По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Белогорска от 09.04.2015 N 627 "О внесении изменений в постановление от 15 октября 2014 г. N 1877 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 2015 г. № 627

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2014 Г. № 1877 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ОБЪЕКТОВ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. БЕЛОГОРСК
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в целях корректировки объемов финансирования муниципальной программы в постановление администрации г. Белогорск от 15 октября 2014 г. № 1877 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" внести следующие изменения - постановляю:
1. Строку 9 раздела 1 "Паспорт программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"9.
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 116001,984 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 38649,084 тыс. руб.;
2016 г. - 23438,1 тыс. руб.;
2017 г. - 20278,1 тыс. руб.;
2018 г. - 10941,7 тыс. руб.;
2019 г. - 11207,8 тыс. руб.;
2020 г. - 11487,2 тыс. руб.
Планируется привлечение средств областного и федерального бюджетов".

2. Абзац 1 раздела 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 116001,984 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 38649,084 тыс. руб.;
2016 г. - 23438,1 тыс. руб.;
2017 г. - 20278,1 тыс. руб.;
2018 г. - 10941,7 тыс. руб.;
2019 г. - 11207,8 тыс. руб.;
2020 г. - 11487,2 тыс. руб.".
3. Строку 7 раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы I "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 76787,486 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 27134,486 тыс. руб.;
2016 г. - 18156,5 тыс. руб.;
2017 г. - 14996,5 тыс. руб.;
2018 г. - 5500,0 тыс. руб.;
2019 г. - 5500,0 тыс. руб.;
2020 г. - 5500,0 тыс. руб.
Планируется привлечение средств областного бюджета".

4. Пункт 1 раздела 4 "Описание системы основных мероприятий" подпрограммы I "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы дополнить следующей строкой: "- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов, государственная экспертиза ПСД.".

5. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы I "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Общая сумма расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой, составит 76787,486 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 г. - 27134,486 тыс. руб.;
2016 г. - 18156,5 тыс. руб.;
2017 г. - 14996,5 тыс. руб.;
2018 г. - 5500,0 тыс. руб.;
2019 г. - 5500,0 тыс. руб.;
2020 г. - 5500,0 тыс. руб.".
6. Строку 7 раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы II "Обеспечение безопасности дорожного движения" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 5186,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 4426,4 тыс. руб.;
2016 г. - 200,0 тыс. руб.;
2017 г. - 200,0 тыс. руб.;
2018 г. - 120,0 тыс. руб.;
2019 г. - 120,0 тыс. руб.;
2020 г. - 120,0 тыс. руб.
Планируется привлечение средств областного и федерального бюджетов".

7. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы II "Обеспечение безопасности дорожного движения" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 5186,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 4426,4 тыс. руб.;
2016 г. - 200,0 тыс. руб.;
2017 г. - 200,0 тыс. руб.;
2018 г. - 120,0 тыс. руб.;
2019 г. - 120,0 тыс. руб.;
2020 г. - 120,0 тыс. руб.".
8. Строку 7 раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы III "Организация транспортного обслуживания населения" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 34028,098 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 7088,198 тыс. руб.;
2016 г. - 5081,6 тыс. руб.;
2017 г. - 5081,6 тыс. руб.;
2018 г. - 5321,7 тыс. руб.;
2019 г. - 5587,8 тыс. руб.;
2020 г. - 5867,2 тыс. руб.".


9. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы III "Организация транспортного обслуживания населения" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Общая сумма расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных программой, составит 34028,098 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 г. - 7088,198 тыс. руб.;
2016 г. - 5081,6 тыс. руб.;
2017 г. - 5081,6 тыс. руб.;
2018 г. - 5321,7 тыс. руб.;
2019 г. - 5587,8 тыс. руб.;
2020 г. - 5867,2 тыс. руб.".
10. Приложения № 2 и № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.
11. Опубликовать постановление в газете "Белогорский вестник".
12. Внести в подраздел 3.1 раздела 3 "Экономика, финансы, бюджет города" базы нормативных правовых актов администрации города Белогорск.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по ЖКХ - начальника МКУ "Управление ЖКХ" А.Н.Башуна.

Глава
муниципального образования
города Белогорска
С.Ю.МЕЛЮКОВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 9 апреля 2015 г. № 627

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
ВР
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа
"Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
Всего, в том числе:




116001,984
38649,084
23438,1
20278,1
10941,7
11207,8
11487,2


МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0409
1100000

81913,886
31500,886
18356,5
15196,5
5620
5620
5620


Администрация г. Белогорск
002
0409
1100000

60
60
0
0
0
0
0


МБУ "Единая служба по содержанию дорог и благоустройству"




-
-
-
-
-
-
-


МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск"
007
0408
1100000

34028,098
7088,198
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
Подпрограмма 1
"Развитие улично-дорожной сети"
Всего, в том числе:
007
0409
1110000

76787,486
27134,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500


МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0409
1110000

76727,486
27074,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500


Администрация г. Белогорск
002
0409
1110000

60
60
0
0
0
0
0


МБУ "Единая служба по содержанию дорог и благоустройству"




-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального образования
Всего, в том числе;
007
0409
1111130

76787,486
27134,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500


МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0409
1111130
240
76727,486
27074,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500


Администрация г. Белогорск
002
0409
1111130
240
60
60
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2
Совершенствование материально-технической базы
МБУ "Единая служба по содержанию дорог и благоустройству"




-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Обеспечение безопасности дорожного движения

007
0409
1120000

960
4426,4
200
200
120
120
120


МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0409
1120000

960
4426,4
200
200
120
120
120
Основное мероприятие 2.1
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы

007
0409
1121234

960
4426,4
200
200
120
120
120


МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0409
1121234
240
5186,4
4426,4
200
200
120
120
120
Подпрограмма 3
Организация транспортного обслуживания населения

007
0408
1130000

34028,098
7088,198
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2


МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск", МБУ "ЕДС г. Белогорск"
007
0408
1130000

34028,098
7088,198
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
Основное мероприятие 3.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений

007
0408
1131111

34028,098
7088,198
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2


МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск"
007
0408
1131111
610
34028,098
7088,198
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
Основное мероприятие 3.2
Создание системы диспетчерского управления и информирования пассажиров





-
-
-
-
-
-
-


МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск"




-
-
-
-
-
-
-





Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 9 апреля 2015 г. № 627

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы
Всего
116001,984
38649,084
23438,1
20278,1
10941,7
11207,8
11487,2
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
116001,984
38649,084
23438,1
20278,1
10941,7
11207,8
11487,2
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1
Развитие улично-дорожной сети
Всего
76787,486
27134,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
76787,486
27134,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Наименование основного мероприятия 1.1
Обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального образования
Всего
76787,486
27134,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
76787,486
27134,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Наименование основного мероприятия 1.2
Совершенствование материально-технической базы
Всего
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Обеспечение безопасности дорожного движения
Всего
5186,4
4426,4
200
200
120
120
120
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
5186,4
4426,4
200
200
120
120
120
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Наименование основного мероприятия 2.1
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
Всего
5186,4
4426,4
200
200
120
120
120
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
5186,4
4426,4
200
200
120
120
120
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Организация транспортного обслуживания населения
Всего
34028,098
7088,198
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
34028,098
7088,198
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Наименование основного мероприятия 3.1
Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
Всего
34028,098
7088,198
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
34028,098
7088,198
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Наименование основного мероприятия 3.2
Создание системы диспетчерского управления и информирования пассажиров
Всего
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-

областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-


------------------------------------------------------------------