По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Благовещенска от 24.03.2015 N 1161 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 3 октября 2014 г. N 4132"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2015 г. № 1161

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ БЛАГОВЕЩЕНСКЕ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2014 Г. № 4132

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с целью создания условий для устойчивого развития сферы культуры города Благовещенска постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 3 октября 2014 г. № 4132, изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск" и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Благовещенска в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Благовещенска В.С.Калиту.

И.о. мэра
города Благовещенска
В.С.КАЛИТА





Приложение
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 24 марта 2015 г. № 1161

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ БЛАГОВЕЩЕНСКЕ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

Паспорт
муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры администрации города Благовещенска
Соисполнитель муниципальной программы
Управление культуры администрации города Благовещенска
Участники муниципальной программы
Управление культуры администрации города Благовещенска и подведомственные организации, управление образования администрации города Благовещенска и подведомственные организации, администрация города Благовещенска, муниципальное учреждение "Городское управление капитального строительства"
Цель муниципальной программы
Создание условий для обеспечения устойчивого развития сферы культуры, равного доступа к культурным благам для граждан муниципального образования города Благовещенска
Задачи муниципальной программы
1. Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия города Благовещенска.
2. Создание условий для развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры, поддержки творчески одаренных детей.
3. Совершенствование деятельности библиотек как информационных и культурных центров.
4. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
5. Обеспечение устойчивого развития сферы культуры муниципального образования города Благовещенска
Подпрограммы муниципальной программы
1. Историко-культурное наследие.
2. Дополнительное образование детей в сфере культуры.
3. Библиотечное обслуживание.
4. Народное творчество и культурно-досуговая деятельность.
5. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" и прочие расходы в сфере культуры
Целевые показатели (индикаторы) программы
1. Доля памятников архитектуры и градостроительства, не требующих ремонта, от общего количества памятников архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной собственности, - с 22,2% в 2013 году до 100% в 2020 году.
2. Доля детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, к общему числу учащихся 1 - 8 классов общеобразовательных школ - с 7,3% в 2013 году до 7,7% в 2020 году.
3. Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших призерами различных конкурсов, фестивалей, олимпиад, смотров, выставок различных уровней, от общего числа учащихся учреждений дополнительного образования детей - с 23% в 2013 году до 29% в 2020 году.
4. Ежегодный рост зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек на 0,3%.
5. Ежегодный рост посещаемости муниципальных библиотек на 0,04%.
6. Ежегодный рост количества выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках на 0,01%.
7. Увеличение посещаемости учреждений культуры по сравнению с предыдущим годом на 6%.
8. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом до 5,1%.
9. Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры" на 100%.
10. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 54,3% в 2013 году до 100% в 2020 году.
11. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 75% в 2013 году до 100% в 2020 году.
12. Ежегодный рост посетителей аттракционов МП "Городской парк культуры и отдыха" с 6,2% в 2015 году до 4,8% в 2020 году
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
2015 - 2020 годы, этапы не выделяются
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы составляет 2078533,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 254114,1 тыс. рублей;
2016 год - 257074,7 тыс. рублей;
2017 год - 259908,9 тыс. рублей;
2018 год - 467020,2 тыс. рублей;
2019 год - 421964,2 тыс. рублей;
2020 год - 418451,7 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 1865817,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 218661,4 тыс. рублей;
2016 год - 221622,0 тыс. рублей;
2017 год - 224456,2 тыс. рублей;
2018 год - 431567,5 тыс. рублей;
2019 год - 386511,5 тыс. рублей;
2020 год - 382999,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 212716,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 35452,7 тыс. рублей;
2016 год - 35452,7 тыс. рублей;
2017 год - 35452,7 тыс. рублей;
2018 год - 35452,7 тыс. рублей;
2019 год - 35452,7 тыс. рублей;
2020 год - 35452,7 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
1. Количество памятников архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной собственности, не требующих ремонта, - с 2 единиц в 2013 году до 9 единиц в 2020 году.
2. Количество детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, - с 1381 человека в 2013 году до 1456 человек в 2020 году.
3. Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших призерами различных конкурсов, фестивалей, олимпиад, смотров, выставок различных уровней, от общего числа учащихся учреждений дополнительного образования детей с 23% в 2013 году до 29% в 2020 году.
4. Число зарегистрированных пользователей в муниципальных библиотеках - с 37,1 тыс. человек в 2013 году до 37,7 тыс. человек в 2020 году.
5. Посещаемость муниципальных библиотек - с 257,6 тыс. раз в 2013 году до 258,2 тыс. раз в 2020 году.
6. Количество выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках - с 728 тыс. единиц в 2013 году до 730 тыс. единиц в 2020 году.
7. Посещаемость учреждений культуры - с 477,5 тыс. человек в 2013 году до 602,8 тыс. человек в 2020 году.
8. Численность участников культурно-досуговых мероприятий - с 25,4 тыс. человек в 2013 году до 32,1 тыс. человек в 2020 году.
9. Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры".
10. Увеличение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры с 16,2 тыс. руб. в 2013 году до 43,2 тыс. руб. в 2020 году.
11. Увеличение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры с 21,7 тыс. руб. в 2013 году до 43,2 тыс. руб. в 2020 году.
12. Количество посетителей аттракционов МП "Городской парк культуры и отдыха" - со 160,4 тыс. человек в 2013 году до 200,4 тыс. человек в 2020 году

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Деятельность администрации города Благовещенска в сфере культуры направлена на обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам муниципальных учреждений культуры с учетом интересов всех социальных групп населения, сохранение и освоение культурных ценностей, реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности.
Муниципальная сфера культуры городского округа представлена образовательными учреждениями дополнительного образования детей - "Центральная детская школа искусств", "Музыкальная школа", "Художественная школа", "Школа искусств села Белогорье"; муниципальным бюджетным учреждением культуры "Муниципальная информационная библиотечная система", в состав которой входит 12 библиотек; культурно-досуговыми учреждениями, среди которых автономное учреждение культуры "Общественно-культурный центр" с двумя отделениями в отдаленных районах города и парком "Дружбы"; бюджетным учреждением культуры "Городской дом культуры", объединяющим дома культуры сел Садовое, Плодопитомник, Белогорье.
Подведомственные учреждения управления культуры предлагают населению широкий спектр культурных, образовательных и информационных услуг, обеспечивающих решение следующих вопросов местного значения городского округа:
организация предоставления дополнительного образования детям;
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа услугами организаций культуры;
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории городского округа;
создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.
Муниципальная сфера культуры характеризуется следующими тенденциями развития отрасли:
1. Разнообразное культурно-историческое наследие.
2. Мощный потенциал учреждений дополнительного образования, успешный опыт участия в международных конкурсах, фестивалях, выставках.
3. Ориентир на расширение культурно-досуговой сети (для отдаленных районов города).
4. Рост гражданской активности и проявления инициативы некоммерческих и коммерческих организаций в культурной жизни города.
5. Возможности реализации и финансовой поддержки значимых для жителей города социально-культурных проектов.
6. Сложившаяся система стимулирования лучших работников, творческих коллективов и одаренных детей.
7. Формирование активного сообщества мастеров декоративно-прикладного творчества.
8. Наличие брендовых творческих коллективов (ролевики, исторические танцы, театр Васильевых, художественная гимнастика, концертный оркестр, оркестр народных инструментов, детский камерный оркестр и др.).
9. Ежегодное расширение форм культурного международного сотрудничества.
Основные результаты деятельности, характеризующие состояние муниципальной сферы культуры города Благовещенска:
1. Эффективная поддержка творческих инициатив в рамках муниципального гранта приведена в таблице:

Наименование показателя
2012 год
2013 год
2014 год
Победители муниципального гранта, количество единиц
15
19
20
Средства бюджета, тыс. руб.
2000
3000
3500
Привлеченные средства, тыс. руб.
2819,1
5957,0
9906,6
Привлечено на 1 рубль
1,41
1,99
2,83

2. Появление в сфере культуры эксклюзивных социально значимых проектов учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (детская опера "Королевский бутерброд", фестиваль "История казачества в музыке", творческая программа "Край родной, земля Амурская" и др.).
3. Расширение партнерства между подведомственными учреждениями культуры и общественными организациями, что позволило увеличить количество мероприятий, проводимых совместно (общественные организации инвалидов, ветеранов, ООС и др.), более чем в 3 раза (с 23 до 70), в том числе и мероприятий по месту жительства.
4. За последние два года созданы и организована работа 19 новых творческих формирований (детский досуговый клуб "Хочу все знать" в ДК с. Белогорье, театральная студия "Дебют" и цирковая студия "Фаворит" в городском доме культуры, музыкальная рок-студия "Арт-мажор" в общественно-культурном центре и др.).
5. Получение звания "Народный мастер" 15 мастерами декоративно-прикладного творчества (до 2013 года звание "Народный" имел 1 мастер).
6. Расширение комплекса дополнительных услуг учреждений культуры и дополнительного образования детей (индивидуальная работа с читателями, работа на компьютере в библиотеках, вечерние отделения музыкального и изобразительного искусства для взрослых в Центральной детской школе искусств, целевой показ спектаклей в городском доме культуры и др.).
7. Финансирование из бюджета города на модернизацию материально-технической базы культурно-досуговых учреждений:

Наименование показателя
2011 год
2012 год
2013 год
Исполнено, тыс. руб.
4054,3
5587,1
6550,1
Темп роста
-
1,38
1,17

8. Внебюджетные средства, направленные на повышение заработной платы:

Наименование показателя
2011 год
2012 год
2013 год
Поступило доходов, тыс. руб.
48077,1
51157,3
58282,1
Темп роста
-
1,06
1,14
Направлено на выплаты по заработной плате, тыс. руб.
9452,1
12745,8
15172,0
Темп роста
-
1,35
1,19

С другой стороны, в сфере культуры городского округа сложился ряд проблем, требующих первоочередного разрешения, так как от этого зависит как дальнейшее развитие отрасли, так и социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.
Основными факторами, влияющими на качество муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, и связанными в первую очередь с недостаточным финансированием, являются:
снижение качества муниципальных услуг в результате устаревания и высокого процента износа материально-технической базы учреждений: 46,1% - износ зданий (без учета МАУК "Общественно-культурный центр"), 77,02% - оборудования, 96,45% - производственного и хозяйственного инвентаря, недостаточного наличия современной техники;
снижение количества посетителей парков в связи с морально и физически устаревшей аттракционной базой;
снижение кадрового потенциала сферы культуры, вызванного дефицитом управленческих и профессиональных кадров, соответствующих требованиям времени;
неудовлетворительное состояние части объектов культурного наследия;
отсутствие комфорта и удобств для инвалидов и маломобильных групп населения на объектах культуры.
Эти факторы влияют на эффективность функционирования ряда организаций культуры и творческих формирований, конкурентоспособность культуры в сравнении с другими формами проведения досуга.
Реализация программы поможет достичь более результативных показателей в области культуры, расширить сеть муниципальных учреждений культуры, спектр и качество предоставляемых информационных и культурно-досуговых услуг населению города, сохранить и приумножить культурное наследие и творческий потенциал города.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели и задачи
муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры в городе Благовещенске определены Концепцией развития города Благовещенска до 2020 года, утвержденной постановлением мэра города Благовещенска от 11 июля 2008 г. № 2164, в соответствии с которой культура играет важную роль в социально-экономическом развитии города, укреплении его конкурентных позиций, формировании духовно-нравственного аспекта личности, обеспечении достойного уровня и качества жизни населения.
Настоящая программа направлена на создание организационной и финансово-экономической основы для развития культуры в городе Благовещенске через:
повышение качества и доступности муниципальных услуг для населения города Благовещенска;
укрепление материально-технической базы муниципальных организаций культуры города Благовещенска;
сохранение объектов историко-культурного наследия за счет проведения ремонтно-реставрационных работ;
развитие сети муниципальных учреждений сферы культуры;
формирование и развитие творческого потенциала жителей города, своевременное выявление и поддержку одаренных детей и подростков, воспитание интеллектуально развитой и духовно-нравственной личности;
развитие информационного пространства и кадрового потенциала учреждений культуры.
Целями муниципальной программы являются создание условий для обеспечения устойчивого развития сферы культуры, обеспечение равной доступности культурных благ для граждан муниципального образования города Благовещенска.
Достижение данных целей возможно при решении следующих задач:
обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия города Благовещенска;
создание условий для развития системы дополнительного образования детей, поддержка творчески одаренных детей;
совершенствование деятельности библиотек как информационных и культурных центров;
создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности;
обеспечение устойчивого развития сферы культуры муниципального образования города Благовещенска.

3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Решение задач и достижение целей муниципальной программы при своевременном и полном финансировании позволит к 2020 году достигнуть следующих конечных результатов:
1. Количество памятников архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной собственности, не требующих ремонта, с 2 единиц в 2013 году до 9 единиц в 2020 году.
2. Количество детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, с 1381 человека в 2013 году до 1456 человек в 2020 году.
3. Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших призерами различных конкурсов, фестивалей, олимпиад, смотров, выставок различных уровней, от общего числа учащихся учреждений дополнительного образования детей с 23% в 2013 году до 29% в 2020 году.
4. Число зарегистрированных пользователей в муниципальных библиотеках - с 37,1 тыс. человек в 2013 году до 37,7 тыс. человек в 2020 году.
5. Посещаемость муниципальных библиотек - с 257,6 тыс. раз в 2013 году до 258,2 тыс. раз в 2020 году.
6. Количество выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках - с 728 тыс. единиц в 2013 году до 730 тыс. единиц в 2020 году.
7. Посещаемость учреждений культуры - с 477,5 тыс. человек в 2013 году до 602,8 тыс. человек в 2020 году.
8. Численность участников культурно-досуговых мероприятий с 25,4 тыс. человек в 2013 году до 32,20 тыс. человек в 2020 году.
9. Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры".
10. Увеличение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры с 16,2 тыс. руб. в 2013 году до 43,2 тыс. руб. в 2020 году.
11. Увеличение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры с 21,7 тыс. руб. в 2013 году до 43,2 тыс. руб. в 2020 году.
12. Количество посетителей аттракционов МП "Городской парк культуры и отдыха" - со 160,4 тыс. человек в 2013 году до 220,4 тыс. человек в 2020 году.
По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:
сохранение объектов культурного наследия за счет своевременного проведения ремонтно-реставрационных работ памятников истории, архитектуры, монументального искусства;
качественное изменение подходов к оказанию услуг в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;
формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности муниципальных услуг в сфере культуры;
создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность.

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в период с 2015 по 2020 год, этапы реализации муниципальной программы не выделяются.
Проблемы, задачи, сроки реализации и результаты реализации муниципальной программы:

Таблица 1

№ п/п
Формулировка проблемы
Наименование задачи муниципальной программы
Сроки и этапы реализации
Ожидаемый конечный результат
1.
Неудовлетворительное состояние части объектов культурного наследия
Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия города Благовещенска
2015 - 2020 годы, этапы не выделяются
Количество памятников архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной собственности, не требующих ремонта, - с 2 единиц в 2013 году до 9 единиц в 2020 году
2.
Недостаточный уровень фактической обеспеченности учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры в городском округе, устаревание материально-технической базы, недостаточная поддержка одаренных детей и кадрового потенциала
Создание условий для развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры, поддержки творчески одаренных детей
2015 - 2020 годы, этапы не выделяются
1. Количество детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, - с 1381 человека в 2013 году до 1456 человек в 2020 году.
2. Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших призерами различных конкурсов, фестивалей, олимпиад, смотров, выставок различных уровней, от общего числа учащихся учреждений дополнительного образования детей с 23% в 2013 году до 29% в 2020 году
3.
Недостаточно высокий спрос на услуги библиотек со стороны жителей города Благовещенска, вызванный необходимостью улучшения материально-технической базы муниципальных библиотек, повышением уровня комплектования библиотечного фонда, ростом сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста и дефицитом профессиональных кадров
Совершенствование деятельности библиотек как информационных и культурных центров
2015 - 2020 годы, этапы не выделяются
1. Число зарегистрированных пользователей в муниципальных библиотеках - с 37,1 тыс. человек в 2013 году до 37,7 тыс. человек в 2020 году.
2. Посещаемость муниципальных библиотек - с 257,6 тыс. раз в 2013 году до 258,2 тыс. раз в 2020 году.
3. Количество выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках - с 728 тыс. единиц в 2013 году до 730 тыс. единиц в 2020 году
4.
Недостаточная конкурентоспособность услуг, предоставляемых учреждениями культуры, вызванная износом материально-технической базы, дефицитом профессиональных кадров в культурно-досуговой деятельности, недостаточной вовлеченностью в культурный процесс инвалидов и маломобильных групп
Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности
2015 - 2020 годы, этапы не выделяются
1. Посещаемость учреждений культуры - с 477,5 тыс. человек в 2013 году до 602,8 тыс. человек в 2020 году.
2. Численность участников культурно-досуговых мероприятий - с 25,4 тыс. человек в 2013 году до 32,10 тыс. человек в 2020 году
5.
Недостаточная финансовая обеспеченность исполнительного органа местного самоуправления города Благовещенска при решении вопросов местного значения в сфере культуры и повышения эффективности функционирования муниципальной сферы культуры
1. Обеспечение устойчивого развития сферы культуры муниципального образования города Благовещенска
2015 - 2020 годы, этапы не выделяются
1. Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры".
2. Увеличение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры с 16,2 тыс. руб. в 2013 году до 43,2 тыс. руб. в 2020 году.
3. Увеличение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей сферы культуры с 21,7 тыс. руб. в 2013 году до 43,2 тыс. руб. в 2020 году.
4. Количество посетителей аттракционов МП "Городской парк культуры и отдыха" - со 160,4 тыс. человек в 2013 году до 200,4 тыс. человек в 2020 году

5. Перечень и краткое описание подпрограмм

Система подпрограмм муниципальной программы состоит из 5 подпрограмм:
Подпрограмма 1 "Историко-культурное наследие".
Подпрограмма направлена на обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия города Благовещенска.
Задачей подпрограммы является сохранение объектов историко-культурного наследия города Благовещенска, находящихся в муниципальной собственности.
В рамках подпрограммы осуществляются ремонтно-реставрационные работы зданий - памятников архитектуры и градостроительства, объектов истории монументального искусства, находящихся в муниципальной собственности.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит обеспечить увеличение количества памятников архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной собственности, не требующих ремонта, с 2 единиц в 2013 году до 9 единиц в 2020 году.
Подпрограмма 2 "Дополнительное образование детей в сфере культуры".
Подпрограмма направлена на создание условий для развития системы дополнительного образования детей, поддержки творчески одаренных детей.
Задачами подпрограммы являются:
создание благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества услуг, предоставляемых муниципальными образовательными учреждениями сферы культуры;
укрепление и модернизация материально-технической базы образовательных учреждений сферы культуры;
выявление и реализация способностей талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в области культуры и искусства.
В рамках подпрограммы предусматривается оказание услуг по реализации программ дополнительного образования по различным направлениям обучения, а также осуществляются мероприятия по развитию материально-технической базы, капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности (строительство музыкальной школы), сохранению и развитию кадрового потенциала, поддержке одаренных детей.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:
увеличение количества детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, с 1381 чел. в 2013 году до 1456 чел. в 2020 году;
увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших призерами различных конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней, от общего числа учащихся учреждений дополнительного образования детей с 23% в 2013 году до 29% в 2020 году.
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание".
Подпрограмма направлена на совершенствование деятельности библиотек как информационных и культурных центров.
Задачами подпрограммы являются:
обеспечение доступности библиотечных и информационных ресурсов для населения города Благовещенска;
повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания путем модернизации материально-технической базы муниципальных библиотек.
В рамках данной подпрограммы выполняются работы по учету, комплектованию, обеспечению сохранности библиотечных фондов, услуги по библиотечному обслуживанию, также осуществляются мероприятия по развитию материально-технической базы муниципальных библиотек, обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам культуры, повышению профессионального уровня работников.
Выполнение комплекса мероприятий подпрограммы позволит увеличить:
число зарегистрированных пользователей в муниципальных библиотеках с 37,1 тыс. человек в 2013 году до 37,7 тыс. человек в 2020 году;
посещаемость муниципальных библиотек с 257,6 тыс. раз в 2013 году до 258,2 тыс. раз в 2020 году;
количество выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках с 728 тыс. единиц в 2013 году до 730 тыс. единиц в 2020 году.
Подпрограмма 4 "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность".
Подпрограмма направлена на создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
Задачами подпрограммы являются:
обеспечение доступности для населения города Благовещенска услуг по организации досуга;
повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений.
В рамках данной подпрограммы будут выполняться работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий, работы по организации деятельности клубных формирований, осуществляться мероприятия по развитию материально-технической базы культурно-досуговых учреждений, проведению международных фестивалей и конкурсов, созданию условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения, сохранению и развитию кадрового потенциала учреждений культуры.
Конечным результатом реализации подпрограммы является увеличение:
- посещаемости учреждений культуры с 477,5 тыс. человек в 2013 году до 602,8 тыс. человек в 2020 году;
- численности участников культурно-досуговых мероприятий с 25,4 тыс. человек в 2013 году до 32,2 тыс. человек в 2020 году.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" и прочие расходы в сфере культуры".
Подпрограмма направлена на обеспечение устойчивого развития сферы культуры муниципального образования города Благовещенска.
Задачами подпрограммы являются:
реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Благовещенска при решении вопросов местного значения в сфере культуры;
повышение эффективности функционирования муниципальной сферы культуры города Благовещенска.
В рамках данной подпрограммы будут реализованы мероприятия по обеспечению функций исполнительного органа местного самоуправления в сфере культуры, развитию и сохранению культуры в городе Благовещенске.
Конечным результатом реализации подпрограммы являются:
ежегодное выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры" на 100%;
увеличение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры с 16,2 тыс. руб. в 2013 году до 43,2 тыс. руб. в 2020 году;
увеличение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей сферы культуры с 21,7 тыс. руб. в 2013 году до 43,2 тыс. руб. в 2020 году;
увеличение количества посетителей аттракционов МП "Городской парк культуры и отдыха" со 160,4 тыс. человек в 2013 году до 200,4 тыс. человек в 2020 году.

6. Система основных мероприятий

Система основных мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы, сведения о показателях, характеризующих достижение целей и задач, приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Перечень объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность муниципального образования города Благовещенска, приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры по муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый период приведен в приложении № 5 к муниципальной программе.

7. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:
1. Доля памятников архитектуры и градостроительства, не требующих ремонта, от общего количества памятников архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной собственности, с 22,2% в 2013 году до 100% в 2020 году.
2. Доля детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, к общему числу учащихся 1 - 8 классов общеобразовательных школ с 7,3% в 2013 году до 7,7% в 2020 году.
3. Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших призерами различных конкурсов, фестивалей, олимпиад, смотров, выставок различных уровней, от общего числа учащихся учреждений дополнительного образования детей с 23% в 2013 году до 29% в 2020 году.
4. Ежегодный рост зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек на 0,3%.
5. Ежегодный рост посещаемости муниципальных библиотек на 0,04%.
6. Ежегодный рост количества выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках на 0,01%.
7. Увеличение посещаемости учреждений культуры по сравнению с предыдущим годом на 6%.
8. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом до 5,1%.
9. Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры" на 100%.
10. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 54,3% в 2013 году до 100% в 2020 году.
11. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 75% в 2013 году до 100% в 2020 году.
12. Ежегодный рост посетителей аттракционов МП "Городской парк культуры и отдыха" до 4,8% в 2020 году.

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Расходы на реализацию муниципальной программы распределены по подпрограммам следующим образом:
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы составляет 2078533,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 254114,1 тыс. рублей;
2016 год - 257074,7 тыс. рублей;
2017 год - 259908,9 тыс. рублей;
2018 год - 467020,2 тыс. рублей;
2019 год - 421964,2 тыс. рублей;
2020 год - 418451,7 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 1865817,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 218661,4 тыс. рублей;
2016 год - 221622,0 тыс. рублей;
2017 год - 224456,2 тыс. рублей;
2018 год - 431567,5 тыс. рублей;
2019 год - 386511,5 тыс. рублей;
2020 год - 382999,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 212716,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 35452,7 тыс. рублей;
2016 год - 35452,7 тыс. рублей;
2017 год - 35452,7 тыс. рублей;
2018 год - 35452,7 тыс. рублей;
2019 год - 35452,7 тыс. рублей;
2020 год - 35452,7 тыс. рублей.
"Историко-культурное наследие" - 107670,2 тыс. рублей;
"Дополнительное образование детей в сфере культуры" - 6372239 тыс. рублей;
"Библиотечное обслуживание" - 182291,1 тыс. рублей;
"Народное творчество и культурно-досуговая деятельность" - 941912,5 тыс. рублей;
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" и прочие расходы в сфере культуры" - 209436,2 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета приведено в приложении № 3, за счет всех источников финансирования - в приложении № 4 к муниципальной программе.
Перечень объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность муниципального образования города Благовещенска, приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Подпрограмма 1 "Историко-культурное наследие"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры администрации города Благовещенска
Участники подпрограммы
Управление культуры администрации города Благовещенска и подведомственные организации, управление образования администрации города Благовещенска и подведомственные организации
Цель подпрограммы
Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия города Благовещенска
Задача подпрограммы
Сохранение объектов историко-культурного наследия города Благовещенска, находящихся в муниципальной собственности
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
Доля памятников архитектуры и градостроительства, не требующих ремонта, от общего количества памятников архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной собственности, - с 22,2% в 2013 году до 100% в 2020 году
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы, этапы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 107670,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 434,0 тыс. рублей;
2016 год - 434,0 тыс. рублей;
2017 год - 434,0 тыс. рублей;
2018 год - 53820,0 тыс. рублей;
2019 год - 26214,0 тыс. рублей;
2020 год - 26334,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Количество памятников архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной собственности, не требующих ремонта, - с 2 единиц в 2013 году до единиц 9 в 2020 году

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

На территории городского округа расположено 84 объекта культурного наследия разных форм собственности (6 - федерального и 78 - регионального значения), из них: 20 - памятники истории и монументального искусства (2 - федерального и 18 - регионального значения); 60 - памятники архитектуры и градостроительства (4 - федерального и 56 - регионального значения), в том числе 7 конспиративных квартир; 4 памятника археологии регионального значения.
Помимо этого, имеется 28 объектов недвижимости, не являющихся памятниками истории и культуры в их правовом значении, но увековечивающих память граждан и исторические события на территории города Благовещенска.
По состоянию на 1 января 2014 года выявлено 43 объекта архитектуры и градостроительства.
С целью привлечения внимания благовещенцев и гостей города к сохранению культурно-исторического наследия в муниципальном образовании в 2012 - 2013 гг. впервые проведен комплекс мероприятий, обеспечивающих популяризацию объектов истории и культуры, а также объектов, увековечивающих память граждан и исторических событий.
На 8 объектах, находящихся в муниципальной собственности, размещены таблички с информационными надписями о принадлежности к памятникам архитектуры, на 20 объектах установлены QR-коды, располагающие информацией о памятниках и объектах, увековечивающих память.
Введены в практику экскурсии для различных целевых групп по памятным и историческим местам города Благовещенска.
Создана и размещена на сайте управления культуры 3D-экспозиция, позволяющая виртуально познакомиться с культурно-историческим наследием города и провести экскурсию по памятникам культуры, искусства и историческим местам города Благовещенска.
В 2012 году на средства городского бюджета в городе возведен и торжественно открыт памятник жертвам политических репрессий, проведена реконструкция здания памятника воинам-интернационалистам. В 2014 году в рамках празднования 158-й годовщины со дня основания города Благовещенска был торжественно открыт памятник казакам-первопоселенцам в районе села Верхнеблаговещенского.
В муниципальной собственности находится 9 зданий - памятников архитектуры и градостроительства, на которые ежегодно выделяются средства на ремонтные работы, но не в полном объеме.
По мере необходимости проводится косметический ремонт объектов истории и монументального искусства.
Несмотря на выделяемые средства, объемы финансирования остаются недостаточными для выполнения необходимого объема ремонтно-реставрационных работ, поэтому потребность в реставрационных работах постоянно растет.
Из общего числа вышеуказанных объектов капитальный ремонт требуется двум объектам истории и монументального искусства, а также семи памятникам архитектуры, в которых располагаются учреждения культуры и образования.

2. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия города Благовещенска.
Задача подпрограммы - сохранение объектов историко-культурного наследия города Благовещенска, находящихся в муниципальной собственности.

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Показателем, характеризующим конечные результаты подпрограммы, является количество памятников архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной собственности, не требующих ремонта, с 2 единиц в 2013 году до 9 единиц в 2020 году.
В результате реализации мероприятий подпрограммы будут проведены работы по ремонту и реставрации семи памятников архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной собственности, а также двух объектов истории и монументального искусства.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год, этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

5. Система основных мероприятий подпрограммы

В рамках данной подпрограммы запланировано основное мероприятие "Работы по сохранению объектов историко-культурного наследия".
Реализация основного мероприятия предполагает проведение работ по ремонту и реставрации объектов историко-культурного наследия: памятников архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной собственности, а также объектов монументального искусства.
Финансирование мероприятий осуществляется из средств городского бюджета в форме субсидий бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным управлению культуры и управлению образования администрации города Благовещенска и располагающихся в зданиях - памятниках архитектуры и градостроительства, требующих ремонта.
Система основных мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы, сведения о показателях, характеризующих достижение целей и задач, приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

6. Показатели (индикаторы) подпрограммы

Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы: доля памятников архитектуры и градостроительства, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества памятников архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной собственности, с 22,2% в 2013 году до 100% в 2020 году.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем ассигнований городского бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составит 107670,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 434,0 тыс. рублей;
2016 год - 434,0 тыс. рублей;
2017 год - 434,0 тыс. рублей;
2018 год - 53820,0 тыс. рублей;
2019 год - 26214,0 тыс. рублей;
2020 год - 26334,0 тыс. рублей.
Главными распорядителями средств городского бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, являются управление культуры администрации города Благовещенска, управление образования администрации города Благовещенска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств городского бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложениях N№ 3, 4 к муниципальной программе.

Подпрограмма 2 "Дополнительное образование детей
в сфере культуры"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры администрации города Благовещенска
Участники подпрограммы
Муниципальные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры, муниципальное учреждение "Городское управление капитального строительства"
Цель подпрограммы
Создание условий для развития системы дополнительного образования детей, поддержки творчески одаренных детей
Задачи подпрограммы
1. Создание благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества услуг, предоставляемых муниципальными образовательными учреждениями сферы культуры.
2. Выявление и реализация способностей одаренных детей
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
1. Доля детей, включенных в систему дополнительного образования сферы культуры, к общему числу учащихся 1 - 8 классов общеобразовательных школ - с 7,3% к 2013 году до 7,7% в 2020 году.
2. Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших призерами различных конкурсов, фестивалей, олимпиад, смотров, выставок различных уровней, от общего числа учащихся дополнительного образования детей - с 23% в 2013 году до 29% в 2020 году
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы, этапы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 637223,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 66537,3 тыс. рублей;
2016 год - 67324,4 тыс. рублей;
2017 год - 68078,4 тыс. рублей;
2018 год - 104254,3 тыс. рублей;
2019 год - 159938,9 тыс. рублей;
2020 год - 171090,6 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 580748,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 57124,7 тыс. рублей;
2016 год - 57911,8 тыс. рублей;
2017 год - 58665,8 тыс. рублей;
2018 год - 94841,7 тыс. рублей;
2019 год - 150526,3 тыс. рублей;
2020 год - 161678,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 56475,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 9412,6 тыс. рублей;
2016 год - 9412,6 тыс. рублей;
2017 год - 9412,6 тыс. рублей;
2018 год - 9412,6 тыс. рублей;
2019 год - 9412,6 тыс. рублей;
2020 год - 9412,6 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Количество детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, - с 1381 чел. в 2013 году до 1456 чел. в 2020 году.
2. Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших призерами различных конкурсов, фестивалей, олимпиад, смотров, выставок различных уровней, от общего числа учащихся учреждений дополнительного образования детей с 23% в 2013 году до 28% в 2020 году

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Учреждения дополнительного образования детей, подведомственные управлению культуры администрации города Благовещенска, являются стабильно и высокоэффективно работающей системой выявления и поддержки талантливых детей и молодежи в сфере художественного творчества и духовно-нравственного воспитания.
Из года в год растет число обучающихся в УДО сферы культуры и искусства:

Наименование показателя
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Число обучающихся в УДО, чел.
1229
1260
1362
1358
1390
1381

Увеличение количества обучающихся стало возможным благодаря:
увеличению площадей художественной школы в микрорайоне, где появились лаборантские комнаты для работы с глиной и работ по декоративно-прикладному искусству, новые просторные и светлые классы керамики, истории искусств, рисунка, живописи, компьютерной графики, выставочный зал;
переезду в новое отремонтированное здание школы искусств села Белогорье, где созданы комфортные условия для детей и преподавателей;
предоставлению дополнительных помещений музыкальной школе по адресу: ул. Лазо, 41.
Высокое качество образовательных услуг в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры подтверждают многочисленные победы воспитанников на фестивалях и конкурсах различных уровней, причем ежегодно растет количество лауреатов и дипломантов:

Наименование показателя
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Количество лауреатов и дипломантов
109
156
186
321

На базе школ работает 29 творческих коллективов, в которых занимается более 463 учащихся. Ежегодно ими дается более 200 концертов на различных площадках города, проводится более 60 выставок изобразительного и декоративно-прикладного творчества.
Однако уровень фактической обеспеченности учреждениями дополнительного образования детей сферы культуры в городском округе в процентном соотношении от общего числа учащихся 1 - 8 классов общеобразовательных школ составляет 7,3% при нормативе 12%.
Так, музыкальная школа располагается в двух отдельно стоящих приспособленных зданиях, что неудобно для организации полноценного учебного процесса. К тому же в здании по ул. Лазо, 41, которое является памятником архитектуры (Городское училище в память 300-летия Дома Романовых), требуется капитальный ремонт чердачного перекрытия.
Переполнена центральная детская школа искусств, желающих обучаться гораздо больше.
Не хватает помещений для основных предметов и нет возможности принять на обучение всех желающих в центральной детской школе искусств и в художественной школе по ул. Чайковского, 61, расположенной в центральной части города.
В здании художественной школы, находящемся в микрорайоне по Игнатьевскому шоссе, 5, требуются реконструкция и ремонт подвала, который во время сильных дождей постоянно затапливается, что ведет к разрушению коммуникаций. В обоих зданиях школы имеется проблема доступа инвалидов и маломобильных групп населения к получению услуги.
Требуется благоустройство прилегающих территорий к зданиям всех учреждений образования сферы культуры.
Одной из важнейших составляющих системы дополнительного образования детей является кадровый ресурс отрасли.
Учреждениям дополнительного образования постоянно требуются обновление творческого потенциала посредством выявления и поддержки молодых дарований, стимулирование их творческого роста. Отдаленность Благовещенска от центральных районов России, высокая стоимость проезда не всегда позволяют творческим коллективам принимать участие в фестивалях и конкурсах различных уровней.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для развития системы дополнительного образования детей, поддержки творчески одаренных детей.
Задачи подпрограммы:
создание благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества услуг, предоставляемых муниципальными образовательными учреждениями сферы культуры;
выявление и реализация способностей одаренных детей.

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Показателями, характеризующими конечные результаты подпрограммы, являются:
количество детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, с 1381 чел. в 2013 году до 1456 чел. в 2020 году;
увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших призерами различных конкурсов, фестивалей, олимпиад, смотров, выставок различных уровней, от общего числа учащихся учреждений дополнительного образования детей с 23% в 2013 году до 28% в 2020 году.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год, этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

5. Показатели (индикаторы) подпрограммы

Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы:
доля детей, включенных в систему дополнительного образования сферы культуры, к общему числу учащихся 1 - 8 классов общеобразовательных школ с 7,3% к 2013 году до 7,7% в 2020 году;
доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших призерами различных конкурсов, фестивалей, олимпиад, смотров, выставок различных уровней, от общего числа учащихся учреждений дополнительного образования детей с 23% в 2013 году до 28% в 2020 году.

6. Система основных мероприятий подпрограммы

В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений).
Реализация данного мероприятия обеспечивает достижение задачи подпрограммы по созданию благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества услуг, предоставляемых муниципальными образовательными учреждениями сферы культуры.
Основное мероприятие предусматривает оказание услуг по реализации программ дополнительного образования по различным направлениям обучения и направлено на обеспечение функционирования следующих учреждений: МБОУДОД "Центральная детская школа искусств", МОУДОД "Музыкальная школа", МОУДОД "Художественная школа", МОУДОД "Школа искусств села Белогорье".
2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности.
Реализация данного мероприятия предусматривает строительство музыкальной школы в квартале 86.
3. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий для социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения.
Выполнение основного мероприятия предусматривает приведение объектов образования муниципальной сферы культуры в соответствие требованиям строительных норм и правил по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.
4. Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений).
В рамках данного основного мероприятия предусмотрено проведение текущих и капитальных ремонтов зданий учреждений, приобретение музыкальных инструментов и иных мероприятий, финансируемых за счет предоставления учреждениям субсидий на иные цели.
5. Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений).
Реализация данного основного мероприятия предполагает повышение квалификации педагогов, проведение мастер-классов, творческих лабораторий, издание методических материалов, практических пособий, обобщающих лучший опыт работы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры.
6. Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней.
Реализация данного основного мероприятия направлена на выполнение задачи по выявлению и реализации способностей одаренных детей. Мероприятие предполагает участие обучающихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в международных, всероссийских и региональных конкурсах, фестивалях, выставках.
Система основных мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы, сведения о показателях, характеризующих достижение целей и задач, приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 637223,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 66537,3 тыс. рублей;
2016 год - 67324,4 тыс. рублей;
2017 год - 68078,4 тыс. рублей;
2018 год - 104254,3 тыс. рублей;
2019 год - 159938,9 тыс. рублей;
2020 год - 171090,6 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 580748,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 57124,7 тыс. рублей;
2016 год - 57911,8 тыс. рублей;
2017 год - 58665,8 тыс. рублей;
2018 год - 94841,7 тыс. рублей;
2019 год - 150526,3 тыс. рублей;
2020 год - 161678,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 56475,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 9412,6 тыс. рублей;
2016 год - 9412,6 тыс. рублей;
2017 год - 9412,6 тыс. рублей;
2018 год - 9412,6 тыс. рублей;
2019 год - 9412,6 тыс. рублей;
2020 год - 9412,6 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств городского бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является управление культуры администрации города Благовещенска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств городского бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложениях N№ 3, 4 к муниципальной программе.

Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель
подпрограммы
Управление культуры администрации города Благовещенска
Участник подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Муниципальная информационная библиотечная система"
Цель подпрограммы
Совершенствование деятельности библиотек как информационных и культурных центров
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение доступности библиотечных и информационных ресурсов для населения города Благовещенска.
2. Повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания путем модернизации материально-технической базы муниципальных библиотек
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
1. Ежегодный рост зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек на 0,3%.
2. Ежегодный рост посещаемости муниципальных библиотек на 0,04%.
3. Ежегодный рост количества выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках на 0,01%
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы, этапы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 182291,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 28994,0 тыс. рублей;
2016 год - 29076,1 тыс. рублей;
2017 год - 29154,4 тыс. рублей;
2018 год - 32308,6 тыс. рублей;
2019 год - 32589,6 тыс. рублей;
2020 год - 30168,3 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 173110,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 27463,9 тыс. рублей;
2016 год - 27546,0 тыс. рублей;
2017 год - 27624,3 тыс. рублей;
2018 год - 30778,5 тыс. рублей;
2019 год - 31059,5 тыс. рублей;
2020 год - 28638,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 9180,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1530,1 тыс. рублей;
2016 год - 1530,1 тыс. рублей;
2017 год - 1530,1 тыс. рублей;
2018 год - 1530,1 тыс. рублей;
2019 год - 1530,1 тыс. рублей;
2020 год - 1530,1 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Число зарегистрированных пользователей в муниципальных библиотеках - с 37,1 тыс. человек в 2013 году до 37,7 тыс. человек в 2020 году.
2. Посещаемость муниципальных библиотек - с 257,6 тыс. раз в 2013 году до 258,2 тыс. раз в 2020 году.
3. Количество выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках - с 728,7 тыс. ед. в 2013 году до 730,2 тыс. ед. в 2020 году

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

В состав муниципального бюджетного учреждения культуры "Муниципальная информационная библиотечная система" (далее - МИБС) города Благовещенска входит 12 библиотек, среди которых 1 - детская, 1 - детско-юношеская, 1 - взрослая, 9 - смешанные (для детей и взрослых).
Состав пользователей муниципальных библиотек представлен различными социальными группами: работающие, неработающие, пенсионеры, дошкольники, учащиеся общеобразовательных учреждений, учащиеся средних профессиональных и среднеспециальных учебных заведений, студенты вузов. Наиболее читающей группой остаются школьники - 40 процентов от общего числа пользователей.
Новые информационные технологии вносят существенные изменения в технологический процесс выполнения значительной части современных услуг. Сегодня пользователь библиотеки может удовлетворить свои запросы через традиционный карточный справочно-поисковый аппарат (СПА) или электронный каталог, не отходя от компьютера, может получить и сведения о документе. Компьютерный парк состоит из 67 компьютеров, расположенных во всех 14 библиотеках, имеющих выход в Интернет.
С 2008 года пятью крупными библиотеками МИБС ведется работа по созданию сводного электронного каталога. Объем собственных электронных баз данных составляет 41102 библиографические записи на документы, имеющиеся в фондах МИБС: книги, статьи, периодические издания. По разделу "Краеведение" включена вся имеющаяся в фондах МИБС информация. Электронный каталог доступен на сайте МИБС. Количество посетителей сайта в 2013 году - 14120 человек, из них новые - 1744, количество посещений - 22123.
Всего фонд библиотек МИБС на 1 января 2014 года составляет 168171 экземпляр.
Основные показатели работы библиотек:

Наименование показателя
2011
2012
2013
Число пользователей муниципальных библиотек
36777
35234
37048
Количество выданных документов в год (книговыдача) в муниципальных библиотеках
789200
754531
728741
Посещаемость библиотек
261307
252952
257587
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге
7548
37095
41102
Количество проведенных мероприятий
1194
981
1093
Количество посетителей мероприятий
23504
22393
28587
Количество проведенных книжных выставок
1117
969
947
Количество представленных информационных справок
27251
29801
25358

Муниципальными библиотеками активно используются новые формы работы с населением: выездные экскурсии, бук-кроссинг, "открытый" читальный зал, внестационарные пункты выдачи литературы. Таких пунктов в 2013 году работало 8, количество посещений составило 11284, при количестве выданных документов 43555.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городе Благовещенске от нормативной потребности составляет 64%, по нормативу всего должно быть 22 библиотеки (1 библиотека на 10 тыс. жителей), на сегодня - 14.
Имеется ряд серьезных проблем в кадровом обеспечении библиотек. Из общего числа библиотечных работников специальное профильное образование имеют 42,5%, количество высококвалифицированных работников, имеющих высшее профессиональное образование, определенный опыт работы и достижений, - 8%.
Доля работников до 30 лет из общего числа составляет всего 11%, пенсионного и предпенсионного возраста - 38,2%.
Также с целью более качественного библиотечного обслуживания населения необходимо решать такие вопросы, как улучшение материально-технической базы муниципальных библиотек, повышение уровня комплектования библиотечного фонда.
Обеспеченность новыми документами библиотек на 1 тыс. жителей в 2012 году составила 61 экземпляр, в 2013 году - 46 экземпляров, при рекомендованном Стандартом ИФЛА/ЮНЕСКО нормативе 250 экземпляров на 1 тысячу жителей. Сохранение объема распределенного библиотечного фонда происходит за счет сокращения количества выбывающих документов, устаревших морально и физически.
Необходимо проведение ремонтных работ в библиотеках "Центральная", им. Б.Машука и А.Чехова.
Помимо этого, одной из проблем является отсутствие равных условий доступа инвалидов и маломобильных групп населения к информационным ресурсам библиотек города Благовещенска.
Вышеперечисленные проблемы влияют на невысокий спрос на услуги библиотек со стороны жителей города Благовещенска, а именно на количество пользователей, посещаемость и книговыдачу.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является совершенствование деятельности библиотек как информационных и культурных центров.
Задачи подпрограммы:
обеспечение доступности библиотечных и информационных ресурсов для населения города Благовещенска;
повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания путем модернизации материально-технической базы муниципальных библиотек.

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Показателями, характеризующими конечные результаты подпрограммы, являются:
число зарегистрированных пользователей - с 37,1 тыс. человек в 2013 году до 37,7 тыс. человек в 2020 году;
посещаемость муниципальных библиотек - с 257,6 тыс. раз в 2013 году до 258,2 тыс. раз в 2020 году;
количество выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках - с 728,7 тыс. ед. в 2013 году до 730,2 тыс. ед. в 2020 году.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год, этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

5. Система основных мероприятий подпрограммы

В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений).
Данное основное мероприятие направлено на решение задач подпрограммы по обеспечению доступности библиотечных и информационных ресурсов для населения города Благовещенска.
Основное мероприятие включает в себя оказание муниципальными библиотеками города Благовещенска услуг по библиотечному и информационному обслуживанию населения, а также работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов муниципальных библиотек.
В рамках основного мероприятия будет приобретаться необходимое оборудование, проводиться подписка на периодические издания.
Финансирование мероприятий осуществляется из городского бюджета в виде субсидий муниципальному учреждению на выполнение государственных заданий и субсидий на иные цели, а также из внебюджетных источников.
2. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам культуры социальной инфраструктуры и услуг, создание условий для социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения.
В рамках данного основного мероприятия будут проводиться работы по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов муниципальных библиотек.
3. Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений).
Данное основное мероприятие направлено на повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания через развитие материально-технической базы муниципальных библиотек. В рамках мероприятия запланировано проведение капитальных и текущих ремонтов помещений муниципальных библиотек: муниципальной библиотеки "Центральная", муниципальной детско-юношеской библиотеки им. А.П.Чехова, муниципальной библиотеки им. Б.Машука.
4. Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений).
Основное мероприятие предусматривает повышение квалификации работников, издание методических материалов, практических пособий, обобщающих лучший опыт работы муниципальных библиотек.
Система основных мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы, сведения о показателях, характеризующих достижение целей и задач, приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

6. Показатели (индикаторы) подпрограммы

Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы:
ежегодный рост зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек на 0,3%;
ежегодный рост посещаемости муниципальных библиотек на 0,04%;
ежегодный рост количества выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках на 0,01%.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 182291,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 28994,0 тыс. рублей;
2016 год - 29076,1 тыс. рублей;
2017 год - 29154,4 тыс. рублей;
2018 год - 32308,6 тыс. рублей;
2019 год - 32589,6 тыс. рублей;
2020 год - 30168,3 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 173110,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 27463,9 тыс. рублей;
2016 год - 27546,0 тыс. рублей;
2017 год - 27624,3 тыс. рублей;
2018 год - 30778,5 тыс. рублей;
2019 год - 31059,5 тыс. рублей;
2020 год - 28638,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 9180,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1530,1 тыс. рублей;
2016 год - 1530,1 тыс. рублей;
2017 год - 1530,1 тыс. рублей;
2018 год - 1530,1 тыс. рублей;
2019 год - 1530,1 тыс. рублей;
2020 год - 1530,1 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств городского бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является управление культуры администрации города Благовещенска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств городского бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложениях N№ 3, 4 к муниципальной программе.

Подпрограмма 4 "Народное творчество
и культурно-досуговая деятельность"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель
подпрограммы
Управление культуры администрации города Благовещенска
Участники подпрограммы
Муниципальные учреждения культуры
Цель подпрограммы
Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение доступности для населения города Благовещенска услуг по организации досуга.
2. Повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
1. Увеличение посещаемости учреждений культуры по сравнению с предыдущим годом на 6%.
2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом с 4,5% в 2013 году до 5,1% в 2020 году
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы, этапы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 941912,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 132778,9 тыс. рублей;
2016 год - 133914,6 тыс. рублей;
2017 год - 135002,4 тыс. рублей;
2018 год - 223251,5 тыс. рублей;
2019 год - 165564,0 тыс. рублей;
2020 год - 151401,1 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 794852,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 108268,9 тыс. рублей;
2016 год - 109404,6 тыс. рублей;
2017 год - 110492,4 тыс. рублей;
2018 год - 198741,5 тыс. рублей;
2019 год - 141054,0 тыс. рублей;
2020 год - 126891,1 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 147060,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 24510,0 тыс. рублей;
2016 год - 24510,0 тыс. рублей;
2017 год - 24510,0 тыс. рублей;
2018 год - 24510,0 тыс. рублей;
2019 год - 24510,0 тыс. рублей;
2020 год - 24510,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Посещаемость учреждений культуры - с 477,5 тыс. человек в 2013 году до 602,8 тыс. человек в 2020 году.
2. Численность участников культурно-досуговых мероприятий - с 25,4 тыс. человек в 2013 году до 32,1 человек в 2020 году

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Важнейшими направлениями деятельности сферы культуры являются организация досуга различных групп населения, развитие самодеятельного художественного творчества. Культурно-досуговые учреждения обеспечивают многообразие форм обслуживания для реализации социально-культурных потребностей различных групп населения, создают условия для массового отдыха, развития народного творчества во всем многообразии жанров, поддерживают социально-культурные инициативы, занимаются патриотическим и нравственным воспитанием благовещенцев.
В 2 культурно-досуговых учреждениях трудится 229 работников, в том числе 116 - специалисты сферы культуры, из них 92 - специалисты с высшим образованием (79,3% от числа специалистов). Среднемесячная заработная плата специалистов культурно-досугового учреждения сегодня составляет 23156 рублей.
Статистические данные указывают на то, что все больше горожан проводят свой досуг, занимаясь художественным творчеством в клубных формированиях при муниципальных учреждениях культуры:

Наименование показателя
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Количество клубных формирований
45
49
52
52
58
71
Количество занимающихся, человек
854
1023
1175
1176
1446
2082

Таким образом, на 57,7% возросло число клубных формирований, количество людей, занимающихся в клубных формированиях, возросло в 2,4 раза. Рост показателей стал возможен благодаря расширению сети учреждений - присоединению 3 сельских домов культуры и созданию на их базе новых формирований, интенсивному развитию МАУК "Общественно-культурный центр", который открыл в 2012 году свои отделения в отдаленных районах города, а также активизации за два последних года работы в данном направлении имеющимися культурно-досуговыми учреждениями.
Из года в год растет количество культурно-массовых мероприятий, проведенных подведомственными учреждениями культуры. За последние годы существенно увеличилось количество мероприятий, проводимых на открытых площадках города.


Наименование показателя
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Количество проведенных мероприятий, всего
741
858
856
960
984
1062
из них общегородских массовых мероприятий на открытых площадках
13
24
26
41
45
46

Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных за последние 5 лет, в целом увеличилось на 33,5%, а общегородских массовых мероприятий на открытых площадках - в 3,5 раза.
При этом объемы финансирования культурно-массовых мероприятий остаются практически неизменными на протяжении нескольких лет, что влияет на качество оказываемых услуг.
Вместе с тем недостаточность финансирования межрегиональных и международных культурных проектов наряду с удаленностью от культурных центров России и зарубежных стран препятствует полноценному включению города Благовещенска в общероссийский и мировой культурный процесс.
Культурно-досуговые учреждения нуждаются в повышении качества и конкурентоспособности услуг, обеспечении их многообразия.
Одним из важных факторов в работе учреждений является материально-техническая база. Помимо необходимости проведения ремонтных работ для соблюдения правил пожарной и антитеррористической безопасности проблемой в учреждениях остается недостаточное обеспечение современной звуковой и световой аппаратурой, что не способствует повышению конкурентоспособности услуг, предоставляемых учреждениями культуры. Насущной необходимостью остается модернизация технического и технологического оснащения учреждений культуры, что, с одной стороны, вызвано естественным старением базы культуры, а с другой - быстрым развитием технологий в сфере материального оснащения учреждений культуры.
На территории городского округа находится более 10 различных общественных организаций инвалидов, при которых работают творческие коллективы. Необходима их поддержка для наиболее полного развития творческих способностей, социокультурной адаптации.
Недостаточное качество услуг также обусловлено дефицитом высококвалифицированных специалистов в сфере культурно-досуговой деятельности.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
Задачи подпрограммы:
обеспечение доступности для населения города Благовещенска услуг по организации досуга;
повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений.

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Конечными результатами реализации подпрограммы являются:
посещаемость учреждений культуры - с 477,5 тыс. человек в 2013 году до 602,8 тыс. человек в 2020 году;

численность участников культурно-досуговых мероприятий - с 25,4 тыс. человек в 2013 году до 32,1 человек в 2020 году.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год, этапы реализации подпрограммы не выделяются.

5. Система основных мероприятий подпрограммы

В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений).
Основное мероприятие направлено на обеспечение выполнения МАУК "Общественно-культурный центр", МБУК "Городской дом культуры" работ по организации и проведению культурно-массовых мероприятий, работ по организации деятельности клубных формирований.
Финансирование мероприятий осуществляется из городского бюджета в виде субсидий на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели, а также из внебюджетных источников.
2. Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений).
Данное основное мероприятие предусматривает выполнение работ по капитальному ремонту зданий учреждений культуры, приобретение нового оборудования.
3. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации для инвалидов и маломобильных групп населения.
Реализация данного мероприятия предусматривает проведение таких мероприятий, как фестиваль самодеятельного художественного творчества инвалидов, дни отдыха инвалидов и др.
4. Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений).
В рамках данного мероприятия планируются повышение квалификации работников культурно-досуговых учреждений, издание методических материалов, практических пособий, обобщающих лучший опыт работы культурно-досуговых учреждений.
5. Проведение международных фестивалей и конкурсов.
В рамках данного мероприятия планируется проведение международных фестивалей и конкурсов, таких как "Детство на Амуре", "На стыке трех культур" и др.
Реализация мероприятий подпрограммы обеспечивает достижение задач подпрограммы по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга, а также задачи по повышению качества услуг через улучшение их материально-технической базы.
Система основных мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы, сведения о показателях, характеризующих достижение целей и задач, приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

6. Показатели (индикаторы) подпрограммы

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы:
увеличение посещаемости учреждений культуры по сравнению с предыдущим годом на 6%;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом с 4,5% в 2013 году до 5,1% в 2020 году.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 941912,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 132778,9 тыс. рублей;
2016 год - 133914,6 тыс. рублей;
2017 год - 135002,4 тыс. рублей;
2018 год - 223251,5 тыс. рублей;
2019 год - 165564,0 тыс. рублей;
2020 год - 151401,1 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 794852,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 108268,9 тыс. рублей;
2016 год - 109404,6 тыс. рублей;
2017 год - 110492,4 тыс. рублей;
2018 год - 198741,5 тыс. рублей;
2019 год - 141054,0 тыс. рублей;
2020 год - 126891,1 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 147060,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 24510,0 тыс. рублей;
2016 год - 24510,0 тыс. рублей;
2017 год - 24510,0 тыс. рублей;
2018 год - 24510,0 тыс. рублей;
2019 год - 24510,0 тыс. рублей;
2020 год - 24510,0 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств городского бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является управление культуры администрации города Благовещенска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств городского бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложениях N№ 3, 4 к муниципальной программе.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие и сохранение культуры в городе
Благовещенске на 2015 - 2020 годы" и прочие
расходы в сфере культуры"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры администрации города Благовещенска
Участники подпрограммы
Управление культуры администрации города Благовещенска, муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия сферы культуры"
Цель подпрограммы
Обеспечение устойчивого развития сферы культуры муниципального образования города Благовещенска
Задачи подпрограммы
1. Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Благовещенска при решении вопросов местного значения в сфере культуры.
Повышение эффективности функционирования муниципальной сферы культуры города Благовещенска
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
1. Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры".
2. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 54,3% в 2013 году до 100% в 2020 году.
3. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 75% в 2013 году до 100% в 2020 году.
4. Ежегодный рост количества посетителей на аттракционы МП "Городской парк культуры и отдыха"
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы, этапы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 209436,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 25369,9 тыс. рублей;
2016 год - 26325,6 тыс. рублей;
2017 год - 27239,7 тыс. рублей;
2018 год - 53385,6 тыс. рублей;
2019 год - 37657,7 тыс. рублей;
2020 год - 39457,7 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры" на 100%.
2. Увеличение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры с 16,2 тыс. руб. в 2013 году до 43,2 тыс. руб. в 2020 году.
3. Увеличение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры с 21,7 тыс. руб. в 2013 году до 43,2 тыс. руб. в 2020 году.
4. Количество посетителей аттракционов МП "Городской парк культуры и отдыха" - со 160,4 тыс. чел. в 2013 году до 200,4 тыс. чел. в 2020 году

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы


В соответствии с Федеральным законом от 16 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органами местного самоуправления при решении вопросов местного значения в сфере культуры реализуются следующие полномочия:
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа услугами организаций культуры;
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории городского округа;
создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.
В рамках структурных реформ в сфере культуры управлением культуры администрации города Благовещенска оказывается содействие реализации комплекса мер, направленных на:
повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;
создание условий для творческой самореализации жителей города Благовещенска;
вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;
популяризация города Благовещенска во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.
С целью создания условий для обеспечения устойчивого развития сферы культуры, равного доступа к культурным благам граждан муниципального образования города Благовещенска предусматриваются:
модернизация сети, обновление деятельности учреждений культуры, способствующих повышению качества и расширению спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
развитие информационного пространства и кадрового потенциала учреждений культуры;
создание условий для творческой самореализации жителей города Благовещенска, стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности;
поддержка инициатив по развитию и модернизации городской среды на основе культурного потенциала территории.
В рамках структурных реформ управлением культуры администрации города Благовещенска запланирована реализация следующих мероприятий:
сохранение, использование и популяризация объектов историко-культурного наследия Благовещенска;
развитие сети учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры через систему субсидий на укрепление материально-технической базы, приобретение оборудования, комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек;
создание механизма стимулирования работников учреждений и организаций культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы;
обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование системы оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;
поэтапный рост оплаты труда работников муниципальной сферы культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений и организаций культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

2. Цели и задачи подпрограммы и ожидаемые
конечные результаты

Целью подпрограммы является обеспечение устойчивого развития сферы культуры муниципального образования города Благовещенск.
Задачи подпрограммы:
реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Благовещенска при решении вопросов местного значения в сфере культуры;
повышение эффективности функционирования муниципальной сферы культуры города Благовещенска.

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Конечными результатами реализации подпрограммы являются:
выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры" на 100%;
увеличение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры с 16,2 тыс. руб. в 2013 году до 43,2 тыс. руб. в 2020 году;
увеличение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры с 21,7 тыс. руб. в 2013 году до 43,2 тыс. руб. в 2020 году;
количество посетителей аттракционов МП "Городской парк культуры и отдыха" - со 160,4 тыс. чел. в 2013 году до 220,4 тыс. чел. в 2020 году.
В результате реализации подпрограммы будут созданы условия для развития и сохранения культуры в городе Благовещенске.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год, этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

5. Система основных мероприятий подпрограммы

В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1. Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование деятельности управления культуры администрации города Благовещенска за счет средств городского бюджета.
2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений).
Реализация основного мероприятия предусматривает выполнение муниципального задания на бухгалтерское обслуживание 9 муниципальных бюджетных и казенных учреждений.
3. Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в городе Благовещенске.
В рамках основного мероприятия осуществляется финансовая поддержка на предоставление муниципальных грантов в сфере культуры и искусства муниципальным организациям культуры, социально ориентированным некоммерческим организациям города; предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие творческих коллективов граждан с ограниченными физическими возможностями; ежемесячные стипендии работникам муниципальных организаций культуры и дополнительного образования детей, внесшим значительный вклад в развитие культуры г. Благовещенска; ежегодные премии муниципального образования города Благовещенска лучшему коллективу самодеятельного художественного творчества.
4. Развитие материально-технической базы МП "Городской парк культуры и отдыха".
В рамках основного мероприятия предусматривается финансирование расходов на приобретение новых аттракционов, реконструкцию трансформаторной подстанции и на приобретение и установку автоматизированной системы пропуска на аттракционы.
Система основных мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы, сведения о показателях, характеризующих достижение целей и задач, приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

6. Показатели (индикаторы) подпрограммы

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы:
выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры" на 100%;
соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 54,3% в 2013 году до 100% в 2020 году;
соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 75% в 2013 году до 100% в 2020 году;

ежегодный рост количества посетителей аттракционов МП "Городской парк культуры и отдыха" Ежегодный рост количества посетителей на аттракционы МП "Городской парк культуры и отдыха" с 6,2% в 2013 году до 4,8% в 2020 году.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 - 2020 годах составит 209436,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 25369,9 тыс. рублей;
2016 год - 26325,6 тыс. рублей;
2017 год - 27239,7 тыс. рублей;
2018 год - 53385,6 тыс. рублей;
2019 год - 37657,7 тыс. рублей;
2020 год - 39457,7 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств городского бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является управление культуры администрации города Благовещенска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств городского бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложениях N№ 3, 4 к муниципальной программе.





Приложение № 1
к муниципальной программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Базисный год
Значение конечного показателя по годам реализации
Отношение последнего года к базисному, %
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная программа
Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы
Управление культуры администрации города Благовещенска
Доля памятников архитектуры и градостроительства, не требующих ремонта, от общего количества памятников архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной собственности
%
22,2
55,5
55,5
55,5
77,7
88,8
100
450,4
Доля детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, к общему числу учащихся 1 - 8 классов общеобразовательных школ
%
7,3
7,3
7,3
7,3
7,6
7,6
7,7
105,4
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших призерами различных конкурсов, фестивалей, олимпиад, смотров, выставок различных уровней, от общего числа учащихся учреждений дополнительного образования детей
%
23
24
25
26
27
28
29
126
Ежегодный рост зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек
%
-
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
-
Ежегодный рост посещаемости муниципальных библиотек
%
-
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
-
Ежегодный рост количества выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках
%
-
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
-
Увеличение посещаемости учреждений культуры по сравнению с предыдущим годом
%
-
6
6
6
6
6
6
-
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом
%
4,5
4,7
4,9
5,0
5,1
5,1
5,1
113,3
Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры" на 100%
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 54,3% в 2013 году до 100% в 2020 году
%
54,3
73,7
82,4
100
100
100
100
184,2
Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 75% в 2013 году до 100% в 2020 году
%
75
85
90
95
100
100
100
133,3
Ежегодный рост количества посетителей аттракционов МП "Городской парк культуры и отдыха"
%
-
6,2
5,9
5,5
5,3
5,0
4,8
-
Подпрограмма 1
Историко-культурное наследие
Управление культуры администрации города Благовещенска
Доля памятников архитектуры и градостроительства, не требующих ремонта, от общего количества памятников архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной собственности
%
20
60
60
60
80
80
100
500
Основное мероприятие 1.1
Работы по сохранению объектов историко-культурного наследия
Управление культуры администрации города Благовещенска, управление образования администрации города Благовещенска
Количество памятников архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной собственности, не требующих ремонта
ед.
2
5
5
5
7
8
9
450
Подпрограмма 2
Дополнительное образование детей в сфере культуры
Управление культуры администрации города Благовещенска
Доля детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, к общему числу учащихся 1 - 8 классов общеобразовательных школ
%
7,3
7,3
7,3
7,3
7,6
7,6
7,7
105,5
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших призерами различных конкурсов, фестивалей, олимпиад, смотров, выставок различных уровней, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей
%
23
24
25
26
27
28
29
126,1
Основное мероприятие 2.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
Количество детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры
чел.
1381
1390
1390
1390
1442
1442
1456
105,4
Основное мероприятие 2.2
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС"
Основное мероприятие 2.3
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения
Управление культуры администрации города Благовещенска
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших призерами различных конкурсов, фестивалей, олимпиад, смотров, выставок различных уровней, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей
%
23
24
25
26
27
28
29
126,1
Основное мероприятие 2.4
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
Основное мероприятие 2.5
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
Основное мероприятие 2.6
Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней
Управление культуры администрации города Благовещенска
Подпрограмма 3
Библиотечное обслуживание
Управление культуры администрации города Благовещенска
Ежегодный рост зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек
%
-
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
-
Ежегодный рост посещаемости муниципальных библиотек
%
-
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
-
Ежегодный рост количества выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках
%
-
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
-
Основное мероприятие 3.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
Число зарегистрированных пользователей в муниципальных библиотеках
тыс. чел.
37,1
37,2
37,3
37,4
37,5
37,6
37,7
101,6
Основное мероприятие 3.2
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения
Управление культуры администрации города Благовещенска
Посещаемость муниципальных библиотек
тыс. раз
257,6
257,7
257,8
257,9
258,0
258,1
258,2
100,2
Основное мероприятие 3.3
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
Количество выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках
тыс. ед.
728,7
728,8
728,9
729,0
730,0
730,1
730,2
100,2
Основное мероприятие 3.4
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
Подпрограмма 4
Народное творчество и культурно-досуговая деятельность
Управление культуры администрации города Благовещенска
Увеличение посещаемости учреждений культуры по сравнению с предыдущим годом
%
-
6
6
6
6
6
6
-
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом
%
4,5
4,7
4,9
5,0
5,1
5,1
5,1
113,3
Основное мероприятие 4.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
Посещаемость учреждений культуры
тыс. чел.
477,5
506,1
536,5
568,7
602,8
638,9
677,8
141,8
Основное мероприятие 4.2
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
Основное мероприятие 4.3
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения
Управление культуры администрации города Благовещенска
Основное мероприятие 4.4
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
Численность участников культурно-досуговых мероприятий
тыс. чел.
25,4
26,6
27,9
29,3
30,8
32,4
34,0
133,8
Основное мероприятие 4.5
Проведение международных фестивалей и конкурсов
Управление культуры администрации города Благовещенска
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" и прочие расходы в сфере культуры
Управление культуры администрации города Благовещенска
Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры"
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 54,3% в 2013 году до 100% в 2020 году
%
54,3
73,7
82,4
100
100
100
100
184,2
Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 75% в 2013 году до 100% в 2020 году
%
75
85
90
95
100
100
100
133,3
Ежегодный рост количества посетителей аттракционов МП "Городской парк культуры и отдыха"
%
-
6,2
5,9
5,5
5,3
5,0
4,8
-
Основное мероприятие 5.1
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования
Управление культуры администрации города Благовещенска
Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры"
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Основное мероприятие 5.2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
Увеличение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
тыс. руб.
16,2
25,5
30,5
40,1
43,2
43,2
43,2
266,7
Основное мероприятие 5.3
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в городе Благовещенске
Управление культуры администрации города Благовещенска
Увеличение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей сферы культуры
тыс. руб.
21,7
29,4
33,3
38,1
43,2
43,2
43,2
199,0
Основное мероприятие 5.4
Развитие материально-технической базы МП "Городской парк культуры и отдыха"
Управление культуры администрации города Благовещенска
Количество посетителей аттракционов МП "Городской парк культуры и отдыха"
тыс. чел.
160,4
170,4
180,4
190,4
200,4
200,4
200,4
124,9





Приложение № 2
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМЫХ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)
Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта
Сметная стоимость объекта <1> или предполагаемая (предельная) стоимость объекта <2> (тыс. рублей)
Год определения стоимости строительства (приобретения) объекта
Сроки строительства (приобретения) объекта
Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей
год
общий объем финансирования, тыс. рублей
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
ВСЕГО
в т.ч. расходы на ПИР и ПСД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Наименование основного мероприятия: капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в том числе
Строительство
312 ученических мест
110298,9
В ценах 2007 г.
2018 - 2020 годы
Всего по основному мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе на трехлетний бюджетный период:
201300

-
-
201300

201300
В ценах соответствующих лет
- строительство музыкальной школы в квартале 86
2018 год
25000



25000

2019 год
80000



80000

2020 год
96300



96300






Приложение № 3
к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
Группа ВР
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа
Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы
Всего




1865817,6
218661,4
221622,0
224456,2
431567,5
386511,5
382999,0
Управление культуры администрации города Благовещенска




1865817,6
218661,4
221622,0
224456,2
431567,5
386511,5
382999,0
Управление культуры администрации города Благовещенска




1582987,6
218661,4
221622,0
224456,2
376717,5
280731,5
260799,0
Управление образования администрации города Благовещенска




81530,0
0,0
0,0
0,0
29850,0
25780,0
25900,0
Администрация города Благовещенска




201300,0
0,0
0,0
0,0
25000,0
80000,0
96300,0
Подпрограмма 1
Историко-культурное наследие
Всего




107670,0
434,0
434,0
434,0
53820,2
26214,0
26334,0
Управление культуры администрации города Благовещенска




26140,2
434,0
434,0
434,0
23970,0
434,0
434,0
Управление образования администрации города Благовещенска




81530,0
0,0
0,0
0,0
29850,0
25780,0
25900,0
Основное мероприятие 1.1
Работы по сохранению объектов историко-культурного наследия
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
0804
0511007
200
107670,0
434,0
434,0
434,0
53820,2
26214,0
26334,0
008
0804
0511007
600
26140,2
434,0
434,0
434,0
23970,2
434,0
434,0
Управление образования администрации города Благовещенска
007
0702
0511007
600
81530,0
0,0
0,0
0,0
29850,0
25780,0
25900,0
Подпрограмма 2
Дополнительное образование детей в сфере культуры
Всего




580748,3
57124,7
57911,8
58665,8
94841,7
150526,3
161678,0
Управление культуры администрации города Благовещенска




580748,3
57124,7
57911,8
58665,8
94841,7
150526,3
161678,0
Управление культуры администрации города Благовещенска




379448,3
57124,7
57911,8
58665,8
69841,7
70526,3
65378,0
Администрация города Благовещенска




201300,0
0,0
0,0
0,0
25000,0
80000,0
96300,0
Основное мероприятие 2.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
0702
0521059
600
349699,7
57124,7
57911,8
58665,8
58665,8
58665,8
58665,8
Основное мероприятие 2.2
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Администрация города Благовещенска
002
0702
0524001
400
201300,0
0,0
0,0
0,0
25000,0
80000,0
96300,0
Основное мероприятие 2.3
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
0702
0521008
600
3956,9
0,0
0,0
0,0
985,9
1671,0
1300,0
Основное мероприятие 2.4
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
0702
0521001
600
18891,7
0,0
0,0
0,0
7890,0
7889,5
3112,2
Основное мероприятие 2.5
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
0702
0521002
600
900,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
Основное мероприятие 2.6
Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
0702
0521009
600
6000,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
Подпрограмма 3
Библиотечное обслуживание
Всего




173110,4
27463,9
27546,0
27624,3
30778,5
31059,5
28638,2
Управление культуры администрации города Благовещенска




173110,4
27463,9
27546,0
27624,3
30778,5
31059,5
28638,2
Основное мероприятие 3.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
0801
0531059
600
165507,1
27463,9
27546,0
27624,3
27624,3
27624,3
27624,3
Основное мероприятие 3.2
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
0801
0531008
600
645,0
0,0
0,0
0,0
645,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
0801
0531001
600
6358,3
0,0
0,0
0,0
2309,2
3235,2
813,9
Основное мероприятие 3.4
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
0801
0531002
600
600,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
Подпрограмма 4
Народное творчество и культурно-досуговая деятельность
Всего




794852,5
108268,9
109404,6
110492,4
198741,5
141054,0
126891,1
Управление культуры администрации города Благовещенска




794852,5
108268,9
109404,6
110492,4
198741,5
141054,0
126891,1
Основное мероприятие 4.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
0801
0541059
600
811633,3
108268,9
109404,6
110492,4
110492,4
110492,4
110492,4
Основное мероприятие 4.2
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
0801
0541002
600
128250,4
0,0
0,0
0,0
86299,1
27852,6
14098,7
Основное мероприятие 4.3
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
0801
0541008
600
1909,0
0,0
0,0
0,0
400,0
1109,0
400,0
Основное мероприятие 4.4
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
0801
0541002
600
1150,0
0,0
0,0
0,0
350,0
400,0
400,0
Основное мероприятие 4.5
Проведение международных фестивалей и конкурсов
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
0801
0541010
600
3900,0
0,0
0,0
0,0
1200,0
1200,0
1500,0
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" и прочие расходы в сфере культуры
Всего




209436,2
25369,9
26325,6
27239,7
53385,6
37657,7
39457,7
Управление культуры администрации города Благовещенска




209436,2
25369,9
26325,6
27239,7
53385,6
37657,7
39457,7
Основное мероприятие 5.1
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
0804
0550007
100
36137,4
5620,0
5893,8
6155,9
6155,9
6155,9
6155,9
008
0804
0550007
200
1947,0
324,5
324,5
324,5
324,5
324,5
324,5
008
0804
0550007
800
6,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Основное мероприятие 5.2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
0804
0551059
600
95875,9
14976,4
15658,3
16310,3
16310,3
16310,3
16310,3
Основное мероприятие 5.3
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в городе Благовещенске
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
0804
0558002
300
3096,0
516,0
516,0
516,0
516,0
516,0
516,0
008
0804
0558002
600
27246,0
3932,0
3932,0
3932,0
5150,0
5150,0
5150,0
Основное мероприятие 5.4
Развитие материально-технической базы МП "Городской парк культуры и отдыха"
Управление культуры администрации города Благовещенска
008
0804
0551011
400
0,0
0,0
0,0
0,0
24927,9
9200,0
11000,0





Приложение № 4
к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы
Всего
2078533,8
254114,1
257074,7
259908,9
467020,2
421964,2
418451,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
1865817,6
218661,4
221622,0
224456,2
431567,5
386511,5
382999,0
внебюджетные источники
212716,2
35452,7
35452,7
35452,7
35452,7
35452,7
35452,7
Подпрограмма 1
Историко-культурное наследие
Всего
107670,2
434,0
434,0
434,0
53820,2
26214,0
26334,0


федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


городской бюджет
107670,2
434,0
434,0
434,0
53820,2
26214,0
26334,0
Основное мероприятие 1.1
Работы по сохранению объектов историко-культурного наследия
Всего
107670,2
434,0
434,0
434,0
53820,2
26214,0
26334,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
107670,2
434,0
434,0
434,0
53820,2
26214,0
26334,0
Подпрограмма 2
Дополнительное образование детей в сфере культуры
Всего
637223,9
66537,3
67324,4
68078,4
104254,3
159938,9
171090,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
580748,3
57124,7
57911,8
58665,8
94841,7
150526,3
161678,0
внебюджетные источники
56475,6
9412,6
9412,6
9412,6
9412,6
9412,6
9412,6
Основное мероприятие 2.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Всего
406175,3
66537,3
67324,4
68078,4
68078,4
68078,4
68078,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
349699,7
57124,7
57911,8
58665,8
58665,8
58665,8
58665,8
внебюджетные источники
56475,6
9412,6
9412,6
9412,6
9412,6
9412,6
9412,6
Основное мероприятие 2.2
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Всего
201300,0
0,0
0,0
0,0
25000,0
80000,0
96300,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
201300,0
0,0
0,0
0,0
25000,0
80000,0
96300,0
Основное мероприятие 2.3
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения
Всего
3956,9
0,0
0,0
0,0
985,9
1671,0
1300,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
3956,9
0,0
0,0
0,0
985,9
1671,0
1300,0
Основное мероприятие 2.4
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)
Всего
18891,7
0,0
0,0
0,0
7890,0
7889,5
3112,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
18891,7
0,0
0,0
0,0
7890,0
7889,5
3112,2
Основное мероприятие 2.5
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)
Всего
900,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
900,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
Основное мероприятие 2.6
Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней
Всего
6000,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
6000,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Библиотечное обслуживание
Всего
182291,0
28994,0
29076,1
29154,4
32308,6
32589,6
30168,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
173110,4
27463,9
27546,0
27624,3
30778,5
31059,5
28638,2
внебюджетные источники
9180,6
1530,1
1530,1
1530,1
1530,1
1530,1
1530,1
Основное мероприятие 3.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Всего
174687,7
28994,0
29076,1
29154,4
29154,4
29154,4
29154,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
165507,1
27463,9
27546,0
27624,3
27624,3
27624,3
27624,3
внебюджетные источники
9180,6
1530,1
1530,1
1530,1
1530,1
1530,1
1530,1
Основное мероприятие 3.2
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения
Всего
645,0
0,0
0,0
0,0
645,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
645,0
0,0
0,0
0,0
645,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)
Всего
6358,3
0,0
0,0
0,0
2309,2
3235,2
813,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
6358,3
0,0
0,0
0,0
2309,2
3235,2
813,9
Основное мероприятие 3.4
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)
Всего
600,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
600,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
Подпрограмма 4
Народное творчество и культурно-досуговая деятельность
Всего
941912,5
132778,9
133914,6
135002,4
223251,5
165564,0
151401,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
794852,5
108268,9
109404,6
110492,4
198741,5
141054,0
126891,1
внебюджетные источники
147060,0
24510,0
24510,0
24510,0
24510,0
24510,0
24510,0
Основное мероприятие 4.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Всего
806703,1
132778,9
133914,6
135002,4
135002,4
135002,4
135002,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
659643,1
108268,9
109404,6
110492,4
110492,4
110492,4
110492,4
внебюджетные источники
147060,0
24510,0
24510,0
24510,0
24510,0
24510,0
24510,0
Основное мероприятие 4.2
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)
Всего
128250,4
0,0
0,0
0,0
86299,1
27852,6
14098,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
128250,4
0,0
0,0
0,0
86299,1
27852,6
14098,7
Основное мероприятие 4.3
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения
Всего
1909,0
0,0
0,0
0,0
400,0
1109,0
400,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
1909,0
0,0
0,0
0,0
400,0
1109,0
400,0
Основное мероприятие 4.4
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)
Всего
1150,0
0,0
0,0
0,0
350,0
400,0
400,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
1150,0
0,0
0,0
0,0
350,0
400,0
400,0
Основное мероприятие 4.5
Проведение международных фестивалей и конкурсов
Всего
3900,0
0,0
0,0
0,0
1200,0
1200,0
1500,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
3900,0
0,0
0,0
0,0
1200,0
1200,0
1500,0
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" и прочие расходы в сфере культуры
Всего
209436,2
25369,9
26325,6
27239,7
53385,6
37657,7
39457,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
209436,2
25369,9
26325,6
27239,7
53385,6
37657,7
39457,7
Основное мероприятие 5.1
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования
Всего
38090,4
5945,5
6219,3
6481,4
6481,4
6481,4
6481,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
38090,4
5945,5
6219,3
6481,4
6481,4
6481,4
6481,4
Основное мероприятие 5.2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Всего
95875,9
14976,4
15658,3
16310,3
16310,3
16310,3
16310,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
95875,9
14976,4
15658,3
16310,3
16310,3
16310,3
16310,3
Основное мероприятие 5.3
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в городе Благовещенске
Всего
30342,0
4448,0
4448,0
4448,0
5666,0
5666,0
5666,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
30342,0
4448,0
4448,0
4448,0
5666,0
5666,0
5666,0
Основное мероприятие 5.4
Развитие материально-технической базы МП "Городской парк культуры и отдыха"
Всего
45127,9
0,0
0,0
0,0
24927,9
9200,0
11000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
45127,9
0,0
0,0
0,0
24927,9
9200,0
11000,0





Приложение № 5
к муниципальной программе

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)
Единица измерения
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)
Расходы городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), тыс. рублей
2015
2016
2017
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 2 "Дополнительное образование детей в сфере культуры"
Основное мероприятие: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
1. Услуга по реализации программ дополнительного образования по различным направлениям обучения
Количество обучающихся на бесплатной основе, ед.
1400
1400
1400
57124,7
57911,8
58665,8
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"
Основное мероприятие: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
1. Библиотечное и информационное обслуживание пользователей
Число зарегистрированных пользователей, чел.
29950
29950
29950
26463,9
26546,0
26624,3
2. Работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов
-
12
12
12
1000,0
1000,0
1000,0
Подпрограмма 4 "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность"
Основное мероприятие: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
1. Работы по проведению культурных мероприятий и организации деятельности клубных формирований
-
2
2
2
108268,9
109404,6
110492,4
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" и прочие расходы в сфере культуры"
Основное мероприятие: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Бухгалтерское обслуживание муниципальных бюджетных и казенных учреждений
Число обслуживаемых муниципальных казенных и бюджетных учреждений, ед.
8
8
8
14976,4
15658,3
16310,3


------------------------------------------------------------------