По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Белогорска от 17.04.2015 N 686 "О внесении изменений в постановление от 15 октября 2014 г. N 1881 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства города Белогорска на 2015 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2015 г. № 686

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2014 Г. № 1881 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
ГОРОДА БЕЛОГОРСКА НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и корректировкой бюджетных ассигнований на 2015 - 2017 годы в постановление администрации г. Белогорск от 15 октября 2014 г. № 1881 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства города Белогорска на 2015 - 2020 годы" внести следующие изменения - постановляю:
1. Строку 4 паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

"4.
Участники муниципальной программы
Администрация г. Белогорск, МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск", муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры, подведомственные МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск".

2. Строку 9 паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

"9.
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 275547,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 52891,6 тыс. рублей;
2016 год - 65193,0 тыс. рублей;
2017 год - 65193,0 тыс. рублей;
2018 год - 30869,4 тыс. рублей;
2019 год - 33310,0 тыс. рублей;
2020 год - 28090,6 тыс. рублей.
Планируется финансирование из других источников (федеральный, областной, внебюджетные источники)".

3. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
4. Строку 7 паспорта подпрограммы 1 "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" изложить в новой редакции:

"7.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 82912,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 18764,0 тыс. рублей;
2016 год - 21613,0 тыс. рублей;
2017 год - 21613,0 тыс. рублей;
2018 год - 8586,0 тыс. рублей;
2019 год - 9545,0 тыс. рублей;
2020 год - 2791,0 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источников (федеральный, областной, внебюджетные источники)".


4. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 1 "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет местного бюджета в 2015 - 2020 годах составит 82912,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 18764,0 тыс. рублей;
2016 год - 21613,0 тыс. рублей;
2017 год - 21613,0 тыс. рублей;
2018 год - 8586,0 тыс. рублей;
2019 год - 9545,0 тыс. рублей;
2020 год - 2791,0 тыс. рублей.".
5. Строку 7 паспорта подпрограммы 2 "Историко-культурное наследие" изложить в новой редакции:

"7.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 14571,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 3035,0 тыс. рублей;
2016 год - 3752,0 тыс. рублей;
2017 год - 3752,0 тыс. рублей;
2018 год - 1602,0 тыс. рублей;
2019 год - 1310,0 тыс. рублей;
2020 год - 1120,0 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источников (федеральный, областной, внебюджетные источники)".

6. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 2 "Историко-культурное наследие" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет местного бюджета в 2015 - 2020 годах составит 14571,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 3035,0 тыс. рублей;
2016 год - 3752,0 тыс. рублей;
2017 год - 3752,0 тыс. рублей;
2018 год - 1602,0 тыс. рублей;
2019 год - 1310,0 тыс. рублей;
2020 год - 1120,0 тыс. рублей.".
7. Строку 7 паспорта подпрограммы 3 "Библиотечное обслуживание" изложить в новой редакции:

"7.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 30168 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 7356,0 тыс. рублей;
2016 год - 9016,0 тыс. рублей;
2017 год - 9016,0 тыс. рублей;
2018 год - 1760,0 тыс. рублей;
2019 год - 1730,0 тыс. рублей;
2020 год - 1290,0 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источников (федеральный, областной, внебюджетные источники)".

8. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 3 "Библиотечное обслуживание" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2015 - 2020 годах составит 30168,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 7356,0 тыс. рублей;
2016 год - 9016,0 тыс. рублей;
2017 год - 9016,0 тыс. рублей;
2018 год - 1760,0 тыс. рублей;
2019 год - 1730,0 тыс. рублей;
2020 год - 1290,0 тыс. рублей.".
9. Строку 7 паспорта подпрограммы 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" изложить в новой редакции:

"7.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 56170,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 10900,0 тыс. рублей;
2016 год - 17990,0 тыс. рублей;
2017 год - 17990,0 тыс. рублей;
2018 год - 2835,0 тыс. рублей;
2019 год - 3030,0 тыс. рублей;
2020 год - 3425,0 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источников (федеральный, областной, внебюджетные источники)".

10. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2015 - 2020 годах составит 56170,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 10900,0 тыс. рублей;
2016 год - 17990,0 тыс. рублей;
2017 год - 17990,0 тыс. рублей;
2018 год - 2835,0 тыс. рублей;
2019 год - 3030,0 тыс. рублей;
2020 год - 3425,0 тыс. рублей.".
11. Строку 7 паспорта подпрограммы 5 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции:

"7.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 91726,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 12836,6 тыс. рублей;
2016 год - 12822,0 тыс. рублей;
2017 год - 12822,0 тыс. рублей;
2018 год - 16086,4 тыс. рублей;
2019 год - 17695,0 тыс. рублей;
2020 год - 19464,6 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источников (федеральный, областной, внебюджетные источники)".

12. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 5 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 91726,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 12836,6 тыс. рублей;
2016 год - 12822,0 тыс. рублей;
2017 год - 12822,0 тыс. рублей;
2018 год - 16086,4 тыс. рублей;
2019 год - 17695,0 тыс. рублей;
2020 год - 19464,6 тыс. рублей.".
13. Абзац 1 пункта 2 раздела 4 "Описание системы основных мероприятий" подпрограммы 1 "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" изложить в новой редакции:
"В рамках основного мероприятия планируются строительство и реконструкция муниципальных объектов культуры (МАУ "Дом культуры мкр. Амурсельмаш", МАУ "СКО "Союз", МАОУ ДОД "Школа искусств", МАУ "Объединенная дирекция городских парков культуры и отдыха", многофункциональный культурный центр).".
14. Раздел 4 "Описание системы основных мероприятий" подпрограммы 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
15. Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
16. Приложение № 3 к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
17. Внести в подраздел 3.1 раздела 3 "Экономика, финансы, бюджет города" базы нормативных правовых актов администрации города Белогорск.
18. Опубликовать в газете "Белогорский вестник".
19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальной политике Г.А.Бурмистрову.

Глава
муниципального образования
города Белогорска
С.Ю.МЕЛЮКОВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 17 апреля 2015 г. № 686

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2015 - 2020 годах из средств местного бюджета составит 275547,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год - 52891,6 тыс. рублей;
2016 год - 65193,0 тыс. рублей;
2017 год - 65193,0 тыс. рублей;
2018 год - 30869,4 тыс. рублей;
2019 год - 33310,0 тыс. рублей;
2020 год - 28090,6 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источников (федеральный, областной, внебюджетные источники).
Расходы на реализацию муниципальной программы распределены по подпрограммам следующим образом:
"Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" - 82912,0 тыс. рублей;
"Историко-культурное наследие" - 14571,0 тыс. рублей;
"Библиотечное обслуживание" - 30168,0 тыс. рублей;
"Мероприятия в сфере культуры и искусства" - 56170,0 тыс. рублей;
"Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" - 91726,6 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложениях № 2, № 3 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и при уточнении бюджета в течение финансового года.





Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 17 апреля 2015 г. № 686

4. Описание системы основных мероприятий

В рамках данной подпрограммы планируется реализовать следующие основные мероприятия - организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы.
Данные мероприятия включают в себя следующие направления:
- поддержка самодеятельного искусства. В рамках мероприятия осуществляются организация и проведение фестивалей, конкурсов, бенефисов, кинофестивалей, ярмарок, гастрольная деятельность, организация театрально-зрелищных мероприятий для отдельных категорий населения;
- поддержка участников самодеятельного творчества, одаренных детей и творческой молодежи, решение задачи стимулирования народного творчества. В рамках мероприятия осуществляются организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров и ярмарок, направленных на развитие самодеятельных творческих коллективов; организация мероприятий для одаренных детей и творческой молодежи г. Белогорск, организация и вручение премий в области литературы и искусства, организация и вручение стипендий одаренным детям в сфере культуры и искусства;
- проведение мероприятий, направленных на развитие научной и культурно-просветительской деятельности библиотек и музеев, создание условий для сохранения музейных фондов и объектов культурного наследия. В рамках мероприятия проводятся городские конференции, конкурсы, выставки, конгрессы, приобретается необходимое оборудование для библиотек и музеев;
- проведение и участие в городских, областных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях, направленных на развитие и поддержку культуры и искусства. В рамках мероприятия осуществляются организация участия творческих коллективов и отдельных исполнителей в городских, областных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях, организация и проведение городских, областных, региональных, всероссийских и международных мероприятий, организация участия детей и творческой молодежи г. Белогорск в городских, областных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях для молодых дарований;
- проведение мероприятий, направленных на позиционирование деятельности учреждений культуры. В рамках мероприятия проводится рекламная кампания (изготовление и выпуск рекламной продукции, афиш, билетов, видеороликов, заключение договоров со средствами массовой информации);
- проведение мероприятий для организации комфортного отдыха населения в городских парках культуры и отдыха. В рамках мероприятия проводятся ремонт и приобретение аттракционов, создаются условия для безопасного и комфортного пребывания работников парка и отдыхающих;
- проведение мероприятий для улучшения условий работы учреждений культуры. В рамках мероприятия улучшается материально-техническая база учреждений культуры.
Сформулированные таким образом основные мероприятия подпрограммы обеспечивают комплексный подход к оказанию поддержки самодеятельного искусства и народного творчества в г. Белогорск, создают стимул для саморазвития коллективов и отдельных лиц, вовлеченных в творческую деятельность, материального развития учреждений, создания условий для привлечения населения в учреждения культуры.





Приложение № 3
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 17 апреля 2015 г. № 686

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограмм, участники муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПР
ЦСР
ВР
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
МП
"Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
ВСЕГО
013
0801
0700000

275547,6
52891,6
65193,0
65193,0
30869,4
33310,0
28090,6
в том числе:
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0801


93686,6
13456,6
13492,0
13492,0
16086,4
17695,0
19464,6
МАУ "ДК Амурсельмаш"
013
0801

622
29396,0
7424,0
9321,0
9321,0
1230,0
820,0
1280,0
МАУ "СКО "Союз"
013
0801

622
53741,0
13457,0
18182,0
18182,0
1135,0
1255,0
1530,0
МАУ "ОДГПКиО"
013
0801

622
38248,0
4900,0
9303,0
9303,0
6336,0
7770,0
636,0
МАОУ ДОД "Школа искусств"
013
0801

622
9630,0
1230,0
860,0
860,0
2215,0
2225,0
2240,0
МБУ "ЦБС г. Белогорска"
013
0801

612
32973,0
7836,0
9796,0
9796,0
2020,0
1975,0
1550,0
МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.Ельченинова"
013
0801

612
16800,0
3515,0
4239,0
4239,0
1847,0
1570,0
1390,0
Администрация города Белогорск
002
0801

240
1073,0
1073,0





ПП
Подпрограмма 1 "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0801
0710000

81839,0
18764,0
21613,0
21613,0
8586,0
9545,0
2791,0
ОС
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0801









МАУ "ДК Амурсельмаш"
013
0801
0711111
621
19691,0
5489,0
6701,0
6701,0
300,0
100,0
400,0
МАУ "СКО "Союз"
013
0801
0711111
621
41941,0
11517,0
14902,0
14902,0
185,0
185,0
250,0
МАУ "ОДГПКиО"
013
0801

621
2142,0



336,0
1470,0
336,0
МАОУ ДОД "Школа искусств"
013
0801
0711111
621
6035,0
675,0


1765,0
1790,0
1805,0
ОС
Основное мероприятие 1.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0801









МАУ "ДК Амурсельмаш"
013
0801









МАУ "СКО "Союз"
013
0801









МАУ "ОДГПКиО"
013
0801
0712222
622
12000,0



6000,0
6000,0

Администрация города Белогорск
002
0801
0712222
240

1073,0





МАОУ ДОД "Школа искусств"
013
0801
0712222
622
30,0
10,0
10,0
10,0



ПП
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0801
0720000
611
14571,0
3035,0
3752,0
3752,0
1602,0
1310,0
1120,0
ОС
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0801









МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.Ельченинова"
013
0801
0721111
611
14571,0
3035,0
3752,0
3752,0
1602,0
1310,0
1120,0
ПП
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0801
0730000
611
30168,0
7356,0
9016,0
9016,0
1760,0
1730,0
1290,0
ОС
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0801









МБУ "ЦБС г. Белогорска"
013
0801
0731111
611
30168,0
7356,0
9016,0
9016,0
1760,0
1730,0
1290,0
ПП
Подпрограмма 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0801
0740000

56170,0
10900,0
17990,0
17990,0
2835,0
3030,0
3425,0
ОС
Основное мероприятие 4.1. Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0801
0741234
240
1960,0
620,0
670,0
670,0



МАУ "ДК Амурсельмаш"
013
0801
0741234
622
9705,0
1935,0
2620,0
2620,0
930,0
720,0
880,0
МАУ "СКО "Союз"
013
0801
0741234
622
11800,0
1940,0
3280,0
3280,0
950,0
1070,0
1280,0
МАУ "ОДГПКиО"
013
0801
0741234
622
24106,0
4900,0
9303,0
9303,0
0,0
300,0
300,0
МАОУ ДОД "Школа искусств"
013
0801
0741234
622
3565,0
545,0
850,0
850,0
450,0
435,0
435,0
МБУ "ЦБС г. Белогорска"
013
0801
0741234
612
2805,0
480,0
780,0
780,0
260,0
245,0
260,0
МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.Ельченинова"
013
0801
0741234
612
2229,0
480,0
487,0
487,0
245,0
260,0
270,0
ПП
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0804
0750000

91726,6
12836,6
12822,0
12822,0
16086,4
17695,0
19464,6
ОС
Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0804
0753333

25278,9
3400,0
3388,0
3388,0
4562,8
5019,1
5521,0
ОС
Основное мероприятие 5.2. Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013



26984,2
3511,2
3557,0
3557,0
4942,3
5436,5
5980,2
Централизованная бухгалтерия МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0804
0754444

26984,2
3511,2
3557,0
3557,0
4942,3
5436,5
5980,2
ОС
Основное мероприятие 5.3. Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013



12669,3
1899,0
1908,0
1908,0
2101,0
2311,1
2542,2
Техническая группа МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0804
0754141

12669,3
1899,0
1908,0
1908,0
2101,0
2311,1
2542,2
ОС
Основное мероприятие 5.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013



26794,3
4026,5
3969,0
3969,0
4480,3
4928,3
5421,2
МКУ "Техническая служба" города Белогорска
013
0804
0751111

26794,3
4026,5
3969,0
3969,0
4480,3
4928,3
5421,2





Приложение № 4
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 17 апреля 2015 г. № 686

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
МП
"Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
Всего
275547,6
52891,6
65193,0
65193,0
30869,4
33310,0
28090,6
в том числе:
местный бюджет
275547,6
52891,6
65193,0
65193,0
30869,4
33310,0
28090,6
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПП
Подпрограмма 1 "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность"
Всего
82912,0
18764,0
21613,0
21613,0
8586,0
9545,0
2791,0
в том числе:
местный бюджет
82912,0
18764,0
21613,0
21613,0
8586,0
9545,0
2791,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОС
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
Всего
69809,0
17681,0
21603,0
21603,0
2586,0
3545,0
2791,0
в том числе:
местный бюджет
69809,0
17681,0
21603,0
21603,0
2586,0
3545,0
2791,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОС
Основное мероприятие 1.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Всего
13103,0
1083,0
10,0
10,0
6000,0
6000,0
0,0
в том числе:
местный бюджет
13103,0
1083,0
10,0
10,0
6000,0
6000,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПП
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие"
Всего
14571,0
3035,0
3752,0
3752,0
1602,0
1310,0
1120,0
в том числе:
местный бюджет
14571,0
3035,0
3752,0
3752,0
1602,0
1310,0
1120,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОС
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
Всего
14571,0
3035,0
3752,0
3752,0
1602,0
1310,0
1120,0
в том числе:
местный бюджет
14571,0
3035,0
3752,0
3752,0
1602,0
1310,0
1120,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПП
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"
Всего
30168,0
7356,0
9016,0
9016,0
1760,0
1730,0
1290,0
в том числе:
местный бюджет
30168,0
7356,0
9016,0
9016,0
1760,0
1730,0
1290,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОС
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
Всего
30168,0
7356,0
9016,0
9016,0
1760,0
1730,0
1290,0
в том числе:
местный бюджет
30168,0
7356,0
9016,0
9016,0
1760,0
1730,0
1290,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПП
Подпрограмма 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Всего
56170,0
10900,0
17990,0
17990,0
2835,0
3030,0
3425,0
в том числе:
местный бюджет
56170,0
10900,0
17990,0
17990,0
2835,0
3030,0
3425,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОС
Основное мероприятие 4.1. Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
Всего
56170,0
10900,0
17990,0
17990,0
2835,0
3030,0
3425,0
в том числе:
местный бюджет
56170,0
10900,0
17990,0
17990,0
2835,0
3030,0
3425,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПП
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
Всего
91726,6
12836,6
12822,0
12822,0
16086,4
17695,0
19464,6
в том числе:
местный бюджет
91726,6
12836,6
12822,0
12822,0
16086,4
17695,0
19464,6
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОС
Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Всего
25278,9
3400,0
3388,0
3388,0
4562,8
5019,0
5521,0
в том числе:
местный бюджет
25278,9
3400,0
3388,0
3388,0
4562,8
5019,0
5521,0
внебюджетные источники
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОС
Основное мероприятие 5.2. Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Всего
26984,2
3511,2
3557,0
3557,0
4942,3
5436,5
5980,2
в том числе:
местный бюджет
26984,2
3511,2
3557,0
3557,0
4942,3
5436,5
5980,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОС
Основное мероприятие 5.3. Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
Всего
12669,3
1899,0
1908,0
1908,0
2101,0
2311,1
2542,2
в том числе:
местный бюджет
12669,3
1899,0
1908,0
1908,0
2101,0
2311,1
2542,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОС
Основное мероприятие 5.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
Всего
26794,3
4026,5
3969,0
3969,0
4480,3
4928,4
5421,2
в том числе:
местный бюджет
26794,3
4026,5
3969,0
3969,0
4480,3
4928,4
5421,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


------------------------------------------------------------------