По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Благовещенска от 10.04.2015 N 1402 "О внесении изменений в муниципальную программу "Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 3 октября 2014 г. N 4129"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2015 г. № 1402

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
НА 2015 - 2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2014 Г. № 4129

В целях корректировки финансирования мероприятий муниципальной программы "Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 3 октября 2014 г. № 4129 (в редакции постановления администрации города Благовещенска от 30 марта 2015 г. № 1239), следующие изменения:
1.1. В раздел "Паспорт муниципальной программы "Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы":

1.1.1) в строке № 5 "Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы" цифры "3618,7" заменить цифрами "3611,1";
1.1.2) строку № 8 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 19880186,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1956253,7 тыс. руб.;
2016 год - 6622090,7 тыс. руб.;
2017 год - 7387732,5 тыс. руб.;
2018 год - 3908110,0 тыс. руб.;
2019 год - 3000,0 тыс. руб.;
2020 год - 3000,0 тыс. руб.
Из средств городского бюджета ассигнования составляют 87915,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 8220,8 тыс. руб.;
2016 год - 6711,0 тыс. руб.;
2017 год - 63984,0 тыс. руб.;
2018 год - 3000,0 тыс. руб.;
2019 год - 3000,0 тыс. руб.;
2020 год - 3000,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 170136,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 12092,0 тыс. руб.;
2016 год - 82395,4 тыс. руб.;
2017 год - 75649,5 тыс. руб.
Из средств федерального бюджета планируемый объем финансирования составляет 3665001,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 354138,5 тыс. руб.;
2016 год - 1797874,3 тыс. руб.;
2017 год - 1512989,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 15957132,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1581802,4 тыс. руб.;
2016 год - 4735110,0 тыс. руб.;
2017 год - 5735110,0 тыс. руб.;
2018 год - 3905110,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 19561508,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1802475,4 тыс. руб.;
2016 год - 6469190,7 тыс. руб.;
2017 год - 7384732,5 тыс. руб.;
2018 год - 3905110,0 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 69427,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 4632,5 тыс. руб.;
2016 год - 3811,0 тыс. руб.;
2017 год - 60984,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 169946,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 11902,0 тыс. руб.;
2016 год - 82395,4 тыс. руб.;
2017 год - 75649,5 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 3365001,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 204138,5 тыс. руб.;
2016 год - 1647874,3 тыс. руб.;
2017 год - 1512989,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 15957132,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1581802,4 тыс. руб.;
2016 год - 4735110,0 тыс. руб.;
2017 год - 5735110,0 тыс. руб.;
2018 год - 3905110,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 318678,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 153778,3 тыс. руб.;
2016 год - 152900,0 тыс. руб.;
2017 год - 3000,0 тыс. руб.;
2018 год - 3000,0 тыс. руб.;
2019 год - 3000,0 тыс. руб.;
2020 год - 3000,0 тыс. руб.
Из средств городского бюджета ассигнования составляют 18488,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 3588,3 тыс. руб.;
2016 год - 2900,0 тыс. руб.;
2017 год - 3000,0 тыс. руб.;
2018 год - 3000,0 тыс. руб.;
2019 год - 3000,0 тыс. руб.;
2020 год - 3000,0 тыс. руб.
Из средств областного бюджета ассигнования составляют 190,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 190,0 тыс. руб.
Из средств федерального бюджета ассигнования составляют 300000 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 150000 тыс. руб.;
2016 год - 150000 тыс. руб.".

1.2. В разделе 7 "Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы" цифры "3194,8" заменить цифрами "3611,1".
1.3. Раздел 8 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 19880186,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1956253,7 тыс. руб.;
2016 год - 6622090,7 тыс. руб.;
2017 год - 7387732,5 тыс. руб.;
2018 год - 3908110,0 тыс. руб.;
2019 год - 3000,0 тыс. руб.;
2020 год - 3000,0 тыс. руб.;
из средств городского бюджета ассигнования составляют 87915,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 8220,8 тыс. руб.;
2016 год - 6711,0 тыс. руб.;
2017 год - 63984,0 тыс. руб.;
2018 год - 3000,0 тыс. руб.;
2019 год - 3000,0 тыс. руб.;
2020 год - 3000,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 170136,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 12092,0 тыс. руб.;
2016 год - 82395,4 тыс. руб.;
2017 год - 75649,5 тыс. руб.;
из средств федерального бюджета ассигнования составляют 3665001,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 354138,5 тыс. руб.;
2016 год - 1797874,3 тыс. руб.;
2017 год - 1512989,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 15957132,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1581802,4 тыс. руб.;
2016 год - 4735110,0 тыс. руб.;
2017 год - 5735110,0 тыс. руб.;
2018 год - 3905110,0 тыс. руб.
Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы на 2015 - 2020 гг. являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решением Благовещенской городской Думы "О городском бюджете" и законом Амурской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение программы представлено в приложениях N№ 3, 4.".
1.4. В разделе "Паспорт подпрограммы "Развитие туризма в городе Благовещенске" строку № 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы - 19561508,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1802475,4 тыс. руб.;
2016 год - 6469190,7 тыс. руб.;
2017 год - 7384732,5 тыс. руб.;
2018 год - 3905110,0 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 69427,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 4632,5 тыс. руб.;
2016 год - 3811,0 тыс. руб.;
2017 год - 60984,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 169946,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 11902,0 тыс. руб.;
2016 год - 82395,4 тыс. руб.;
2017 год - 75649,5 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 3365001,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 204138,5 тыс. руб.;
2016 год - 1647874,3 тыс. руб.;
2017 год - 1512989,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 15957132,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1581802,4 тыс. руб.;
2016 год - 4735110,0 тыс. руб.;
2017 год - 5735110,0 тыс. руб.;
2018 год - 3905110,0 тыс. руб.".

1.5. В разделе 6 "Показатели (индикаторы) подпрограммы" цифры "3556,4" заменить цифрами "3611,1".
1.6. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.6.1) в первом абзаце слова "составляет 19825474,1 тыс. рублей" заменить словами "составляет 19880186,9 тыс. руб.";
1.6.2) во втором абзаце слова "предусматривается в размере 14714,7 тыс. рублей." заменить словами "предусматривается в размере 69427,5 тыс. руб.".
1.7. В строке № 4 и в строке № 9 "Инвестиции в строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера" приложения № 1 к муниципальной программе "Система основных мероприятий и показателей реализации программы "Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" цифры "219,6" заменить цифрами "227,4", цифры "1745,5" цифрами "1734,1", цифры "1591,3" цифрами "1649,6".
1.8. Приложение № 2 "Перечень объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность муниципального образования города Благовещенска" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.9. В приложении № 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета" к муниципальной программе строку "Муниципальная программа", строку "Подпрограмма 1", строку "Основное мероприятие 1", строку "Основное мероприятие 1.1" и строку "Основное мероприятие 1.1.4" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.10. В приложении № 4 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования" к муниципальной программе строку "Муниципальная программа", строку "Подпрограмма 1", строку "Основное мероприятие 1.1", пункт 4 "Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г. Благовещенск, Амурская область, 4-я очередь" строки "Основное мероприятие 1.1.1" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск" и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Благовещенска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Благовещенска А.И.Донца.

И.о. мэра
города Благовещенска
В.С.КАЛИТА





Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 10 апреля 2015 г. № 1402

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМЫХ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
Направление инвестирования
Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта
Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс. руб.)
Год определения стоимости строительства объекта
Срок строительства объекта
Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей
Год

Федеральный бюджет
Обл. бюджет
Гор. бюджет
Внебюджетные средства
ВСЕГО
В т.ч. расходы на ПИР и ПСД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Строительство обеспечивающей инфраструктуры муниципальной собственности к туристским объектам





Всего по основному мероприятию за весь период реализации муниципальной программы
3611068,6
9235,0
3365001,8
169946,9
69427,5
6692,4
в том числе на трехлетний бюджетный период:
3611068,5
9235,0
3365001,8
169946,8
69427,5
6692,4
2015 год
227365,4
9235,0
204138,5
11902,0
4632,5
6692,4
2016 год
1734080,6
0,0
1647874,3
82395,3
3811,0
0,0
2017 год
1649622,5
0,0
1512989,0
75649,5
60984,0
0,0
Неиспользованные остатки 2014 года
469355,1

468355,1
1000,0


1.1. Строительство и реконструкция обеспечивающих инфраструктурных объектов муниципальной собственности туристско-развлекательной зоны "Золотая миля", в том числе
Строительство и реконструкция




Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
1854671,4
2542,6
1702501,8
86821,8
65347,8
0,0
в том числе на трехлетний бюджетный период:
1854671,4
2542,6
1702501,8
86821,8
65347,8
0,0
2015 год
219655,8
2542,6
204138,5
11902,0
3615,3
0,0
2016 год
1209080,6
0,0
1149124,3
57457,8
2498,5
0,0
2017 год
425935,0
0,0
349239,0
17462,0
59234,0
0,0
Неиспользованные остатки 2014 года
469355,1

468355,1
1000,0


1.1.1. Строительство сетей водоснабжения туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" (проектные работы)
Строительство
3670 м
28557,10
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта
2016 год
Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
26061,8
100,8
24663,0
1233,1
165,7

в том числе на трехлетний бюджетный период:
26061,8
100,8
24663,0
1233,1
165,7
0,0
2015 год
100,8
100,8


100,8

2016 год
25961,0

24663,0
1233,1
64,9

2017 год
0,0





1.1.2. Строительство сетей водоотведения туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" (проектные работы)
Строительство
2545 м
19082,80
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта
2016 год
Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
17415,2
67,2
16480,6
824,0
110,6

в том числе на трехлетний бюджетный период:
17415,1
67,2
16480,6
824,0
110,6
0,0
2015 год
67,2
67,2


67,2

2016 год
17348,0

16480,6
824,0
43,4

2017 год
0,0





1.1.3. Строительство сетей теплоснабжения туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" (проектные работы)
Строительство
2700 м
673970,00
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта
2016 - 2017 годы
Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
615074,6
2374,6
582065,0
29103,3
3906,3

в том числе на трехлетний бюджетный период:
615074,6
2374,6
582065,0
29103,3
3906,3
0,0
2015 год
2374,6
2374,6


2374,6

2016 год
245080,0

232826,0
116413
612,7

2017 год
367620,0

349239,0
17462,0
919,0

1.1.4. Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г. Благовещенск, Амурская область, 4-я очередь
Реконструкция
5059 п. м
883957,98
В ценах II квартала 2014 года
2015 - 2017 годы
Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
483916,9
0,0
402588,2
21826,4
59502,3

в том числе на трехлетний бюджетный период:
483916,9
0,0
402588,2
21826,4
59502,30
0,0
2015 год
216705,5

204138,5
11902,0
665,00

2016 год
208896,4

198449,7
9924,4
522,30

2017 год
58315,0



58315,00

Неиспользованные остатки 2014 года
469355,1

468355,1
1000,0


1.1.5. Очистные сооружения ливневой канализации центрально-исторического планировочного района г. Благовещенска (в т.ч. проектные работы)
Строительство
13284 куб. м/сутки
713621,23
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта
2015 - 2016 годы
Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
712202,9

676705,0
33835,0
1662,9

в том числе на трехлетний бюджетный период:
712202,9
0,0
676705,0
33835,0
1662,9
0,0
2015 год
407,7



407,7

2016 год
711795,1

676705,0
33835,0
1255,2

2017 год
0,0





1.2. Инженерная инфраструктура северо-западного района города Благовещенска (в т.ч. проектные работы)
Строительство




Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
1756397,2
6692,4
1662500,0
83125,1
4079,7
6692,4
в том числе на трехлетний бюджетный период:
1756397,1
6692,4
1662500,0
83125,0
4079,7
6692,4
2015 год
7709,6
6692,4
0,0
0,0
1017,2
6692,4
2016 год
525000,0
0,0
498750,0
24937,5
1312,5
0,0
2017 год
1223687,5
0,0
1163750,0
58187,5
1750,0
0,0
1.2.1. Строительство сетей водоснабжения
Строительство
2162,3 м
169440,00
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта
2016 - 2017 годы
Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
163095,7
837,9
154185,0
7709,3
363,5
837,9
в том числе на трехлетний бюджетный период:
163095,6
837,9
154185,0
77093
363,5
837,9
2015 год
983,1
837,9


145,3
837,9
2016 год
74906,0

71250,0
3562,5
93,5

2017 год
87206,4

82935,0
4146,7
124,7

1.2.2. Строительство сетей водоотведения
Строительство
2514 м
189695,00
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта
2016 - 2017 годы
Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
182610,0
938,3
172615,0
8630,7
426,0
938,3
в том числе на трехлетний бюджетный период:
182610,0
938,3
172615,0
8630,7
426,0
938,3
2015 год
1035,1
938,3


96,8
938,3
2016 год
50016,1

47500,0
2375,0
141,1

2017 год
131558,8

125115,0
6255,7
188,1

1.2.3. Строительство сетей ливневой канализации
Строительство
7295,5 м
232390,00
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта
2016 - 2017 годы
Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
223715,4
1149,1
211470,0
10573,5
522,8
1149,1
в том числе на трехлетний бюджетный период:
223715,4
1149,1
211470,0
10573,5
522,8
1149,1
2015 год
1265,4
1149,1


116,3
1149,1
2016 год
60024,2

57000,0
2850,0
174,2

2017 год
162425,8

154470,0
7723,5
232,3

1.2.4. Строительство сетей электроснабжения
Строительство
8514 м
284240,00
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта
2016 - 2017 годы
Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
273598,6
1406,1
258647,0
12932,4
613,1
1406,1
в том числе на трехлетний бюджетный период:
273598,6
1406,1
258647,0
12932,4
613,1
1406,1
2015 год
1638,6
1406,1


232,5
1406,1
2016 год
119863,1

114000,0
5700,0
163,1

2017 год
152096,9

144647,0
7232,4
217,5

1.2.5. Строительство сетей теплоснабжения
Строительство
2387,1 м
338150,00
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта
2016 - 2017 годы
Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
325505,0
1672,4
307705,0
15385,3
742,3
1672,4
в том числе на трехлетний бюджетный период:
325505,0
1672,4
307705,0
15385,3
742,3
1672,4
2015 год
1904,9
1672,4


232,5
1672,4
2016 год
119918,5

114000,0
5700,0
218,5

2017 год
203681,6

193705,0
9685,3
291,3

1.2.6. Строительство сети улиц
Строительство
2387,1 м
338150,00
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта
2016 - 2017 годы
Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
328234,2
384,8
311505,0
15575,2
769,2
384,8
в том числе на трехлетний бюджетный период:
328234,2
384,8
311505,0
15575,2
769,2
384,8
2015 год
559,2
384,8


174,4
384,8
2016 год
90029,9

85500,0
4275,0
254,9

2017 год
237645,1

226005,0
11300,2
339,9

1.2.7. Реконструкция автомобильной дороги
Строительство
2387,1 м
338150,00
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта
2016 - 2017 годы
Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
228067,0
267,0
216410,0
10820,5
569,5
267,0
в том числе на трехлетний бюджетный период:
228067,0
267,0
216410,0
10820,5
569,5
267,0
2015 год
267,0
267,0



267,0
2016 год
244,1



244,1

2017 год
227555,9

216410,0
10820,5
325,4

1.2.8. Строительство сетей связи
Строительство
2387,1 м
338150,00
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта
2016 - 2017 годы
Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
31571,3
36,8
29963,0
1498,2
73,3
36,8
в том числе на трехлетний бюджетный период:
31571,3
36,8
29963,0
1498,2
73,3
36,8
2015 год
56,2
36,8


19,4
36,8
2016 год
9998,1

9500,0
475,0
23,1

2017 год
21517,0

20463,0
1023,2
30,8

2. Строительство здания бизнес-инкубатора (проектные работы)
Строительство
2118,5 кв. м
110000
2014
2015 - 2016 гг.
Всего по основному мероприятию за весь период реализации муниципальной программы
301782,5
1782,5
300000,0
0,0
1782,5

в том числе на трехлетний бюджетный период:
301782,5
1782,5
300000,0
0,0
1782,5
0,0
2015 год
151782,5
1782,5
150000,0

1782,5

2016 год
150000,0
0,0
150000,0



2017 год
0,0
0,0
0,0








Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 10 апреля 2015 г. № 1402

Муниципальная программа
Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы
Всего




87915,8
8220,8
6711,0
63984,0
3000,0
3000,0
3000,0
Управление экономического развития и инвестиций
002
0412
0928005
800
15550,8
1650,8
2700,0
2800,0
2800,0
2800,0
2800,0
0920000
600
0920000
200
0928006
800
Администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС", подрядчик будет определен по результатам торгов
002
0412
0914015,
0914016,
0914017,
0914010,
0914014,
0914018,
0924020
400
71210,0
6415,0
3811,0
60984,0
0,0
0,0
0,0
Управление образования
007
0412
0928003
800
1155,0
155,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Подпрограмма 1
Развитие туризма в городе Благовещенске
Всего




69427,5
4632,5
3811,0
60984,0
0,0
0,0
0,0
МУ "ГУКС", подрядчик будет определен по результатам торгов
002
0412
0914015,
0914016,
0914017,
0914010,
0914014,
0914018
400
69427,5
4632,5
3811,0
60984,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Строительство обеспечивающей инфраструктуры муниципальной собственности к туристским объектам
МУ "ГУКС", подрядчик будет определен по результатам торгов




69427,5
4632,5
3811,0
60984,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Строительство и реконструкция обеспечивающих инфраструктурных объектов муниципальной собственности туристско-развлекательной зоны "Золотая миля"
МУ "ГУКС", подрядчик будет определен по результатам торгов




65347,8
3615,3
2498,5
59234,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.4
Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г. Благовещенск, Амурская область, 4-я очередь
МУ "ГУКС", подрядчик будет определен по результатам торгов
002
0412
0914010
400
59502,3
665,0
522,3
58315,0








Приложение № 3
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 10 апреля 2015 г. № 1402

Муниципальная программа
Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы
Всего
19880186,9
1956253,7
6622090,7
7387732,5
3908110,0
3000,0
3000,0
федеральный бюджет
3665001,8
354138,5
1797874,3
1512989,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
170136,9
12092,0
82395,4
75649,5
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
87915,8
8220,8
6711,0
63984,0
3000,0
3000,0
3000,0
внебюджетные источники
15957132,4
1581802,4
4735110,0
5735110,0
3905110,0
0,0
0,0
Неиспользованные остатки 2014 года
федеральный бюджет
468355,1
468355,1





областной бюджет
1000,0
1000,0





Подпрограмма 1
Развитие туризма в городе Благовещенске
Всего
19561508,6
1802475,4
6469190,7
7384732,5
3905110,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3365001,8
204138,5
1647874,3
1512989,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
169946,9
11902,0
82395,4
75649,5
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
69427,5
4632,5
3811,0
60984,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
15957132,4
1581802,4
4735110,0
5735110,0
3905110,0
0,0
0,0
Неиспользованные остатки 2014 года
федеральный бюджет
468355,1
468355,1





областной бюджет
1000,0
1000,0





Основное мероприятие 1.1
Строительство обеспечивающей инфраструктуры муниципальной собственности к туристским объектам
Всего
3611068,6
227365,4
1734080,7
1649622,5
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3365001,8
204138,5
1647874,3
1512989,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
169946,9
11902,0
82395,4
75649,5
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
69427,5
4632,5
3811,0
60984,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
6692,4
6692,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Неиспользованные остатки 2014 года
федеральный бюджет
468355,1
468355,1





областной бюджет
1000,0
1000,0





Основное мероприятие 1.1.1
Строительство и реконструкция обеспечивающих инфраструктурных объектов муниципальной собственности туристско-развлекательной зоны "Золотая миля"
Всего
1854671,5
219655,8
1209080,7
425935,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1702501,8
204138,5
1149124,3
349239,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
86821,9
11902,0
57457,9
17462,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
65347,8
3615,3
2498,5
59234,0
0,0
0,0
0,0
Неиспользованные остатки 2014 года
федеральный бюджет
468355,1
468355,1





областной бюджет
1000,0
1000,0





4. Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г. Благовещенск, Амурская область, 4-я очередь
Всего
483916,9
216705,5
208896,4
58315,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
402588,2
204138,5
198449,7




областной бюджет
21826,4
11902,0
9924,4




городской бюджет
59502,3
665,0
522,3
58315,0



Неиспользованные остатки 2014 года
федеральный бюджет
468355,1
468355,1





областной бюджет
1000,0
1000,0







------------------------------------------------------------------