По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Правительства Амурской области от 22.06.2015 N 309 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 3 июля 2013 г. N 302"



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2015 г. № 309

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ ОТ 3 ИЮЛЯ 2013 Г. № 302

В целях корректировки программных мероприятий государственной программы "Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы" Правительство области постановляет:
Внести в государственную программу "Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 3 июля 2013 г. № 302 (в редакции постановления Правительства области от 27 мая 2015 г. № 257), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Амурской области
А.А.КОЗЛОВ





Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 22 июня 2015 г. № 309

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

1. В паспорте государственной программы:
1) строку "Участники государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Участники государственной программы
Министерство здравоохранения области;
министерство сельского хозяйства области;
министерство транспорта и строительства области";

2) в строке "Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
а) в позиции "Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
слова "Всего - 31391244,5 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 31389860,0 тыс. рублей, из них:";
слова "средства областного бюджета - 2430486,6 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства областного бюджета - 2429102,1 тыс. рублей, из них:";
слова "2015 год - 255075,3 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 253690,8 тыс. рублей;";
б) в позиции "Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
слова "Всего - 61936352,0 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 61933675,2 тыс. рублей, из них:";
слова "средства областного бюджета - 9186297,3 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства областного бюджета - 9183620,5 тыс. рублей, из них:";
слова "2015 год - 1186418,2 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 1183741,4 тыс. рублей;";
в) в позиции "Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка":
слова "Всего - 1985750,6 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 1990736,0 тыс. рублей, из них:";
слова "средства областного бюджета - 731004,3 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства областного бюджета - 735989,7 тыс. рублей, из них:";
слова "2015 год - 97487,7 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 102473,1 тыс. рублей;";
г) в позиции "Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы":
слова "Всего - 36876439,4 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 36875515,3 тыс. рублей, из них:";
слова "средства областного бюджета - 35357174,4 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства областного бюджета - 35356250,3 тыс. рублей, из них:";
слова "2015 год - 5089284,2 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 5088360,1 тыс. рублей;".
2. В подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
1) в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы:
слова "Всего - 31391244,5 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 31389860,0 тыс. рублей, из них:";
слова "средства областного бюджета - 2430486,6 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства областного бюджета - 2429102,1 тыс. рублей, из них:";
слова "2015 год - 255075,3 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 253690,8 тыс. рублей;";
2) в разделе "Описание системы основных мероприятий":
а) абзац пятый после схемы маршрутизации пациента при оказании медицинской помощи подраздела "Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить в следующей редакции:
"Планируются снижение объема стационарной медицинской помощи и приведение ее к нормативному показателю, количество койкодней в круглосуточном стационаре на 1 жителя снизится на 24% и к 2020 году составит 2,32 на 1 жителя.";
б) абзац первый подраздела "Мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях" изложить в следующей редакции:
"В рамках реализации постановления губернатора Амурской области от 28 апреля 2008 г. № 192 "О Порядке лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, проживающих на территории области, страдающих социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, детей первых трех лет жизни, а также граждан, лекарственные препараты для медицинского применения которым рекомендованы решением контрольно-экспертной комиссии по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан при министерстве здравоохранения Амурской области, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты для медицинского применения отпускаются по рецепту врача (фельдшера) бесплатно" проведены открытые аукционы на услуги логистики и на поставку лекарственных препаратов.";
3) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "31391244,5 тыс. рублей" заменить суммой "31389860,0 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "2430486,6 тыс. рублей" заменить суммой "2429102,1 тыс. рублей".
3. В подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Участники подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Участники подпрограммы
Министерство здравоохранения области;
министерство транспорта и строительства области";

б) в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
слова "Всего - 61936352,0 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 61933675,2 тыс. рублей, из них:";
слова "средства областного бюджета - 9186297,3 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства областного бюджета - 9183620,5 тыс. рублей, из них:";
слова "2015 год - 1186418,2 рубля;" заменить словами "2015 год - 1183741,4 тыс. рублей;";
2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "61936352,0 тыс. рублей" заменить суммой "61933675,2 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "9186297,3 тыс. рублей" заменить суммой "9183620,5 тыс. рублей".
4. В подпрограмме 3 "Охрана здоровья матери и ребенка":
1) в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы:
слова "Всего - 1985750,6 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 1990736,0 тыс. рублей, из них:";
слова "средства областного бюджета - 731004,3 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства областного бюджета - 735989,7 тыс. рублей, из них:";
слова "2015 год - 97487,7 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 102473,1 тыс. рублей;";
2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "1985750,6 тыс. рублей" заменить суммой "1990736,0 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "731004,3 тыс. рублей" заменить суммой "735989,7 тыс. рублей".
5. В подпрограмме 7 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы":
1) в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы:
слова "Всего - 36876439,4 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 36875515,3 тыс. рублей, из них:";
слова "средства областного бюджета - 35357174,4 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства областного бюджета - 35356250,3 тыс. рублей, из них:";
слова "2015 год - 5089284,2 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 5088360,1 тыс. рублей;";
2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "36876439,4 тыс. рублей" заменить суммой "36875515,3 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "35357174,4 тыс. рублей" заменить суммой "35356250,3 тыс. рублей".
6. В приложении № 1 к государственной программе:
1) пункт 1.1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям;
2) столбец 2 пункта 1.9 изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 1.9. Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов";
3) пункт 2.1 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям;
4) в столбце 6 пункта 6 слова "Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (коек/100 тыс. взрослого" заменить словами "Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (коек/100 тыс. взрослого населения)";
5) пункт 7 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящим изменениям.
7. Приложения N№ 3, 4, 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям N№ 4, 5, 6 соответственно к настоящим изменениям.





Приложение № 1
к изменениям

1.1.
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Работы по организации и проведению научно обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
1
100
Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
1
100
Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД (врачебные посещения)
910
898
899
910
910
910
910
910
100
Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
1
100
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям (количество обращений)
-
-
115077
113114
113114
113114
113114
113114
-
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям (количество посещений)
-
-
277686
277696
364696
364696
364696
364696
-
Услуги по проведению флюорографических исследований (количество исследований)
-
-
34492
87000
-
-
-
-
-





Приложение № 2
к изменениям

2.1.
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям (количество обращений)
-
-
48466
52146
52146
52146
52146
52146
-
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям (количество посещений)
-
-
56577
55868
55868
55868
55868
55868
-
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного стационара по профилям (количество пациентов)
-
-
1333
1475
1475
1475
1475
1475
-
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям (количество пациентов)
-
-
10536
12453
12453
12453
12453
12453
-
Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная медицинская помощь (включая санитарно-авиационную эвакуацию и санитарную эвакуацию) (вызовов)
-
-
1300
1300
1300
1300
1300
1300
-
Заготовка, транспортировка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов (ед.)
-
-
1
1
1
1
1
1
-
Патологическая анатомия (ед.)
-
-
1
1
1
1
1
1
-
Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций (пациентодней)
55620
53912
-
-
-
-
-
-
-
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях (койкодней)
732775
625076
-
-
-
-
-
-
-
Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной) (ед.)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Услуги по проведению лабораторных исследований (количество исследований)
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
100





Приложение № 3
к изменениям

7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Выполнение функций государственных органов (процентов)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Обеспечение заявок учреждений на дорогостоящие лекарственные препараты
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Количество жителей Амурской области, направленных на лечение в медицинские организации, находящиеся на территории Российской Федерации, для оказания медицинской услуги по трансплантации почки
4
6
0
3
3
3
3
3
75





Приложение № 4
к изменениям

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(тыс. руб.)
№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Код бюджетной классификации
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
ГРБС
РЗ Пр
ЦСР
ВР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы"
Всего, в том числе:
X
X
X
X
48912964,1
6799947,6
6785127,0
6496755,5
5718646,7
7558589,0
7711218,5
7842679,8
Министерство здравоохранения области
X
X
X
X
48659710,3
6792607,7
6785127,0
6496755,5
5718646,7
7480213,3
7629149,4
7757210,7
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
5479,1
5479,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство сельского хозяйства области
X
X
X
X
10860,8
1860,8
0,0
0,0
0,0
3000,0
3000,0
3000,0
1.
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Всего, в том числе:
X
X
X
X
2429102,1
389528,0
253690,8
267243,3
145396,9
431898,0
463004,8
478340,3
Министерство здравоохранения области
X
X
X
X
2187683,1
385022,9
253690,8
267243,3
145396,9
356522,3
383935,7
395871,2
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
4505,1
4505,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
1612625,8
265031,0
173007,1
199263,5
93653,9
277077,0
294119,1
310474,2
Министерство здравоохранения области
918
0901
0611059
600
54082,0
9859,0
2711,1
6832,00
3211,00
9889,5
10497,8
11081,6
918
0902
0611059
600
1410325,2
233758,8
151442,4
174249,40
81897,30
241661,7
256525,5
270790,1
918
0909
0611059
600
148218,6
21413,2
18853,6
18182,10
8545,60
25525,8
27095,8
28602,5
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Всего, в том числе
X
X
X
X
5678,9
1200,0
850,0
0,0
0,0
1140,4
1210,6
1277,9
Министерство здравоохранения области
918
0909
0611133
200
4478,9
0,0
850,0
0,0
0,0
1140,4
1210,6
1277,9
918
0909
0611133
600
1200,0
1200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Всего, в том числе
X
X
X
X
236995,6
34000,0
34000,0
28560,0
13423,2
39915,4
42370,5
44726,5
Министерство здравоохранения области
918
0909
0611134
200
236995,6
34000,0
34000,0
28560,0
13423,2
39915,4
42370,5
44726,5
1.4.
Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
Всего, в том числе
X
X
X
X
4921,2
1500,0
556,6
467,5
219,7
684,3
726,4
766,7
Министерство здравоохранения области
918
0909
0611135
200
4921,2
1500,0
556,6
467,5
219,7
684,3
726,4
766,7
1.5.
Основное мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего, в том числе
X
X
X
X
298544,6
78694,3
44457,7
37344,5
37344,5
31647,5
33594,0
35462,1
Министерство здравоохранения области
918
1003
0617058
300
298544,6
78694,3
44457,7
37344,5
37344,5
31647,5
33594,0
35462,1
1.6.
Основное мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Всего, в том числе
X
X
X
X
14643,4
2476,1
819,4
1607,8
755,6
2823,5
2997,2
3163,8
Министерство здравоохранения области
918
0909
0611137
200
14643,4
2476,1
819,4
1607,8
755,6
2823,5
2997,2
3163,8
1.7.
Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе:
X
X
X
X
18778,7
6626,6
0,0
0,0
0,0
3234,2
8917,9
0,0
Министерство строительства и архитектуры области
910
0901
0611101
400
4505,1
4505,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения области
918
0902
0611101
400
14273,6
2121,5
0,0
0,0
0,0
3234,2
8917,9
0,0
1.8.
Основное мероприятие 1.12. Расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности
Всего, в том числе
X
X
X
X
236913,9
0,0
0,0
0,0
0,0
75375,7
79069,1
82469,1
Министерство здравоохранения области
918
0902
0611182
400
236913,9
0,0
0,0
0,0
0,0
75375,7
79069,1
82469,1
2.
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Всего, в том числе:
X
X
X
X
9183620,5
1757321,6
1183741,4
946844,8
452522,8
1520781,9
1616320,4
1706087,6
Министерство здравоохранения области
X
X
X
X
9182870,5
1756571,6
1183741,4
946844,8
452522,8
1520781,9
1616320,4
1706087,6
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
8594223,4
1561340,9
1087644,0
889271,4
417957,5
1456186,7
1547875,2
1633947,7
Министерство здравоохранения области
918
0901
0621059
600
6836663,1
1247047,0
827640,3
709773,3
333593,4
1167252,5
1241169,5
1310187,1
918
0902
0621059
600
710879,2
90358,3
103329,6
86796,9
40794,6
122437,1
129967,8
137194,9
918
0903
0621059
600
104007,3
16628,2
13871,7
11816,9
5553,9
17641,7
18726,8
19768,1
918
0904
0621059
600
533316,9
147556,3
89708,3
35988,8
16914,7
76412,8
81112,8
85623,2
918
0906
0621059
600
409356,9
59751,1
53094,1
44895,5
21100,9
72442,6
76898,3
81174,4
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови
Всего, в том числе
X
X
X
X
37798,4
37429,1
369,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения области
918
0906
0621087
200
37798,4
37429,1
369,3





2.3.
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам
Всего, в том числе
X
X
X
X
111397,8
13800,5
14161,8
14161,8
14161,8
17319,7
18385,0
19407,2
Министерство здравоохранения области
918
0901
0627059
300
4205,5
469,1
678,0
678,0
678,0
535,0
567,9
599,5
918
0906
0627059
300
104312,9
13329,7
13477,8
13477,8
13477,8
15886,0
16863,1
17800,7
918
0909
0627059
300
2879,4
1,7
6,0
6,0
6,0
898,7
954,0
1007,0
2.4.
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Всего, в том числе
X
X
X
X
63847,4
10000,0
9480,5
7963,6
3742,9
10264,0
10895,3
11501,1
Министерство здравоохранения области
918
0909
0621138
200
63847,4
10000,0
9480,5
7963,6
3742,9
10264,0
10895,3
11501,1
2.5.
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом
Всего, в том числе
X
X
X
X
257860,7
52144,1
42200,0
35448,0
16660,6
35011,5
37164,9
39231,6
Министерство здравоохранения области
918
0909
0621139
200
257860,7
52144,1
42200,0
35448,0
16660,6
35011,5
37164,9
39231,6
2.6.
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Всего, в том числе
X
X
X
X
44988,0
26098,6
12889,4
0,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
Министерство здравоохранения области
918
0901
0621140
600
18889,4
0,0
12889,4
0,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
918
0909
0621140
600
26098,6
26098,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.7.
Основное мероприятие 2.8. Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования <*>
Всего, в том числе
X
X
X
X
71859,1
55276,3
16582,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения области
918
0901
0621141
600
71859,1
55276,3
16582,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
Основное мероприятие 2.9. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе:
X
X
X
X
1645,7
1232,1
413,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения области
918
0901
0621101
400
895,7
482,1
413,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство строительства и архитектуры области
910
0902
0621101
400
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Всего, в том числе:
X
X
X
X
735989,7
106679,1
102473,1
92389,7
43423,1
125375,3
130577,2
135072,2
Министерство здравоохранения области
X
X
X
X
735765,7
106455,1
102473,1
92389,7
43423,1
125375,3
130577,2
135072,2
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
224,0
224,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
682955,7
100255,1
91609,3
83264,1
39134,0
115866,9
122993,5
129832,8
Министерство здравоохранения области
918
0901
0631059
600
21983,4
2518,7
2344,3
2316,7
1088,8
4310,1
4575,2
4829,6
918
0909
0631059
600
660972,3
97736,4
89265,0
80947,4
38045,2
111556,8
118418,3
125003,2
3.2.
Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
Всего, в том числе
X
X
X
X
18710,9
2000,0
4229,9
3553,1
1670,0
2280,9
2421,2
2555,8
Министерство здравоохранения области
918
0909
0631142
200
18710,9
2000,0
4229,9
3553,1
1670,0
2280,9
2421,2
2555,8
3.3.
Основное мероприятие 3.3. Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка
Всего, в том числе
X
X
X
X
14090,3
2000,0
2000,0
1680,0
789,6
2394,9
2542,2
2683,6
Министерство здравоохранения области
918
0909
0631143
200
14090,3
2000,0
2000,0
1680,0
789,6
2394,9
2542,2
2683,6
3.4.
Основное мероприятие 3.4. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
Всего, в том числе
X
X
X
X
12555,9
2200,0
4633,9
3892,5
1829,5
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения области
918
0909
0631089
200
12555,9
2200,0
4633,9
3892,5
1829,5
0,0
0,0
0,0
3.5.
Основное мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе:
X
X
X
X
7676,9
224,0
0,0
0,0
0,0
4832,6
2620,3
0,0
Министерство строительства и архитектуры области
910
0905
0631101
400
224,0
224,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения области
918
0901
0631101
400
7452,9
0,0
0,0
0,0
0,0
4832,6
2620,3

4.
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
Всего, в том числе
X
X
X
X
928651,9
154207,5
123512,8
117067,5
95945,1
137622,0
146086,9
154210,1
Министерство здравоохранения области
X
X
X
X
928651,9
154207,5
123512,8
117067,5
95945,1
137622,0
146086,9
154210,1
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
767304,3
117383,0
95112,8
93211,5
84732,8
118434,7
125719,4
132710,1
Министерство здравоохранения области
918
0905
0641059
600
652500,7
100739,9
79341,8
79963,8
78506,4
98662,7
104731,2
110554,9
918
0909
0641059
600
114803,6
16643,1
15771,0
13247,7
6226,4
19772,0
20988,2
22155,2
4.2.
Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
Всего, в том числе
X
X
X
X
161347,6
36824,5
28400,0
23856,0
11212,3
19187,3
20367,5
21500,0
Министерство здравоохранения области
918
0909
0641144
200
161347,6
36824,5
28400,0
23856,0
11212,3
19187,3
20367,5
21500,0
5.
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Всего, в том числе
X
X
X
X
111943,5
21500,0
10000,0
0,0
0,0
26710,7
26815,9
26916,9
Министерство здравоохранения области
X
X
X
X
111943,5
21500,0
10000,0
0,0
0,0
26710,7
26815,9
26916,9
5.1.
Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
5443,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1710,7
1815,9
1916,9
Министерство здравоохранения области
918
0901
0651059
600
5443,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1710,7
1815,9
1916,9
5.2.
Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Всего, в том числе
X
X
X
X
105500,0
20500,0
10000,0
0,0
0,0
25000,0
25000,0
25000,0
Министерство здравоохранения области
918
0909
0657060
300
105500,0
20500,0
10000,0
0,0
0,0
25000,0
25000,0
25000,0
5.3.
Основное мероприятие 5.3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год
Всего, в том числе
X
X
X
X
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения области
918
0909
0657084
300
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Всего, в том числе
X
X
X
X
61871,9
14643,6
8954,4
7521,7
3535,2
8553,3
9079,4
9584,3
Министерство здравоохранения области
X
X
X
X
61871,9
14643,6
8954,4
7521,7
3535,2
8553,3
9079,4
9584,3
6.1.
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
61871,9
14643,6
8954,4
7521,7
3535,2
8553,3
9079,4
9584,3
Министерство здравоохранения области
918
0901
0661059
600
61871,9
14643,6
8954,4
7521,7
3535,2
8553,3
9079,4
9584,3
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Всего, в том числе
X
X
X
X
35356250,3
4337004,8
5088360,1
5054453,0
4972542,9
5290015,5
5300801,6
5313072,4
Министерство здравоохранения области
X
X
X
X
35356250,3
4337004,8
5088360,1
5054453,0
4972542,9
5290015,5
5300801,6
5313072,4
7.1.
Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего, в том числе
X
X
X
X
317252,5
43774,1
44924,1
42237,7
42237,7
45278,8
48063,7
50736,4
Министерство здравоохранения области
918
0909
0671019
100
260318,0
34562,4
32784,6
33262,8
33262,8
39737,2
42181,3
44526,9
918
0909
0671019
200
56706,6
9178,5
12133,5
8940,9
8940,9
5503,7
5842,1
6167,0
918
0909
0671019
800
227,9
33,2
6,0
34,0
34,0
37,9
40,3
42,5
7.2.
Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Всего, в том числе
X
X
X
X
4092043,4
4092043,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения области
918
0904
0678735
500
383116,9
383116,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
918
0909
0678735
500
3708926,5
3708926,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.3.
Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
686130,5
104654,9
96784,3
86129,5
29877,0
115864,3
122990,7
129829,8
Министерство здравоохранения области
918
0909
0671059
100
124751,4
18554,8
18554,8
15586,1
4721,5
21160,7
22462,2
23711,3
918
0909
0671059
200
146242,1
25044,9
24360,6
19370,9
1104,4
23997,6
25473,6
26890,1
918
0909
0671059
600
408478,1
60180,0
52993,8
50437,4
23705,6
69503,0
73777,9
77880,4
918
0909
0671059
800
6658,9
875,2
875,1
735,1
345,5
1203,0
1277,0
1348,0
7.4.
Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего, в том числе
X
X
X
X
132001,2
17308,8
17293,4
17293,4
17293,4
19739,6
20953,7
22118,9
Министерство здравоохранения области
918
0909
0678736
500
132001,2
17308,8
17293,4
17293,4
17293,4
19739,6
20953,7
22118,9
7.5.
Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения
Всего, в том числе
X
X
X
X
213182,2
59197,2
41360,9
26180,4
522,8
27001,9
28662,6
30256,4
Министерство здравоохранения области
918
0901
0671145
200
190931,7
51860,7
39000,0
23421,0
184,1
24030,5
25508,5
26926,9
918
0909
0671145
200
22250,5
7336,5
2360,9
2759,4
338,7
2971,4
3154,1
3329,5
7.6.
Основное мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе
X
X
X
X
27411,8
20026,4
5385,4
0,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения области
918
0909
0671101
400
27411,8
20026,4
5385,4
0,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
7.7.
Основное мероприятие 7.8. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения
Всего, в том числе
X
X
X
X
29888228,7
0,0
4882612,0
4882612,0
4882612,0
5080130,9
5080130,9
5080130,9
Министерство здравоохранения области
918
0909
0678735
500
29888228,7
0,0
4882612,0
4882612,0
4882612,0
5080130,9
5080130,9
5080130,9
8.
Подпрограмма 8 "Развитие информатизации в здравоохранении"
Всего, в том числе
X
X
X
X
87935,3
16202,2
13602,6
10586,2
4975,5
13377,8
14200,7
14990,3
Министерство здравоохранения области
X
X
X
X
87935,3
16202,2
13602,6
10586,2
4975,5
13377,8
14200,7
14990,3
8.1.
Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
87935,3
16202,2
13602,6
10586,2
4975,5
13377,8
14200,7
14990,3
Министерство здравоохранения области
918
0909
0681059
600
87935,3
16202,2
13602,6
10586,2
4975,5
13377,8
14200,7
14990,3
9.
Подпрограмма 9 "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту"
Всего, в том числе:
X
X
X
X
17598,9
2860,8
791,8
649,3
305,2
4254,5
4331,6
4405,7
Министерство здравоохранения области
X
X
X
X
6738,1
1000,0
791,8
649,3
305,2
1254,5
1331,6
1405,7
Министерство сельского хозяйства области
X
X
X
X
10860,8
1860,8
0,0
0,0
0,0
3000,0
3000,0
3000,0
9.1.
Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков
Всего, в том числе
X
X
X
X
6738,1
1000,0
791,8
649,3
305,2
1254,5
1331,6
1405,7
Министерство здравоохранения области
918
0909
0691018
200
6738,1
1000,0
791,8
649,3
305,2
1254,5
1331,6
1405,7
9.2.
Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков
Всего, в том числе
X
X
X
X
10860,8
1860,8
0,0
0,0
0,0
3000,0
3000,0
3000,0
Министерство сельского хозяйства области
913
0405
0698724
500
10860,8
1860,8
0,0
0,0
0,0
3000,0
3000,0
3000,0

--------------------------------
<*> В 2014 году действовало "Мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи".





Приложение № 5
к изменениям

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы
Всего
138049685,7
18163310,7
18148086,3
18428229,6
18958605,2
20753165,2
21554027,5
22044261,2
федеральный бюджет
2089493,8
1205766,5
211464,3
149883,2
149883,2
153269,5
219227,1
0,0
областной бюджет
48912964,1
6799947,6
6785127,0
6496755,5
5718646,7
7558589,0
7711218,5
7842679,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
1941,6
487,1
0,0
0,0
0,0
484,9
484,8
484,8
территориальные внебюджетные фонды
80476370,3
9392366,0
10331684,4
10906564,8
12156143,9
12042907,4
12563804,0
13082899,8
юридические лица <*>
6568915,9
764743,5
819810,6
875026,1
933931,4
997914,4
1059293,1
1118196,8
1.
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
Всего
31389860,0
4075639,1
3983129,8
4199968,2
4534303,0
4637497,1
4963765,1
4995557,7
федеральный бюджет
901931,9
340905,4
113749,0
108193,0
108193,0
61450,5
169441,0
0,0
областной бюджет
2429102,1
389528,0
253690,8
267243,3
145396,9
431898,0
463004,8
478340,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
26243500,0
3133868,1
3389134,6
3582717,6
4022620,3
3868374,0
4038582,7
4208202,7
юридические лица
1815326,0
211337,6
226555,4
241814,3
258092,8
275774,6
292736,6
309014,7
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
29671451,8
3610236,7
3788697,1
4023795,4
4374367,0
4421225,6
4625438,4
4827691,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1612625,8
265031,0
173007,1
199263,5
93653,9
277077,0
294119,1
310474,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
26243500,0
3133868,1
3389134,6
3582717,6
4022620,3
3868374,0
4038582,7
4208202,7
юридические лица
1815326,0
211337,6
226555,4
241814,3
258092,8
275774,6
292736,6
309014,7
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Всего
5678,9
1200,0
850,0
0,0
0,0
1140,4
1210,6
1277,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
5678,9
1200,0
850,0
0,0
0,0
1140,4
1210,6
1277,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Всего
236995,6
34000,0
34000,0
28560,0
13423,2
39915,4
42370,5
44726,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
236995,6
34000,0
34000,0
28560,0
13423,2
39915,4
42370,5
44726,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C
Всего
4844,1
935,6
2115,5
896,5
896,5
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4844,1
935,6
2115,5
896,5
896,5
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
Всего
10386,9
4015,1
3507,2
467,5
219,7
684,3
726,4
766,7
федеральный бюджет
5465,7
2515,1
2950,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4921,2
1500,0
556,6
467,5
219,7
684,3
726,4
766,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Основное мероприятие 1.6. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Всего
22635,1
5545,3
5706,2
5691,8
5691,8
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
22635,1
5545,3
5706,2
5691,8
5691,8
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.
Основное мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего
298544,6
78694,3
44457,7
37344,5
37344,5
31647,5
33594,0
35462,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
298544,6
78694,3
44457,7
37344,5
37344,5
31647,5
33594,0
35462,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8.
Основное мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Всего
41829,5
9593,6
7134,8
8484,4
7632,2
2823,5
2997,2
3163,8
федеральный бюджет
27186,1
7117,5
6315,4
6876,6
6876,6
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
14643,4
2476,1
819,4
1607,8
755,6
2823,5
2997,2
3163,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9.
Основное мероприятие 1.9. Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Всего
217170,5
217170,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
217170,5
217170,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10.
Основное мероприятие 1.10. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Всего
393738,9
107621,4
96661,3
94728,1
94728,1
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
393738,9
107621,4
96661,3
94728,1
94728,1
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11.
Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
249670,2
6626,6
0,0
0,0
0,0
64684,7
178358,9
0,0
федеральный бюджет
230891,5
0,0
0,0
0,0
0,0
61450,5
169441,0
0,0
областной бюджет
18778,7
6626,6
0,0
0,0
0,0
3234,2
8917,9
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12.
Основное мероприятие 1.12. Расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности
Всего
236913,9
0,0
0,0
0,0
0,0
75375,7
79069,1
82469,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
236913,9
0,0
0,0
0,0
0,0
75375,7
79069,1
82469,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Всего
61933675,2
8563862,7
7849328,0
7932688,2
8187081,1
9351607,0
9803062,7
10246045,5
федеральный бюджет
1026720,2
853709,4
95206,2
38902,3
38902,3
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
9183620,5
1757321,6
1183741,4
946844,8
452522,8
1520781,9
1616320,4
1706087,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
47451584,3
5455520,9
6037259,5
6377913,7
7088322,7
7181883,7
7497886,6
7812797,2
юридические лица
4271750,2
497310,8
533120,9
569027,4
607333,3
648941,4
688855,7
727160,7
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
60317557,9
7514172,6
7658024,4
7836212,5
8113613,5
9287011,8
9734617,5
10173905,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
8594223,4
1561340,9
1087644,0
889271,4
417957,5
1456186,7
1547875,2
1633947,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
47451584,3
5455520,9
6037259,5
6377913,7
7088322,7
7181883,7
7497886,6
7812797,2
юридические лица
4271750,2
497310,8
533120,9
569027,4
607333,3
648941,4
688855,7
727160,7
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови
Всего
54695,1
54325,8
369,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16896,7
16896,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
37798,4
37429,1
369,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам
Всего
111397,8
13800,5
14161,8
14161,8
14161,8
17319,7
18385,0
19407,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
111397,8
13800,5
14161,8
14161,8
14161,8
17319,7
18385,0
19407,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Основное мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Всего
159488,3
41987,4
39696,3
38902,3
38902,3
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
159488,3
41987,4
39696,3
38902,3
38902,3
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Всего
63847,4
10000,0
9480,5
7963,6
3742,9
10264,0
10895,3
11501,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
63847,4
10000,0
9480,5
7963,6
3742,9
10264,0
10895,3
11501,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.6.
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом
Всего
257860,7
52144,1
42200,0
35448,0
16660,6
35011,5
37164,9
39231,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
257860,7
52144,1
42200,0
35448,0
16660,6
35011,5
37164,9
39231,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.7.
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Всего
44988,0
26098,6
12889,4
0,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
44988,0
26098,6
12889,4
0,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
Основное мероприятие 2.8. Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования <****>
Всего
87065,1
65992,0
21073,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
15206,0
10715,7
4490,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
71859,1
55276,3
16582,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.9.
Основное мероприятие 2.9. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
836774,9
785341,7
51433,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет <***>
835129,2
784109,6
51019,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1645,7
1232,1
413,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка
Всего
1990736,0
240144,8
237591,2
236190,6
203351,0
389846,6
360649,9
322961,9
федеральный бюджет
149968,9
8363,8
0,0
0,0
0,0
91819,0
49786,1
0,0
областной бюджет
735989,7
106679,1
102473,1
92389,7
43423,1
125375,3
130577,2
135072,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1090615,5
123453,2
133350,7
141914,4
157914,4
170500,9
178002,9
185479,0
юридические лица
14161,9
1648,7
1767,4
1886,5
2013,5
2151,4
2283,7
2410,7
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
1787733,1
225357,0
226727,4
227065,0
199061,9
288519,2
303280,1
317722,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
682955,7
100255,1
91609,3
83264,1
39134,0
115866,9
122993,5
129832,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1090615,5
123453,2
133350,7
141914,4
157914,4
170500,9
178002,9
185479,0
юридические лица
14161,9
1648,7
1767,4
1886,5
2013,5
2151,4
2283,7
2410,7
3.2.
Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
Всего
23240,8
6529,9
4229,9
3553,1
1670,0
2280,9
2421,2
2555,8
федеральный бюджет
4529,9
4529,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
18710,9
2000,0
4229,9
3553,1
1670,0
2280,9
2421,2
2555,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Основное мероприятие 3.3. Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка
Всего
14090,3
2000,0
2000,0
1680,0
789,6
2394,9
2542,2
2683,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
14090,3
2000,0
2000,0
1680,0
789,6
2394,9
2542,2
2683,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.
Основное мероприятие 3.4. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
Всего
16389,8
6033,9
4633,9
3892,5
1829,5
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3833,9
3833,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
12555,9
2200,0
4633,9
3892,5
1829,5
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5.
Основное мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
149282,0
224,0
0,0
0,0
0,0
96651,6
52406,4
0,0
федеральный бюджет
141605,1
0,0
0,0
0,0
0,0
91819,0
49786,1
0,0
областной бюджет
7676,9
224,0
0,0
0,0
0,0
4832,6
2620,3
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Подпрограмма 4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Всего
5542149,3
670760,5
744209,6
767062,9
819941,4
808029,8
846913,7
885231,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
928651,9
154207,5
123512,8
117067,5
95945,1
137622,0
146086,9
154210,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
4267179,1
476235,1
577475,8
603863,4
674758,7
617797,0
644980,0
672069,1
юридические лица
346318,3
40317,9
43221,0
46132,0
49237,6
52610,8
55846,8
58952,2
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
5380801,7
633936,0
715809,6
743206,9
808729,1
788842,5
826546,2
863731,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
767304,3
117383,0
95112,8
93211,5
84732,8
118434,7
125719,4
132710,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
4267179,1
476235,1
577475,8
603863,4
674758,7
617797,0
644980,0
672069,1
юридические лица
346318,3
40317,9
43221,0
46132,0
49237,6
52610,8
55846,8
58952,2
4.2.
Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
Всего
161347,6
36824,5
28400,0
23856,0
11212,3
19187,3
20367,5
21500,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
161347,6
36824,5
28400,0
23856,0
11212,3
19187,3
20367,5
21500,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Подпрограмма 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Всего
132443,5
42000,0
10000,0
0,0
0,0
26710,7
26815,9
26916,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
111943,5
21500,0
10000,0
0,0
0,0
26710,7
26815,9
26916,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды <**>
20500,0
20500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1.
Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
5443,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1710,7
1815,9
1916,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
5443,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1710,7
1815,9
1916,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.
Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Всего
126000,0
41000,0
10000,0
0,0
0,0
25000,0
25000,0
25000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
105500,0
20500,0
10000,0
0,0
0,0
25000,0
25000,0
25000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды <**>
20500,0
20500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.3.
Основное мероприятие 5.3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год
Всего
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего
61871,9
14643,6
8954,4
7521,7
3535,2
8553,3
9079,4
9584,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
61871,9
14643,6
8954,4
7521,7
3535,2
8553,3
9079,4
9584,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.1.
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
61871,9
14643,6
8954,4
7521,7
3535,2
8553,3
9079,4
9584,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
61871,9
14643,6
8954,4
7521,7
3535,2
8553,3
9079,4
9584,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Подпрограмма 7. Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы
Всего
36875515,3
4534852,0
5298487,2
5271436,7
5202843,9
5510379,2
5522150,2
5535366,1
федеральный бюджет
10872,8
2787,9
2509,1
2787,9
2787,9
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
35356250,3
4337004,8
5088360,1
5054453,0
4972542,9
5290015,5
5300801,6
5313072,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1402991,4
182788,7
194463,8
200155,7
212527,8
204351,8
204351,8
204351,8
юридические лица
105400,8
12270,6
13154,2
14040,1
14985,3
16011,9
16996,8
17941,9
7.1.
Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
1720243,9
226562,8
239387,9
242393,4
254765,5
249630,6
252415,5
255088,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
317252,5
43774,1
44924,1
42237,7
42237,7
45278,8
48063,7
50736,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1402991,4
182788,7
194463,8
200155,7
212527,8
204351,8
204351,8
204351,8
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.2.
Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Всего
4092043,4
4092043,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4092043,4
4092043,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.3.
Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
791531,3
116925,5
109938,5
100169,6
44862,3
131876,2
139987,5
147771,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
686130,5
104654,9
96784,3
86129,5
29877,0
115864,3
122990,7
129829,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
105400,8
12270,6
13154,2
14040,1
14985,3
16011,9
16996,8
17941,9
7.4.
Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего
132001,2
17308,8
17293,4
17293,4
17293,4
19739,6
20953,7
22118,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
132001,2
17308,8
17293,4
17293,4
17293,4
19739,6
20953,7
22118,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.5.
Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения
Всего
213182,2
59197,2
41360,9
26180,4
522,8
27001,9
28662,6
30256,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
213182,2
59197,2
41360,9
26180,4
522,8
27001,9
28662,6
30256,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.6.
Основное мероприятие 7.6. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
Всего
10872,8
2787,9
2509,1
2787,9
2787,9
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
10872,8
2787,9
2509,1
2787,9
2787,9
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.7.
Основное мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
27411,8
20026,4
5385,4
0,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0




областной бюджет
27411,8
20026,4
5385,4
0,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.8.
Основное мероприятие 7.8. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения
Всего
29888228,7
0,0
4882612,0
4882612,0
4882612,0
5080130,9
5080130,9
5080130,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
29888228,7
0,0
4882612,0
4882612,0
4882612,0
5080130,9
5080130,9
5080130,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.
Подпрограмма 8. Развитие информатизации в здравоохранении
Всего
103894,0
18060,1
15594,3
12712,0
7244,4
15802,1
16774,2
17706,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
87935,3
16202,2
13602,6
10586,2
4975,5
13377,8
14200,7
14990,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
15958,7
1857,9
1991,7
2125,8
2268,9
2424,3
2573,5
2716,6
8.1.
Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
103894,0
18060,1
15594,3
12712,0
7244,4
15802,1
16774,2
17706,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
87935,3
16202,2
13602,6
10586,2
4975,5
13377,8
14200,7
14990,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
15958,7
1857,9
1991,7
2125,8
2268,9
2424,3
2573,5
2716,6
9.
Подпрограмма 9. Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
Всего
19540,5
3347,9
791,8
649,3
305,2
4739,4
4816,4
4890,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
17598,9
2860,8
791,8
649,3
305,2
4254,5
4331,6
4405,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
1941,6
487,1
0,0
0,0
0,0
484,9
484,8
484,8
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.1.
Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков
Всего
6738,1
1000,0
791,8
649,3
305,2
1254,5
1331,6
1405,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
6738,1
1000,0
791,8
649,3
305,2
1254,5
1331,6
1405,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.2.
Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков
Всего
12802,4
2347,9
0,0
0,0
0,0
3484,9
3484,8
3484,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
10860,8
1860,8
0,0
0,0
0,0
3000,0
3000,0
3000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
1941,6
487,1
0,0
0,0
0,0
484,9
484,8
484,8
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

--------------------------------
<*> Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, платные услуги медицинских организаций.
<**> Средства ТФОМС, поступающие в доход бюджета Амурской области на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2014 году.
<***> Остаток средств федерального бюджета, выделенный Министерством здравоохранения Российской Федерации Правительству Амурской области в соответствии с Соглашением от 29 августа 2013 г. № 023 "О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы".
<****> В 2014 году действовало "Мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи".





Приложение № 6
к изменениям

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

№ п/п
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы областного бюджета Амурской области на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"







1.1.
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений







1.2.
Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями
врачебные посещения
662583


175701,2


1.3.
Работы по организации и проведению научно обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний
ед.
1
1
1
9932,0
8492,2
8730,7
1.4.
Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
ед.
1
1
1
1317,5
1317,5
1106,7
1.5.
Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД
врачебные посещения
898
899
910
9284,1
9043,9
8344,7
1.6.
Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования
ед.
1
1
1
9859,0
2711,1
6832,0
1.7.
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям
количество обращений

115077
113114

60634,6
87457,2
1.8.
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям
количество посещений

277686
277696

65749,2
80401,5
1.9.
Услуги по проведению флюорографических исследований
количество исследований

34492
87000

2494,0
5846,4
2.
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"







2.1.
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений







2.1.1.
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям
количество обращений

48466
52146

75637,3
63562,0
2.1.2.
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям
количество посещений

56577
55868

27692,4
23234,9
2.1.3.
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного стационара по профилям
количество пациентов

1333
1475

13871,7
11816,9
2.1.4.
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям
количество пациентов

10536
12453

591516,1
639423,5
2.1.5.
Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная медицинская помощь (включая санитарно-авиационную эвакуацию и санитарную эвакуацию)
вызов

1300
1300

42843,8
35988,8
2.1.6.
Заготовка, транспортировка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
ед.
1
1
1
59680,1
52309,2
44895,5
2.1.7.
Услуги по проведению лабораторных исследований
количество исследований
70000
70000
70000
8350,9
5600,0
4704,0
2.1.8.
Патологическая анатомия
ед.

1
1

76344,8
64318,3
2.1.9.
Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями
врачебные посещения
225240


90358,3


2.1.10.
Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций
пациентодни
53912


16628,2


2.1.11.
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях
койкодни
625076


981333,6


2.1.12.
Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной)
ед.
1


99245,8


2.2.
Основное мероприятие 2.8. Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования <**>







2.2.1.
Услуга по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи населению <*>
количество лиц, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
465
115

65992,0
21073,1

3.
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"







3.1.
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений







3.2.
Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей
койкодни

37499
38000

87327,9
80947,4
3.3.
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям
количество пациентов (ед.)

174
175

2344,3
2316,7
3.4.
Услуги по оказанию стационарной социальной, медицинской, психолого-педагогической помощи детям в доме ребенка
койкодни
37960


95101,8


3.5.
Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства
койкодни
615


2518,7


4.
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"







4.1.
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений







4.2.
Санаторно-курортное лечение взрослых
количество человек

1130
1050

25293,8
34177,8
4.3.
Санаторно-курортное лечение детей
количество человек

1400
1400

53551,1
45786,0
4.4.
Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья
количество посещений

30000
30000

15771,0
13247,7
4.5.
Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения
койкодни
21278


40822,4


4.6.
Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения детям
койкодни
29253


52433,4


4.7.
Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья
среднегодовое количество обслуживаемых лиц
35000


16273,7


5.
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"







5.1.
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений







5.2.
Паллиативная медицинская помощь
количество пациентов

405
405

8954,4
7521,7
5.3.
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях
койкодни
5706


14643,6


6.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"







6.1.
Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений







6.2.
Судебно-медицинская экспертиза
ед.

1
1

52978,2
50424,3
6.3.
Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз вещественных доказательств путем применения лабораторных методов исследования объектов
ед.
1


26828,0


6.4.
Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и исследования трупов
ед.
1


26828,0


6.5.
Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и судебно-медицинских освидетельствований потерпевших и обвиняемых
ед.
1


5208,7


7.
Подпрограмма 8 "Развитие информатизации в здравоохранении"







7.1.
Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений







7.2.
Работы по формированию единой информационной системы здравоохранения Амурской области
ед.
1
1
1
14833,5
13602,6
10586,2

--------------------------------
<*> С учетом средств федерального бюджета.
<**> В 2014 году действовало "Мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи".


------------------------------------------------------------------