По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Благовещенска от 18.06.2015 N 2319 "О внесении изменений в муниципальную программу "Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 3 октября 2014 г. N 4129"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 2015 г. № 2319

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
НА 2015 - 2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2014 Г. № 4129

В целях корректировки финансирования мероприятий муниципальной программы "Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 3 октября 2014 г. № 4129 (в редакции постановления администрации города Благовещенска от 5 мая 2015 г. № 1783), следующие изменения:
1.1. В разделе "Паспорт муниципальной программы "Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы":

1.1.1) в строке № 5 "Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы" цифры "3649,1" заменить цифрами "3648,0";
1.1.2) строку № 8 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 19814319,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1997473,4 тыс. руб.;
2016 год - 6271596,4 тыс. руб.;
2017 год - 7631139,2 тыс. руб.;
2018 год - 3908110,0 тыс. руб.;
2019 год - 3000,0 тыс. руб.;
2020 год - 3000,0 тыс. руб.
Из средств городского бюджета ассигнования составляют 88406,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 8808,2 тыс. руб.;
2016 год - 6413,2 тыс. руб.;
2017 год - 63984,0 тыс. руб.;
2018 год - 3000,0 тыс. руб.;
2019 год - 3000,0 тыс. руб.;
2020 год - 3000,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 181261,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 21168,3 тыс. руб.;
2016 год - 72852,9 тыс. руб.;
2017 год - 87240,3 тыс. руб.
Из средств федерального бюджета планируемый объем финансирования составляет 3587518,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 385694,5 тыс. руб.;
2016 год - 1457019,3 тыс. руб.;
2017 год - 1744804,9 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 15957132,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1581802,4 тыс. руб.;
2016 год - 4735110,0 тыс. руб.;
2017 год - 5735110,0 тыс. руб.;
2018 год - 3905110,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 19598475,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1965009,6 тыс. руб.;
2016 год - 6100216,4 тыс. руб.;
2017 год - 7628139,2 тыс. руб.;
2018 год - 3905110,0 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 68712,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 4494,4 тыс. руб.;
2016 год - 3234,2 тыс. руб.;
2017 год - 60984,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 171741,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 19648,3 тыс. руб.;
2016 год - 64852,9 тыс. руб.;
2017 год - 87240,3 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 3400888,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 359064,5 тыс. руб.;
2016 год - 1297019,3 тыс. руб.;
2017 год - 1744804,9 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 15957132,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1581802,4 тыс. руб.;
2016 год - 4735110,0 тыс. руб.;
2017 год - 5735110,0 тыс. руб.;
2018 год - 3905110,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 215843,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 32463,8 тыс. руб.;
2016 год - 171380,0 тыс. руб.;
2017 год - 3000,0 тыс. руб.;
2018 год - 3000,0 тыс. руб.;
2019 год - 3000,0 тыс. руб.;
2020 год - 3000,0 тыс. руб.
Из средств городского бюджета ассигнования составляют 19693,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 4313,8 тыс. руб.;
2016 год - 3380,0 тыс. руб.;
2017 год - 3000,0 тыс. руб.;
2018 год - 3000,0 тыс. руб.;
2019 год - 3000,0 тыс. руб.;
2020 год - 3000,0 тыс. руб.
Из средств областного бюджета ассигнования составляют 9520,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1520,0 тыс. руб.;
2016 год - 8000,0 тыс. руб.
Из средств федерального бюджета ассигнования составляют 186630,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 26630,0 тыс. руб.;
2016 год - 160000 тыс. руб.".

1.2. В разделе 7 "Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы" цифры "3649,1" заменить цифрами "3648,0".
1.3. Раздел 8 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 19814319,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1997473,4 тыс. руб.;
2016 год - 6271596,4 тыс. руб.;
2017 год - 7631139,2 тыс. руб.;
2018 год - 3908110,0 тыс. руб.;
2019 год - 3000,0 тыс. руб.;
2020 год - 3000,0 тыс. руб.;
из средств городского бюджета ассигнования составляют 88406,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 8808,2 тыс. руб.;
2016 год - 6614,2 тыс. руб.;
2017 год - 63984,0 тыс. руб.;
2018 год - 3000,0 тыс. руб.;
2019 год - 3000,0 тыс. руб.;
2020 год - 3000,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 181261,5 тыс. руб. в том числе по годам:
2015 год - 21168,3 тыс. руб.;
2016 год - 72852,9 тыс. руб.;
2017 год - 87240,3 тыс. руб.;
из средств федерального бюджета ассигнования составляют 3587518,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 385694,5 тыс. руб.;
2016 год - 1457019,3 тыс. руб.;
2017 год - 1744804,9 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 15957132,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1581802,4 тыс. руб.;
2016 год - 4735110,0 тыс. руб.;
2017 год - 5735110,0 тыс. руб.;
2018 год - 3905110,0 тыс. руб.
Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы на 2015 - 2020 гг. являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решением Благовещенской городской Думы "О городском бюджете" и законом Амурской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение программы представлено в приложениях N№ 3, 4.".
1.4. В разделе "Паспорт подпрограммы "Развитие туризма в городе Благовещенске" строку № 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы - 19598475,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1965009,6 тыс. руб.;
2016 год - 6100216,4 тыс. руб.;
2017 год - 7628139,2 тыс. руб.;
2018 год - 3905110,0 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 68712,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 4494,4 тыс. руб.;
2016 год - 3234,2 тыс. руб.;
2017 год - 60984,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 171741,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 19648,3 тыс. руб.;
2016 год - 64852,9 тыс. руб.;
2017 год - 87240,3 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 3400888,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 359064,5 тыс. руб.;
2016 год - 1297019,3 тыс. руб.;
2017 год - 1744804,9 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 15957132,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1581802,4 тыс. руб.;
2016 год - 4735110,0 тыс. руб.;
2017 год - 5735110,0 тыс. руб.;
2018 год - 3905110,0 тыс. руб.".

1.5. В разделе 6 "Показатели (индикаторы) подпрограммы" цифры "3649,1" заменить цифрами "3648,0".
1.6. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.6.1) в первом абзаце слова "составляет 19918356,4 тыс. рублей" заменить словами "составляет 19598475,2 тыс. руб.";
1.6.2) во втором абзаце слова "предусматривается в размере 69427,5 тыс. рублей." заменить словами "предусматривается в размере 68712,6 тыс. руб.".
1.7. В строке № 4 и в строке № 9 "Инвестиции в строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера" приложения № 1 к муниципальной программе "Система основных мероприятий и показателей реализации программы "Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" цифры "390,1" заменить цифрами "389,9", цифры "1365,3" заменить цифрами "1365,1", цифры "1893,6" заменить цифрами "1893,0".
1.8. В разделе "Паспорт подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске":
1.8.1) строку № 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы - 215843,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 32463,8 тыс. руб.;
2016 год - 171380,0 тыс. руб.;
2017 год - 3000,0 тыс. руб.;
2018 год - 3000,0 тыс. руб.;
2019 год - 3000,0 тыс. руб.;
2020 год - 3000,0 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 19693,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 4313,8 тыс. руб.;
2016 год - 3380,0 тыс. руб.;
2017 год - 3000,0 тыс. руб.;
2018 год - 3000,0 тыс. руб.;
2019 год - 3000,0 тыс. руб.;
2020 год - 3000,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 9520,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1520,0 тыс. руб.;
2016 год - 8000,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 186630,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 26630,0 тыс. руб.;
2016 год - 160000,0 тыс. руб.".

1.9. Раздел 7 подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске" изложить в следующей редакции:

"7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит 215843,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 32463,8 тыс. руб.;
2016 год - 171380,0 тыс. руб.;
2017 год - 3000,0 тыс. руб.;
2018 год - 3000,0 тыс. руб.;
2019 год - 3000,0 тыс. руб.;
2020 год - 3000,0 тыс. руб.;
из средств городского бюджета ассигнования составляют 19693,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 4313,8 тыс. руб.;
2016 год - 3380,0 тыс. руб.;
2017 год - 3000,0 тыс. руб.;
2018 год - 3000,0 тыс. руб.;
2019 год - 3000,0 тыс. руб.;
2020 год - 3000,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 9520,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1520,0 тыс. руб.;
2016 год - 8000,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 186630,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 26630,0 тыс. руб.;
2016 год - 160000,0 тыс. руб.
Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы на 2015 - 2020 гг. являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решением Благовещенской городской Думы "О городском бюджете" и законом Амурской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложениях N№ 3, 4 к муниципальной программе.".
1.10. Приложение № 2 "Перечень объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность муниципального образования города Благовещенска" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение № 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение № 4 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск" и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Благовещенска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Благовещенска А.И.Донца.

И.о. мэра
города Благовещенска
В.С.КАЛИТА





Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 18 июня 2015 г. № 2319

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМЫХ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
Направление инвестирования
Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта
Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс. руб.)
Год определения стоимости строительства объекта
Срок строительства объекта
Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей
Год

Федеральный бюджет
Обл. бюджет
Городской бюджет
Внебюджетные средства
ВСЕГО
В т.ч. расходы на ПИР и ПСД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Строительство обеспечивающей инфраструктуры муниципальной собственности к туристским объектам





Всего по основному мероприятию за весь период реализации муниципальной программы
3648035,2
9235,0
3400888,7
171741,5
68712,6
6692,4
в том числе на трехлетний бюджетный период:
3648035,2
9235,0
3400888,7
171741,5
68712,6
6692,4
2015 год
389899,6
9235,0
359064,5
19648,3
4494,4
6692,4
в том числе кредиторская задолженность на 1 января 2015 года

296,8
0,0
0,0
296,8
0,0
2016 год
1365106,4
0,0
1297019,3
64852,9
3234,2
0,0
2017 год
1893029,2
0,0
1744804,9
87240,3
60984,0
0,0
Неиспользованные остатки 2014 года
469355,1
0,0
468355,1
1000,0
0,0
0,0
1.1. Строительство и реконструкция обеспечивающих инфраструктурных объектов муниципальной собственности туристско-развлекательной зоны "Золотая миля", в том числе:
Строительство и реконструкция




Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
1892655,3
2542,6
1738388,7
88616,5
65650,1
0,0
в том числе на трехлетний бюджетный период:
1892655,3
2542,6
1738388,7
88616,5
65650,1
0,0
2015 год
383207,2
2542,6
359064,5
19648,3
4494,4
0,0
в том числе кредиторская задолженность на 1 января 2015 года

296,8
0,0
0,0
296,8
0,0
2016 год
840106,4
0,0
798269,3
39915,4
1921,7
0,0
2017 год
669341,7
0,0
581054,9
29052,8
59234,0
0,0
Неиспользованные остатки 2014 года
469355,1
0,0
468355,1
1000,0
0,0
0,0
1.1.1. Строительство сетей водоснабжения туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" (проектные работы)
Строительство
3670 м
28557,10
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта
2016 год
Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
26151,9
100,8
24663,0
1233,2
255,7
0,0
в том числе на трехлетний бюджетный период:
26151,9
100,8
24663,0
1233,2
255,7
0,0
2015 год
190,8
100,8
0,0
0,0
190,8
0,0
2016 год
25961,1
0,0
24663,0
1233,2
64,9
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2. Строительство сетей водоотведения туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" (проектные работы)
Строительство
2545 м
19082,80
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта
2016 год
Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
17415,2
67,2
16480,6
824,0
110,6
0,0
в том числе на трехлетний бюджетный период:
17415,2
67,2
16480,6
824,0
110,6
0,0
2015 год
67,2
67,2
0,0
0,0
67,2
0,0
2016 год
17348,0
0,0
16480,6
824,0
43,4
0,0
2017 год
0,0
0,0



0,0
1.1.3. Строительство сетей теплоснабжения туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" (проектные работы)
Строительство
2700 м
673970,00
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта
2016 - 2017 годы
Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
615074,6
2374,6
582065,0
29103,3
3906,3
0,0
в том числе на трехлетний бюджетный период:
615074,6
2374,6
582065,0
29103,3
3906,3
0,0
2015 год
2374,6
2374,6
0,0
0,0
2374,6
0,0
2016 год
245080,0
0,0
232826,0
11641,3
612,7
0,0
2017 год
367620,0
0,0
349239,0
17462,0
919,0
0,0
1.1.4. Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г. Благовещенск, Амурская область, 4-я очередь
Реконструкция
5059 п. м
883957,98
В ценах II квартала 2014 года
2015 - 2017 годы
Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
483916,9
0,0
402588,2
21826,4
59502,3
0,0
в том числе на трехлетний бюджетный период:
483916,9
0,0
402588,2
21826,4
59502,30
0,0
2015 год
216705,5
0,0
204138,5
11902,0
665,00
0,0
2016 год
208896,4
0,0
198449,7
9924,4
522,30
0,0
2017 год
58315,0
0,0
0,0
0,0
58315,00
0,0
Неиспользованные остатки 2014 года
469355,1
0,0
468355,1
1000,0
0,0
0,0
1.1.5. Очистные сооружения ливневой канализации центрально-исторического планировочного района г. Благовещенска (в т.ч. проектные работы)
Строительство
13284 куб. м/сутки
713621,23
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта
2015 - 2017 годы
Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
750096,7
0,0
712591,9
35629,6
1875,2
0,0
в том числе на трехлетний бюджетный период:
750096,7
0,0
712591,9
35629,6
1875,2
0,0
2015 год
163896,1
0,0
154926,0
7746,3
1196,8
0,0
в том числе кредиторская задолженность на 1 января 2015 года

296,8
0,0
0,0
296,8
0,0
2016 год
342820,9
0,0
325850,0
16292,5
678,4
0,0
2017 год
243406,7
0,0
231815,9
11590,8
0,0
0,0
1.2. Инженерная инфраструктура северо-западного района города Благовещенска (в т.ч. проектные работы)
Строительство




Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
1755379,9
6692,4
1662500,0
83125,0
3062,5
6692,4
в том числе на трехлетний бюджетный период:
1755379,9
6692,4
1662500,0
83125,0
3062,5
6692,4
2015 год
6692,4
6692,4
0,0
0,0
0,0
6692,4
2016 год
525000,0
0,0
498750,0
24937,5
1312,5
0,0
2017 год
1223687,5
0,0
1163750,0
58187,5
1750,0
0,0
1.2.1. Строительство сетей водоснабжения
Строительство
2162,3 м
169440,00
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта
2016 - 2017 годы
Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
162950,3
837,9
154185,0
7709,2
218,2
837,9
в том числе на трехлетний бюджетный период:
162950,3
837,9
154185,0
7709,2
218,2
837,9
2015 год
837,9
837,9
0,0
0,0
0,0
837,9
2016 год
74906,0
0,0
71250,0
3562,5
93,5
0,0
2017 год
87206,4
0,0
82935,0
4146,7
124,7
0,0
1.2.2. Строительство сетей водоотведения
Строительство
2514 м
189695,00
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта
2016 - 2017 годы
Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
182513,2
938,3
172615,0
8630,7
329,2
938,3
в том числе на трехлетний бюджетный период:
182513,2
938,3
172615,0
8630,7
329,2
938,3
2015 год
938,3
938,3
0,0
0,0
0,0
938,3
2016 год
50016,1
0,0
47500,0
2375,0
141,1
0,0
2017 год
131558,8
0,0
125115,0
6255,7
188,1
0,0
1.2.3. Строительство сетей ливневой канализации
Строительство
7295,5 м
232390,00
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта
2016 - 2017 годы
Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
223599,1
1149,1
211470,0
10573,5
406,8
1149,1
в том числе на трехлетний бюджетный период:
223559,1
1149,1
211470,0
10573,5
406,5
1149,1
2015 год
1149,1
1149,1
0,0
0,0
0,0
1149,1
2016 год
60024,2
0,0
57000,0
2850,0
174,2
0,0
2017 год
162425,8
0,0
154470,0
7723,5
232,3
0,0
1.2.4. Строительство сетей электроснабжения
Строительство
8514 м
284240,00
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта
2016 - 2017 годы
Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
273366,1
1406,1
258647,0
12932,4
380,6
1406,1
в том числе на трехлетний бюджетный период:
273366,1
1406,1
258647,0
12932,4
380,6
1406,1
2015 год
1406,1
1406,1
0,0
0,0
0,0
1406,1
2016 год
119863,1
0,0
114000,0
5700,0
163,1
0,0
2017 год
152096,9
0,0
144647,0
7232,4
217,5
0,0
1.2.5. Строительство сетей теплоснабжения
Строительство
2387,1 м
338150,00
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта
2016 - 2017 годы
Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
325272,5
1672,4
307705,0
15385,3
509,8
1672,4
в том числе на трехлетний бюджетный период:
325272,5
1672,4
307705,0
15385,3
509,8
1672,4
2015 год
1672,4
1672,4
0,0
0,0
0,0
1672,4
2016 год
119918,5
0,0
114000,0
5700,0
218,5
0,0
2017 год
203681,6
0,0
193705,0
9685,3
291,3
0,0
1.2.6. Строительство сети улиц
Строительство
2387,1 м
338150,00
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта
2016 - 2017 годы
Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
328059,8
384,8
311505,0
15575,2
594,8
384,8
в том числе на трехлетний бюджетный период:
328059,8
384,8
311505,0
15575,2
594,8
384,8
2015 год
384,8
384,8
0,0
0,0
0,0
384,8
2016 год
90029,9
0,0
85500,0
4275,0
254,9
0,0
2017 год
237645,1
0,0
226005,0
11300,2
339,9
0,0
1.2.7. Реконструкция автомобильной дороги
Строительство
2387,1 м
338150,00
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта
2016 - 2017 годы
Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
228067,0
267,0
216410,0
10820,5
569,5
267,0
в том числе на трехлетний бюджетный период:
228067,0
267,0
216410,0
10820,5
569,5
267,0
2015 год
267,0
267,0
0,0
0,0

267,0
2016 год
244,1
0,0
0,0
0,0
244,1
0,0
2017 год
227555,9
0,0
216410,0
10820,5
325,4
0,0
1.2.8. Строительство сетей связи
Строительство
2387,1 м
338150,00
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта
2016 - 2017 годы
Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы
31551,9
36,8
29963,0
1498,2
53,9
36,8
в том числе на трехлетний бюджетный период:
31551,9
36,8
29963,0
1498,2
53,9
36,8
2015 год
36,8
36,8
0,0
0,0
0,0
36,8
2016 год
9998,1
0,0
9500,0
475,0
23,1
0,0
2017 год
21517,0
0,0
20463,0
1023,2
30,8
0,0
2. Строительство здания бизнес-инкубатора (в том числе проектные работы)
Строительство
2118,5 кв. м
190000
2015
2015 - 2016 гг.
Всего по основному мероприятию за весь период реализации муниципальной программы
198480,0
1968,2
186630,0
9330,0
2520,2
0,0
в том числе на трехлетний бюджетный период:
198480,0
1968,2
186630,0
9330,0
2520,2
0,0
2015 год
30000,0
1968,2
26630,0
1330,0
2040,0
0,0
2016 год
168480,0
0,0
160000,0
8000,0
480,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 18 июня 2015 г. № 2319

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Код бюджетной классификации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
Группа ВР
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа
Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы
Всего




88406,4
8808,2
6614,2
63984,0
3000,0
3000,0
3000,0
Управление экономического развития и инвестиций, управление по физической культуре, спорту и делам молодежи
002
0412
0928005
800
16018,8
2118,8
2700,0
2800,0
2800,0
2800,0
2800,0
0920000
600
0920000
200
0928006
800
Администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС", подрядчик будет определен по результатам торгов
002
0412
0914015, 0914016, 0914017, 0914010, 0914014, 0914018, 0924020
400
71232,6
6534,4
3714,2
60984,0
0,0
0,0
0,0
В том числе кредиторская задолженность на 1 января 2015 года




364,8
364,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление образования
007
0412
0928003
800
1155,0
155,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Подпрограмма 1
Развитие туризма в городе Благовещенске
Всего




68712,6
4494,4
3234,2
60984,0
0,0
0,0
0,0
МУ "ГУКС", подрядчик будет определен по результатам торгов
002
0412
0914015, 0914016, 0914017, 0914010, 0914014, 0914018
400
68712,6
4494,4
3234,2
60984,0
0,0
0,0
0,0


В том числе кредиторская задолженность на 1 января 2015 года




296,8
296,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Строительство обеспечивающей инфраструктуры муниципальной собственности к туристским объектам
МУ "ГУКС", подрядчик будет определен по результатам торгов




68712,6
4494,4
3234,2
60984,0
0,0
0,0
0,0


В том числе кредиторская задолженность на 1 января 2015 года




296,8
296,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Строительство и реконструкция обеспечивающих инфраструктурных объектов муниципальной собственности туристско-развлекательной зоны "Золотая миля"
МУ "ГУКС", подрядчик будет определен по результатам торгов




65650,1
4494,4
1921,7
59234,0
0,0
0,0
0,0


В том числе кредиторская задолженность на 1 января 2015 года




296,8
296,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.1
Строительство сетей водоснабжения туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" (проектные работы)
МУ "ГУКС", подрядчик будет определен по результатам торгов
002
0412
0914015
400
255,7
190,8
64,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.1.1
В том числе проектные работы
МУ "ГУКС", подрядчик будет определен по результатам торгов




100,8
100,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.2
Строительство сетей водоотведения туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" (проектные работы)
МУ "ГУКС", подрядчик будет определен по результатам торгов
002
0412
0914016
400
110,6
67,2
43,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.2.1
В том числе проектные работы
МУ "ГУКС", подрядчик будет определен по результатам торгов




67,2
67,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.3
Строительство сетей теплоснабжения туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" (проектные работы)
МУ "ГУКС", подрядчик будет определен по результатам торгов
002
0412
0914017
400
3906,3
2374,6
612,7
919,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.3.1
В том числе проектные работы
МУ "ГУКС", подрядчик будет определен по результатам торгов




2374,6
2374,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.4
Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г. Благовещенск, Амурская область, 4-я очередь
МУ "ГУКС", подрядчик будет определен по результатам торгов
002
0412
0914010
400
59502,3
665,0
522,3
58315,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.5
Очистные сооружения ливневой канализации центрально-исторического планировочного района г. Благовещенска (в т.ч. проектные работы)
МУ "ГУКС", подрядчик будет определен по результатам торгов
002
0412
0914014
400
1875,2
1196,8
678,4
0,0
0,0
0,0
0,0


В том числе кредиторская задолженность на 1 января 2015 года
002
0412
0914014
400
296,8
296,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2
Инженерная инфраструктура северо-западного района города Благовещенска (в т.ч. проектные работы)
МУ "ГУКС", подрядчик будет определен по результатам торгов
002
0412
0914018
400
3062,5
0,0
1312,5
1750,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.1
Строительство сетей водоснабжения
МУ "ГУКС", подрядчик будет определен по результатам торгов




218,2
0,0
93,5
124,7
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.2
Строительство сетей водоотведения
МУ "ГУКС", подрядчик будет определен по результатам торгов




329,2
0,0
141,1
188,1
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.3
Строительство сетей ливневой канализации
МУ "ГУКС", подрядчик будет определен по результатам торгов




406,5
0,0
174,2
232,3
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.4
Строительство сетей электроснабжения
МУ "ГУКС", подрядчик будет определен по результатам торгов




380,6
0,0
163,1
217,5
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.5
Строительство сетей теплоснабжения
МУ "ГУКС", подрядчик будет определен по результатам торгов




509,8
0,0
218,5
291,3
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.6
Строительство сети улиц
МУ "ГУКС", подрядчик будет определен по результатам торгов




594,8
0,0
254,9
339,9
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.7
Реконструкция автомобильной дороги
МУ "ГУКС", подрядчик будет определен по результатам торгов




569,5
0,0
244,1
325,4
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.8
Строительство сетей связи
МУ "ГУКС", подрядчик будет определен по результатам торгов




53,9
0,0
23,1
30,8
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске в 2015 - 2020 годах
Всего




19693,8
4313,8
3380,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
Управление экономического развития и инвестиций, управление по физической культуре, спорту и делам молодежи
002
0412
0928005
800
16018,8
2118,8
2700,0
2800,0
2800,0
2800,0
2800,0
0920000
600
0921031
600
0920000
200
0921032
200
0928006
800
0928004
800
В том числе кредиторская задолженность на 1 января 2015 года




68,0
68,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление образования
007
0412
0928003
800
1155,0
155,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС"
002
0412
0924020
400
2520,0
2040,0
480,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1
Гранты в форме субсидии начинающим предпринимателям
Управление экономического развития и инвестиций, управление по физической культуре, спорту и делам молодежи
002
0412
0928004
800
4587,5
387,5
600,0
900,0
900,0
900,0
900,0
Основное мероприятие 2.2
Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию дополнительных групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста без предоставления образовательных услуг
Управление образования
007
0412
0928003
800
1155,0
155,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Основное мероприятие 2.3
Гранты в форме субсидий, направленных на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
Управление экономического развития и инвестиций
002
0412
0928005
800
1827,5
387,5
440,0
250,0
250,0
250,0
250,0
Основное мероприятие 2.4
Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга
Управление экономического развития и инвестиций
002
0412


1050,0
0,0
250,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Основное мероприятие 2.5
Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату участия в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях
Управление экономического развития и инвестиций
002
0412
0928006
800
1879,2
209,2
270,0
350,0
350,0
350,0
350,0
Основное мероприятие 2.6
Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Управление экономического развития и инвестиций
002
0412
0921031
600
1479,8
379,8
300,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Основное мероприятие 2.7
Организационная, информационная, консультационная поддержка, поддержка в области повышения инвестиционной активности в сфере малого и среднего предпринимательства
Управление экономического развития и инвестиций
002
0412
0921032
200
5194,8
754,8
840,0
900,0
900,0
900,0
900,0
Кредиторская задолженность на 1 января 2015 года
002
0412
0921032
200
68,0
68,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.8
Строительство здания бизнес-инкубатора (в т.ч. проектные работы)
Администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС"
2
412
0924020
400
2520,0
2040,0
480,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 3
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 18 июня 2015 г. № 2319

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ
ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы
Всего
19814319,0
1997473,4
6271596,4
7631139,2
3908110,0
3000,0
3000,0
федеральный бюджет
3587518,7
385694,5
1457019,3
1744804,9
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
181261,5
21168,3
72852,9
87240,3
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
88406,4
8808,2
6614,2
63984,0
3000,0
3000,0
3000,0
в том числе кредиторская задолженность на 1 января 2015 года
364,8
364,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
15957132,4
1581802,4
4735110,0
5735110,0
3905110,0
0,0
0,0
Неиспользованные остатки 2014 года
федеральный бюджет
468355,1
468355,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
Развитие туризма в городе Благовещенске
Всего
19598475,2
1965009,6
6100216,4
7628139,2
3905110,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3400888,7
359064,5
1297019,3
1744804,9
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
171741,5
19648,3
64852,9
87240,3
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
68712,6
4494,4
3234,2
60984,0
0,0
0,0
0,0
в том числе кредиторская задолженность на 1 января 2015 года
296,8
296,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
15957132,4
1581802,4
4735110,0
5735110,0
3905110,0
0,0
0,0
Неиспользованные остатки 2014 года
федеральный бюджет
468355,1
468355,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Строительство обеспечивающей инфраструктуры муниципальной собственности к туристским объектам
Всего
3648035,2
389899,6
1365106,4
1893029,2
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3400888,7
359064,5
1297019,3
1744804,9
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
171741,5
19648,3
64852,9
87240,3
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
68712,6
4494,4
3234,2
60984,0
0,0
0,0
0,0
в том числе кредиторская задолженность на 1 января 2015 года
296,8
296,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
6692,4
6692,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Неиспользованные остатки 2014 года
федеральный бюджет
468355,1
468355,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.1
Строительство и реконструкция обеспечивающих инфраструктурных объектов муниципальной собственности туристско-развлекательной зоны "Золотая миля"
Всего
1892655,3
383207,2
840106,4
669341,7
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1738388,7
359064,5
798269,3
581054,9
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
88616,5
19648,3
39915,4
29052,8
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
65650,1
4494,4
1921,7
59234,0
0,0
0,0
0,0
в том числе кредиторская задолженность на 1 января 2015 года
296,8
296,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Неиспользованные остатки 2014 года
федеральный бюджет
468355,1
468355,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Строительство сетей водоснабжения туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" (проектные работы)
Всего
26151,9
190,8
25961,1
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
24663,0
0,0
24663,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1233,2
0,0
1233,2
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
255,7
190,8
64,9
0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе проектные работы
Всего
100,8
100,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
100,8
100,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Строительство сетей водоотведения туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" (проектные работы)
Всего
17415,2
67,2
17348,0
0,0
0,0
0,0

федеральный бюджет
16480,6
0,0
16480,6
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
824,0
0,0
824,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
110,6
67,2
43,4
0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе проектные работы
Всего
67,2
67,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
67,2
67,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Строительство сетей теплоснабжения туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" (проектные работы)
Всего
615074,6
2374,6
245080,0
367620,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
582065,0
0,0
232826,0
349239,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
29103,3
0,0
11641,3
17462,00
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
3906,3
2374,6
612,7
919,00
0,0
0,0
0,0
В том числе проектные работы
Всего
2374,6
2374,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
2374,6
2374,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4. Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г. Благовещенск, Амурская область, 4-я очередь
Всего
483916,9
216705,5
208896,4
58315,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
402588,2
204138,5
198449,7
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
21826,4
11902,0
9924,4
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
59502,3
665,0
522,3
58315,0
0,0
0,0
0,0
Неиспользованные остатки 2014 года
федеральный бюджет
468355,1
468355,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5. Очистные сооружения ливневой канализации центрально-исторического планировочного района г. Благовещенска (в т.ч. проектные работы)
Всего
750096,7
163895,9
342821,1
243406,7
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
712591,9
154926,0 <*>
325850,0 <*>
231815,9 <*>
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
35629,6
7746,3 <*>
16292,5 <*>
11590,8 <*>
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
1875,2
1196,8
678,4
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе кредиторская задолженность на 1 января 2015 года
296,8
296,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.2
Инженерная инфраструктура северо-западного района города Благовещенска (в т.ч. проектные работы)
Всего
1755379,9
6692,4
525000,0
1223687,5
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1662500,0
0,0
498750,0
1163750,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
83125,0
0,0
24937,5
58187,5
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
3062,5
0,0
1312,5
1750,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
6692,4
6692,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Строительство сетей водоснабжения
Всего
162950,3
837,9
74906,0
87206,4
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
154185,0
0,0
71250,0
82935,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
7709,2
0,0
3562,5
4146,7
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
218,2
0,0
93,5
124,7
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
837,9
837,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Строительство сетей водоотведения
Всего
182513,2
938,3
50016,1
131558,8
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
172615,0
0,0
47500,0
125115,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
8630,7
0,0
2375,0
6255,7
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
329,2
0,0
141,1
188,1
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
938,3
938,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Строительство сетей ливневой канализации
Всего
223599,1
1149,1
60024,2
162425,8
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
211470,0
0,0
57000,0
154470,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
10573,5
0,0
2850,0
7723,5
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
406,5
0,0
174,2
232,3
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
1149,1
1149,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4. Строительство сетей электроснабжения
Всего
273366,1
1406,1
119863,1
152096,9
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
258647,0
0,0
114000,0
144647,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
12932,4
0,0
5700,0
7232,4
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
380,6
0,0
163,1
217,5
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
1406,1
1406,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5. Строительство сетей теплоснабжения
Всего
325272,5
1672,4
119918,5
203681,6
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
307705,0
0,0
114000,0
193705,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
15385,3
0,0
5700,0
9685,3
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
509,8
0,0
218,5
291,3
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
1672,4
1672,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6. Строительство сети улиц
Всего
328059,8
384,8
90029,9
237645,1
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
311505,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
15575,2
0,0
4275,0
11300,2
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
594,8
0,0
254,9
339,9
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
384,8
384,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7. Реконструкция автомобильной дороги
Всего
228067,0
267,0
244,1
227555,9
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
216410,0
0,0
0,0
216410,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
10820,5
0,0
0,0
10820,5
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
569,5
0,0
244,1
325,4
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
267,0
267,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8. Строительство сетей связи
Всего
31551,9
36,8
9998,1
21517,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
29963,0
0,0
9500,0
20463,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1498,2
0,0
475,0
1023,2
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
53,9
0,0
23,1
30,8
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
36,8
36,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2
Строительство туристско-развлекательных комплексов
Всего
15950440,0
1575110,0
4735110,0
5735110,0
3905110,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
15950440,0
1575110,0
4735110,0
5735110,0
3905110,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.1
Строительство объектов туристско-развлекательной зоны "Золотая миля"
Всего
9650000,0
0,0
3160000,0
4160000,0
2330000,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
9650000,0
0,0
0,0
4160000,0
2330000,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.2
Строительство тематического многофункционального комплекса "Маленькая Венеция"
Всего
6300440,0
0,0
0,0
1575110,0
1575110,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
6300440,0
1575110,0
1575110,0
1575110,0
1575110,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3
Совершенствование инфраструктуры досуга и массового отдыха для жителей и гостей города
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Создание раздела "Туризм" на официальном сайте города Благовещенска
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Участие в разработке новых маршрутов, экскурсий и экспозиций
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1. Организация и проведение экскурсий в "Доме ремесел"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2. Организация и проведение экскурсий в тематическом центре "Городская усадьба"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске в 2015 - 2020 годах
Всего
215843,8
32463,8
171380,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
федеральный бюджет
186630,0
26630,0
160000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
9520,0
1520,0
8000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
19693,8
4313,8
3380,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
кредиторская задолженность на 1 января 2015 года
68,0
68,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1
Гранты в форме субсидии начинающим предпринимателям
Всего
4587,5
387,5
600,0
900,0
900,0
900,0
900,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
4587,5
387,5
600,0
900,0
900,0
900,0
900,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2
Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию дополнительных групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста без предоставления образовательных услуг
Всего
1155,0
155,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
1155,0
155,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3
Гранты в форме субсидий, направленных на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
Всего
2017,5
577,5
440,0
250,0
250,0
250,0
250,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
190,0
190,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
1827,5
387,5
440,0
250,0
250,0
250,0
250,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4
Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга
Всего
1050,0
0,0
250,0
200,0
200,0
200,0
200,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
1050,0
0,0
250,0
200,0
200,0
200,0
200,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5
Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату участия в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях
Всего
1879,2
209,2
270,0
350,0
350,0
350,0
350,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
1879,2
209,2
270,0
350,0
350,0
350,0
350,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6
Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Всего
1479,8
379,8
300,0
200,0
200,0
200,0
200,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
1479,8
379,8
300,0
200,0
200,0
200,0
200,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.7
Организационная, информационная, консультационная поддержка, поддержка в области повышения инвестиционной активности в сфере малого и среднего предпринимательства
Всего
5194,8
754,8
840,0
900,0
900,0
900,0
900,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
5194,8
754,8
840,0
900,0
900,0
900,0
900,0
кредиторская задолженность на 1 января 2015 года
68,0
68,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.8
Строительство здания бизнес-инкубатора (в том числе проектные работы)
Всего
198480,0
30000,0
168480,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
186630,0
26630,0
160000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
9330,0
1330,0
8000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
2520,0
2040,0
480,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

--------------------------------
<*> Планируемое привлечение федеральных и областных средств на основании приказа Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 81-Пр-15.


------------------------------------------------------------------