По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Благовещенска от 25.03.2015 N 1197 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 3 октября 2014 г. N 4131"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2015 г. № 1197

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА НА 2015 - 2020 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЛАГОВЕЩЕНСКА ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2014 Г. № 4131

В целях корректировки мероприятий и объемов финансирования мероприятий программы постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 3 октября 2014 г. № 4131, следующие изменения:
1.1) в паспорте муниципальной программы:
1.1.1) в строке 3 "Участники муниципальной программы" перед словами "Управление образования администрации города Благовещенска" дополнить словами "Администрация города Благовещенска";
1.1.2) строку 9 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 13264509,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 1857849,4 тыс. рублей;
2016 - 1773870,8 тыс. рублей;
2017 - 1648031,0 тыс. рублей;
2018 - 3002352,2 тыс. рублей;
2019 - 2491938,1 тыс. рублей;
2020 - 2490468,1 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 6520237,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 1075846,0 тыс. рублей;
2016 - 1024326,7 тыс. рублей;
2017 - 890622,8 тыс. рублей;
2018 - 1176480,5 тыс. рублей;
2019 - 1176480,5 тыс. рублей;
2020 - 1176480,5 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из средств городского бюджета составит 6741615,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 779346,1 тыс. рублей;
2016 - 749544,1 тыс. рублей;
2017 - 757408,2 тыс. рублей;
2018 - 1825871,7 тыс. рублей;
2019 - 1315457,6 тыс. рублей;
2020 - 1313987,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет внебюджетных источников составит 2657,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 2657,3 тыс. рублей".

2. В подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей":
2.1) в паспорте подпрограммы:
2.1.1) в строке 2 перед словами "Управление образования администрации города Благовещенска" дополнить словами "Администрация города Благовещенска";
2.1.2) строку 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 12472626,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 1736236,3 тыс. рублей;
2016 - 1649394,6 тыс. рублей;
2017 - 1520812,5 тыс. рублей;
2018 - 2858827,0 тыс. рублей;
2019 - 2354412,9 тыс. рублей;
2020 - 2352942,9 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 6268739,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 - 707221,7 тыс. рублей;
2016 - 674556,6 тыс. рублей;
2017 - 679678,4 тыс. рублей;
2018 - 1739193,8 тыс. рублей;
2019 - 1234779,7 тыс. рублей;
2020 - 1233309,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 6201229,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 - 1026357,3 тыс. рублей;
2016 - 974838,0 тыс. рублей;
2017 - 841134,1 тыс. рублей;
2018 - 1119633,2 тыс. рублей;
2019 - 1119633,2 тыс. рублей;
2020 - 1119633,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет внебюджетных источников составит 2657,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 - 2657,3 тыс. рублей";

2.1.3) строку 8 "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" дополнить словами "количество вновь построенных детских садов - один на 340 мест";
2.2) раздел 3 "Прогноз конечных результатов подпрограммы" дополнить словами "количество вновь построенных детских садов - один на 340 мест";
2.3) нумерацию раздела 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изменить на 7;
2.4) в разделах 5 "Система основных мероприятий подпрограммы", 6 "Показатели (индикаторы) подпрограммы", 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы", в приложении № 1 "Система основных мероприятий и показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" по тексту:
2.4.1) слова "Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях" заменить словами "Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования";
2.4.2) основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях" после предлога "в" дополнить словом "муниципальных";
2.5) в разделе 6 "Показатели (индикаторы) подпрограммы" основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности":
2.5.1) дополнить абзацем 5 следующего содержания: "доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе)";
2.5.2) последний абзац после слова "организациях" дополнить словами ", будет создано дополнительно 340 мест детям дошкольного возраста, 85 единиц рабочих мест и ввод в эксплуатацию 6000 м новых площадей";
2.6) в разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" в основное мероприятие 1.9 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности" после слов "за счет средств" дополнить словами "городского бюджета,".
3. В подпрограмме "Развитие системы защиты прав детей":
3.1) строку 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 382178,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 58321,6 тыс. рублей;
2016 - 58321,6 тыс. рублей;
2017 - 58321,6 тыс. рублей;
2018 - 73071,2 тыс. рублей;
2019 - 67071,2 тыс. рублей;
2020 - 67071,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из областного бюджета составит 319008,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 49488,7 тыс. рублей;
2016 - 49488,7 тыс. рублей;
2017 - 49488,7 тыс. рублей;
2018 - 56847,3 тыс. рублей;
2019 - 56847,3 тыс. рублей;
2020 - 56847,3 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 63170,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 8832,9 тыс. рублей;
2016 - 8832,9 тыс. рублей;
2017 - 8832,9 тыс. рублей;
2018 - 16223,9 тыс. рублей;
2019 - 10223,9 тыс. рублей;
2020 - 10223,9 тыс. рублей";

3.2) в разделах 5 "Система основных мероприятий подпрограммы", 6 "Показатели (индикаторы) подпрограммы", 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы", в приложении № 1 "Система основных мероприятий и показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы" подпрограммы "Развитие системы защиты прав детей" по тексту:
3.2.1) слова "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" заменить словами "Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью";
3.2.2) слова "Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" заменить словами "Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
3.2.3) слова "Оплата содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю" заменить словами "Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)";
3.2.4) дополнить новым мероприятием 2.7 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)". Основное мероприятие направлено на обеспечение деятельности МАУ "Центр оздоровления и отдыха детей" по уплате налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за муниципальным учреждением" после слов "в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации";
3.2.5) основные мероприятия 2.7 "Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей" и 2.8 "Капитальные вложения в муниципальной собственности" считать соответственно 2.8 и 2.9;
3.3) раздел 6 "Показатели (индикаторы) подпрограммы" после слов "вовлеченных в профильные смены, к 2020 году составит 400 чел." дополнить словами "Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)". В результате реализации данного основного мероприятия будет осуществляться своевременная уплата налогов в соответствии с Налоговым кодексом.";
3.4) в разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
3.4.1) после слов "на проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время" дополнить словами "Финансовое обеспечение основного мероприятия 2.7 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)" осуществляется за счет средств городского бюджета";
3.4.2) основные мероприятия 2.7 "Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей" и 2.8 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности" считать соответственно 2.8 и 2.9.
4. В паспорте подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования" строку 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 409705,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 63291,5 тыс. рублей;
2016 - 66154,6 тыс. рублей;
2017 - 68896,9 тыс. рублей;
2018 - 70454,0 тыс. рублей;
2019 - 70454,0 тыс. рублей;
2020 - 70454,0 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 409705,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 63291,5 тыс. рублей;
2016 - 66154,6 тыс. рублей;
2017 - 68896,9 тыс. рублей;
2018 - 70454,0 тыс. рублей;
2019 - 70454,0 тыс. рублей;
2020 - 70454,0 тыс. рублей".

5. В приложении № 1 "Система основных мероприятий и показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы":
5.1) в строках "Муниципальная программа" и "Подпрограмма 1", в столбце 3 "Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник", перед словами "Управление образования администрации города Благовещенска" дополнить словами "Администрация города Благовещенска";
5.2) в пункте 1.8 исключить строку "Строительство школьных стадионов";
5.3) пункт 1.9 дополнить строкой в следующей редакции:

"Строительство школьных стадионов
ед.
4
2
1
1
1
1
1".


6. Приложение № 2 "Перечень объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность муниципального образования города Благовещенска", приложение № 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета", приложение № 4 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования", приложение № 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый период" изложить в новой редакции согласно приложениям N№ 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск" и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Благовещенска.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Благовещенска В.С.Калиту.

И.о. мэра
города Благовещенска
В.С.КАЛИТА





Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 25 марта 2015 г. № 1197

Приложение № 2
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМЫХ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)
Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта
Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс. рублей)
Срок строительства (приобретения) объекта
Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей
год
общий объем финансирования, тыс. рублей
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
всего
в т.ч. расходы на ПИР и ПСД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности
Строительство

2313617,7
2015 - 2018
Всего по основному мероприятию за весь период реализации муниципальной программы
2313617,7

0
0
38012,5

в том числе на трехлетний бюджетный период
38012,5

0
0
38012,5

2015 год
38012,5

0
0
38012,5

Строительство школы на 1500 учащихся в городе Благовещенске, Амурская область
Строительство
1500
1800510,0
2016 - 2018
Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
1800510,0

0
0
0

в том числе на трехлетний бюджетный период:
0

0
0
0

2015 год
0

0
0
0

Реконструкция здания МОАУ ДОД ДЮСШ № 3 в кв. 177 г. Благовещенска
Реконструкция

96338,8
2014 - 2015
Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
96338,8

0
0
26000,0




в том числе на трехлетний бюджетный период
26000,0

0
0
26000,0




2015 год
26000,0

0
0
26000,0

Детский сад на 340 мест в Северном планировочном районе, г. Благовещенск, Амурская область
Строительство
340
401896,0
2015 - 2018
Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
401896,0

0
0
387,5

в том числе на трехлетний бюджетный период
387,5

0
0
387,5

2015 год
387,5

0
0
387,5

Строительство (реконструкция) стадиона МОБУ СОШ № 14 г. Благовещенска
Строительство (реконструкция)

14872,9
2015 - 2016
Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
14872,9



11625,0



в том числе на трехлетний бюджетный период
14872,9







2015 год
11625,0



11625,0






Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 25 марта 2015 г. № 1197

Приложение № 3
к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель подпрограммы, участник
Коды бюджетной классификации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
Группа ВР
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа
"Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы"
Всего




6741615,3
779346,1
749544,1
757408,2
1825871,7
1315457,6
1313987,6
Администрация города Благовещенска. Управление образования администрации города Благовещенска




6741615,3
779346,1
749544,1
757408,2
1825871,7
1315457,6
1313987,6
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Всего




6268739,9
707221,7
674556,6
679678,4
1739193,8
1234779,7
1233309,7
Администрация города Благовещенска. Управление образования администрации города Благовещенска




6268739,9
707221,7
674556,6
679678,4
1739193,8
1234779,7
1233309,7
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Управление образования администрации города Благовещенска




5553963,3
669209,2
674556,6
679678,4
1176839,7
1176839,7
1176839,7
007
0701
0411059
600
2799517,8
291918,7
291918,7
291918,7
641253,9
641253,9
641253,9
007
0702
0411059
600
2754445,5
377290,5
382637,9
387759,7
535585,8
535585,8
535585,8
1.2.
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)
Управление образования администрации города Благовещенска




141464,1
0,0
0,0
0,0
57054,1
42940,0
41470,0
007
0701
0411001
600
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
007
0702
0411001
600
141464,1
0,0
0,0
0,0
57054,1
42940,0
41470,0
1.3.
Развитие инфраструктуры образовательных организаций
Управление образования администрации города Благовещенска




45000,0
0,0
0,0
0,0
15000,0
15000,0
15000,0
007
0702
0411003
600
45000,0
0,0
0,0
0,0
15000,0
15000,0
15000,0
1.4.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Управление образования администрации города Благовещенска




527925,0
37625,0
0,0
0,0
490300,0
0,0
0,0
007
0701
0414001
400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
007
0702
0414001
400
527925,0
37625,0
0,0
0,0
490300,0
0,0
0,0
1.5.
Детский сад на 340 мест в Северном планировочном районе (проектные работы)
Администрация города Благовещенска
002
0701
0414013
400
387,5
387,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Развитие системы защиты прав детей"
Всего




63170,4
8832,9
8832,9
8832,9
16223,9
10223,9
10223,9
Управление образования администрации города Благовещенска




63170,4
8832,9
8832,9
8832,9
16223,9
10223,9
10223,9
2.1.
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Управление образования администрации города Благовещенска
007
0707
0428001
300
43622,4
7270,4
7270,4
7270,4
7270,4
7270,4
7270,4
2.2.
Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время
Управление образования администрации города Благовещенска
007
0707
0421004
600
5442,0
814,0
814,0
814,0
1000,0
1000,0
1000,0
2.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Управление образования администрации города Благовещенска
007
0707
0421059
600
4491,0
748,5
748,5
748,5
748,5
748,5
748,5
2.4.
Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей
Управление образования администрации города Благовещенска
007
0709
0421005
600
3615,0
0,0
0,0
0,0
1205,0
1205,0
1205,0
2.5.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Управление образования администрации города Благовещенска
007
0707
0424001
400
6000,0
0,0
0,0
0,0
6000,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования"
Всего




409705,0
63291,5
66154,6
68896,9
70454,0
70454,0
70454,0
Управление образования администрации города Благовещенска




409705,0
63291,5
66154,6
68896,9
70454,0
70454,0
70454,0
3.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования
Управление образования администрации города Благовещенска




127829,5
19861,2
20751,7
21604,5
21870,7
21870,7
21870,7
007
0709
0430007
100
117706,3
18307,1
19197,6
20050,4
20050,4
20050,4
20050,4
007
0709
0430007
200
8786,4
1331,3
1331,3
1331,3
1597,5
1597,5
1597,5
007
0709
0430007
800
1336,8
222,8
222,8
222,8
222,8
222,8
222,8
3.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Управление образования администрации города Благовещенска




279490,5
43430,3
45402,9
47292,4
47788,3
47788,3
47788,3
007
0709
0431059
600
28742,2
4499,2
4697,0
4886,5
4886,5
4886,5
4886,5
007
0709
0431059
100
234363,8
36448,3
38223,1
39923,1
39923,1
39923,1
39923,1
007
0709
0431059
200
16364,1
2479,4
2479,4
2479,4
2975,3
2975,3
2975,3
007
0709
0431059
800
20,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3.3.
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)
Управление образования администрации города Благовещенска
007
0709
0431002
600
1395,0
0,0
0,0
0,0
465,0
465,0
465,0
3.4.
Развитие образовательных организаций посредством конкурсного движения
Управление образования администрации города Благовещенска
007
0709
0431006
600
990,0
0,0
0,0
0,0
330,0
330,0
330,0

Справочно:


Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Всего, общее образование
007
0702
0411059
600
2754445,2
377290,5
382637,9
387759,7
535585,7
535585,7
535585,7


Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
007
0702
0411059
600
1771251,0
243877,1
246943,6
249880,8
343516,5
343516,5
343516,5


Организации дополнительного образования детей
007
0702
0411059
600
983194,2
133413,4
135694,3
137878,9
192069,2
192069,2
192069,2





Приложение № 3
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 25 марта 2015 г. № 1197

Приложение № 4
к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
"Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы"
Всего
13264509,6
1857849,4
1773870,8
1648031,0
3002352,2
2491938,1
2490468,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
6520237,0
1075846,0
1024326,7
890622,8
1176480,5
1176480,5
1176480,5
городской бюджет
6741615,3
779346,1
749544,1
757408,2
1825871,7
1315457,6
1313987,6
внебюджетные источники
2657,3
2657,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Всего
12472626,2
1736236,3
1649394,6
1520812,5
2858827,0
2354412,9
2352942,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
6201229,0
1026357,3
974838,0
841134,1
1119633,2
1119633,2
1119633,2
городской бюджет
6268739,9
707221,7
674556,6
679678,4
1739193,8
1234779,7
1233309,7
внебюджетные источники
2657,3
2657,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Всего
1897590,6
346962,5
295377,5
295377,5
319957,7
319957,7
319957,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1897590,6
346962,5
295377,5
295377,5
319957,7
319957,7
319957,7
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
Всего
323808,3
52496,7
52562,4
52588,2
55387,0
55387,0
55387,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
323808,3
52496,7
52562,4
52588,2
55387,0
55387,0
55387,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Модернизация системы дошкольного образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Всего
3979830,1
626898,1
626898,1
493168,4
744288,5
744288,5
744288,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3979830,1
626898,1
626898,1
493168,4
744288,5
744288,5
744288,5
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Всего
5553963,3
669209,2
674556,6
679678,4
1176839,7
1176839,7
1176839,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
5553963,3
669209,2
674556,6
679678,4
1176839,7
1176839,7
1176839,7
внебюджетные источники
2657,3
2657,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Модернизация системы общего образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)
Всего
141464,1
0,0
0,0
0,0
57054,1
42940,0
41470,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
141464,1



57054,1
42940,0
41470,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8.
Развитие инфраструктуры образовательных организаций
Всего
45000,0
0,0
0,0
0,0
15000,0
15000,0
15000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
45000,0



15000,0
15000,0
15000,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Всего
528312,5
38012,5
0,0
0,0
490300,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
528312,5
38012,5
0,0
0,0
490300,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Развитие системы защиты прав детей"
Всего
382178,4
58321,6
58321,6
58321,6
73071,2
67071,2
67071,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
319008,0
49488,7
49488,7
49488,7
56847,3
56847,3
56847,3
городской бюджет
63170,4
8832,9
8832,9
8832,9
16223,9
10223,9
10223,9
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Всего
35142,6
5857,1
5857,1
5857,1
5857,1
5857,1
5857,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
35142,6
5857,1
5857,1
5857,1
5857,1
5857,1
5857,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
Всего
26084,7
4088,5
4088,5
4088,5
4606,4
4606,4
4606,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
26084,7
4088,5
4088,5
4088,5
4606,4
4606,4
4606,4
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Всего
7068,0
1006,3
1006,3
1006,3
1349,7
1349,7
1349,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
7068,0
1006,3
1006,3
1006,3
1349,7
1349,7
1349,7
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
Всего
250712,7
38536,8
38536,8
38536,8
45034,1
45034,1
45034,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
250712,7
38536,8
38536,8
38536,8
45034,1
45034,1
45034,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Всего
43622,4
7270,4
7270,4
7270,4
7270,4
7270,4
7270,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
43622,4
7270,4
7270,4
7270,4
7270,4
7270,4
7270,4
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.6.
Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время
Всего
5442,0
814,0
814,0
814,0
1000,0
1000,0
1000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
5442,0
814,0
814,0
814,0
1000,0
1000,0
1000,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.7.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Всего
4491,0
748,5
748,5
748,5
748,5
748,5
748,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
4491,0
748,5
748,5
748,5
748,5
748,5
748,5
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей
Всего
3615,0
0,0
0,0
0,0
1205,0
1205,0
1205,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
3615,0
0,0
0,0
0,0
1205,0
1205,0
1205,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.9.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Всего
6000,0
0,0
0,0
0,0
6000,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
6000,0
0,0
0,0
0,0
6000,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования"
Всего
409705,0
63291,5
66154,6
68896,9
70454,0
70454,0
70454,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
409705,0
63291,5
66154,6
68896,9
70454,0
70454,0
70454,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования
Всего
127829,5
19861,2
20751,7
21604,5
21870,7
21870,7
21870,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
127829,5
19861,2
20751,7
21604,5
21870,7
21870,7
21870,7
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Всего
279490,5
43430,3
45402,9
47292,4
47788,3
47788,3
47788,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
279490,5
43430,3
45402,9
47292,4
47788,3
47788,3
47788,3
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)
Всего
1395,0
0,0
0,0
0,0
465,0
465,0
465,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
1395,0
0,0
0,0
0,0
465,0
465,0
465,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.
Развитие образовательных организаций посредством конкурсного движения
Всего
990,0
0,0
0,0
0,0
330,0
330,0
330,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
990,0
0,0
0,0
0,0
330,0
330,0
330,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 4
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 25 марта 2015 г. № 1197

Приложение № 5
к муниципальной программе

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

Наименование услуги (работы), показатели объема услуги (работы)
Единица измерения
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
2015 год
2016 год
2017 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Основное мероприятие 1.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)"
1.1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми
дети
12287
12457
12457
310034,3
310126,7
310215,1
1.1.2. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования
учащиеся
10232
10125
10108
76781,5
77793,0
78761,9
1.1.3. Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования
учащиеся
11072
11794
12256
122972,3
124592,3
126144,0
1.1.4. Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования
учащиеся
2226
2412
2490
26007,7
26350,3
26678,5
1.1.5. Предоставление дополнительного образования детям по направлениям деятельности
обучающиеся
8005
8120
8190
133413,4
135694,3
137878,9
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
Основное мероприятие 2.1 "Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время"
2.1.1. Организация отдыха детей в каникулярное время

1200
1300
1400
814,0
814,0
814,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования"
Основное мероприятие 3.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)"
3.1.1. Услуга по предоставлению информационно-аналитической помощи муниципальным бюджетным учреждением "Информационно-аналитический методический центр" (МБУ "ИАМЦ")
количество рабочих часов
1970
1992
1970
4499,2
4697,0
4886,5


------------------------------------------------------------------