По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Белогорска от 23.09.2015 N 1713 "О внесении изменений в постановление от 15 октября 2014 г. N 1877 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2015 г. № 1713

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2014 Г. № 1877 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ И ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Г. БЕЛОГОРСК НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в целях корректировки объемов финансирования муниципальной программы в постановление администрации г. Белогорск от 15 октября 2014 г. № 1877 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" внести следующие изменения - постановляю:
1. Строку 9 раздела 1 "Паспорт программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"9.
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет местного бюджета составляет 105793,517 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 28440,617 тыс. руб.;
2016 г. - 23438,1 тыс. руб.;
2017 г. - 20278,1 тыс. руб.;
2018 г. - 10941,7 тыс. руб.;
2019 г. - 11207,8 тыс. руб.;
2020 г. - 11487,2 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета составляет 115641,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 115641,0 тыс. руб.".

2. Абзац 1 раздела 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет местного бюджета составляет 105793,517 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 28440,617 тыс. руб.;
2016 г. - 23438,1 тыс. руб.;
2017 г. - 20278,1 тыс. руб.;
2018 г. - 10941,7 тыс. руб.;
2019 г. - 11207,8 тыс. руб.;
2020 г. - 11487,2 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет областного бюджета составляет 115641,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 115641,0 тыс. руб.".
3. Строку 7 раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы I "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 66787,486 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 17134,486 тыс. руб.;
2016 г. - 18156,5 тыс. руб.;
2017 г. - 14996,5 тыс. руб.;
2018 г. - 5500,0 тыс. руб.;
2019 г. - 5500,0 тыс. руб.;
2020 г. - 5500,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет областного бюджета составляет 115641,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 115641,0 тыс. руб.".

4. В разделе 4 "Описание системы основных мероприятий" подпрограммы I "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы наименование основного мероприятия 1 изложить в следующей редакции: "1. Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального образования".

5. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы I "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 66787,486 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 г. - 17134,486 тыс. руб.;
2016 г. - 18156,5 тыс. руб.;
2017 г. - 14996,5 тыс. руб.;
2018 г. - 5500,0 тыс. руб.;
2019 г. - 5500,0 тыс. руб.;
2020 г. - 5500,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет областного бюджета составляет 115641,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 115641,0 тыс. руб.".
6. Таблицу "Коэффициенты значимости основных мероприятий" раздела 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы I "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 "Развитие улично-дорожной сети"
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 1.1. Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального образования
0,13
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 1.2. Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
0,87
-
-
-
-
-".

7. Строку 7 раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы II "Обеспечение безопасности дорожного движения" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 4785,087 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 4025,087 тыс. руб.;
2016 г. - 200,0 тыс. руб.;
2017 г. - 200,0 тыс. руб.;
2018 г. - 120,0 тыс. руб.;
2019 г. - 120,0 тыс. руб.;
2020 г. - 120,0 тыс. руб.
Планируется привлечение средств областного и федерального бюджетов".

8. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы II "Обеспечение безопасности дорожного движения" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 4785,087 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 4025,087 тыс. руб.;
2016 г. - 200,0 тыс. руб.;
2017 г. - 200,0 тыс. руб.;
2018 г. - 120,0 тыс. руб.;
2019 г. - 120,0 тыс. руб.;
2020 г. - 120,0 тыс. руб.".
9. Строку 7 раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы III "Организация транспортного обслуживания населения" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 34220,944 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 7281,044 тыс. руб.;
2016 г. - 5081,6 тыс. руб.;
2017 г. - 5081,6 тыс. руб.;
2018 г. - 5321,7 тыс. руб.;
2019 г. - 5587,8 тыс. руб.;
2020 г. - 5867,2 тыс. руб.".


10. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы III "Организация транспортного обслуживания населения" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 34220,944 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 7281,044 тыс. руб.;
2016 г. - 5081,6 тыс. руб.;
2017 г. - 5081,6 тыс. руб.;
2018 г. - 5321,7 тыс. руб.;
2019 г. - 5587,8 тыс. руб.;
2020 г. - 5867,2 тыс. руб.".
11. Таблицу "Коэффициенты значимости основных мероприятий" раздела 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы I "Организация транспортного обслуживания населения" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения"
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
0,99
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 3.2. Создание системы диспетчерского управления и информирования пассажиров
0,01
-
-
-
-
-".

12. Приложения № 1, № 2, № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему постановлению.
13. Опубликовать постановление в газете "Белогорский вестник".
14. Внести в подраздел 3.1 раздела 3 "Экономика, финансы, бюджет города" базы нормативных правовых актов администрации города Белогорск.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по ЖКХ - начальника МКУ "Управление ЖКХ" А.Н.Башуна.

Глава
муниципального образования
города Белогорска
С.Ю.МЕЛЮКОВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 23 сентября 2015 г. № 1713

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Срок реализации
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Наименование показателя, единица измерения
Базисный год
Значение планового показателя по годам реализации
Отношение последнего года к базисному году, %
начало
завершение
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Протяженность автомобильных дорог общего пользования, не соответствующих нормативным требованиям, км
78,4
79
76
73
70
67
62,7
80





Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, ед.
1484
1460
1435
1410
1385
1360
1336
90





Доля выполнения муниципального задания МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск" по обеспечению транспортного обслуживания населения
100
100
100
100
100
100
100
100
1.
Подпрограмма 1 "Развитие улично-дорожной сети"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, км
93
96
99
102
105
108
111
119,4
1.1.
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального образования"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %
54,3
54,9
56,6
58,3
60
61,7
63,4
116,8
1.2.
Основное мероприятие 1.2 "Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Доля выполнения мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, %
-
100
-
-
-
-
-
100
2.
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Количество погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях, чел.
135
133
130
128
125
123
120
90
2.1.
Основное мероприятие 2.1 "Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Доля исполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, %
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Доля обеспечения транспортного обслуживания населения, %
100
100
100
100
100
100
100
100




МБУ "ЕДС г. Белогорск"









3.1.
Основное мероприятие 3.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) бюджетных учреждений"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск", МБУ "ЕДС г. Белогорск"
Обеспечение организации и контроля регулярных муниципальных маршрутов, %
100
100
100
100
100
100
100
100





Доля выполненных заявок по перевозке отдельных категорий граждан от числа обратившихся, %
100
100
100
100
100
100
100
100
3.2.
Основное мероприятие 3.2 "Создание системы диспетчерского управления и информирования пассажиров"
2015
2015
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Количество установленных информационных табло, ед.
-
1
-
-
-
-
-
100





Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 23 сентября 2015 г. № 1713

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
ВР
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа
Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы
Всего, в том числе:




105793,517
28440,617
23438,1
20278,1
10941,7
11207,8
11487,2


МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0409
1100000

71610,803
21197,803
18356,5
15196,5
5620
5620
5620


Администрация г. Белогорск
002
0409
1100000

60
60
0
0
0
0
0


МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск"
007
0408
1100000

34122,714
7182,814
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
Подпрограмма 1
Развитие улично-дорожной сети
Всего, в том числе:
007
0409
1110000

66787,486
17134,486
18156,500
14996,500
5500,000
5500,000
5500,000


МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0409
1110000

17074,486
17074,486
18156,500
14996,500
5500,000
5500,000
5500,000


Администрация г. Белогорск
002
0409
1110000

60
60
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального образования
Всего, в том числе:
007
0409
1111130

66787,486
17134,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500


МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0409
1111130
810
66727,486
17074,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500


Администрация г. Белогорск
002
0409
1111130
240
60
60
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
Обеспечение безопасности дорожного движения

007
0409
1120000

4785,087
4025,087
200
200
120
120
120


МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0409
1120000

4785,087
4025,087
200
200
120
120
120
Основное мероприятие 2.1
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы

007
0409
1121234

4785,087
4025,087
200
200
120
120
120
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0409
1121234
240
3287,385
2527,385
200
200
120
120
120
007
0409
1121234
810
1497,702
1497,702
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
Организация транспортного обслуживания населения

007
0408
1130000

34220,944
7281,044
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск", МБУ "ЕДС г. Белогорск"
007
0408
1130000

34220,944
7281,044
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
Основное мероприятие 3.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений

007
0408
1131111

34122,714
7182,814
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2


МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск"
007
0408
1131111
610
34122,714
7182,814
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
Основное мероприятие 3.2
Создание системы диспетчерского управления и информирования пассажиров





98,23
98,23
-
-
-
-
-


МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0408
1131112
244
98,23
98,23
-
-
-
-
-





Приложение № 3
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 23 сентября 2015 г. № 1713

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы
Всего
221434,517
144081,617
23438,1
20278,1
10941,7
11207,8
11487,2
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
115641,000
115641,000
-
-
-
-
-
местный бюджет
105793,517
28440,617
23438,1
20278,1
10941,7
11207,8
11487,2
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1
Развитие улично-дорожной сети
Всего
182428,486
132775,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
115641,000
115641,000
-
-
-
-
-
местный бюджет
66787,486
17134,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Наименование основного мероприятия 1.1
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального образования
Всего
66787,486
17134,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
66787,486
17134,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Наименование основного мероприятия 1.2
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Всего
115641
115641
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
115641
115641
-
-
-
-
-
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Обеспечение безопасности дорожного движения
Всего
5186,4
4025,087
200
200
120
120
120
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
4785,087
4025,087
200
200
120
120
120
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Наименование основного мероприятия 2.1
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
Всего
4785,087
4025,087
200
200
120
120
120
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
4785,087
4025,087
200
200
120
120
120
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Организация транспортного обслуживания населения
Всего
34220,944
7281,044
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
34220,944
7281,044
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Наименование основного мероприятия 3.1
Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
Всего
34122,714
7182,814
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
34122,714
7182,814
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Наименование основного мероприятия 3.2
Создание системы диспетчерского управления и информирования пассажиров
Всего
98,23
98,23
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-


областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
98,23
98,23
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-


------------------------------------------------------------------