По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Белогорска от 25.09.2015 N 1740 "О внесении изменений в постановление от 10 октября 2014 г. N 1819 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2015 г. № 1740

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 10 ОКТЯБРЯ 2014 Г. № 1819 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях корректировки программных мероприятий и объемов их финансирования в постановление администрации города Белогорск от 10 октября 2014 г. № 1819 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" внести следующие изменения - постановляю:
1. Пункт 9 паспорта муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы", пункт 7 паспорта подпрограммы 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы, пункт 7 паспорта подпрограммы 3 "Развитие системы защиты прав детей" муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. В первом абзаце раздела 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" слова "633807,524" заменить словами "634862,589", слова "618522,725" заменить словами "600522,725"; в первом абзаце раздела 2.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" слова "3189493,237" заменить словами "3172872,797", слова "573808,672" заменить словами "575188,232", слова "560657,313" заменить словами "542657,313"; в первом абзаце раздела 3.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 3 "Развитие системы защиты прав детей" слова "159050,665" заменить словами "158726,170", слова "27757,165" заменить словами "27432,670".
3. Таблицу 3 "Коэффициенты значимости основных мероприятий" подпрограммы 2 муниципальной программы, таблицу 4 "Коэффициенты значимости основных мероприятий" подпрограммы 3 муниципальной программы, таблицу 6 "Коэффициенты значимости основных мероприятий" подпрограммы 5 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Строки "Муниципальная программа", "Подпрограмма 2", 2.2, 2.14, "Подпрограмма 3", 3.1, "Подпрограмма 5", 5.1, 5.2, 5.5 таблицы приложения № 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета" к муниципальной программе "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Строки "Муниципальная программа", "Подпрограмма 2", 2.2, 2.3, 2.6, 2.14, "Подпрограмма 3", 3.1, "Подпрограмма 5", 5.1, 5.2, 5.5 таблицы приложения № 4 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования" к муниципальной программе "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
6. Таблицу приложения № 5 "Перечень объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность" к муниципальной программе "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" дополнить строками "Ремонт зданий муниципальных образовательных организаций и благоустройство прилегающих территорий", "Подключение здания МДОАУ № 17 к городским канализационным сетям" (приложение № 5 к настоящему постановлению).
7. Настоящее постановление опубликовать в газете "Белогорский вестник".
8. Внести в подраздел 3.1 раздела 3 "Экономика, финансы, бюджет города" базы нормативных правовых актов администрации города Белогорск.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальной политике Г.А.Бурмистрову.

Глава
муниципального образования
города Белогорска
С.Ю.МЕЛЮКОВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 25 сентября 2015 г. № 1740

Пункт 9 паспорта муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы":

"9.
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Прогнозный объем финансового обеспечения программы составит 3521874,214 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм:
подпрограмма 1 - 950,000 тыс. рублей;
подпрограмма 2 - 3172872,797 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 158726,170 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 6469,294 тыс. рублей;
подпрограмма 5 - 182855,953 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию программы по годам и источникам финансирования:
2015 - 634862,589 тыс. рублей;
2016 - 600522,725 тыс. рублей;
2017 - 571622,225 тыс. рублей;
2018 - 571622,225 тыс. рублей;
2019 - 571622,225 тыс. рублей;
2020 - 571622,225 тыс. рублей,
из них:
за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2015 - 0,000 тыс. рублей;
2016 - 0,000 тыс. рублей;
2017 - 0,000 тыс. рублей;
2018 - 0,000 тыс. рублей;
2019 - 0,000 тыс. рублей;
2020 - 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 1994157,507 тыс. рублей в том числе:
2015 - 378901,007 тыс. рублей;
2016 - 360571,700 тыс. рублей;
2017 - 313671,200 тыс. рублей;
2018 - 313671,200 тыс. рублей;
2019 - 313671,200 тыс. рублей;
2020 - 313671,200 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 1527716,707 тыс. рублей, в том числе:
2015 - 255961,582 тыс. рублей;
2016 - 239951,025 тыс. рублей;
2017 - 257951,025 тыс. рублей;
2018 - 257951,025 тыс. рублей;
2019 - 257951,025 тыс. рублей;
2020 - 257951,025 тыс. рублей".

Пункт 7 паспорта подпрограммы 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы:

"7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 3172872,797 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 575188,232 тыс. рублей;
2016 год - 542657,313 тыс. рублей;
2017 год - 513756,813 тыс. рублей;
2018 год - 513756,813 тыс. рублей;
2019 год - 513756,813 тыс. рублей;
2020 год - 513756,813 тыс. рублей,
из них:
за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 1832097,235 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 350142,235 тыс. рублей;
2016 год - 333911,400 тыс. рублей;
2017 год - 287010,900 тыс. рублей;
2018 год - 287010,900 тыс. рублей;
2019 год - 287010,900 тыс. рублей;
2020 год - 287010,900 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 1340775,562 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 225045,997 тыс. рублей;
2016 год - 208745,913 тыс. рублей;
2017 год - 226745,913 тыс. рублей;
2018 год - 226745,913 тыс. рублей;
2019 год - 226745,913 тыс. рублей;
2020 год - 226745,913 тыс. рублей".

Пункт 7 паспорта подпрограммы 3 "Развитие системы защиты прав детей" муниципальной программы:

"7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые затраты на реализацию подпрограммы - 158726,170 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 27432,670 тыс. рублей;
2016 год - 26258,700 тыс. рублей;
2017 год - 26258,700 тыс. рублей;
2018 год - 26258,700 тыс. рублей;
2019 год - 26258,700 тыс. рублей;
2020 год - 26258,700 тыс. рублей,
из них:
за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 146450,665 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 26157,165 тыс. рублей;
2016 год - 24058,700 тыс. рублей;
2017 год - 24058,700 тыс. рублей;
2018 год - 24058,700 тыс. рублей;
2019 год - 24058,700 тыс. рублей;
2020 год - 24058,700 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 12275,505 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 1275,505 тыс. рублей;
2016 год - 2200,000 тыс. рублей;
2017 год - 2200,000 тыс. рублей;
2018 год - 2200,000 тыс. рублей;
2019 год - 2200,000 тыс. рублей;
2020 год - 2200,000 тыс. рублей".





Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 25 сентября 2015 г. № 1740

Таблица 3 "Коэффициенты значимости основных мероприятий" подпрограммы II муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы":

"Таблица 3

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
2.
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
1
1
1
1
1
1
2.1.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
0,19165
0,17318
0,18293
0,18293
0,18293
0,18293
2.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
0,20688
0,22408
0,23668
0,23668
0,23668
0,23668
2.3.
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
0,03540
0,03757
0,03972
0,03972
0,03972
0,03972
2.4.
Модернизация региональных систем дошкольного образования
0,00000
0,00087
0,00092
0,00092
0,00092
0,00092
2.5.
Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразовательной школы № 16 под детский сад на 220 мест
0,04631
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.6.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
0,38170
0,40457
0,33600
0,33600
0,33600
0,33600
2.7.
Модернизация региональных систем общего образования
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.8.
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования
0,12677
0,15481
0,16352
0,16352
0,16352
0,16352
2.10.
Выявление и поддержка одаренных детей
0,00049
0,00052
0,00055
0,00055
0,00055
0,00055
2.11.
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
0,00005
0,00006
0,00006
0,00006
0,00006
0,00006
2.12.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
0,00296
0,00184
0,00195
0,00195
0,00195
0,00195
2.13.
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
0,00070
0,00074
0,00078
0,00078
0,00078
0,00078
2.14.
Ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций и благоустройство прилегающих территорий
0,00483
0,00176
0,03690
0,03690
0,03690
0,03690
2.15.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.16.
Субсидия частным дошкольным образовательным учреждениям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг
0,00226
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000".

Таблица 4 "Коэффициенты значимости основных мероприятий" подпрограммы III муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы":

"Таблица 4

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
3.
"Развитие системы защиты прав детей"
1
1
1
1
1
1
3.1.
Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
0,01369
0,02666
0,02666
0,02666
0,02666
0,02666
3.2.
Организация и проведение городских профильных смен
0,01458
0,01523
0,01523
0,01523
0,01523
0,01523
3.3.
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
0,01823
0,04189
0,04189
0,04189
0,04189
0,04189
3.4.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.5.
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
0,73489
0,76775
0,76775
0,76775
0,76775
0,76775
3.6.
Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
0,12205
0,12751
0,12751
0,12751
0,12751
0,12751
3.7.
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
0,02007
0,02096
0,02096
0,02096
0,02096
0,02096
3.8.
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
0,07649
0
0
0
0
0".

Таблица 6 "Коэффициенты значимости основных мероприятий" подпрограммы V:

"Таблица 6

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
5.
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования"
1
1
1
1
1
1
5.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
0,29850
0,29787
0,29787
0,29787
0,29787
0,29787
5.2.
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
0,15709
0,16167
0,16167
0,16167
0,16167
0,16167
5.3.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц
0,06696
0,06880
0,06880
0,06880
0,06880
0,06880
5.4.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
0,01650
0,01695
0,01695
0,01695
0,01695
0,01695
5.5.
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
0,46095
0,45470
0,45470
0,45470
0,45470
0,45470".





Приложение № 3
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 25 сентября 2015 г. № 1740

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
ВР
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа
Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы
Всего, в том числе:




1527716,707
255961,582
239951,025
257951,025
257951,025
257951,025
257951,025


МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012



1374315,903
232384,348
213986,311
231986,311
231986,311
231986,311
231986,311



012
0709
0810802
240
75,730
75,730
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



012
0709
0810802
620
874,270
24,270
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000



012
0701
0821111
620
295924,388
48359,833
49512,911
49512,911
49512,911
49512,911
49512,911



012
0702
0821111
620
420574,882
68900,897
70334,797
70334,797
70334,797
70334,797
70334,797



012
0707
0821111
620
10490,350
1736,475
1750,775
1750,775
1750,775
1750,775
1750,775



012
0709
0820814
460
2363,000
0,000
472,600
472,600
472,600
472,600
472,600



012
0709
0820803
460
25037,513
25037,513
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



012
0709
0820803
620
1601,087
1601,087
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



012
0709
0820805
360
1580,000
180,000
280,000
280,000
280,000
280,000
280,000



012
0709
0820805
240
100,000
100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



012
0709
0820806
620
180,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000



012
0709
0822222
460
6500,000
1500,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000



012
0709
0821235
620
2400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000



012
0709
0820807
460
1056,590
1056,590
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



012
0709
0820807
620
78507,295
1724,295
956,600
18956,600
18956,600
18956,600
18956,600



012
0702
0820813
620
339759,653
49542,073
58043,516
58043,516
58043,516
58043,516
58043,516



012
0709
0821234
620
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



012
0701
0820815
810
1300,000
1300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



012
0707
0830808
320
375,505
375,505
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



012
0709
0830808
320
3500,000
0,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000



012
0709
0830809
620
2400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000



012
0709
0830810
620
6000,000
500,000
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000



012
0709
0841234
240
5141,739
291,739
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000



012
0709
0841234
620
478,261
478,261
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



012
0709
0840811
240
300,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000



012
0707
0840811
240
69,294
69,294
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



012
0709
0840812
240
480,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000



012
0709
0853333
120
51469,613
8742,713
8545,380
8545,380
8545,380
8545,380
8545,380



012
0709
0853333
240
2936,509
481,509
491,000
491,000
491,000
491,000
491,000



012
0709
0853333
850
31,670
31,670
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



012
0709
0854141
110
29292,594
4883,299
4881,859
4881,859
4881,859
4881,859
4881,859



012
0709
0854141
240
114,000
0,000
22,800
22,800
22,800
22,800
22,800



012
0709
0854444
110
76729,439
13204,709
12704,946
12704,946
12704,946
12704,946
12704,946



012
0709
0854444
240
6649,394
1203,759
1089,127
1089,127
1089,127
1089,127
1089,127



012
0709
0854444
620
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



012
0709
0854444
850
23,127
23,127
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000


МКУ "Управление по физкультуре и спорту администрации города Белогорск"
010
0702
0820813
620
24292,804
3594,234
4139,714
4139,714
4139,714
4139,714
4139,714


МКУ "Управление культуры администрации города Белогорск"
013
0702
0820813
620
128903,000
19778,000
21825,000
21825,000
21825,000
21825,000
21825,000


Управление капитального строительства
002
0709
0822222
240
205,000
205,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Подпрограмма 2
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Всего, в том числе:




1340775,562
225045,997
208745,913
226745,913
226745,913
226745,913
226745,913


МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012



1187374,758
201468,763
182781,199
200781,199
200781,199
200781,199
200781,199



012
0701
0821111
620
295924,388
48359,833
49512,911
49512,911
49512,911
49512,911
49512,911



012
0702
0821111
620
420574,882
68900,897
70334,797
70334,797
70334,797
70334,797
70334,797



013
0707
0821111
620
10490,350
1736,475
1750,775
1750,775
1750,775
1750,775
1750,775



012
0709
0820814
460
2363,000
0,000
472,600
472,600
472,600
472,600
472,600



012
0709
0820803
460
25037,513
25037,513
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



013
0710
0820803
620
1601,087
1601,087
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



012
0709
0820805
360
1580,000
180,000
280,000
280,000
280,000
280,000
280,000



012
0709
0820805
240
100,000
100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



012
0709
0820806
620
180,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000



012
0709
0822222
460
6500,000
1500,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000



012
0709
0821235
620
2400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000



012
0709
0820807
460
1056,590
1056,590
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



012
0709
0820807
620
78507,295
1724,295
956,600
18956,600
18956,600
18956,600
18956,600



012
0702
0820813
620
339759,653
49542,073
58043,516
58043,516
58043,516
58043,516
58043,516



012
0709
0821234
620
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



012
0701
0820815
810
1300,000
1300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000


МКУ "Управление по физкультуре и спорту администрации города Белогорск"
010
0702
0820813
620
24292,804
3594,234
4139,714
4139,714
4139,714
4139,714
4139,714


МКУ "Управление культуры администрации города Белогорск"
013
0702
0820813
620
128903,000
19778,000
21825,000
21825,000
21825,000
21825,000
21825,000


Управление капитального строительства
002
0709
0822222
240
205,000
205,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
постановления, имеется в виду: "... администрации города Белогорск" ...".
------------------------------------------------------------------
2.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
Всего, в том числе




726989,620
118997,205
121598,483
121598,483
121598,483
121598,483
121598,483
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации"
012
0701
0821111
620
295924,388
48359,833
49512,911
49512,911
49512,911
49512,911
49512,911
012
0702
0821111
620
420574,882
68900,897
70334,797
70334,797
70334,797
70334,797
70334,797
012
0707
0821111
620
10490,350
1736,475
1750,775
1750,775
1750,775
1750,775
1750,775
2.14.
Ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций и благоустройство прилегающих территорий
Всего, в том числе




79563,885
2780,885
956,600
18956,600
18956,600
18956,600
18956,600
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0820807
460
1056,590
1056,590
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
012
0709
0820807
620
78507,295
1724,295
956,600
18956,600
18956,600
18956,600
18956,600
Подпрограмма 3
Развитие системы защиты прав детей
Всего, в том числе




12275,505
1275,505
2200,000
2200,000
2200,000
2200,000
2200,000


МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0707
0830808
320
375,505
375,505
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



012
0709
0830808
320
3500,000
0,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000



012
0709
0830809
620
2400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000



012
0709
0830810
620
6000,000
500,000
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
3.1.
Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Всего, в том числе




3875,505
375,505
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0707
0830808
320
375,505
375,505
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
012
0709
0830808
320
3500,000
0,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования
Всего, в том числе




167246,346
28570,786
27735,112
27735,112
27735,112
27735,112
27735,112


МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0853333
120
51469,613
8742,713
8545,380
8545,380
8545,380
8545,380
8545,380



012
0709
0853333
240
2936,509
481,509
491,000
491,000
491,000
491,000
491,000



012
0709
0853333
850
31,670
31,670
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



012
0709
0854141
110
29292,594
4883,299
4881,859
4881,859
4881,859
4881,859
4881,859



012
0709
0854141
240
114,000
0,000
22,800
22,800
22,800
22,800
22,800



012
0709
0854444
110
76729,439
13204,709
12704,946
12704,946
12704,946
12704,946
12704,946



012
0709
0854444
240
6649,394
1203,759
1089,127
1089,127
1089,127
1089,127
1089,127



012
0709
0854444
620
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



012
0709
0854444
850
23,127
23,127
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Всего, в том числе




54437,792
9255,892
9036,380
9036,380
9036,380
9036,380
9036,380
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0853333
120
51469,613
8742,713
8545,380
8545,380
8545,380
8545,380
8545,380
012
0709
0853333
240
2936,509
481,509
491,000
491,000
491,000
491,000
491,000
012
0709
0853333
850
31,670
31,670
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.2.
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
Всего, в том числе




29406,594
4883,299
4904,659
4904,659
4904,659
4904,659
4904,659
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0854141
110
29292,594
4883,299
4881,859
4881,859
4881,859
4881,859
4881,859
012
0709
0854141
240
114,000
0,000
22,800
22,800
22,800
22,800
22,800
5.5.
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Всего, в том числе




83401,960
14431,595
13794,073
13794,073
13794,073
13794,073
13794,073
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0854444
110
76729,439
13204,709
12704,946
12704,946
12704,946
12704,946
12704,946
012
0709
0854444
240
6649,394
1203,759
1089,127
1089,127
1089,127
1089,127
1089,127
012
0709
0854444
620
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
012
0709
0854444
850
23,127
23,127
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000





Приложение № 4
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 25 сентября 2015 г. № 1740

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы
Всего
3521874,214
634862,589
600522,725
571622,225
571622,225
571622,225
571622,225
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
1994157,507
378901,007
360571,700
313671,200
313671,200
313671,200
313671,200
местный бюджет
1527716,707
255961,582
239951,025
257951,025
257951,025
257951,025
257951,025
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Всего
3172872,797
575188,232
542657,313
513756,813
513756,813
513756,813
513756,813
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
1832097,235
350142,235
333911,400
287010,900
287010,900
287010,900
287010,900
местный бюджет
1340775,562
225045,997
208745,913
226745,913
226745,913
226745,913
226745,913
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
Всего
726989,620
118997,205
121598,483
121598,483
121598,483
121598,483
121598,483
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
726989,620
118997,205
121598,483
121598,483
121598,483
121598,483
121598,483
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.3.
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
Всего
122371,753
20358,853
20386,500
20406,600
20406,600
20406,600
20406,600
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
122371,753
20358,853
20386,500
20406,600
20406,600
20406,600
20406,600
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.6.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Всего
1129570,423
219546,823
219541,200
172620,600
172620,600
172620,600
172620,600
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
1129570,423
219546,823
219541,200
172620,600
172620,600
172620,600
172620,600
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.14.
Ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций и благоустройство прилегающих территорий
Всего
79563,885
2780,885
956,600
18956,600
18956,600
18956,600
18956,600
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
79563,885
2780,885
956,600
18956,600
18956,600
18956,600
18956,600
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Развитие системы защиты прав детей
Всего
158726,170
27432,670
26258,700
26258,700
26258,700
26258,700
26258,700
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
146450,665
26157,165
24058,700
24058,700
24058,700
24058,700
24058,700
местный бюджет
12275,505
1275,505
2200,000
2200,000
2200,000
2200,000
2200,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
3.1.
Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Всего
3875,505
375,505
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
3875,505
375,505
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования
Всего
182855,953
31172,393
30336,712
30336,712
30336,712
30336,712
30336,712
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
15609,607
2601,607
2601,600
2601,600
2601,600
2601,600
2601,600
местный бюджет
167246,346
28570,786
27735,112
27735,112
27735,112
27735,112
27735,112
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
5.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Всего
54437,792
9255,892
9036,380
9036,380
9036,380
9036,380
9036,380
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
54437,792
9255,892
9036,380
9036,380
9036,380
9036,380
9036,380
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
5.2.
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
Всего
29406,594
4883,299
4904,659
4904,659
4904,659
4904,659
4904,659
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
29406,594
4883,299
4904,659
4904,659
4904,659
4904,659
4904,659
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
5.5.
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Всего
83401,960
14431,595
13794,073
13794,073
13794,073
13794,073
13794,073
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
83401,960
14431,595
13794,073
13794,073
13794,073
13794,073
13794,073
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-





Приложение № 5
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 25 сентября 2015 г. № 1740

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМЫХ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)
Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта
Наличие утвержденной проектно-сметной документации (имеется/отсутствует)
Сметная стоимость объекта <1> или предполагаемая (предельная) стоимость объекта <2> (тыс. рублей)
Год определения стоимости строительства (приобретения) объекта
Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной программы (МП), тыс. рублей
Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию
Год
Общий объем финансирования, тыс. рублей
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
Всего
В т.ч. расходы на ПИР и ПСД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ремонт зданий муниципальных образовательных организаций и благоустройство прилегающих территорий

-
-
-
-
Всего по основному мероприятию за весь период реализации МП <3>
1056,590

0,000
0,000
1056,590
0,000
2015
в том числе на трехлетний бюджетный период:






текущий финансовый год
1056,590

0,000
0,000
1056,590
0,000

1-й год планового периода
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
2-й год планового периода
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
Подключение здания МДОАУ № 17 к городским канализационным сетям
Строительство
-
Отсутствует
3178,782
2015
Всего по объекту за весь период реализации МП <3>
1056,590

0,000
0,000
1056,590
0,000
2015
в том числе на трехлетний бюджетный период:






текущий финансовый год
1056,590

0,000
0,000
1056,590
0,000

1-й год планового периода
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
2-й год планового периода
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

--------------------------------
<1> Указывается при наличии утвержденной проектно-сметной документации в ценах года утверждения проектной документации.
<2> Указывается в случае отсутствия утвержденной проектно-сметной документации или в случае приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта в ценах года.
<3> Указывается сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта, рассчитанная в ценах соответствующих лет.


------------------------------------------------------------------