
5474,00000
5474,00000
2.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
МКУ "Управление ФК и С администрации г. Белогорск"
010
1105
0621111
000
12719,02756
2164,02756
2111,00000
2111,00000
2111,00000
2111,00000
2111,00000
2.2.
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
МКУ "Управление ФК и С администрации г. Белогорск"
010
1105
0624444
000
20333,43054
3518,43054
3363,00000
3363,00000
3363,00000
3363,00000
3363,00000





Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 20 марта 2015 г. № 501

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
МП
"Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
Всего
309654,15629
69662,72629
77998,28600
77998,28600
27998,28600
27998,28600
27998,28600
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
бюджет муниципального образования
309654,15629
69662,72629
77998,28600
77998,28600
27998,28600
27998,28600
27998,28600
1.
Подпрограмма I "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высших достижений"
Всего
276601,69819
63980,26819
72524,28600
72524,28600
22524,28600
22524,28600
22524,28600
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
бюджет муниципального образования
276601,69819
63980,26819
72524,28600
72524,28600
22524,28600
22524,28600
22524,28600
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
Всего
43108,27600
6981,84600
7225,28600
7225,28600
7225,28600
7225,28600
7225,28600
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
бюджет муниципального образования
43108,27600
6981,84600
7225,28600
7225,28600
7225,28600
7225,28600
7225,28600
1.2.
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном по ул. Кирова
Всего
140608,03525
40608,03525
50000,00000
50000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
бюджет муниципального образования
140608,03525
40608,03525
50000,00000
50000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом
Всего
4446,00000
741,00000
741,00000
741,00000
741,00000
741,00000
741,00000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
бюджет муниципального образования
4446,00000
741,00000
741,00000
741,00000
741,00000
741,00000
741,00000
1.4.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
Всего
88439,38694
15649,38694
14558,00000
14558,00000
14558,00000
14558,00000
14558,00000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
бюджет муниципального образования
88439,38694
15649,38694
14558,00000
14558,00000
14558,00000
14558,00000
14558,00000
2.
Подпрограмма II "Обеспечение реализации основных направлений в сфере реализации муниципальной программы"
Всего
33052,45810
5682,45810
5474,00000
5474,00000
5474,00000
5474,00000
5474,00000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
бюджет муниципального образования
33052,45810
5682,45810
5474,00000
5474,00000
5474,00000
5474,00000
5474,00000
2.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления
Всего
12719,02756
2164,02756
2111,00000
2111,00000
2111,00000
2111,00000
2111,00000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
бюджет муниципального образования
12719,02756
2164,02756
2111,00000
2111,00000
2111,00000
2111,00000
2111,00000
2.2.
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Всего
20333,43054
3518,43054
3363,00000
3363,00000
3363,00000
3363,00000
3363,00000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
бюджет муниципального образования
20333,43054
3518,43054
3363,00000
3363,00000
3363,00000
3363,00000
3363,00000


------------------------------------------------------------------