По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Правительства Амурской области от 10.08.2015 N 388 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 25 сентября 2013 г. N 443"



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 августа 2015 г. № 388

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. № 443

В целях корректировки объемов финансирования мероприятий, направленных на развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области, Правительство Амурской области постановляет:
Внести в государственную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 25 сентября 2013 г. № 443 (в редакции постановления Правительства области от 22 июня 2015 г. № 302), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Амурской области
А.А.КОЗЛОВ





Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 10 августа 2015 г. № 388

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

"9.
Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 3314873,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 289109,5 тыс. рублей;
2015 год - 231754,2 тыс. рублей;
2016 год - 182953,7 тыс. рублей;
2017 год - 98736,6 тыс. рублей;
2018 год - 1090990,5 тыс. рублей;
2019 год - 1103266,9 тыс. рублей;
2020 год - 318061,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 53781,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1714,7 тыс. рублей;
2015 год - 26004,6 тыс. рублей;
2016 год - 24000,0 тыс. рублей;
2018 год - 658,3 тыс. рублей;
2019 год - 687,3 тыс. рублей;
2020 год - 716,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 3818959,95 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 42837,45 тыс. рублей;
2015 год - 52741,7 тыс. рублей;
2016 год - 1112,8 тыс. рублей;
2017 год - 1168,0 тыс. рублей;
2018 год - 1860550,0 тыс. рублей;
2019 год - 1860550,0 тыс. рублей".

2. В разделе 6 государственной программы:
а) в абзаце первом сумму "3291923,1 тыс. рублей" заменить суммой "3314873,1 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "208804,2 тыс. рублей" заменить суммой "231754,2 тыс. рублей";
в) в абзаце десятом сумму "1825633,8 тыс. рублей" заменить суммой "1838383,8 тыс. рублей";
г) в абзаце двенадцатом сумму "100857,5 тыс. рублей" заменить суммой "100872,0 тыс. рублей";
д) в абзаце тринадцатом сумму "211754,6 тыс. рублей" заменить суммой "211769,1 тыс. рублей";
е) в абзаце пятнадцатом сумму "255326,7 тыс. рублей" заменить суммой "255355,8 тыс. рублей";
ж) в абзаце шестнадцатом сумму "125199,7 тыс. рублей" заменить суммой "130899,7 тыс. рублей";
з) в абзаце семнадцатом сумму "240104,7 тыс. рублей" заменить суммой "244546,6 тыс. рублей";
и) в абзаце восемнадцатом:
сумму "3776,5 тыс. рублей" заменить суммой "53781,1 тыс. рублей";
сумму "3769021,35 тыс. рублей" заменить суммой "3818959,95 тыс. рублей".
3. В подпрограмме 1 "Профессиональное искусство":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1838383,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 91928,4 тыс. рублей;
2015 год - 91126,3 тыс. рублей;
2016 год - 63738,5 тыс. рублей;
2017 год - 29601,1 тыс. рублей;
2018 год - 724094,3 тыс. рублей;
2019 год - 728518,3 тыс. рублей;
2020 год - 109376,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 2929099,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 19199,8 тыс. рублей;
2018 год - 1454950,0 тыс. рублей;
2019 год - 1454950,0 тыс. рублей";

2) в разделе 1.5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "1825633,8 тыс. рублей" заменить суммой "1838383,8 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "78376,3 тыс. рублей" заменить суммой "91126,3 тыс. рублей";
3) таблицу 2 раздела 1.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Таблица 2

Коэффициент значимости основных мероприятий

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство"
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
0,78
0,94
0,99
0,99
0,80
0,80
0,99
1.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
-
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
1.3.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
-
0,05
-
-
0,19
0,19
-
1.4.
Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры
0,22
-
-
-
-
-
-".

4. В подпрограмме 3 "Архивное дело":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 100872,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 16834,0 тыс. рублей;
2015 год - 10849,9 тыс. рублей;
2016 год - 9054,1 тыс. рублей;
2017 год - 4231,9 тыс. рублей;
2018 год - 19231,1 тыс. рублей;
2019 год - 19968,2 тыс. рублей;
2020 год - 20702,8 тыс. рублей";

2) в разделе 3.5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "100857,5 тыс. рублей" заменить суммой "100872,0 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "10835,4 тыс. рублей" заменить суммой "10849,9 тыс. рублей".
5. В подпрограмме 4 "Историко-культурное наследие":
1) пункт 7 паспорта программы изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 211769,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 36866,2 тыс. рублей;
2015 год - 23424,8 тыс. рублей;
2016 год - 27127,7 тыс. рублей;
2017 год - 9207,7 тыс. рублей;
2018 год - 36765,1 тыс. рублей;
2019 год - 38382,8 тыс. рублей;
2020 год - 39994,8 тыс. рублей";

2) в разделе 4.5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "211754,6 тыс. рублей" заменить суммой "211769,1 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "23410,3 тыс. рублей" заменить суммой "23424,8 тыс. рублей".
6. В подпрограмме 6 "Библиотечное обслуживание":
1) пункт 7 паспорта программы изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 255355,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 41928,1 тыс. рублей;
2015 год - 27544,8 тыс. рублей;
2016 год - 26531,0 тыс. рублей;
2017 год - 12402,8 тыс. рублей;
2018 год - 46920,9 тыс. рублей;
2019 год - 48985,4 тыс. рублей;
2020 год - 51042,8 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 6532,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6532,3 тыс. рублей";

2) в разделе 6.5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "255326,7 тыс. рублей" заменить суммой "255355,8 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "27515,7 тыс. рублей" заменить суммой "27544,8 тыс. рублей".
7. В подпрограмме 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 130899,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 28632,8 тыс. рублей;
2015 год - 17968,4 тыс. рублей;
2016 год - 4654,3 тыс. рублей;
2017 год - 7479,0 тыс. рублей;
2018 год - 23042,4 тыс. рублей;
2019 год - 24056,2 тыс. рублей;
2020 год - 25066,6 тыс. рублей";

2) в разделе 7.5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "125199,7 тыс. рублей" заменить суммой "130899,7 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "12268,4 тыс. рублей" заменить суммой "17968,4 тыс. рублей".
8. В подпрограмме 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 244546,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 46310,0 тыс. рублей;
2015 год - 40906,5 тыс. рублей;
2016 год - 35263,9 тыс. рублей;
2017 год - 28127,3 тыс. рублей;
2018 год - 29994,7 тыс. рублей;
2019 год - 31314,6 тыс. рублей;
2020 год - 32629,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 53681,1 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 62862,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7840,0 тыс. рублей;
2015 год - 52741,7 тыс. рублей;
2016 год - 1112,8 тыс. рублей;
2017 год - 1168,0 тыс. рублей";

2) в разделе 8.4 подпрограммы, в абзаце девятом, слова "областного бюджета" заменить словами "федерального и областного бюджетов";
3) в разделе 8.5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "240104,7 тыс. рублей" заменить суммой "244546,6 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "36464,6 тыс. рублей" заменить суммой "40906,5 тыс. рублей";
в) в абзаце девятом сумму "3676,5 тыс. рублей" заменить суммой "53681,1 тыс. рублей";
г) в абзаце десятом сумму "12923,9 тыс. рублей" заменить суммой "62862,5 тыс. рублей";
4) в разделе 8.6 подпрограммы:
а) в абзаце третьем подпрограммы слова "10 учреждений" заменить словами "14 учреждений";
б) таблицу 10 изложить в следующей редакции:

"Таблица 10

Коэффициент значимости основных мероприятий

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
0,57
0,58
0,58
0,99
0,58
0,80
0,80
1.2.
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
0,18
-
-
-
0,10
0,10
0,10
1.3.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
-
0,01
-
-
0,19
0,10
0,10
1.4.
Осуществление переданных органам (памятниках истории и культуры народов) государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия
0,02
0,01
0,02
0,02
-
-
-
1.5.
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
-
0,01
0,01
0,01
-
-
-
1.6.
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры
0,01
0,01
-
-
-
-
-
1.7.
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
0,01
0,01
-
-
-
-
-
1.8.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
0,10
0,01
-
-
-
-
-
1.9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
0,10
0,35
0,39
0,39
-
-
-
1.10.
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
0,01
0,01
-
-
-
-
-".


8. В приложении № 1 к государственной программе:
1) пункт 7, подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:

"7.
Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Число мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, ед.
59
77
50
50
50
74
74
74
125
7.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Число лауреатов премии в области литературы и искусства, число стипендиатов, чел.
13
13
13
13
13
13
13
13
100
Число участников мероприятий для самодеятельных творческих коллективов, чел.
2568
3800
5500
3500
4000
4000
4200
4500
175";

2) подпункт 8.3 изложить в следующей редакции:

"8.3.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
2015
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Количество введенных в эксплуатацию (реконструируемых) зданий учреждений культуры, ед.



1

1
1
1
100";

3) подпункт 8.8 изложить в следующей редакции:

"8.8.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Количество муниципальных образований, оснащенных мобильными системами обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек, ед.

3





-

Количество муниципальных образований, создавших модельные библиотеки, ед.
-
1
1
-
-

-

-
Количество муниципальных образований, оснащенных многофункциональными мобильными культурными центрами, ед.

12





-".


9. В приложении № 3 к государственной программе:
1) позицию "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:


"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"
Всего, в том числе:




3314873,1
289109,5
231754,2
182953,7
98736,6
1090990,5
1103266,9
318061,7
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0300000

1676517,7
287609,5
231367,7
175271,2
98686,6
282232,9
294541,7
306808,1
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
930
0801
0300000

1500,0
1500,0
-
-
-
-
-
-
Министерство внутренней и информационной политики Амурской области
934
0801
0300000

34522,9
-
386,5
250,0
50,0
11307,6
11275,2
11253,6
Министерство строительства и архитектуры Амурской области
910
0801
0300000

1602332,5
-
-
7432,5
-
797450,0
797450,0
-";

2) пункт 1, подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.
Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0310000

591283,8
91928,4
91126,3
63738,5
29601,1
100544,3
104968,3
109376,9
Министерство транспорта и строительства Амурской области
937
0801
0310000

1247100,0




623550,0
623550,0

1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0311059
600
585902,8
87128,4
90567,6
63734,4
29597,0
100539,8
104963,6
109372,0";

1) пункт 3, подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:

"3.
Подпрограмма 3 "Архивное дело"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0330000

100872,0
16834,0
10849,9
9054,1
4231,9
19231,1
19968,2
20702,8
3.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0331059
600
99181,2
15143,2
10849,9
9054,1
4231,9
19231,1
19968,2
20702,8";

2) пункт 4, подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:

"4.
Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0340000

211769,1
36866,2
23424,8
27127,7
9207,7
36765,1
38382,8
39994,8
Министерство транспорта и строительства Амурской области
937
0801
0341222

7432,5


7432,5




4.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0341059
600
202434,4
34990,3
23424,8
19691,1
9203,6
36760,6
38378,1
39989,9";

3) пункт 6, подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:

"6.
Подпрограмма 6 "Библиотечное обслуживание"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0360000

255355,8
41928,1
27544,8
26531,0
12402,8
46920,9
48985,4
51042,8
6.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0361059
600
254475,9
41074,6
27540,7
26526,9
12398,7
46916,4
48980,7
51037,9";

4) пункт 7, подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:

"7.
Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
017
0801
0370000

130899,7
28632,8
17968,4
4654,3
7479,0
23042,4
24056,2
25066,6
7.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0371222
200
2064,6
90,0
200,0
200,0
200,0
438,9
458,2
477,5
917
0801
0371222
600
128835,1
28542,8
17768,4
4454,3
7279,0
22603,5
23598,0
24589,1";

4) пункт 8, подпункт 8.1 изложить в следующей редакции:

"8.
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0804
0380000

244546,6
46310,0
40906,5
35263,9
28127,3
29994,7
31314,6
32629,6
8.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0804
0381019
100
145091,6
19603,0
19418,8
19516,4
19516,4
21404,9
22346,8
23285,3
917
0804
0381019
200
24760,9
11482,2
5837,0
2329,4
2329,4
888,6
927,7
966,6
917
0804
0381019
800
138,3
18,6
18,6
18,6
18,6
20,4
21,3
22,2";

5) подпункт 8.9 изложить в следующей редакции:

"8.9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0804
0381059
600
40932,9
5638,4
15632,1
13399,5
6262,9".




10. В приложении № 4 к государственной программе:
1) позицию "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:


"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"
Всего, в том числе:
7187614,15
333661,65
310500,5
208066,5
99904,6
2952198,8
2964504,2
318777,9
Федеральный бюджет
3818959,95
42837,45
52741,7
1112,8
1168,0
1860550,0
1860550,0
-
Областной бюджет
3314873,1
289109,5
231754,2
182953,7
98736,6
1090990,5
1103266,9
318061,7
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
53781,1
1714,7
26004,6
24000,0
-
658,3
687,3
716,2
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-";

2) пункт 1, подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.
Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство"
Всего
4767483,6
111128,2
91126,3
63738,5
29601,1
2179044,3
2183468,3
109376,9
Федеральный бюджет
2929099,8
19199,8
-
-
-
1454950,0
1454950,0
-
Областной бюджет
1838383,8
-
91126,3
63738,5
29601,1
724094,3
728518,3
109376,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований








Территориальные внебюджетные фонды


-
-
-
-
-

Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-

1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
585902,8
87128,4
90567,6
63734,4
29597,0
100539,8
104963,6
109372,0
Федеральный бюджет

-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
585902,8
87128,4
90567,6
63734,4
29597,0
100539,8
104963,6
109372,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований








Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-";

3) пункт 3, подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:

"3.
Подпрограмма 3 "Архивное дело"
Всего
100872,0
16834,0
10849,9
9054,1
4231,9
19231,1
19968,2
20702,8
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
100872,0
16834,0
10849,9
9054,1
4231,9
19231,1
19968,2
20702,8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований








Территориальные внебюджетные фонды


-
-
-
-
-

Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-

3.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
99181,2
15143,2
10849,9
9054,1
4231,9
19231,1
19968,2
20702,8
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
99181,2
15143,2
10849,9
9054,1
4231,9
19231,1
19968,2
20702,8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований








Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-";

4) пункт 4, подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:

"4.
Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие"
Всего
211769,1
36866,2
23424,8
27127,7
9207,7
36765,1
38382,8
39994,8
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
211769,1
36866,2
23424,8
27127,7
9207,7
36765,1
38382,8
39994,8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований








Территориальные внебюджетные фонды

-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица








4.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
202434,3
34990,3
23420,7
19691,1
9203,6
36760,6
38378,1
39989,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
202434,3
34990,3
23420,7
19691,1
9203,6
36760,6
38378,1
39989,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований








Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-";

5) пункт 6, подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:

"6.
Подпрограмма 6 "Библиотечное обслуживание"
Всего
261888,1
48460,4
27544,8
26531,0
12402,8
46920,9
48985,4
51042,8
Федеральный бюджет
6532,3
6532,3
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
255355,8
41928,1
27544,8
26531,0
12402,8
46920,9
48985,4
51042,8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований








Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
6.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
254475,9
41074,6
27540,7
26526,9
12398,7
46916,4
48980,7
51037,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
254475,9
41074,6
27540,7
26526,9
12398,7
46916,4
48980,7
51037,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований








Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-";

6) пункт 7, подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:

"7.
Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Всего
130899,7
28632,8
17968,4
4654,3
7479,0
23042,4
24056,2
25066,6
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
130899,7
28632,8
17968,4
4654,3
7479,0
23042,4
24056,2
25066,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
7.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Всего
130899,7
28632,8
17968,4
4654,3
7479,0
23042,4
24056,2
25066,6
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
130899,7
28632,8
17968,4
4654,3
7479,0
23042,4
24056,2
25066,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-";

7) пункт 8, подпункт 8.1 изложить в следующей редакции:

"8.
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Всего
361090,2
55764,7
119652,8
60376,7
29295,3
30653,0
32001,9
33345,8
Федеральный бюджет
62862,5
7840,0
52741,7
1112,8
1168,0
-
-
-
Областной бюджет
244546,6
46310,0
40906,5
35263,9
28127,3
29994,7
31314,6
32629,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
53681,1
1614,7
26004,6
24000,0

658,3
687,3
716,2
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
169990,8
31103,8
25274,4
21864,4
21864,4
22313,9
23295,8
24274,1
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
169990,8
31103,8
25274,4
21864,4
21864,4
22313,9
23295,8
24274,1
Консолидированные бюджеты муниципальных образований








Территориальные внебюджетные фонды








Юридические лица";









8) подпункт 8.3 изложить в следующей редакции:

"8.3.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Всего
118798,1
-
75897,7
24000,0
-
6034,9
6300,5
6565,0
Федеральный бюджет
49897,7
-
49897,7
-
-
-
-
-
Областной бюджет
17182,2
-
-
-
-
5486,3
5727,7
5968,2
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
51718,2

26000,0
24000,0

548,6
572,8
596,8
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-";

9) подпункты 8.8, 8.9 изложить в следующей редакции:

"8.8.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
Всего
6491,1
6445,6
45,5
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
5453,6
5412,7
40,9
-
-
-
-
-
Областной бюджет
250,0
250,0
-
-
-
-
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
787,5
782,9
4,6





Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
40932,9
5638,4
15632,1
13399,5
6262,9
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
40932,9
5638,4
15632,1
13399,5
6262,9
-
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований








Территориальные внебюджетные фонды








Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-".

11. В приложении № 5 к государственной программе:
1) раздел "Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить в следующей редакции:

"Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
1. Работы по комплектованию, учету и хранению архивных фондов
ед.
2
1
1
10903,6
7414,65
6537,1
2. Работы по исполнению запросов
ед.
1
1
1
4198,3
2883,5
2517,0";

2) раздел "Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить в следующей редакции:

"Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
1. Работы по паспортизации памятников истории и культуры
ед.
1
1
1
6169,8
2156,8
2473,9
2. Работы по мониторингу состояния памятников истории и культуры
ед.
1
1
1
1542,5
539,2
618,5
3. Работы по обеспечению учета и сохранности музейных фондов
ед.
1
1
1
4153,9
3203,25
2821,8
4. Работы по организации публичного представления музейных ценностей
ед.
1
1
1
20280,6
15639,3
13776,9";

3) раздел "Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить в следующей редакции:

"Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
1. Библиотечное и информационное обслуживание пользователей
число зарегистрированных пользователей, чел.
33400
35000
33400
17743,8
13152,2
13051,3
2. Услуги по доставке книг на дом лицам с ограниченными возможностями здоровья
число обслуживаемых лиц, чел.
25
25
25
432,8
268,4
318,3
3. Работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов
ед.
3
2
2
11576,7
8589,2
8515,2
4. Работы по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек
ед.
2
2
2
6311,3
4831,5
4642,1";

4) раздел "Основное мероприятие 8.9. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить в следующей редакции:

"Основное мероприятие 8.9. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
1. Работы по ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности
ед.
1
1
1
1634,0
4651,0
4261,0
2. Работы по хозяйственному и транспортному обслуживанию
ед.
1
1
1
3099,5
8819,4
8079,9
3. Работы по организации планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
ед.
1
1
1
404,9
1097,3
1058,6".

12. Приложения № 8, № 10 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящим изменениям.





Приложение № 1
к изменениям

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и механизм предоставления и распределения субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства федерального и (или) областного бюджетов, бюджетам муниципальных образований Амурской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (далее - субсидия, муниципальные образования), а также критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидии.
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Амурской области, связанных со строительством (реконструкцией) объектов культуры (домов культуры, клубов, кинотеатров, библиотек, музеев, архивов, детских музыкальных школ, школ искусств) и центров культурного развития муниципальной собственности (далее - объекты капитального строительства).
3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий является министерство культуры и архивного дела области (далее - главный распорядитель).
4. Условиями предоставления субсидий являются:
а) наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) наличие в решении о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств по финансированию объектов капитального строительства в размере не менее 10,0% от сметной стоимости объекта капитального строительства;
в) наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и положительное заключение о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства.
5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:
отсутствие объектов капитального строительства соответствующего профиля в муниципальном образовании (либо наличие объектов капитального строительства, находящихся в аварийном состоянии);
софинансирование из федерального бюджета строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов, в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы".
6. Муниципальные образования, претендующие на получение субсидий, представляют главному распорядителю в течение 14 дней со дня объявления отбора следующие документы:
заявку на предоставление субсидии;
копию утвержденной муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, заверенную подписью руководителя уполномоченного органа муниципального образования;
копию утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и положительное заключение о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства, заверенную подписью руководителя уполномоченного органа муниципального образования;
выписку из решения о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год и плановый период о наличии бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств по финансированию объектов капитального строительства в размере не менее 10,0% от сметной стоимости объекта капитального строительства, заверенную руководителем финансового органа;
пояснительную записку, содержащую обоснование целесообразности строительства (реконструкции) объекта капитального строительства.
7. Главный распорядитель осуществляет отбор муниципальных образований в соответствии с условиями и критериями отбора, указанными в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка, для предоставления субсидий.
8. Размер субсидий бюджету муниципального образования определяется по формуле:



Si - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;
S - общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в текущем финансовом году;
Vi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
Di - объем средств, выделяемый i-м муниципальным образованием на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, составляющий не менее 10,0% от сметной стоимости объекта капитального строительства.
9. Распределение субсидий утверждается Правительством Амурской области.
10. Предоставление субсидий осуществляется на основании заключенного между главным распорядителем и органом местного самоуправления муниципального образования соглашения о предоставлении субсидий (далее - соглашение). Форма соглашения утверждается главным распорядителем.
11. Муниципальные образования обеспечивают достижение показателя результативности использования субсидий - количество введенных в эксплуатацию (реконструируемых) объектов капитального строительства, значение которого определяется соглашением.
12. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем.
13. В случае отсутствия потребности муниципального образования в субсидиях в утвержденном размере, что подтверждается письменным обращением муниципального образования, неиспользованные субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета. Неиспользованные остатки субсидий, источником финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета, подлежат перераспределению.
14. В случае увеличения в текущем году утвержденного объема бюджетных ассигнований осуществляется дополнительное распределение.
15. Перераспределение (дополнительное распределение) субсидий осуществляется на основании письменных обращений муниципальных образований о дополнительной потребности в порядке, установленном пунктами 6 - 8 настоящего Порядка, путем внесения изменений в постановление о распределении субсидий. О предстоящем перераспределении (дополнительном распределении) субсидий главный распорядитель письменно извещает муниципальные образования не менее чем за 10 дней до окончания срока подачи документов на предоставление субсидий.
16. Уполномоченный орган муниципального образования:
ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет главному распорядителю сведения о расходовании субсидий по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - сведения об исполнении графика выполнения мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
а также иные отчеты по формам, предусмотренным соглашением.
17. Главный распорядитель ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство финансов Амурской области сведения о расходовании субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
18. Оценка эффективности использования субсидий муниципальным образованием в отчетном финансовом году осуществляется главным распорядителем на основании сравнения установленных соглашением и фактически достигнутых муниципальным образованием по итогам отчетного финансового года значений показателей результативности использования субсидии.
19. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в областной бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном министерством финансов области.
В соответствии с решением главного распорядителя о наличии потребности в не использованном на 1 января текущего финансового года остатке субсидий средства в размере, не превышающем остатка субсидий, могут быть возвращены в текущем финансовом году бюджету муниципального образования на те же цели в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
20. Уполномоченные органы муниципальных образований несут ответственность за результативность, целевое использование субсидий, достоверность представляемых главному распорядителю сведений (документов, отчетов).





Приложение № 1
к Порядку


Сведения
о расходовании субсидии на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности
______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

по состоянию на "__" _____________ 20__ г.

№ п/п
Наименование мероприятия
Утвержденный объем финансирования, тыс. руб.
Профинансировано нарастающим итогом на конец отчетного периода, тыс. руб.
Кассовое исполнение расходов, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
всего
в том числе за счет:
всего
в том числе за счет:
всего
в том числе за счет:
всего
в том числе за счет:
субсидий федерального бюджета
субсидий областного бюджета
местного бюджета
субсидий федерального бюджета
субсидий областного бюджета
местного бюджета
субсидий федерального бюджета
субсидий областного бюджета
местного бюджета
субсидий федерального бюджета
субсидий областного бюджета
местного бюджета



















Глава муниципального образования ____________________/Ф.И.О./

Начальник финансово-экономического отдела ____________________/Ф.И.О./
М.П.





Приложение № 2
к Порядку


Сведения
о расходовании субсидии на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности

по состоянию на "__" _____________ 20__ г.

№ п/п
Наименование муниципального образования
Наименование мероприятия
Утвержденный объем финансирования, тыс. руб.
Профинансировано нарастающим итогом на конец отчетного периода, тыс. руб.
Кассовое исполнение расходов, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
всего
в том числе за счет:
всего
в том числе за счет:
всего
в том числе за счет:
всего
в том числе за счет:
субсидий федерального бюджета
субсидий областного бюджета
местного бюджета
субсидий федерального бюджета
субсидий областного бюджета
местного бюджета
субсидий федерального бюджета
субсидий областного бюджета
местного бюджета
субсидий федерального бюджета
субсидий областного бюджета
местного бюджета




















Руководитель ____________________/Ф.И.О./





Приложение № 2
к изменениям

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА РОССИИ
(2012 - 2018 ГОДЫ)"

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и механизм предоставления и расходования субсидий, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов, бюджетам муниципальных образований Амурской области на софинансирование мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" (далее соответственно - субсидии, муниципальные образования), а также критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий.
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по развитию учреждений культуры, связанных с созданием модельных библиотек.
3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий является министерство культуры и архивного дела Амурской области (далее - главный распорядитель).
4. Условиями предоставления субсидии являются:
наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий, указанных пунктом 2 настоящего Порядка;
наличие в решении о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств по развитию учреждений культуры, связанных с созданием модельных библиотек, в размере не менее 10,0% от потребности бюджета муниципального образования в средствах на реализацию данного мероприятия;
обязательство муниципального образования по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых нормативными правовыми актами муниципального образования, значениям показателей результативности предоставления субсидий.
5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является наличие библиотеки, расположенной в отремонтированном, оснащенном библиотечной мебелью и охранной сигнализацией помещении, получившей наиболее высокое значение коэффициента уровня приоритетности.
Коэффициент уровня приоритетности (Кпр) определяется по формуле:

Кпр = НС + НК + Ко + НТ + НП + Чн,

где:
НС - показатель наличия в библиотеке каналов связи и технических возможностей для подключения к сети Интернет, принимающий значения:
при наличии каналов связи и технических возможностей для подключения к сети Интернет - 1;
при отсутствии каналов связи и технических возможностей для подключения к сети Интернет - 0;
НК - показатель наличия персонала, прошедшего повышение квалификации не ранее 2010 года, принимающий значения:
при наличии персонала, прошедшего повышение квалификации не ранее 2010 года, - 1;
при отсутствии персонала, прошедшего повышение квалификации не ранее 2010 года, - 0;
Ко - показатель книгообеспеченности библиотеки, принимающий значение:
при книгообеспеченности на уровне 4 и более книг на 1 жителя муниципального образования - 1;
при книгообеспеченности на уровне менее 4 книг на 1 жителя муниципального образования - 0;
НТ - показатель наличия компьютерной техники, принимающий значения:
при наличии на балансе библиотеки компьютерной техники - 1;
при отсутствии на балансе библиотеки компьютерной техники - 0;
НП - показатель наличия подписки на периодические издания для формирования библиотечного фонда за первое полугодие текущего года не менее 15 наименований на 1000 человек, принимающий значения:
при наличии подписки на периодические издания для формирования библиотечного фонда за первое полугодие текущего года не менее 15 наименований на 1000 человек - 1;
при отсутствии подписки на периодические издания для формирования библиотечного фонда за первое полугодие текущего года не менее 15 наименований на 1000 человек - 0;
Чн - показатель численности населения муниципального образования по состоянию на 1 января 2014 года, принимающий значения:
при численности населения муниципального образования по состоянию на 1 января 2014 года не менее 500 человек - 1;
при численности населения муниципального образования по состоянию на 1 января 2014 года менее 500 человек - 0.
В формировании показателей используются официальные статистические данные.
6. Муниципальное образование, претендующее на получение субсидий, представляет главному распорядителю следующие документы:
заявку для участия в отборе, подписанную главой муниципального образования (главой местной администрации);
копию утвержденной муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, заверенную подписью руководителя уполномоченного органа муниципального образования;
выписку из решения о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год и плановый период о наличии бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств по финансированию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" в размере не менее 10% от потребности бюджета муниципального образования в средствах на реализацию данного мероприятия, заверенную руководителем финансового органа;
пояснительную записку.
7. Главный распорядитель осуществляет отбор муниципальных образований в соответствии с условиями и критерием отбора, указанными в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка, для предоставления субсидий.
8. Размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет субсидий определяется по формуле:

Yi = Кпр x 0,9 / РБОi, где:

Yi - размер уровня софинансирования расходного обязательства i-го муниципального образования за счет субсидий;
Кпр - коэффициент уровня приоритетности;
0,9 - средний уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет субсидий;
РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год, рассчитанный министерством финансов области в соответствии с методикой согласно приложению № 2 к Закону Амурской области от 11 октября 2011 г. № 529-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Амурской области".
9. Объем субсидии i-му муниципальному образованию на софинансирование расходных обязательств определяется по формуле:

Di = D x (Пdi x Yi) / (Пd x Yi), где:

Di - объем субсидий i-му муниципальному образованию;
D - общий объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в текущем финансовом году на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
Пdi - заявленная i-му муниципальным образованием потребность в субсидии на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
Пd - общий объем потребности муниципальных образований в субсидиях на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в текущем финансовом году.
10. Распределение субсидии утверждается Правительством Амурской области.
11. Предоставление субсидий осуществляется на основании заключенного между главным распорядителем и органом местного самоуправления муниципального образования соглашения о предоставлении субсидий (далее - соглашение). Форма соглашения утверждается главным распорядителем.
12. Муниципальные образования обеспечивают достижение следующих показателей результативности использования субсидий, значения которых определяются соглашением:
а) количество муниципальных образований, создавших модельные библиотеки;
б) доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети;
в) количество книговыдач на 1 жителя муниципального образования.
13. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем.
14. В случае отсутствия потребности муниципального образования в субсидиях в утвержденном размере, что подтверждается письменным обращением муниципального образования, неиспользованные субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета.
15. В случае увеличения в текущем году утвержденного объема бюджетных ассигнований осуществляется дополнительное распределение.
16. Дополнительное распределение субсидий осуществляется на основании письменных обращений муниципальных образований о дополнительной потребности в порядке, установленном пунктами 4 - 8 настоящего Порядка, путем внесения изменений в постановление о распределении субсидий.
О предстоящем дополнительном распределении субсидий главный распорядитель письменно извещает муниципальные образования не менее чем за 10 дней до окончания срока подачи документов на предоставление субсидий.
17. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет главному распорядителю отчет о расходовании субсидий по форме, установленной соглашением.
18. Главный распорядитель ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство финансов области сведения о расходовании субсидий по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
19. Оценка эффективности использования субсидии муниципальным образованием в отчетном финансовом году осуществляется главным распорядителем на основании сравнения установленных соглашением и фактически достигнутых муниципальным образованием по итогам отчетного финансового года значений показателей результативности использования субсидии.
20. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в областной бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном министерством финансов области.
В соответствии с решением главного распорядителя о наличии потребности в не использованном на 1 января текущего финансового года остатке субсидий средства в размере, не превышающем остатка субсидий, могут быть возвращены в текущем финансовом году бюджету муниципального образования на те же цели в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
21. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований несут ответственность за результативность, целевое использование субсидий, достоверность представляемых главному распорядителю сведений (документов, отчетов).





Приложение
к Порядку


Сведения
о расходовании субсидии на софинансирование расходных
обязательств на реализацию мероприятий федеральной целевой
программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"

по состоянию на "__" _____________ 20__ г.

№ п/п
Наименование муниципального образования
Утвержденный объем финансирования, тыс. руб.
Профинансировано нарастающим итогом на конец отчетного периода, тыс. руб.
Кассовое исполнение расходов, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
всего
в том числе за счет:
всего
в том числе за счет:
всего
в том числе за счет:
всего
в том числе за счет:
субсидий федерального бюджета
субсидий областного бюджета
местного бюджета
субсидий федерального бюджета
субсидий областного бюджета
местного бюджета
субсидий федерального бюджета
субсидий областного бюджета
местного бюджета
субсидий федерального бюджета
субсидий областного бюджета
местного бюджета



















Руководитель ____________________/Ф.И.О./


------------------------------------------------------------------