По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Белогорска от 13.04.2015 N 652 "О внесении изменений в постановление от 10 октября 2014 г. N 1819 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 2015 г. № 652

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 10 ОКТЯБРЯ 2014 Г. № 1819 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях корректировки программных мероприятий и объемов их финансирования в постановление администрации города Белогорск от 10 октября 2014 г. № 1819 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" внести следующие изменения - постановляю:
1. Строку 4 "Участники муниципальной программы" паспорта муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" дополнить словами "муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства администрации города Белогорск".
2. Строку 9 паспорта муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы", строку 7 паспорта подпрограммы 1 "Развитие профессионального образования" муниципальной программы, строку 7 паспорта подпрограммы 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы, строку 7 паспорта подпрограммы 3 "Развитие системы защиты прав детей" муниципальной программы, строку 7 паспорта подпрограммы 4 "Вовлечение молодежи в социальную практику" муниципальной программы, строку 7 паспорта подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования" муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Первый абзац раздела 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы", первый абзац раздела 1.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 1 "Развитие профессионального образования", первый абзац раздела 2.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей", первый абзац раздела 3.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 3 "Развитие системы защиты прав детей", первый абзац раздела 4.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 4 "Вовлечение молодежи в социальную практику", первый абзац раздела 5.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Из четвертого абзаца раздела 1.2 "Характеристика сферы реализации подпрограммы" подпрограммы 1 "Развитие профессионального образования" исключить слова "СОШ № 1", "МДОАУ № 9".
5. В третьем абзаце раздела 2.2 "Характеристика сферы реализации подпрограммы" подпрограммы 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" слова "МДОАУ № 9" заменить словами "МОАУ Гимназия № 1".
6. В пятом абзаце раздела 2.2 "Характеристика сферы реализации подпрограммы" подпрограммы 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" слова "СОШ № 1" заменить словами "МОАУ Гимназия № 1".
7. Первый абзац описания основного мероприятия 2.2 раздела 2.4 подпрограммы 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" дополнить словами "а также обеспечение мероприятий по летнему отдыху и оздоровлению детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях.".
8. Раздел 2.4 подпрограммы 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" дополнить пунктом и описанием: "2.4.15. Основное мероприятие 2.15 "Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы". В рамках основного мероприятия будет осуществляться поддержка частного детского сада города Белогорск в части возмещения доли затрат на коммунальные услуги.".
9. Наименование основного мероприятия 3.5 раздела 3.4 подпрограммы 3 "Развитие системы защиты прав детей" изложить в новой редакции: "Основное мероприятие 3.5 "Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)".".
10. Наименование основного мероприятия 3.6 раздела 3.4 подпрограммы 3 "Развитие системы защиты прав детей" изложить в новой редакции: "Основное мероприятие 3.6 "Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью".".
11. Наименование основного мероприятия 3.7 раздела 3.4 подпрограммы 3 "Развитие системы защиты прав детей" изложить в новой редакции: "Основное мероприятие 3.7 "Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".".
12. Из раздела 5.4 "Описание системы основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования" исключить пункт 5.4.5 с наименованием и описанием основного мероприятия 5.4 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений".
13. Наименование основного мероприятия 5.6 подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования" изложить в новой редакции: "5.4.5. Основное мероприятие 5.5 "Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий".".
14. Таблицы "Коэффициенты значимости основных мероприятий" подпрограмм муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
15. Приложение № 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета" к муниципальной программе "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
16. Приложение № 4 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования" к муниципальной программе "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
17. Приложение № 5 "Перечень объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность" к муниципальной программе "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
18. Наименование основного мероприятия 3.5 таблицы "Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы" приложения № 1 к муниципальной программе "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции: "Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)".
19. Наименование основного мероприятия 3.6 таблицы "Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы" приложения № 1 к муниципальной программе "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции: "Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью".
20. Наименование основного мероприятия 3.7 таблицы "Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы" приложения № 1 к муниципальной программе "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции: "Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
21. Показатели строки 5.5 таблицы "Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы" приложения № 1 к муниципальной программе "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" перенести в раздел 2 строки 2.2 таблицы.
22. Раздел 2 таблицы "Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы" приложения № 1 к муниципальной программе "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" дополнить строкой 2.15 "Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы". В графу "Наименование показателя, единица измерения" добавить слова "Обеспечение функционирования частной дошкольной образовательной организации, %"; в графы "Базисный год, 2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020" добавить слова "0", "100", "100", "100", "100", "100", "100" соответственно.
23. Номером строки 5.6 раздела 5 таблицы "Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы" приложения № 1 к муниципальной программе "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" считать номер 5.5.
24. Настоящее постановление опубликовать в газете "Белогорский вестник".
25. Внести в подраздел 3.1 раздела 3 "Экономика, финансы, бюджета города" базы нормативных правовых актов администрации города Белогорск.
26. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальной политике Г.А.Бурмистрову.

И.о. главы администрации
города Белогорска
В.А.РОЗОНОВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 13 апреля 2015 г. № 652

1. Строка 9 паспорта муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы":

"9.
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Прогнозный объем финансового обеспечения программы составит 3536564,822 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм:
подпрограмма 1 - 950,000 тыс. рублей;
подпрограмма 2 - 3189312,304 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 156952,265 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 6469,294 тыс. рублей;
подпрограмма 5 - 182880,959 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию программы по годам и источникам финансирования:
2015 - 631553,197 тыс. рублей;
2016 - 618522,725 тыс. рублей;
2017 - 571622,225 тыс. рублей;
2018 - 571622,225 тыс. рублей;
2019 - 571622,225 тыс. рублей;
2020 - 571622,225 тыс. рублей,
из них:
за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2015 - 0,000 тыс. рублей;
2016 - 0,000 тыс. рублей;
2017 - 0,000 тыс. рублей;
2018 - 0,000 тыс. рублей;
2019 - 0,000 тыс. рублей;
2020 - 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 1992054,978 тыс. рублей, в том числе:
2015 - 376798,478 тыс. рублей;
2016 - 360571,700 тыс. рублей;
2017 - 313671,200 тыс. рублей;
2018 - 313671,200 тыс. рублей;
2019 - 313671,200 тыс. рублей;
2020 - 313671,200 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 1544509,844 тыс. рублей, в том числе:
2015 - 254754,719 тыс. рублей;
2016 - 257951,025 тыс. рублей;
2017 - 257951,025 тыс. рублей;
2018 - 257951,025 тыс. рублей;
2019 - 257951,025 тыс. рублей;
2020 - 257951,025 тыс. рублей".

2. Строка 7 паспорта подпрограммы 1 "Развитие профессионального образования" муниципальной программы:

"7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 950,000 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 100,000 тыс. рублей;
2016 год - 170,000 тыс. рублей;
2017 год - 170,000 тыс. рублей;
2018 год - 170,000 тыс. рублей;
2019 год - 170,000 тыс. рублей;
2020 год - 170,000 тыс. рублей,
из них:
за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 950,000 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 100,000 тыс. рублей;
2016 год - 170,000 тыс. рублей;
2017 год - 170,000 тыс. рублей;
2018 год - 170,000 тыс. рублей;
2019 год - 170,000 тыс. рублей;
2020 год - 170,000 тыс. рублей".

3. Строка 7 паспорта подпрограммы 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы:

"7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 3189312,304 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 573627,739 тыс. рублей;
2016 год - 560657,313 тыс. рублей;
2017 год - 513756,813 тыс. рублей;
2018 год - 513756,813 тыс. рублей;
2019 год - 513756,813 тыс. рублей;
2020 год - 513756,813 тыс. рублей,
из них:
за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 1832093,106 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 350138,106 тыс. рублей;
2016 год - 333911,400 тыс. рублей;
2017 год - 287010,900 тыс. рублей;
2018 год - 287010,900 тыс. рублей;
2019 год - 287010,900 тыс. рублей;
2020 год - 287010,900 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 1357219,198 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 223489,633 тыс. рублей;
2016 год - 226745,913 тыс. рублей;
2017 год - 226745,913 тыс. рублей;
2018 год - 226745,913 тыс. рублей;
2019 год - 226745,913 тыс. рублей;
2020 год - 226745,913 тыс. рублей".

4. Строка 7 паспорта подпрограммы 3 "Развитие системы защиты прав детей" муниципальной программы:

"7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые затраты на реализацию подпрограммы - 156952,265 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 25658,765 тыс. рублей;
2016 год - 26258,700 тыс. рублей;
2017 год - 26258,700 тыс. рублей;
2018 год - 26258,700 тыс. рублей;
2019 год - 26258,700 тыс. рублей;
2020 год - 26258,700 тыс. рублей,
из них:
за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 144352,265 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 24058,765 тыс. рублей;
2016 год - 24058,700 тыс. рублей;
2017 год - 24058,700 тыс. рублей;
2018 год - 24058,700 тыс. рублей;
2019 год - 24058,700 тыс. рублей;
2020 год - 24058,700 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 12600,000 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 1600,000 тыс. рублей;
2016 год - 2200,000 тыс. рублей;
2017 год - 2200,000 тыс. рублей;
2018 год - 2200,000 тыс. рублей;
2019 год - 2200,000 тыс. рублей;
2020 год - 2200,000 тыс. рублей".

5. Строка 7 паспорта подпрограммы 4 "Вовлечение молодежи в социальную практику" муниципальной программы:

"7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 6469,294 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 969,294 тыс. рублей;
2016 год - 1100,000 тыс. рублей;
2017 год - 1100,000 тыс. рублей;
2018 год - 1100,000 тыс. рублей;
2019 год - 1100,000 тыс. рублей;
2020 год - 1100,000 тыс. рублей,
из них:
за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,000 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 6469,294 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 969,294 тыс. рублей;
2016 год - 1100,000 тыс. рублей;
2017 год - 1100,000 тыс. рублей;
2018 год - 1100,000 тыс. рублей;
2019 год - 1100,000 тыс. рублей;
2020 год - 1100,000 тыс. рублей".

6. Строка 7 паспорта подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования" муниципальной программы:

"7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 182880,959 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 31197,399 тыс. рублей;
2016 год - 30336,712 тыс. рублей;
2017 год - 30336,712 тыс. рублей;
2018 год - 30336,712 тыс. рублей;
2019 год - 30336,712 тыс. рублей;
2020 год - 30336,712 тыс. рублей,
из них:
за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 15609,607 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 2601,607 тыс. рублей;
2016 год - 2601,600 тыс. рублей;
2017 год - 2601,600 тыс. рублей;
2018 год - 2601,600 тыс. рублей;
2019 год - 2601,600 тыс. рублей;
2020 год - 2601,600 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 167271,352 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 28595,792 тыс. рублей;
2016 год - 27735,112 тыс. рублей;
2017 год - 27735,112 тыс. рублей;
2018 год - 27735,112 тыс. рублей;
2019 год - 27735,112 тыс. рублей;
2020 год - 27735,112 тыс. рублей".





Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 13 апреля 2015 г. № 652

1. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы":

"5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Планируемые общие объемы средств бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляют:
2015 - 631553,197 тыс. рублей;
2016 - 618522,725 тыс. рублей;
2017 - 571622,225 тыс. рублей;
2018 - 571622,225 тыс. рублей;
2019 - 571622,225 тыс. рублей;
2020 - 571622,225 тыс. рублей.".
2. Раздел 1.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 1 "Развитие профессионального образования" муниципальной программы:

"1.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 950,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 100,000 тыс. рублей;
2016 год - 170,000 тыс. рублей;
2017 год - 170,000 тыс. рублей;
2018 год - 170,000 тыс. рублей;
2019 год - 170,000 тыс. рублей;
2020 год - 170,000 тыс. рублей.".
3. Раздел 2.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы:

"2.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы составляют 3189312,304 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 573627,739 тыс. рублей;
2016 год - 560657,313 тыс. рублей;
2017 год - 513756,813 тыс. рублей;
2018 год - 513756,813 тыс. рублей;
2019 год - 513756,813 тыс. рублей;
2020 год - 513756,813 тыс. рублей.".
4. Раздел 3.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 3 "Развитие системы защиты прав детей" муниципальной программы:

"3.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы - 156952,265 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 25658,765 тыс. рублей;
2016 год - 26258,700 тыс. рублей;
2017 год - 26258,700 тыс. рублей;
2018 год - 26258,700 тыс. рублей;
2019 год - 26258,700 тыс. рублей;
2020 год - 26258,700 тыс. рублей.".
5. Раздел 4.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 4 "Вовлечение молодежи в социальную практику" муниципальной программы:

"4.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы составляют 6469,294 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 969,294 тыс. рублей;
2016 год - 1100,000 тыс. рублей;
2017 год - 1100,000 тыс. рублей;
2018 год - 1100,000 тыс. рублей;
2019 год - 1100,000 тыс. рублей;
2020 год - 1100,000 тыс. рублей.".
6. Раздел 5.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования" муниципальной программы:

"5.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 182880,959 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 31197,399 тыс. рублей;
2016 год - 30336,712 тыс. рублей;
2017 год - 30336,712 тыс. рублей;
2018 год - 30336,712 тыс. рублей;
2019 год - 30336,712 тыс. рублей;
2020 год - 30336,712 тыс. рублей.".





Приложение № 3
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 13 апреля 2015 г. № 652

1. Таблица 2 "Коэффициенты значимости основных мероприятий" подпрограммы I муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы":

"Таблица 2

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
"Развитие профессионального образования"
1
1
1
1
1
1
1.1.
Развитие кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного, общего и дополнительного образования
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Поощрение на конкурсной основе лучших педагогов, учреждений
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1.3.
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000".

2. Таблица 3 "Коэффициенты значимости основных мероприятий" подпрограммы II муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы":

"Таблица 3

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
2.
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
1
1
1
1
1
1
2.1.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
0,19217
0,16763
0,18293
0,18293
0,18293
0,18293
2.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
0,20200
0,21689
0,23668
0,23668
0,23668
0,23668
2.3.
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
0,03549
0,03636
0,03972
0,03972
0,03972
0,03972
2.4.
Модернизация региональных систем дошкольного образования
0,00000
0,00084
0,00092
0,00092
0,00092
0,00092
2.5.
Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразовательной школы № 16 под детский сад на 220 мест
0,05248
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.6.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
0,38272
0,39158
0,33600
0,33600
0,33600
0,33600
2.7.
Модернизация региональных систем общего образования
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.8.
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования
0,12874
0,14984
0,16352
0,16352
0,16352
0,16352
2.10.
Выявление и поддержка одаренных детей
0,00049
0,0005
0,00055
0,00055
0,00055
0,00055
2.11.
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
0,00005
0,00005
0,00006
0,00006
0,00006
0,00006
2.12.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
0,00071
0,00178
0,00195
0,00195
0,00195
0,00195
2.13.
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
0,00070
0,00071
0,00078
0,00078
0,00078
0,00078
2.14.
Ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций и благоустройство прилегающих территорий
0,00218
0,03381
0,03690
0,03690
0,03690
0,03690
2.15.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
0,00227
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000".

3. Таблица 4 "Коэффициенты значимости основных мероприятий" подпрограммы III муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы":

"Таблица 4

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
3.
"Развитие системы защиты прав детей"
1
1
1
1
1
1
3.1.
Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
0,02728
0,02666
0,02666
0,02666
0,02666
0,02666
3.2.
Организация и проведение городских профильных смен
0,01559
0,01523
0,01523
0,01523
0,01523
0,01523
3.3.
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
0,01949
0,04189
0,04189
0,04189
0,04189
0,04189
3.4.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.5.
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
0,78570
0,76775
0,76775
0,76775
0,76775
0,76775
3.6.
Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
0,13049
0,12751
0,12751
0,12751
0,12751
0,12751
3.7.
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
0,02145
0,02096
0,02096
0,02096
0,02096
0,02096".

4. Таблица 5 "Коэффициенты значимости основных мероприятий" подпрограммы IV муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы":

"Таблица 5


№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
4.
"Вовлечение молодежи в социальную практику"
1
1
1
1
1
1
4.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
0,79439
0,88182
0,88182
0,88182
0,88182
0,88182
4.2.
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций
0,12307
0,04545
0,04545
0,04545
0,04545
0,04545
4.3.
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
0,08253
0,07273
0,07273
0,07273
0,07273
0,07273".

5. Таблица 6 "Коэффициенты значимости основных мероприятий" подпрограммы V муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы":

"Таблица 6

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
5.
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования"
1
1
1
1
1
1
5.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
0,29826
0,29787
0,29787
0,29787
0,29787
0,29787
5.2.
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
0,15697
0,16167
0,16167
0,16167
0,16167
0,16167
5.3.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц
0,06691
0,06880
0,06880
0,06880
0,06880
0,06880
5.4.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
0,01649
0,01695
0,01695
0,01695
0,01695
0,01695
5.5.
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
0,46138
0,45470
0,45470
0,45470
0,45470
0,45470".





Приложение № 4
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 13 апреля 2015 г. № 652

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
ВР
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа
Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы
Всего, в том числе:




1544509,844
254754,719
257951,025
257951,025
257951,025
257951,025
257951,025


МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012



1390909,040
230977,485
231986,311
231986,311
231986,311
231986,311
231986,311



012
0709
0810802
240
75,730
75,730
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



012
0709
0810802
620
874,270
24,270
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000



012
0701
0821111
620
295504,866
47940,311
49512,911
49512,911
49512,911
49512,911
49512,911



012
0702
0821111
620
417869,882
66195,897
70334,797
70334,797
70334,797
70334,797
70334,797



013
0707
0821111
620
10490,350
1736,475
1750,775
1750,775
1750,775
1750,775
1750,775



012
0709
0820814
460
2363,000
0,000
472,600
472,600
472,600
472,600
472,600



012
0709
0820803
460
28503,713
28503,713
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



013
0710
0820803
620
1601,087
1601,087
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



012
0709
0820805
360
1680,000
280,000
280,000
280,000
280,000
280,000
280,000



012
0709
0820806
620
180,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000



012
0709
0822222
460
5000,000
0,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000



012
0709
0821235
620
2400,000
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0



012
0709
0820807
620
96032,800
1249,800
18956,600
18956,600
18956,600
18956,600
18956,600



012
0702
0820813
620
340692,696
50475,116
58043,516
58043,516
58043,516
58043,516
58043,516



012
0709
0821234
620
1300,000
1300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



012
0709
0830808
320
4200,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000



012
0709
0830809
620
2400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000



012
0709
0830810
620
6000,000
500,000
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000



012
0709
0841234
240
4941,739
91,739
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000



012
0709
0841234
620
678,261
678,261
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



012
0709
0840811
240
300,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000



012
0707
0840811
240
69,294
69,294
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



012
0709
0840812
240
480,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000



012
0709
0853333
120
51489,613
8762,713
8545,380
8545,380
8545,380
8545,380
8545,380



012
0709
0853333
240
2997,179
542,179
491,000
491,000
491,000
491,000
491,000



012
0709
0854141
110
29292,594
4883,299
4881,859
4881,859
4881,859
4881,859
4881,859



012
0709
0854141
240
127,710
13,710
22,800
22,800
22,800
22,800
22,800



012
0709
0854444
110
76229,676
12704,946
12704,946
12704,946
12704,946
12704,946
12704,946



012
0709
0854444
240
6319,762
874,127
1089,127
1089,127
1089,127
1089,127
1089,127



012
0709
0554444
620
814,818
814,818
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000


МКУ "Управление по физкультуре и спорту администрации города Белогорск"
010
0702
0820813
620
24292,804
3594,234
4139,714
4139,714
4139,714
4139,714
4139,714


МКУ "Управление культуры администрации города Белогорск"
013
0702
0820813
620
128903,000
19778,000
21825,000
21825,000
21825,000
21825,000
21825,000


Управление капитального строительства
002
0709
0822222
240
405,000
405,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Развитие профессионального образования
Всего, в том числе




950,000
100,000
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000


МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0810802
240
75,730
75,730
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

012
0709
0810802
620
874,270
24,270
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
1.1.
Развитие кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного, общего и дополнительного образования
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709


0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.
Поощрение на конкурсной основе лучших педагогов, учреждений
Всего, в том числе




950,000
100,000
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0810802
240
75,730
75,730
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
012
0709
0810802
620
874,270
24,270
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
1.3.
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709


0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Всего, в том числе:




1357219,198
223489,633
226745,913
226745,913
226745,913
226745,913
226745,913


МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012



1203618,394
199712,399
200781,199
200781,199
200781,199
200781,199
200781,199



012
0701
0821111
620
295504,866
47940,311
49512,911
49512,911
49512,911
49512,911
49512,911



012
0702
0821111
620
417869,882
66195,897
70334,797
70334,797
70334,797
70334,797
70334,797



013
0707
0821111
620
10490,350
1736,475
1750,775
1750,775
1750,775
1750,775
1750,775



012
0709
0820814
460
2363,000
0,000
472,600
472,600
472,600
472,600
472,600



012
0709
0820803
460
28503,713
28503,713
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



013
0710
0820803
620
1601,087
1601,087
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



012
0709
0820805
360
1680,000
280,000
280,000
280,000
280,000
280,000
280,000



012
0709
0820806
620
180,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000



012
0709
0822222
460
5000,000
0,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000



012
0709
0821235
620
2400,000
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0



012
0709
0820807
620
96032,800
1249,800
18956,600
18956,600
18956,600
18956,600
18956,600



012
0702
0820813
620
340692,696
50475,116
58043,516
58043,516
58043,516
58043,516
58043,516



012
0709
0821234
620
1300,000
1300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000


МКУ "Управление по физкультуре и спорту администрации города Белогорск"
010
0702
0820813
620
24292,804
3594,234
4139,714
4139,714
4139,714
4139,714
4139,714


МКУ "Управление культуры администрации города Белогорск"
013
0702
0820813
620
128903,000
19778,000
21825,000
21825,000
21825,000
21825,000
21825,000


Управление капитального строительства
002
0709
0822222
240
405,000
405,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
Всего, в том числе




723865,098
115872,683
121598,483
121598,483
121598,483
121598,483
121598,483
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0701
0821111
620
295504,866
47940,311
49512,911
49512,911
49512,911
49512,911
49512,911
012
0702
0821111
620
417869,882
66195,897
70334,797
70334,797
70334,797
70334,797
70334,797
012
0707
0821111
620
10490,350
1736,475
1750,775
1750,775
1750,775
1750,775
1750,775
2.3.
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.4.
Модернизация региональных систем дошкольного образования
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0820814
460
2363,000
0,000
472,600
472,600
472,600
472,600
472,600
2.5.
Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразовательной школы № 16 под детский сад на 220 мест
Всего, в том числе




30104,800
30104,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0820803
460
28503,713
28503,713
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
012
0709
0820803
620
1601,087
1601,087
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.6.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.7.
Модернизация региональных систем общего образования
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709


0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709


0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования
Всего, в том числе:




493888,500
73847,350
84008,230
84008,230
84008,230
84008,230
84008,230


МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0702
0820813
620
340692,696
50475,116
58043,516
58043,516
58043,516
58043,516
58043,516


МКУ "Управление по физкультуре и спорту администрации города Белогорск"
010
0702
0820813
620
24292,804
3594,234
4139,714
4139,714
4139,714
4139,714
4139,714


МКУ "Управление культуры администрации города Белогорск"
013
0702
0820813
620
128903,000
19778,000
21825,000
21825,000
21825,000
21825,000
21825,000
2.10.
Выявление и поддержка одаренных детей
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0820805
360
1680,000
280,000
280,000
280,000
280,000
280,000
280,000
2.11.
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0820806
620
180,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
2.12.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Всего, в том числе:




5405,000
405,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0822222
460
5000,000
0,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
МКУ "Управление капитального строительства администрации города Белогорск"
002
0709
0822222
240
405,000
405,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.13.
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0821235
620
2400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
2.14.
Ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций и благоустройство прилегающих территорий
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0820807
620
96032,800
1249,800
18956,600
18956,600
18956,600
18956,600
18956,600
2.15.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0821234
620
1300,000
1300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.
Развитие системы защиты прав детей
Всего, в том числе




12600,000
1600,000
2200,000
2200,000
2200,000
2200,000
2200,000


МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0830808
320
4200,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000



012
0709
0830809
620
2400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000



012
0709
0830810
620
6000,000
500,000
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
3.1.
Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0830808
320
4200,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
3.2.
Организация и проведение городских профильных смен
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0830809
620
2400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
3.3.
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0830810
620
6000,000
500,000
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
3.4.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709


0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5.
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
из смысла постановления, имеется в виду: "... администрации города Белогорск".
------------------------------------------------------------------
3.6.
Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.7.
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Вовлечение молодежи в социальную практику
Всего, в том числе




6469,294
969,294
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000


МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0841234
240
4941,739
91,739
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000



012
0709
0841234
620
678,261
678,261
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



012
0709
0840811
240
300,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000



012
0707
0840811
240
69,294
69,294
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



012
0709
0840812
240
480,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
4.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
Всего, в том числе




5620,000
770,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0841234
240
4941,739
91,739
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
012
0709
0841234
620
678,261
678,261
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.2.
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций
Всего, в том числе




369,294
119,294
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0840811
240
300,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
012
0707
0840811
240
69,294
69,294
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.3.
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0840812
240
480,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
5.
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования
Всего, в том числе




167271,352
28595,792
27735,112
27735,112
27735,112
27735,112
27735,112


МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0853333
120
51489,613
8762,713
8545,380
8545,380
8545,380
8545,380
8545,380



012
0709
0853333
240
2997,179
542,179
491,000
491,000
491,000
491,000
491,000



012
0709
0854141
110
29292,594
4883,299
4881,859
4881,859
4881,859
4881,859
4881,859



012
0709
0854141
240
127,710
13,710
22,800
22,800
22,800
22,800
22,800



012
0709
0854444
110
76229,676
12704,946
12704,946
12704,946
12704,946
12704,946
12704,946



012
0709
0854444
240
6319,762
874,127
1089,127
1089,127
1089,127
1089,127
1089,127



012
0709
0554444
620
814,818
814,818
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Всего, в том числе




54486,792
9304,892
9036,380
9036,380
9036,380
9036,380
9036,380
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0853333
120
51489,613
8762,713
8545,380
8545,380
8545,380
8545,380
8545,380
012
0709
0853333
240
2997,179
542,179
491,000
491,000
491,000
491,000
491,000
5.2.
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
Всего, в том числе




29420,304
4897,009
4904,659
4904,659
4904,659
4904,659
4904,659
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0854141
110
29292,594
4883,299
4881,859
4881,859
4881,859
4881,859
4881,859
012
0709
0854141
240
127,710
13,710
22,800
22,800
22,800
22,800
22,800
5.3.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.4.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.5.
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Всего, в том числе




83364,256
14393,891
13794,073
13794,073
13794,073
13794,073
13794,073
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0854444
110
76229,676
12704,946
12704,946
12704,946
12704,946
12704,946
12704,946
012
0709
0854444
240
6319,762
874,127
1089,127
1089,127
1089,127
1089,127
1089,127
012
0709
0854444
620
814,818
814,818
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000





Приложение № 5
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 13 апреля 2015 г. № 652

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы
Всего
3536564,822
631553,197
618522,725
571622,225
571622,225
571622,225
571622,225
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
1992054,978
376798,478
360571,700
313671,200
313671,200
313671,200
313671,200
местный бюджет
1544509,844
254754,719
257951,025
257951,025
257951,025
257951,025
257951,025
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1
Развитие профессионального образования
Всего
950,000
100,000
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
950,000
100,000
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
1.1.
Развитие кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного, общего и дополнительного образования
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет

-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Поощрение на конкурсной основе лучших педагогов, учреждений
Всего
950,000
100,000
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
950,000
100,000
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
внебюджетные средства







1.3.
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Всего
3189312,304
573627,739
560657,313
513756,813
513756,813
513756,813
513756,813
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
1832093,106
350138,106
333911,400
287010,900
287010,900
287010,900
287010,900
местный бюджет
1357219,198
223489,633
226745,913
226745,913
226745,913
226745,913
226745,913
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.1.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Всего
580155,059
110236,559
93983,700
93983,700
93983,700
93983,700
93983,700
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
580155,059
110236,559
93983,700
93983,700
93983,700
93983,700
93983,700
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
Всего
723865,098
115872,683
121598,483
121598,483
121598,483
121598,483
121598,483
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
723865,098
115872,683
121598,483
121598,483
121598,483
121598,483
121598,483
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.3.
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
Всего
122373,279
20360,379
20386,500
20406,600
20406,600
20406,600
20406,600
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
122373,279
20360,379
20386,500
20406,600
20406,600
20406,600
20406,600
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.4.
Модернизация региональных систем дошкольного образования
Всего
2363,000
0,000
472,600
472,600
472,600
472,600
472,600
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
2363,000
0,000
472,600
472,600
472,600
472,600
472,600
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.5.
Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразовательной школы № 16 под детский сад на 220 мест
Всего
30104,800
30104,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
30104,800
30104,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.6.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Всего
1129564,768
219541,168
219541,200
172620,600
172620,600
172620,600
172620,600
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
1129564,768
219541,168
219541,200
172620,600
172620,600
172620,600
172620,600
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.7.
Модернизация региональных систем общего образования
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.8.
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования
Всего
493888,500
73847,350
84008,230
84008,230
84008,230
84008,230
84008,230
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
493888,500
73847,350
84008,230
84008,230
84008,230
84008,230
84008,230
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.10.
Выявление и поддержка одаренных детей
Всего
1680,000
280,000
280,000
280,000
280,000
280,000
280,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
1680,000
280,000
280,000
280,000
280,000
280,000
280,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.11.
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Всего
180,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
180,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.12.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Всего
5405,000
405,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
5405,000
405,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.13.
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
Всего
2400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
2400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.14.
Ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций и благоустройство прилегающих территорий
Всего
96032,800
1249,800
18956,600
18956,600
18956,600
18956,600
18956,600
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
96032,800
1249,800
18956,600
18956,600
18956,600
18956,600
18956,600
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.15.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
Всего
1300,000
1300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
1300,000
1300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Развитие системы защиты прав детей
Всего
156952,265
25658,765
26258,700
26258,700
26258,700
26258,700
26258,700
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
144352,265
24058,765
24058,700
24058,700
24058,700
24058,700
24058,700
местный бюджет
12600,000
1600,000
2200,000
2200,000
2200,000
2200,000
2200,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
3.1.
Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Всего
4200,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
4200,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
3.2.
Организация и проведение городских профильных смен
Всего
2400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
2400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
3.3.
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Всего
6000,000
500,000
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
6000,000
500,000
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
3.4.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
3.5.
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
Всего
120960,054
20160,054
20160,000
20160,000
20160,000
20160,000
20160,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
120960,054
20160,054
20160,000
20160,000
20160,000
20160,000
20160,000
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
3.6.
Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
Всего
20089,216
3348,216
3348,200
3348,200
3348,200
3348,200
3348,200
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
20089,216
3348,216
3348,200
3348,200
3348,200
3348,200
3348,200
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
3.7.
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Всего
3302,995
550,495
550,500
550,500
550,500
550,500
550,500
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
3302,995
550,495
550,500
550,500
550,500
550,500
550,500
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
Вовлечение молодежи в социальную практику
Всего
6469,294
969,294
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
6469,294
969,294
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
4.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
Всего
5620,000
770,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
5620,000
770,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
4.2.
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций
Всего
369,294
119,294
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
369,294
119,294
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
4.3.
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
Всего
480,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
480,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования
Всего
182880,959
31197,399
30336,712
30336,712
30336,712
30336,712
30336,712
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
15609,607
2601,607
2601,600
2601,600
2601,600
2601,600
2601,600
местный бюджет
167271,352
28595,792
27735,112
27735,112
27735,112
27735,112
27735,112
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
5.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Всего
54486,792
9304,892
9036,380
9036,380
9036,380
9036,380
9036,380
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
54486,792
9304,892
9036,380
9036,380
9036,380
9036,380
9036,380
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
5.2.
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
Всего
29420,304
4897,009
4904,659
4904,659
4904,659
4904,659
4904,659
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
29420,304
4897,009
4904,659
4904,659
4904,659
4904,659
4904,659
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
5.3.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц
Всего
12523,786
2087,286
2087,300
2087,300
2087,300
2087,300
2087,300
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
12523,786
2087,286
2087,300
2087,300
2087,300
2087,300
2087,300
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
5.4.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего
3085,821
514,321
514,300
514,300
514,300
514,300
514,300
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
3085,821
514,321
514,300
514,300
514,300
514,300
514,300
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
5.5.
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Всего
83364,256
14393,891
13794,073
13794,073
13794,073
13794,073
13794,073
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
83364,256
14393,891
13794,073
13794,073
13794,073
13794,073
13794,073
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-





Приложение № 6
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 13 апреля 2015 г. № 652

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМЫХ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)
Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта
Наличие утверждений проектно-сметной документации (имеется/отсутствует)
Сметная стоимость объекта <1> или предполагаемая (предельная) стоимость объекта <2> (тыс. рублей)
Год определения стоимости строительства (приобретения) объекта
Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной программы (МП), тыс. рублей
Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию
Год
Общий объем финансирования, тыс. рублей
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
Всего
В т.ч. расходы на ПИР и ПСД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Модернизация региональных систем дошкольного образования

-
-
-
-
Всего по основному мероприятию за весь период реализации МП
2363,000

0,000
0,000
2363,000
0,000
-
в том числе на трехлетний бюджетный период:






текущий финансовый год
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

1-й год планового периода
472,600

0,000
0,000
472,600
0,000
2-й год планового периода
472,600

0,000
0,000
472,600
0,000
Детский сад на 170 мест
Строительство
170
Имеется
160000,000
2013
Всего по объекту за весь период реализации МП <3>
2363,000

0,000
0,000
2363,000
0,000
2017
в том числе на трехлетний бюджетный период:






текущий финансовый год
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

1-й год планового периода
472,600

0,000
0,000
472,600
0,000
2-й год планового периода
472,600

0,000
0,000
472,600
0,000
Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразовательной школы № 16 под детский сад на 220 мест

-
-
-
-
Всего по основному мероприятию за весь период реализации МП
30104,800

0,000
0,000
30104,800
0,000
-
в том числе на трехлетний бюджетный период:






текущий финансовый год
30104,800

0,000
0,000
30104,800
0,000

1-й год планового периода
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
2-й год планового периода
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
Детский сад на 220 мест в г. Белогорск
Реконструкция
220
Имеется
113471,050
2014
Всего по объекту за весь период реализации МП <3>
30104,800

0,000
0,000
30104,800
0,000
2015
в том числе на трехлетний бюджетный период:






текущий финансовый год
30104,800

0,000
0,000
30104,800
0,000

1-й год планового периода
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
2-й год планового периода
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

-
-
-
-
Всего по основному мероприятию за весь период реализации МП
5000,000

0,000
0,000
5000,000
0,000
-
в том числе на трехлетний бюджетный период:






текущий финансовый год
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

1-й год планового периода
1000,000

0,000
0,000
1000,000
0,000
2-й год планового периода
1000,000

0,000
0,000
1000,000
0,000
Школа на 528 учащихся с плавательным бассейном в г. Белогорск
Строительство
528
Имеется
622028,000
2014
Всего по объекту за весь период реализации МП <3>
5000,000

0,000
0,000
5000,000
0,000
2017
в том числе на трехлетний бюджетный период:






текущий финансовый год
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

1-й год планового периода
1000,000

0,000
0,000
1000,000
0,000
2-й год планового периода
1000,000

0,000
0,000
1000,000
0,000

--------------------------------
<1> Указывается при наличии утвержденной проектно-сметной документации в ценах года утверждения проектной документации.
<2> Указывается в случае отсутствия утвержденной проектно-сметной документации или в случае приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта в ценах года разработки инвестиционного проекта.
<3> Указывается сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта, рассчитанная в ценах соответствующих лет.


------------------------------------------------------------------