По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Белогорска от 04.06.2015 N 983 "О внесении изменений в постановление от 15 октября 2014 г. N 1877 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июня 2015 г. № 983

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2014 Г. № 1877 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕТИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. БЕЛОГОРСК
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в целях корректировки объемов финансирования муниципальной программы в постановление администрации г. Белогорск от 15 октября 2014 г. № 1877 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" внести следующие изменения - постановляю:
1. Строку 4 раздела 1 "Паспорт программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"4.
Участники муниципальной программы
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск", администрация г. Белогорск, МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск", организации, выполняющие работы, оказывающие услуги по содержанию дорог муниципального образования г. Белогорск".

2. Строку 9 раздела 1 "Паспорт программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"9.
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет местного бюджета составляет 115985,244 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 38632,344 тыс. руб.;
2016 г. - 23438,1 тыс. руб.;
2017 г. - 20278,1 тыс. руб.;
2018 г. - 10941,7 тыс. руб.;
2019 г. - 11207,8 тыс. руб.;
2020 г. - 11487,2 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета составляет 65641,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 65641,0 тыс. руб.".

3. Абзац 1 раздела 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет местного бюджета составляет 115985,244 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 38632,344 тыс. руб.;
2016 г. - 23438,1 тыс. руб.;
2017 г. - 20278,1 тыс. руб.;
2018 г. - 10941,7 тыс. руб.;
2019 г. - 11207,8 тыс. руб.;
2020 г. - 11487,2 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет областного бюджета составляет 65641,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 65641,0 тыс. руб.".
4. Строку 3 раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы I "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"3.
Участники муниципальной подпрограммы
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск", администрация г. Белогорск, МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск", организации, индивидуальные предприниматели, признанные специализированными организациями в части ремонта и содержания дорог".

5. Строку 7 раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы I "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 76787,486 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 27134,486 тыс. руб.;
2016 г. - 18156,5 тыс. руб.;
2017 г. - 14996,5 тыс. руб.;
2018 г. - 5500,0 тыс. руб.;
2019 г. - 5500,0 тыс. руб.;
2020 г. - 5500,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет областного бюджета составляет 65641,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 65641,0 тыс. руб.".

6. В разделе 4 "Описание системы основных мероприятий" подпрограммы I "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы пункт 2 изложить в следующей редакции: "Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них включает в себя предоставление субсидий на выполнение мероприятий по дорожной деятельности, оплату ранее выполненных работ по дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области" государственной программы "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы".".

7. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы I "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 76787,486 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 г. - 27134,486 тыс. руб.;
2016 г. - 18156,5 тыс. руб.;
2017 г. - 14996,5 тыс. руб.;
2018 г. - 5500,0 тыс. руб.;
2019 г. - 5500,0 тыс. руб.;
2020 г. - 5500,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет областного бюджета составляет 65641,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 65641,0 тыс. руб.".
8. Таблицу "Коэффициенты значимости основных мероприятий" раздела 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы I "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 "Развитие улично-дорожной сети"
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального образования
0,3
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 1.2. Осуществление муниципальным образованием дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
0,7
-
-
-
-
-".

9. Строку 7 раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы II "Обеспечение безопасности дорожного движения" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 5169,66 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 4409,66 тыс. руб.;
2016 г. - 200,0 тыс. руб.;
2017 г. - 200,0 тыс. руб.;
2018 г. - 120,0 тыс. руб.;
2019 г. - 120,0 тыс. руб.;
2020 г. - 120,0 тыс. руб.
Планируется привлечение средств областного и федерального бюджетов".

10. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы II "Обеспечение безопасности дорожного движения" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 5169,66 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 4409,66 тыс. руб.;
2016 г. - 200,0 тыс. руб.;
2017 г. - 200,0 тыс. руб.;
2018 г. - 120,0 тыс. руб.;
2019 г. - 120,0 тыс. руб.;
2020 г. - 120,0 тыс. руб.".
11. Приложения № 1, № 2, № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему постановлению.
12. Опубликовать постановление в газете "Белогорский вестник".
13. Внести в подраздел 3.1 раздела 3 "Экономика, финансы, бюджет города" базы нормативных правовых актов администрации города Белогорск.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по ЖКХ - начальника МКУ "Управление ЖКХ" А.Н.Башуна.

Глава
муниципального образования
города Белогорска
С.Ю.МЕЛЮКОВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 4 июня 2015 г. № 983

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Срок реализации
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Наименование показателя, единица измерения
Базисный год
Значение планового показателя по годам реализации
Отношение последнего года к базисному году, %
начало
завершение
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Протяженность автомобильных дорог общего пользования, не соответствующих нормативным требованиям, км
78,4
79
76
73
70
67
62,7
80





Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, ед.
1484
1460
1435
1410
1385
1360
1336
90





Доля выполнения муниципального задания МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск" по обеспечению транспортного обслуживания населения
100
100
100
100
100
100
100
100
1.
Подпрограмма 1 "Развитие улично-дорожной сети"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, км
93
96
99
102
105
108
111
119,4
1.1.
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального образования"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
54,3
54,9
56,6
58,3
60
61,7
63,4
116,8
1.2.
Основное мероприятие 1.2 "Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Доля выполнения мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, %
-
100
-
-
-
-
-
100
2.
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Количество погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях, чел.
135
133
130
128
125
123
120
90
2.1.
Основное мероприятие 2.1 "Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Доля исполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, %
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск", МБУ "ЕДС г. Белогорск"
Доля обеспечения транспортного обслуживания населения, %
100
100
100
100
100
100
100
100
3.1.
Основное мероприятие 3.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) бюджетных учреждений"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск", МБУ "ЕДС г. Белогорск"
Обеспечение организации и контроля регулярных муниципальных маршрутов, %
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля выполненных заявок по перевозке отдельных категорий граждан от числа обратившихся, %
100
100
100
100
100
100
100
100
3.2.
Основное мероприятие 3.2 "Создание системы диспетчерского управления и информирования пассажиров"
2015
2015
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск", МБУ "ЕДС г. Белогорск"
Количество установленных информационных табло, ед.
-
-
-
-
-
-
-
-





Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 4 июня 2015 г. № 983

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
ВР
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа
Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы
Всего, в том числе:




115985,244
38632,344
23438,1
20278,1
10941,7
11207,8
11487,2


МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0409
1100000

81897,146
31484,146
18356,5
15196,5
5620
5620
5620


Администрация г. Белогорск
002
0409
1100000

60
60
0
0
0
0
0


МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск"
007
0408
1100000

34028,098
7088,198
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
Подпрограмма 1
Развитие улично-дорожной сети
Всего, в том числе:
007
0409
1110000

76787,486
27134,486
18156,500
14996,500
5500,000
5500,000
5500,000


МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0409
1110000

27074,486
27074,486
18156,500
14996,500
5500,000
5500,000
5500,000


Администрация г. Белогорск
002
0409
1110000

60
60
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального образования
Всего, в том числе:
007
0409
1111130

76787,486
27134,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500


МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0409
1111130
810
76727,486
27074,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500


Администрация г. Белогорск
002
0409
1111130
240
60
60
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
Обеспечение безопасности дорожного движения

007
0409
1120000

960
4409,66
200
200
120
120
120


МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0409
1120000

960
4409,66
200
200
120
120
120
Основное мероприятие 2.1
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы

007
0409
1121234

960
4409,66
200
200
120
120
120


МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0409
1121234
240
5169,66
4409,66
200
200
120
120
120
Подпрограмма 3
Организация транспортного обслуживания населения

007
0408
1130000

34028,098
7088,198
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2


МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск", МБУ "ЕДС г. Белогорск"
007
0408
1130000

34028,098
7088,198
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
Основное мероприятие 3.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений

007
0408
1131111

34028,098
7088,198
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2


МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск"
007
0408
1131111
610
34028,098
7088,198
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
Основное мероприятие 3.2
Создание системы диспетчерского управления и информирования пассажиров





-
-
-
-
-
-
-


МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск"




-
-
-
-
-
-
-





Приложение № 3
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 4 июня 2015 г. № 983

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы
Всего
181626,244
104273,344
23438,1
20278,1
10941,7
11207,8
11487,2
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
65641,000
65641,000
-
-
-
-
-
местный бюджет
115985,244
38632,344
23438,1
20278,1
10941,7
11207,8
11487,2
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1
Развитие улично-дорожной сети
Всего
142428,486
92775,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
65641,000
65641,000
-
-
-
-
-
местный бюджет
76787,486
27134,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Наименование основного мероприятия 1.1
Обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального образования
Всего
76787,486
27134,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
76787,486
27134,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Наименование основного мероприятия 1.2
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Всего
65641
65641
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
65641
65641
-
-
-
-
-
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Обеспечение безопасности дорожного движения
Всего
5186,4
4409,66
200
200
120
120
120
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
5169,66
4409,66
200
200
120
120
120
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Наименование основного мероприятия 2.1
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
Всего
5169,66
4409,66
200
200
120
120
120
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
5169,66
4409,66
200
200
120
120
120
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Организация транспортного обслуживания населения
Всего
34028,098
7088,198
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
34028,098
7088,198
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Наименование основного мероприятия 3.1
Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
Всего
34028,098
7088,198
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
34028,098
7088,198
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Наименование основного мероприятия 3.2
Создание системы диспетчерского управления и информирования пассажиров
Всего
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-


------------------------------------------------------------------