По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2015 N 461 "О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 450"



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2015 г. № 461

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. № 450

В целях корректировки государственной программы Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы" Правительство Амурской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. № 450 "Об утверждении государственной программы Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы" (в редакции постановления Правительства Амурской области от 23 сентября 2015 г. № 446) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что положения настоящего постановления, касающиеся показателей 2016 года, применяются к правоотношениям, связанным с составлением и использованием областного бюджета на 2016 год.

Губернатор
Амурской области
А.А.КОЗЛОВ





Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 25 сентября 2015 г. № 461

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. № 450 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"


I. В пункте 3 постановления слова "заместителя председателя Правительства Амурской области М.В.Дедюшко" заменить словами "первого заместителя председателя Правительства Амурской области М.В.Дедюшко".
II. В государственной программе Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы":
1. Паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:

"1. Паспорт
государственной программы

1.
Наименование государственной программы
Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы
2.
Координатор государственной программы
Министерство транспорта и строительства Амурской области
3.
Координаторы подпрограммы
Министерство транспорта и строительства Амурской области;
управление информатизации Амурской области
4.
Участники государственной программы
Министерство здравоохранения Амурской области;
министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области;
государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Амурской области
5.
Цель (цели) государственной программы
1. Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов области, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям и потребностям населения и экономики Амурской области в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном видах транспорта.
2. Создание комплексной системы регионального управления различными отраслями экономики и инфраструктурой обеспечения безопасности жизнедеятельности территорий, объектов и граждан Амурской области
6.
Задачи государственной программы
1. Содействие активизации процессов обновления основных фондов и повышение управляемости и контролируемости развития автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного видов транспорта.
2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, укрепление технической базы дорожных организаций области.
3. Обеспечение использования и внедрения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Амурской области.
4. Повышение эффективности выполнения функций и осуществления полномочий в сферах транспорта, дорожного хозяйства и государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники
7.
Перечень подпрограмм, включенных в состав государственной программы
1. Развитие транспортного комплекса.
2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области.
3. Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Амурской области.
4. Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы
8.
Этапы (при их наличии) и сроки реализации государственной программы в целом и в разрезе подпрограмм
2014 - 2020 годы, этапы не выделяются
9.
Объем бюджетных ассигнований государственной программы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 22863091,17 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015 год - 2569459,45 тыс. рублей;
2016 год - 2952353,88 тыс. рублей;
2017 год - 2339005,78 тыс. рублей;
2018 год - 4829509,95 тыс. рублей;
2019 год - 3748560,19 тыс. рублей;
2020 год - 3912647,85 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 13910236,06 тыс. рублей;
средств местных бюджетов в сумме 202407,12 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 156800,00 тыс. рублей
10.
Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы
1. Транспортная подвижность населения Амурской области к 2020 году достигнет 4,950 тыс. пасс./км в год на 1 жителя области (в 2012 году - 1,876 тыс. пасс./км, рост к 2012 году на 263%).
2. Доля населения области, обеспеченного услугами транспорта общего пользования, к концу 2020 года составит 98,6% от общей численности населения области (в 2012 году доля составляет 96,9%, рост на 1,75%).
3. Снижение количества ДТП на 8,9% к концу 2020 года (в 2012 году количество ДТП - 1367 единиц, к 2020 прогнозируется снижение количества ДТП до 1245 единиц).
4. Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, к 2020 году на 56 человек (28,82%) по сравнению с 2012 годом.
5. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, регионального или межмуниципального значения, местного значения в Амурской области составит 15,34 тыс. км к концу 2020 года (в 2012 году протяженность автомобильных дорог общего пользования Амурской области - 15,29 тыс. км), по отношению к 2012 году протяженность автомобильных дорог общего пользования Амурской области увеличится на 0,3%.
6. Доля автотранспортных средств различного назначения (транспорт дорожной отрасли, ведомственный транспорт, транспорт для осуществления пассажирских перевозок, транспорт ЖКХ, школьные автобусы, транспорт скорой медицинской помощи, транспорт для перевозки опасных и крупногабаритных грузов, транспорт лесопожарной техники и сельскохозяйственный транспорт) Амурской области, оснащенных навигационно-связным оборудованием, - 80% к концу 2020 года (в 2012 году доля составляет 60%)".

2. Раздел 4 государственной программы изложить в следующей редакции:

"4. Описание системы подпрограмм

Государственная программа состоит из четырех подпрограмм, предусматривающих комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели государственной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач.
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" направлена на выполнение следующих задач:
1) внедрение механизмов, направленных на приобретение новых и модернизацию имеющихся основных фондов на транспорте;
2) регулирование рынка транспортных услуг на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном видах транспорта;
3) предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока.
Для выполнения указанных задач выделены следующие основные мероприятия подпрограммы:
1) приобретение и строительство основных фондов на транспорте;
2) государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области;
3) обеспечение безопасности дорожного движения.
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области" направлена на решение задач по обеспечению транспортной доступности населенных пунктов области, увеличению доли автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, и укрепление технической базы дорожных организаций области.
Для выполнения указанных задач выделены следующие основные мероприятия подпрограммы:
1) обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
2) финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
3) содействие развитию автомобильных дорог общего пользования.
Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Амурской области" направлена на создание комплексной системы регионального управления различными отраслями экономики и инфраструктурой обеспечения безопасности жизнедеятельности территорий, объектов и граждан Амурской области за счет использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других видов космической деятельности.
Для выполнения указанной задачи выделено следующее основное мероприятие подпрограммы:
1. Реализация мероприятий по внедрению навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС.
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" направлена на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти.
Для выполнения указанной задачи выделено следующее основное мероприятие подпрограммы:
1. Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти.
Система основных мероприятий, мероприятий и плановых показателей реализации государственной программы приведена в приложении № 1 к государственной программе.".
3. Раздел 6 государственной программы изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение государственной программы

Общий объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 22863091,17 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015 год - 2569459,45 тыс. рублей;
2016 год - 2952353,88 тыс. рублей;
2017 год - 2339005,78 тыс. рублей;
2018 год - 4829509,95 тыс. рублей;
2019 год - 3748560,19 тыс. рублей;
2020 год - 3912647,85 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 13910236,06 тыс. рублей;
средств местных бюджетов в сумме 202407,12 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 156800,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях № 3, № 4 к государственной программе.".
4. В подпрограмме "Развитие транспортного комплекса":
1) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

"1. Паспорт подпрограммы

1.
Наименование подпрограммы
Развитие транспортного комплекса
2.
Координатор подпрограммы
Министерство транспорта и строительства Амурской области
3.
Участники государственной программы
Министерство здравоохранения Амурской области;
министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области
4.
Цель (цели) подпрограммы
Содействие активизации процессов обновления основных фондов и повышение управляемости и контролируемости развития автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного видов транспорта
5.
Задачи подпрограммы
1. Внедрение механизмов, направленных на приобретение новых и модернизацию имеющихся основных фондов на транспорте.
2. Регулирование рынка транспортных услуг на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном видах транспорта.
3. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока
6.
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы, этапы не выделяются
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 5729475,21 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 123578,94 тыс. рублей;
2015 год - 143721,66 тыс. рублей;
2016 год - 109721,65 тыс. рублей;
2017 год - 5515,38 тыс. рублей;
2018 год - 2433527,21 тыс. рублей;
2019 год - 1374991,13 тыс. рублей;
2020 год - 1538419,24 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 5175700,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 17129,28 тыс. рублей.
Планируемый объем средств внебюджетных источников составляет 135000,00 тыс. рублей
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Объем инвестиций в транспортные организации на обновление основных фондов в 2020 году составит 270300,0 тыс. руб. (в 2012 году инвестиции составили 4000 тыс. руб.).
2. Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям, к концу 2020 года достигнет 3939,6 тыс. пассажиров (в 2012 году перевезено 3160,2 тыс. пассажиров).
3. Сокращение социального риска к 2020 году на 30,5% по сравнению с 2012 годом (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения).
4. Сокращение транспортного риска к 2020 году на 36,07% по сравнению с 2012 годом (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств)";

2) разделы 4, 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"4. Описание системы основных мероприятий и мероприятий

Для реализации подпрограммы необходимо выполнить комплекс мероприятий, входящих в основные мероприятия:
1) приобретение и строительство основных фондов на транспорте, включающие следующий перечень мероприятий:
развитие материально-технической базы воздушного транспорта;
капитальные вложения в объекты государственной собственности;
содействие в обновлении судов речного флота для эксплуатации на внутренних водных путях Амурской области;
2) государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области, включающие следующий перечень мероприятий:
оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения;
оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта;
осуществление переданных государственных полномочий Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом;
содействие в обеспечении возобновления и сохранения судоходной обстановки на внутренних водных путях Амурской области;
3) обеспечение безопасности дорожного движения, включающее следующий перечень мероприятий:
развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ);
оказание поддержки муниципальным образованиям, направленное на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов;
повышение доступности мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ и немедицинского потребления наркотиков.
Мероприятия сформированы таким образом, чтобы обеспечить достижение цели и решение задач подпрограммы.
Для выполнения задачи 1 "Внедрение механизмов, направленных на приобретение новых и модернизацию имеющихся основных фондов на транспорте" реализуются следующие мероприятия:
1. Развитие материально-технической базы воздушного транспорта.
В рамках указанного мероприятия планируется приобрести аэропортовую спецавтотехнику, автотранспортные средства, средства механизации и оборудования для предприятий воздушного транспорта, провести ремоторизацию авиационной техники (замена двигателей на самолетах Ан-2), технически оснастить авиационно-техническую базу посадочной площадки Свободный для проведения ремонта авиационной техники, провести ремонт рулежных дорожек и стоянок воздушных судов посадочной площадки Свободный.
2. Капитальные вложения в объекты государственной собственности.
В рамках данного мероприятия планируются строительство второй взлетно-посадочной полосы с комплексом зданий и сооружений, строительство международного терминала в аэропорту Благовещенск, проведение реконструкции аэропортового комплекса Тында.
3. Содействие в обновлении судов речного флота для эксплуатации на внутренних водных путях Амурской области.
В рамках данного мероприятия планируется приобретение пассажирских судов для перевозки пассажиров по внутрирегиональным водным маршрутам.
Для выполнения задачи 2 "Регулирование рынка транспортных услуг на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном видах транспорта" реализуются следующие мероприятия:
1. Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения.
В рамках мероприятия планируются предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом, предоставление субсидии на возмещение части затрат. Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований, связанных с организацией транспортного обслуживания населения, представлен в приложении № 5 к государственной программе.
2. Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, воздушном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта.
В рамках мероприятия планируется предоставление субсидий организациям железнодорожного (перевозка пассажиров в пригородном сообщении), внутреннего водного и автомобильного видов транспорта, субсидии на компенсацию потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием Правительством Амурской области решения, устанавливающего льготу по тарифам на проезд обучающихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.
3. Осуществление переданных государственных полномочий Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом.
В рамках данного мероприятия планируется предоставление субвенций муниципальным образованиям Белогорского, Благовещенского, Бурейского, Зейского, Свободненского, Тындинского и Шимановского районов на осуществление государственных полномочий на пригородных и межмуниципальных регулярных автобусных маршрутах общего пользования, составляющих межмуниципальную маршрутную сеть области, которые соединяют муниципальный район с городским округом (городскими округами), находящимся в границах этого района, по определению расписания движения и количества рейсов, проведению конкурсов, за исключением открытия, закрытия, изменения и утверждения пригородных и межмуниципальных регулярных автобусных маршрутов общего пользования.
4. Содействие в обеспечении возобновления и сохранения судоходной обстановки на внутренних водных путях Амурской области.
В рамках указанного мероприятия планируется восстановление судоходной обстановки на Зейском водохранилище.
Для выполнения задачи 3 "Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока" реализуются следующие мероприятия:
1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ) - приобретение, модернизация, содержание и эксплуатация работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, и средств фото- и киносъемки, видеозаписи, а также финансирование почтовых расходов на рассылку копий постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением указанных средств на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области.
В рамках данного мероприятия планируется предоставление средств областного бюджета ГКУ управлению автомобильных дорог Амурской области "Амурупрадор", которое является балансодержателем специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, и средств фото- и киносъемки, видеозаписи, осуществляет приобретение, модернизацию, содержание и эксплуатацию работающих в автоматическом режиме специальных технических средств. На основании заключенного договора оказания услуг почтовой связи между ГКУ управлением автомобильных дорог Амурской области "Амурупрадор", Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области и организацией, оказывающей услуги почтовой связи, осуществляется финансирование почтовых расходов на рассылку копий постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением указанных средств на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области.
2. Оказание поддержки муниципальным образованиям, направленное на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов.
В рамках мероприятия планируются предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на установку и модернизацию автоматических систем управления движением и светофорных объектов, установку дорожных знаков, обустройство наиболее опасных участков уличной сети ограждениями. Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований, связанных с организацией движения транспортных средств и пешеходов, представлен в приложении № 5 к государственной программе.
3. Повышение доступности мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ и немедицинского потребления наркотиков.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составляет 5729475,21 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 123578,94 тыс. рублей;
2015 год - 143721,66 тыс. рублей;
2016 год - 109721,65 тыс. рублей;
2017 год - 5515,38 тыс. рублей;
2018 год - 2433527,21 тыс. рублей;
2019 год - 1374991,13 тыс. рублей;
2020 год - 1538419,24 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 5175700,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 17129,28 рубля.
Планируемый объем средств внебюджетных источников составляет 135000,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) из различных источников финансирования приведены в приложениях № 3, № 4 к государственной программе.";
3) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий" раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Коэффициенты значимости мероприятий

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Приобретение и строительство основных фондов на транспорте
0,1
0,1
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
1.1.1.
Развитие материально-технической базы воздушного транспорта
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
1.1.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
1.1.3.
Содействие в обновлении судов речного флота для эксплуатации на внутренних водных путях Амурской области
-
-
-
0,1
-
-
-
1.2.
Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области
0,6
0,7
0,4
0,35
0,6
0,6
0,6
1.2.1.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения
0,1
-
0,1
-
0,1
0,2
0,1
1.2.2.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
0,3
0,4
-
-
0,2
0,1
0,2
1.2.3.
Осуществление переданных государственных полномочий Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
0,2
0,3
0,3
0,15
0,2
0,2
0,2
1.2.4.
Содействие в обеспечении возобновления и сохранения судоходной обстановки на внутренних водных путях Амурской области
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
1.3.
Обеспечение безопасности дорожного движения
0,3
0,2
0,4
0,35
0,2
0,2
0,2
1.3.1.
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
1.3.2.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, направленное на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
0,2
0,1
0,2
0,15
0,1
0,1
0,1
1.3.3.
Повышение доступности мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ и немедицинского потребления наркотиков
-
-
-
0,1
-
-
-".

5. В подпрограмме "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области":
1) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

"1. Паспорт подпрограммы

1.
Наименование подпрограммы
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области
2.
Координатор подпрограммы
Министерство транспорта и строительства Амурской области
3.
Участники государственной программы
Министерство транспорта и строительства Амурской области
4.
Цель (цели) подпрограммы
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, укрепление технической базы дорожных организаций области
5.
Задачи подпрограммы
Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов области, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, укрепление технической базы дорожных организаций области
6.
Этапы (при их наличии) и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы, этапы не выделяются
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 16447907,02 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015 год - 2345399,24 тыс. рублей;
2016 год - 2766534,74 тыс. рублей;
2017 год - 2250148,63 тыс. рублей;
2018 год - 2250310,99 тыс. рублей;
2019 год - 2250310, 99 тыс. рублей;
2020 год - 2250310,99 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8712696,06 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 185277,84 тыс. рублей
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, ликвидация недоремонта; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы до 76,6% к концу 2020 года (в 2012 году этот показатель составил 73,8%).
2. Доля введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, увеличится на 2,4% к концу 2020 года (в 2012 году увеличение на 0,9%).
3. Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения, ликвидация недоремонта до 17,0% к концу 2020 года (в 2012 году этот показатель составил 0,7%)";

2) в разделе 4 подпрограммы:
а) наименование раздела изложить в следующей редакции:
"4. Описание системы основных мероприятий и мероприятий";
б) текст до таблицы 1 изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
1) обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения включает следующие мероприятия:
а) обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.
Работы по содержанию включают в себя:
непосредственно работы по содержанию действующей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;
мероприятия по безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог, в том числе модернизацию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
проведение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог регионального значения и земельных участков под ними;
б) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.
Приведение автодорог в соответствие требованиям нормативных документов посредством капитального ремонта выполняется в случае, если автодорога по размерам обслуживаемого движения не требует реконструкции с переводом в более высокую категорию, но ввиду увеличения интенсивности движения транспорта в период ее эксплуатации и значительного увеличения в составе транспортного потока доли тяжелых автомобилей необходимо проведение работ по усилению и уширению дорожной одежды, ремонту мостов для обеспечения пропуска современных нагрузок, совершенствованию системы водоотвода, устройству ограждений, другого инженерного обустройства дороги.
Финансирование мероприятия может осуществляться за счет средств областного бюджета и за счет иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в соответствии с распределением, утвержденным федеральным законом о федеральном бюджете;
в) обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.
ГКУ управление автомобильных дорог Амурской области "Амурупрадор" создано для обеспечения надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения области и дорожных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, создания условий для безопасного и бесперебойного движения транспортных средств на автомобильных дорогах, повышения их пропускной способности и благоустройства.
Данное мероприятие включает в себя:
фонд оплаты труда и страховые взносы, иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий;
прочую закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд;
уплату налога на имущество организаций и земельного налога, а также уплату прочих налогов, сборов и иных платежей;
г) финансовое обеспечение дорожной деятельности.
Объем средств межбюджетных трансфертов федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности определяется в соответствии с распределением, утвержденным федеральным законом о федеральном бюджете. Мероприятие направлено на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих требованиям нормативных документов;
2) финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения включают следующие мероприятия:
а) капитальные вложения в объекты государственной собственности.
Мероприятие направлено на строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, а также выполнение проектно-изыскательских работ;
б) реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)".
Данное мероприятие проводится в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848;
в) финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года.
Данное мероприятие проводится в рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 г. № 480;
г) реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации, направленных на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включая предоставление иного межбюджетного трансферта, направленного на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
3) содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения включает мероприятие:
а) осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них.
Мероприятие направлено на:
проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием;
капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в городских округах;
приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения муниципального района;
строительство (реконструкция) дорог общего пользования местного значения и сооружений на них;
развитие улично-дорожной сети в административных центрах муниципальных районов и городских округах;
развитие улично-дорожной сети в городских округах, территории которых относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.
Порядок предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них представлен в приложении № 6 к государственной программе.
Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов представлен в таблице 1.";
в) таблицу 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям;
3) разделы 5, 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 16447907,02 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015 год - 2345399,24 тыс. рублей;
2016 год - 2766534,74 тыс. рублей;
2017 год - 2250346,99 тыс. рублей;
2018 год - 2250310,99 тыс. рублей;
2019 год - 2250310,99 тыс. рублей;
2020 год - 2250310,99 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8712696,06 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 185277,84 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.

6. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты
основных мероприятий подпрограммы

В результате реализации основных мероприятий подпрограммы планируется достижение следующих показателей:
По мероприятию "Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения" к концу 2020 года на 50,0 км увеличится протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, находящихся на содержании (в 2012 году этот показатель равен 6,18 тыс. км, к концу 2020 года показатель увеличится до 6,23 тыс. км).
По мероприятию "Капитальные вложения в объекты государственной собственности" протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, к концу 2020 года составит 135,645 км и 5092,80 пог. м соответственно (в 2012 году - 56,78 км и 4357,44 пог. м).
По мероприятию "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения" 43,0 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения будут приведены в нормативное состояние после капитального ремонта.
По мероприятию "Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них" к 2020 году увеличится протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям, на 946,3 км.
По мероприятию "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" доля средств дорожного фонда, направленных на содержание подведомственных учреждений, ежегодно будет увеличиваться на 0,7%.
По мероприятию "Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, увеличится на 1,243 км.
По мероприятию "Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" увеличится протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, на 47,193 км и на 1648,14 пог. м.
По мероприятию "Финансовое обеспечение дорожной деятельности" увеличится доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, на 26,3 км.
По мероприятию "Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации" протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них увеличится на 7,351 км и 85,45 пог. м.
Также в рамках данного мероприятия может предоставляться иной межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства бюджетам городских округов при наличии реализуемых или планируемых к реализации проектов по строительству новых и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения прироста их протяженности.
Коэффициенты значимости мероприятий приведены в таблице 2.

Таблица 2

Коэффициенты значимости мероприятий

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области"
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
0,5
0,5
0,4
0,45
0,45
0,45
0,45
1.1.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
0,2
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
1.1.2.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
0,1
0,2
-
-
-
-
-
1.1.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
0,1
0,1
0,2
0,15
0,15
0,15
0,15
1.1.4.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
0,1
0,1
-
0,1
-
-
-
1.2.
Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
1.2.1.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
1.2.2.
Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"
0,1
-
-
-
-
-
-
1.2.3.
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года
0,1
0,1
0,1
0,1
-
-
-
1.2.4.
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
-
0,1
-
-
-
-
-
1.3.
Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования
0,1
0,1
0,2
0,15
0,15
0,15
0,15
1.3.1.
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
0,1
0,1
0,2
0,15
0,15
0,15
0,15

В целях отражения полноты решения задач по удвоению объемов строительства дорог справочная информация о целевых показателях и объемов ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения представлена в приложениях № 1, № 2 к подпрограмме.
Информация о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, представлена в приложении № 3 к подпрограмме.".
6. В подпрограмме "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Амурской области":
1) раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"4. Описание системы основных мероприятий и мероприятий

Для реализации подпрограммы необходимо выполнить основное мероприятие "Реализация мероприятий по внедрению навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС", чтобы обеспечить достижение определенной цели и решение задач подпрограммы.
В рамках основного мероприятия планируются:
создание единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы;
создание региональной геоинформационной системы, обеспечивающей интеграцию пространственных и других данных о регионе с электронными картами, космическими снимками, данными систем и других информационных показателей;
создание системы высокоточного позиционирования Амурской области на базе спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС/GPS с клиентскими приложениями;
создание регионального геоинформационного портала Амурской области для оказания электронных услуг конечным пользователям;
создание и модернизация отраслевых и ведомственных систем мониторинга и диспетчерского управления транспортными средствами различного назначения Амурской области на базе спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС;
интеграция информационных систем дежурно-диспетчерских служб "Система 112" и системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА ГЛОНАСС" с системой ЕМНГП;
увеличение уставного капитала оператора региональной информационно-навигационной системы;
создание региональной системы мониторинга критически важных объектов, потенциально опасных природных явлений, окружающей среды, экологии, особо охраняемых природных территорий и зон кризисного состояния.";
2) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"6. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты
основных мероприятий подпрограммы

В ходе реализации основного мероприятия "Реализация мероприятий по внедрению навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС" подпрограммы планируется:
создать 6 подсистем мониторинга диспетчерского управления транспортными средствами дорожной отрасли, речных судов, ведомственным транспортом УМВД России, лесопожарной техникой и сельскохозяйственным транспортом к концу 2020 года;
создать систему экстренного реагирования при авариях "ЭРА ГЛОНАСС";
подключить 5 подсистем к оператору региональной информационно-навигационной системы к концу 2014 года (транспорт для осуществления пассажирских перевозок, транспорт ЖКХ, школьные автобусы, транспорт скорой медицинской помощи, транспорт для перевозки опасных и крупногабаритных грузов).
Коэффициенты значимости мероприятий приведены в таблице.

Таблица

Коэффициенты значимости мероприятий

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1.
Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Амурской области"
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Реализация мероприятий по внедрению навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС
1
1
1
1
1
1
1
1.1.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
1
1
1
1
1
1
1".

7. В подпрограмме "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы":
1) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

"1. Паспорт подпрограммы

1.
Наименование подпрограммы
Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы
2.
Координатор подпрограммы
Министерство транспорта и строительства Амурской области
3.
Участник государственной программы
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области
4.
Цель (цели) подпрограммы
Повышение эффективности выполнения функций и осуществления полномочий в сферах транспорта, дорожного хозяйства и государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники
5.
Задача подпрограммы
Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
6.
Этапы (при их наличии) и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
7.
Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 597100,94 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 53083,68 тыс. рублей;
2015 год - 80338,55 тыс. рублей;
2016 год - 76097,50 тыс. рублей;
2017 год - 83341,77 тыс. рублей;
2018 год - 97143,75 тыс. рублей;
2019 год - 101418,07 тыс. рублей;
2020 год - 105677,62 тыс. рублей
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Уровень среднего балла по результатам мониторинга и финансового менеджмента к концу 2020 года больше либо равен среднему баллу комплексной оценки";

2) разделы 4 - 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"4. Описание системы основных мероприятий и мероприятий

Основное мероприятие подпрограммы сформировано исходя из текущей ситуации в сферах транспорта, дорожного хозяйства и технического состояния самоходных машин и других видов техники и направлено на дальнейшее развитие основных направлений указанных отраслей.
На решение задачи по обеспечению функций исполнительных органов государственной власти направлено следующее основное мероприятие: "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы", которое включает мероприятие "Содержание органов исполнительной власти".

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 597100,94 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 53083,68 тыс. рублей;
2015 год - 80338,55 тыс. рублей;
2016 год - 76097,50 тыс. рублей;
2017 год - 83341,77 тыс. рублей;
2018 год - 97143,75 тыс. рублей;
2019 год - 101418,07 тыс. рублей;
2020 год - 105677,62 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях № 3, № 4 к государственной программе.

6. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты
основных мероприятий подпрограммы

В ходе реализации основного мероприятия подпрограммы планируются достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей государственной программы на 100%.
Коэффициенты значимости мероприятий приведены в таблице.

Таблица

Коэффициенты значимости мероприятий

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
1
1
1
1
1
1
1
1.1.1.
Содержание органов исполнительной власти
1
1
1
1
1
1
1".

1
8. Приложения № 1, № 2 , № 3 и № 4 к государственной программе изложить
в новой редакции согласно приложениям № 2, № 3, № 4 и № 5 соответственно к
настоящим изменениям.





Приложение № 1
к изменениям

Перечень
объектов капитального строительства (реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, технического перевооружения)
государственной собственности Амурской области и объектов
недвижимого имущества, приобретаемых в государственную
собственность Амурской области

Таблица 1

№ п/п
Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)
Создаваемая мощность (прирост мощности объекта)
Наличие утвержденной проектно-сметной документации (имеется/отсутствует)
Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта, тыс. рублей
Год определения стоимости строительства (приобретения) объекта
Плановый объем и источники финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей
Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию
год
общий объем финансирования
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства

всего
в т.ч. расходы на ПИР и ПСД



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности

180,999 км, 4881,214 пог. м моста

31234469,852

Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы
7759464,006 <**>

6148628,171 <**>
1610835,835 <*>


2014 г.
2296619,887

1896842,000
399777,887

2015 г.
2635174,467 <**>

2272286,171 <**>
362888,296 <*>

2016 г.
399676,352

0,0
399676,352

2017 г.
2427993,300

1979500,000
448493,300

1.1.
Строительство автомобильной дороги "Подъезд к с. Урил от автомобильной дороги "Амур"
Строительство
4,86 км
Отсутствует
320778,820
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2866,726
0,000
0,000
2866,726

2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
2866,726
2866,726
0,0
2866,726

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.2.
Автомобильная дорога "Подъезд к с. Серебрянка"
Строительство
0,815 км
Имеется
50497,260
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.3.
Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Черемушки"
Реконструкция
2,90 км
Имеется
60927,780
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
14741,609
2921,169
0,0
14741,609

2017 г.
2014 год
2921,169
2921,169
0,0
2921,169

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
11820,440
0,0
0,0
11820,440

1.4.
Строительство автомобильной дороги "Великокнязевка - Новоандреевка"
Строительство
2,10 км
Имеется
32527,590
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
32620,656
93,067
32527,589
93,067

2015 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
32620,656
93,067
32527,589
93,067

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.5.
Строительство автомобильной дороги "Подъезд к с. Нижние Бузули" от автомобильной дороги "Амур"
Строительство
3,89 км
Имеется
78126,960
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
27052,878
2052,878
0,0
27052,878

2017 г.
2014 год
2052,878
2052,878
0,0
2052,878

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
25000,0
0,0
0,0
25000,0

1.6.
Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Гомелевка", км 167 - км 168
Реконструкция
2,00 км
Имеется
110347,910
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
48365,076
0,0
0,0
48365,076

2015 г.
2014 год
48365,076
0,0
0,0
48365,076

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.7.
Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Бибиково" на участке км 33 + 000 - км 42 + 000
Реконструкция
9,00 км
Отсутствует
350000,000
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
95636,620
6653,149
0,0
95636,620

2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
5863,760
5863,760
0,0
5863,760

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
89772,860
0,0
0,0
89772,860

1.8.
Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный", км 90 + 169 - км 96 + 000
Реконструкция
6,03 км
Имеется
393044,880
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
6354,133
6354,133
0,0
6354,133

2018 г.
2014 год
6354,133
6354,133
0,0
6354,133

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.9.
Реконструкция автомобильной дороги "Зея - Тыгда", км 33 - км 40, с реконструкцией мостового перехода через р. Уркан на 36 км и мостового перехода через р. Подбиралиха на 34 км
Реконструкция
6,126 км, 485,8 пог. м моста
Имеется
2548234,650
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3328869,396 <**>
2006,920
3098378,776 <**>
230490,620

2017 г.
2014 год
1328848,920
2006,920
1296842,0
32006,920

2015 год
1071183,776 <**>
0,0
965583,776 <**>
105600,0

2016 год
440045,600 <1>
0,0
396041,0
44004,600 <1>

2017 год
488791,100
0,0
439912,0
48879,100

1.10.
Реконструкция автомобильной дороги "Ивановка - Поздеевка", км 29 - км 39
Реконструкция
10,00 км
Имеется
465148,620
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
8229,454
3229,454
0,000
8229,454

2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
3229,454
3229,454
0,0
3229,454

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
5000,0
0,0
0,0
5000,0

1.11.
Реконструкция автомобильной дороги "Ивановка - Успеновка", км 0 - км 4
Реконструкция
4,00 км
Имеется
123583,510
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
124761,679
1178,168
122335,024
1178,168

2015 г.
2014 г.
1178,168
1178,168
0,0
1178,168

2015 г.
122335,024
0,0
122335,024
0,0

2016 г.
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 г.
0,0
0,0
0,0
0,0

1.12.
Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный", км 122 + 000 - км 129 + 600
Реконструкция
7,6 км
Отсутствует
638400,000
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
167045,698
8662,349
120000,0
47045,698

2017 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
8662,349
8662,349
0,0
8662,349

2016 год
38383,349 <1>
0,0
20000,000
18383,349 <1>

2017 год
120000,0
0,0
100000,0
20000,0

1.13.
Реконструкция автомобильной дороги "Зея - Тыгда", км 56 - км 72
Реконструкция
16,00 км
Отсутствует
1280000,000
2021 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
10000,0
10000,0
0,0
10000,0

2021 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
5000,0
5000,0
0,0
5000,0

2017 год
5000,0
5000,0
0,0
5000,0

1.14.
Реконструкция автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан", км 21 + 880 - км 46 + 200
Реконструкция
24,3 км, 314,08 пог. м моста
Отсутствует
2669887,000
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
217401,955
21145,422
140000,000
77401,955

2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
21145,422
21145,422
0,0
21145,422

2016 год
85145,422
0,000
40000,000
45145,422

2017 год
111111,111
0,0
100000,0
11111,111

1.15.
Реконструкция автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан", км 46 + 200 - км 68 + 141
Реконструкция
21,941 км
Отсутствует
2058488,000
2022 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
10000,0
10000,0
0,0
10000,0

2022 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
10000,0
10000,0
0,0
10000,0

1.16.
Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный", км 129 + 600 - км 135 + 000
Реконструкция
5,4 км
Отсутствует
455000,000
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
5000,0
5000,0
0,0
5000,0

2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
5000,0
5000,0
0,0
5000,0

1.17.
Реконструкция мостового перехода через р. Макча на 12 км автомобильной дороги "Зея - Тыгда"
Реконструкция
0,624 км, 57,48 пог. м моста
Отсутствует
87814,0
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
5000,0
5000,0
0,0
5000,0

2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
5000,0
5000,0
0,0
5000,0

1.18.
Реконструкция мостового перехода через р. Магдагачи на 3 км автомобильной дороги "Магдагачи - Тыгда"
Реконструкция
0,343 км, 39,35 пог. м моста
Имеется
63324,820
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
5000,0
0,0
0,0
5000,0

2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
5000,0
0,0
0,0
5000,0

1.19.
Реконструкция мостового перехода на 63 км автомобильной дороги "Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал"
Реконструкция
0,23 км, 65,2 пог. м моста
Имеется
46696,750
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
44328,200 <*>
375,699
0,000
44328,200 <*>

2014 г.
2014 год
38901,856
0,0
0,0
38901,856

2015 год
5426,344 <*>
375,699
0,0
5426,344 <*>

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.20.
Реконструкция мостового перехода через р. Каменушка на 73 км автомобильной дороги "Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал"
Реконструкция
0,4 км, 120,0 пог. м моста
Отсутствует
89000,000
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
10000,0
5000,0
0,0
10000,0

2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
5000,0
5000,0
0,0
5000,0

2017 год
5000,0
0,0
0,0
5000,0

1.21.
Реконструкция мостового перехода через р. Завитая на 48 км автомобильной дороги "Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино"
Реконструкция
0,40 км, 120,0 пог. м моста
Отсутствует
103000,000
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
10000,0
5000,0
0,0
10000,0

2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
5000,0
5000,0
0,0
5000,0

2017 год
5000,0
0,0
0,0
5000,0

1.22.
Реконструкция мостового перехода на 7 км автомобильной дороги "Шимановск - Нововоскресеновка - Симоново"
Реконструкция
0,52 км, 24,0 пог. м моста
Имеется
57740,930
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
22578,814
0,0
0,0
22578,814

2017 г.
2014 год
2578,814
2578,814
0,0
2578,814

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
20000,0
0,0
0,0
20000,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.23.
Мостовой переход через р. Селемджа на 303 км автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан"
Строительство
1,857 км, 853,76 пог. м моста
Имеется
4997880,240
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
1872626,971 <**>

1643025,220 <**>
229601,751

2016 г.
2014 год
716435,351

600000,0
116435,351

2015 год
804531,220 <**>

726531,220 <**>
78000,0

2016 год
351660,40 <1>

316494,0
35166,40 <1>

2017 год
0,0

0,0
0,0

1.24.
Реконструкция мостового перехода на 98 км автомобильной дороги "Зея - Поляковский"
Реконструкция
0,25 км, 12,00 пог. м моста
Отсутствует
63000,000
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0

2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.25.
Реконструкция мостового перехода на 116 км автомобильной дороги "Зея - Поляковский"
Реконструкция
0,275 км
Имеется
21214,430
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
26782,767
480,800
0,0
26782,767

2018 г.
2014 год
480,800
480,800
0,0
480,800

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
24301,967
0,0
0,0
24301,967

2017 год
2000,000
0,0
0,0
2000,0

1.26.
Реконструкция мостового перехода на 121 км автомобильной дороги "Зея - Поляковский"
Реконструкция
0,25 км, 12,00 пог. м моста
Отсутствует
63000,000
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0

2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.27.
Реконструкция мостового перехода на 118 км автомобильной дороги "Зея - Поляковский"
Реконструкция
0,275 км, 12,0 пог. м моста
Отсутствует
63000,000
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2500,0
2500,0
0,0
2500,0

2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
500,0
500,0
0,000
500,0

2017 год
2000,0
2000,0
0,000
2000,0

1.28.
Реконструкция мостового перехода через р. Топкоча на 12 км автомобильной дороги "Дим - Новопетровка"
Реконструкция
0,70 км, 54,0 пог. м моста
Отсутствует
63000,000
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2000,0
2000,0
0,0
2000,0

2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
2000,0
200,0
0,0
2000,0

1.29.
Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги "Тыгда - Черняево"
Реконструкция
0,27 км, 24,7 пог. м моста
Отсутствует
58320,0
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
62112,578
3792,578
0,0
62112,578

2018 г.
2014 год
1160,105
1160,105
0,0
1160,105

2015 год
2632,473
2632,473
0,0
2632,473

2016 год
58320,00
0,0
0,0
58320,00

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.30.
Реконструкция мостового перехода на 5 км автомобильной дороги "Тыгда - Черняево"
Реконструкция
0,25 км, 24,7 пог. м моста
Отсутствует
83000,0
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
60326,194
4017,065
0,0
60326,194

2018 г.
2014 год
1150,733
1150,733
0,0
1150,733

2015 год
2866,332
2866,332
0,0
2866,332

2016 год
56309,129
0,0
0,0
56309,129

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.31.
Реконструкция мостового перехода на 18 км автомобильной дороги "Зея - Снежногорский"
Реконструкция
0,275 км, 12,0 пог. м моста
Отсутствует
27000,0
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2000,0
2000,0
0,0
2000,0

2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0

1.32.
Реконструкция мостового перехода на 10 км автомобильной дороги "Зея - Снежногорский"
Реконструкция
0,30 км, 12,0 пог. м моста
Отсутствует
57000,0
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2000,0
2000,0
0,0
2000,0

2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0

1.33.
Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги "Подъезд к с. Виноградовка"
Реконструкция
0,64 км, 24,7 пог. м моста
Имеется
49012,770
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
49012,765
0,0
49012,765
0,0

2015 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
49012,765
0,0
49012,765
0,0

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.34.
Реконструкция мостового перехода через р. Ивановка на км 1 + 200 автомобильной дороги "Песчаноозерка - Преображеновка"
Реконструкция
0,46 км, 36,75 пог. м моста
Имеется
41270,530
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
41061,871
0,0
41061,871
0,0

2015 г.
2014 г.
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 г.
41061,871
0,0
41061,871
0,0

2016 г.
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 г.
0,0
0,0
0,0
0,0

1.35.
Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги "Подъезд к с. Петруши"
Реконструкция
0,25 км, 24,0 пог. м моста
Имеется
40128,630
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
41707,331
2976,639
38730,692
2976,639

2015 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
41707,331
2976,639
38730,692
2976,639

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.36.
Реконструкция моста на 3 км автомобильной дороги "Чергали - Райгородка"
Реконструкция
0,40 км, 18,0 пог. м моста
Отсутствует
63000,000
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
8000,0
4000,0
0,0
8000,0

2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
4000,0
4000,0
0,0
4000,0

2017 год
4000,0
0,0
0,0
4000,0

1.37.
Строительство мостового перехода через р. Зея в г. Благовещенск
Строительство
9,007 км, 2022,45 пог. м моста
Имеется
12755086,77
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
1576495,659
44532,870
1367053,000
209442,659

2020 г.
2014 г.
44532,870
44532,870
0,0
44532,870

2015 г.
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 г.
27465,000
0,000
27465,000
0,0

2017 г.
1504497,789
0,000
1339588,000
164909,789

1.38.
Реконструкция мостового перехода на км 52 + 945 автомобильной дороги "Подъезд к с. Сохатино"
Реконструкция
0,30 км, 24,0 пог. м моста
Отсутствует
63000,0
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2000,0
2000,0
0,0
2000,0

2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0

1.39.
Реконструкция мостового перехода на км 157 + 534 автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан"
Реконструкция
0,30 км, 18,0 пог. м моста
Отсутствует
63000,0
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2000,0
2000,0
0,0
2000,0

2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0

1.40.
Реконструкция мостового перехода на км 169 + 673 автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан"
Реконструкция
0,30 км, 18,0 пог. м моста
Отсутствует
63000,0
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2000,0
2000,0
0,0
2000,0

2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0

1.41.
Реконструкция мостового перехода на км 183 + 700 автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан"
Реконструкция
0,30 км, 18,0 пог. м моста
Отсутствует
63000,0
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2000,0
2000,0
0,0
2000,0

2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0

1.42.
Реконструкция мостового перехода через р. Б.Басманка, км 195 + 874 автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан"
Реконструкция
0,30 км, 33,00 пог. м моста
Отсутствует
86000,000
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2000,0
2000,0
0,0
2000,0

2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0

1.43.
Реконструкция мостового перехода через р. М.Басманка, км 199 + 671 автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан"
Реконструкция
0,30 км, 29,27 пог. м моста
Отсутствует
81000,000
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2000,0
2000,0
0,0
2000,0

2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0

1.44.
Реконструкция мостового перехода на км 267 + 548 автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан"
Реконструкция
0,30 км, 8,95 пог. м моста
Отсутствует
81000,000
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2000,0
2000,0
0,0
2000,0

2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0

1.45.
Реконструкция мостового перехода через р. Талаго-2 на км 263 + 176 автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан"
Реконструкция
0,30 км, 16,30 пог. м моста
Отсутствует
78000,000
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2000,0
2000,0
0,0
2000,0

2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0

1.46.
Реконструкция мостового перехода на км 67 + 040 автомобильной дороги "Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал"
Реконструкция
0,30 км, 17,25 пог. м моста
Отсутствует
63000,000
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
4500,0
4500,0
0,0
4500,0

2020 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
2500,0
2500,0
0,0
2500,0

2017 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0

1.47.
Реконструкция мостового перехода на км 15 автомобильной дороги "Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино"
Реконструкция
0,578 км, 48,00 пог. м моста
Отсутствует
78000,000
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3480,457
3480,457
0,0
3480,457

2016 г.
2014 год
1180,167
1180,167
0,0
1180,167

2015 год
2300,286
2300,286
0,0
2300,286

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.48.
Реконструкция мостового перехода на км 21 автомобильной дороги "Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино"
Реконструкция
0,663 км, 36,75 пог. м моста
Отсутствует
78000,00
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
40794,211
3500,464
8932,773
31861,438

2016 г.
2014 г.
1052,136
1052,136
0,0
1052,136

2015 г.
11381,101
2448,328
8932,773
2448,328

2016 г.
28360,974
0,0
0,0
28360,974

2017 г.
0,0
0,0
0,0
0,0

1.49.
Реконструкция мостового перехода на км 103 автомобильной дороги "Зея - Поляковский"
Реконструкция
0,506 км, 48,00 пог. м моста
Отсутствует
57000,000
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3555,555
3555,555
0,0
3555,555

2018 г.
2014 год
1089,181
1089,181
0,0
1089,181

2015 год
2466,374
2466,374
0,0
2466,374

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.50.
Реконструкция мостового перехода на км 123 автомобильной дороги "Зея - Поляковский"
Реконструкция
0,36 км, 30,00 пог. м моста
Отсутствует
37000,000
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2740,0
2740,0
0,0
2740,0

2018 г.
2014 год
795,223
795,223
0,0
795,223

2015 год
1944,777
1944,777
0,0
1944,777

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.51.
Реконструкция мостового перехода на км 51 автомобильной дороги "Зея - Золотая Гора"
Реконструкция
0,382 км, 24,00 пог. м моста
Отсутствует
63000,000
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2748,999
2748,999
0,0
2748,999

2018 г.
2014 год
802,508
802,508
0,0
802,508

2015 год
1946,491
1946,491
0,0
1946,491

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.52.
Реконструкция мостового перехода на км 57 автомобильной дороги "Зея - Золотая Гора"
Реконструкция
0,392 км, 24,00 пог. м моста
Отсутствует
63000,000
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2783,0
2783,0
0,0
2783,0

2018 г.
2014 год
804,538
804,538
0,0
804,538

2015 год
1978,462
1978,462
0,0
1978,462

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.53.
Реконструкция мостового перехода на км 7 + 300 автомобильной дороги "Заречное - Сиан"
Реконструкция
0,30 км, 2,00 пог. м моста
Отсутствует
35000,000
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0

2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.54.
Реконструкция мостового перехода на км 3 автомобильной дороги "Подъезд к с. Гулик"
Реконструкция
0,25 км, 12,00 пог. м моста
Отсутствует
25000,000
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3216,751
3216,751
0,000
3216,751

2018 г.
2014 год
1072,789
1072,789
0,0
1072,789

2015 год
2143,962
2143,962
0,000
2143,962

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.55.
Реконструкция мостового перехода на км 7 + 050 автомобильной дороги "Заречное - Сиан"
Реконструкция
0,702 км
Отсутствует
35000,000
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2880,0
2880,0
0,0
2880,0

2018 г.
2014 год
828,431
828,431
0,0
828,431

2015 год
2051,569
2051,569
0,0
2051,569

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.56.
Реконструкция мостового перехода на км 18 автомобильной дороги "Заречное - Сиан"
Реконструкция
0,324 км
Отсутствует
25000,000
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3063,0
3063,0
0,0
3063,0

2018 г.
2014 год
890,269
890,269
0,0
890,269

2015 год
2172,731
2172,731
0,0
2172,731

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.57.
Реконструкция мостового перехода на км 28 автомобильной дороги "Верхний Уртуй - Зеньковка"
Реконструкция
0,30 км, 24,00 пог. м моста
Отсутствует
65000,000
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2872,500
2872,500
0,0
2872,500

2018 г.
2014 год
881,029
881,029
0,0
881,029

2015 год
1991,471
1991,471
0,000
1991,471

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.58.
Реконструкция мостового перехода на км 5 автомобильной дороги "Лозовое - Садовое - Лермонтовка"
Реконструкция
0,294 км
Имеется
34185,390
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
37068,453
2883,067
34185,386
2883,067

2015 г.
2014 год
759,612
759,612
0,0
759,612

2015 год
36308,841
2123,455
34185,386
2123,455

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.59.
Реконструкция мостового перехода на км 2 + 098 автомобильной дороги "Зея - Снежногорский"
Реконструкция
0,267 км
Отсутствует
30000,000
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3187,0
3187,0
0,0
3187,0

2018 г.
2014 год
855,115
855,115
0,0
855,115

2015 год
2331,885
2331,885
0,000
2331,885

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.60.
Строительство обхода г. Свободного на участке км 5 - км 11
Строительство
5,82 км, 54,60 пог. м моста
Имеется
487919,831
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
263899,697 <**>
295,450
215919,736 <**>
47979,961

2016 г.
2014 год
295,450
295,450
0,0
295,450

2015 год
215919,736 <**>
0,0
215919,736 <**>
0,0

2016 год
47684,511
0,0
0,0
47684,511

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.61.
Реконструкция автомобильной дороги "Константиновка - Новопетровка" на участке км 22 + 300 - км 22 + 700
Реконструкция
0,40 км
Имеется
18603,550
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
1482,585
0,0
0,0
1482,585

2014 г.
2014 год
1482,585
0,0
0,0
1482,585

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.62.
Реконструкция мостового перехода через р. Малая Грязнушка на 40 км автомобильной дороги "Зея - Тыгда"
Реконструкция
0,34 км, 41,15 пог. м моста
Имеется
56093,680
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
1082,677
0,0
0,0
1082,677

2014 г.
2014 год
1082,677
0,0
0,0
1082,677

2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.63.
Перенос участка автомобильной дороги "Благовещенск - Гомелевка" (км 161 - км 165) с карьерного поля разреза "Северо-Восточный" ООО "Амурский уголь"
Реконструкция
4,0 км
Имеется
185887,771
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
91219,751 <*>
0,0
0,0
91219,751 <*>

2014 г.
2014 год
72117,884
0,0
0,0
72117,884

2015 год
19101,867 <*>
0,0
0,0
19101,867 <*>

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.64.
Строительство мостового перехода через р. Бысса на 279 км автодороги "Введеновка - Февральск - Экимчан" в Амурской области
Строительство
2,225 км
Имеется
9543,540
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
9987,183
0,0
0,0
9987,183

2015 г.
2014 год
443,648
0,0
0,0
443,648

2015 год
9543,535
0,0
0,0
9543,535

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.65.
Строительство обхода г. Свободного на участке км 0 - км 4
Строительство
4,268 км, 24,70 пог. м моста
Имеется
496262,620
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2661,621 <**>
0,000
1648,290 <**>
1013,331

2015 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
2661,621 <**>
0,000
1648,290 <**>
1013,331

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.66.
Строительство мостового перехода через р. Серебрянка на 32 км автомобильной дороги "Свободный - Буссе" в Амурской области
Строительство
0,36 км, 36,05 пог. м моста
Имеется
15907,210
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
13028,369 <*>
0,0
0,0
13028,369 <*>

2014 г.
2014 год
8033,638
0,0
0,0
8033,638

2015 год
4994,731 <*>
0,0
0,0
4994,731 <*>

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.67.
Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный", км 46 - км 47
Реконструкция
2,1
Имеется
63798,670
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
35817,049 <**>
0,0
35817,049 <**>
0,0

2015 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
35817,049 <**>
0,0
35817,049 <**>
0,0

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.68.
Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Березовка"
Реконструкция
1,243 км
Имеется
30271,96
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
4834,133 <*>
0,0
0,0
4834,133 <*>

2014 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год
4834,133 <*>
0,0
0,0
4834,133 <*>

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.69.
Реконструкция мостового перехода через пр. Хомутина на км 37 автомобильной дороги "Благовещенск - Бибиково"
Реконструкция
0,8 км, 24,0 пог. м моста
Отсутствует
90000,000
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 г.
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0


--------------------------------
<*> В том числе предусмотрен объем бюджетных ассигнований на погашение кредиторской задолженности.
<**> В том числе остаток межбюджетных трансфертов 2014 года в размере 1195500,071 тыс. рублей.
<1> В том числе по программе ДВиБР до 2018 года.





Приложение № 2
к изменениям

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

N
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Срок реализации
Координатор подпрограммы, участники государственной подпрограммы
Наименование показателя, единица измерения
Официальный источник данных, использованный для расчета
Базисный год
Значение планового показателя по годам реализации
начало
завершение
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Государственная программа Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы"
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Транспортная подвижность населения, тыс. пасс./км на 1 жителя области
Данные министерства транспорта и строительства области
1,876
2,32
2,98
3,68
4,18
4,48
4,84
4,95
Доля населения области, обеспеченного услугами транспорта общего пользования, %
Федеральная служба государственной статистики по Амурской области, www.amurstat.gks.ru
96,9
97,1
97,5
97,7
98
98,2
98,4
98,6
Количество ДТП, ед.
Отчет ГИБДД
1367
1320
1311
1299
1280
1273
1257
1245
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел.
Отчет ГИБДД
192
186
183
181
167
156
145
136
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, регионального или межмуниципального значения, местного значения в Амурской области, тыс. км
Федеральная служба государственной статистики по Амурской области, www.amurstat.gks.ru
15,30
15,30
15,31
15,31
15,31
15,32
15,33
15,34
Доля автотранспортных средств различного назначения Амурской области, оснащенных навигационно-связным оборудованием, %
Данные управления информатизации области
60
60
60
60
70
73
75
80
1.
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области, министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Объем инвестиций в транспортные организации на обновление основных фондов, тыс. руб.
Федеральная служба государственной статистики по Амурской области, www.amurstat.gks.ru
4000
162600
574000
1662000
2517700
1851800
2652800
270300
Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям, тыс. пасс.
Отчетность перевозчиков
3160,20
3250,56
3338,74
3434,68
3541,33
3652,28
3776,10
3939,6
Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения)
Отчет ГИБДД
23,5
22,6
22,2
21,7
21,0
18,5
17,0
16,3
Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств)
Отчет ГИБДД
6,4
6,3
6,1
5,9
5,5
4,6
4,1
4,0
1.1.
Приобретение и строительство основных фондов на транспорте













1.1.1.
Развитие материально-технической базы воздушного транспорта
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области, министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Количество ремоторизированной авиационной техники, ед.
Отчетность ГКУ "Аэропорт "Благовещенск"
0
0
0
0
4
3
3
1
Количество приобретенной авиационной техники, ед.
Отчетность ГКУ "Аэропорт "Благовещенск"
0
0
0
0
4
3
1
1
Количество приобретенной спецавтотехники, автотранспортных средств, средств механизации оборудования, ед.
Отчетность ГКУ "Аэропорт "Благовещенск"
0
0
0
0
8
9
0
0
1.1.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
2017 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество пассажиров, обслуженных на внутренних и международных авиалиниях, тыс. чел.
Прогноз министерства транспорта и строительства области
314,7
0
0
0
532,55
605
685,5
816
1.1.3.
Содействие в обновлении судов речного флота для эксплуатации на внутренних водных путях Амурской области
2014 г.
2018 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество приобретенных судов для перевозки пассажиров по внутрирегиональным водным маршрутам, ед.
Отчетность перевозчиков
0
0
0
0
1
1
0
0
1.2.
Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области













1.2.1.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество сохраненных маршрутов на автомобильном и внутреннем водном видах транспорта в муниципальном сообщении, ед.
Информация министерства транспорта и строительства области
111
111
111
111
111
111
111
111
1.2.2.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество перевезенных пассажиров внутренним водным, железнодорожным и автомобильным видами транспорта, тыс. чел.
Отчетность перевозчиков
66830
67430
67730
68030
69193
69430
69830
70130
Количество перевезенных школьников и студентов в пригородном железнодорожном сообщении, тыс. чел.
Отчетность перевозчиков
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
1.2.3.
Осуществление переданных государственных полномочий Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество перевезенных пассажиров в 7 муниципальных образованиях, наделенных государственными полномочиями в сфере транспорта, тыс. чел.
Отчетность муниципального образования
2843,9
2886,56
2932,74
2979,68
3030,33
3075,78
3125,1
3175,1
1.2.4.
Содействие в обеспечении возобновления и сохранения судоходной обстановки на внутренних водных путях Амурской области
2020 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом, тыс. чел.
Прогноз министерства транспорта и строительства области
0
0
0
0
0
0
0
30
Количество перевезенных грузов внутренним водным транспортом, тыс. чел.
Прогноз министерства транспорта и строительства области
0
0
0
0
0
0
0
128
1.3.
Обеспечение безопасности дорожного движения













1.3.1.
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)
2014 г.
2016 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество комплексов фото-, видеофиксации, ед.
Отчетность муниципального образования
0
6
0
0
16
16
16
0
1.3.2.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, направленной на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество установленных и модернизированных автоматических систем управления движением и светофорных объектов, ед.
Отчетность ГКУ "Амурупрадор"
0
2
2
2
20
20
20
20
Количество установленных дорожных знаков, ед., протяженность ограждений, пог. м
Отчетность ГКУ "Амурупрадор"
264 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
64 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
64 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
64 дорожных знака, 2100 пог. м ограждений
264 дорожных знака, 2100 пог. м ограждений
264 дорожных знака, 2100 пог. м ограждений
264 дорожных знака, 2100 пог. м ограждений
264 дорожных знака, 2100 пог. м ограждений
1.3.3.
Повышение доступности мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ и немедицинского потребления наркотиков
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Количество медицинских освидетельствований в год, тыс. ед.
Отчетность министерства здравоохранения области
0
0
0
0
10
10
10
10
2.
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области"
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, ликвидация недоремонта, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы, в процентах от общей протяженности дорог регионального или межмуниципального значения
Отчетность ГКУ "Амурупрадор"
73,8
75,5
74,8
74,9
75,4
75,8
76,5
76,6
Доля введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, в процентах от общей протяженности дорог регионального значения
Отчетность ГКУ "Амурупрадор"
0,9
0,4
0,07
0,13
0,32
0,44
0,77
0,15
Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения, доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в % от общей протяженности дорог местного значения
Федеральная служба государственной статистики по Амурской области, www.amurstat.gks.ru
82,4
82,4
82,6
82,8
82,8
82,9
83,0
83,0
2.1.
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения













2.1.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, находящихся на содержании, тыс. км
Отчетность ГКУ "Амурупрадор"
6,2
6,2
6,207
6,214
6,214
6,214
6,219
6,228
Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние после текущего ремонта, км
Отчетность ГКУ "Амурупрадор"
55,21
30,17
13,18
27,00
30,00
33,00
34,40
36,00
2.1.2.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
2014 г.
2017 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние, км; после капитального ремонта, км (нарастающим итогом)
Отчетность ГКУ "Амурупрадор"
-
27,7
27,7
27,7
43,0
-
-
-
2.1.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Доля средств дорожного фонда, направленных на содержание подведомственных учреждений, в процентах
Отчетность ГКУ "Амурупрадор"
2,7
3,4
10,6
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7
2.1.4.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
2014 г.
2017 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние, км
Отчетность ГКУ "Амурупрадор"

-
11,0
-
15,3
-
-
-
2.2.
Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения













2.2.1.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог. м
Отчетность ГКУ "Амурупрадор"
56,7858/4357,44
19,001/336,63
4,325/0,00
7,786/926,46
19,956/570,55
27,290/667,83
48,08/551,63
9,307/2039,70
2.2.2.
Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"
2014 г.
2014 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км
Отчетность ГКУ "Амурупрадор"
-
1,243
-
-
-
-
-
-
2.2.3.
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года
2014 г.
2017 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог. м
Отчетность ГКУ "Амурупрадор"
-
31,61/308,58
-
1,857/853,76
13,726/485,8
-
-
-
2.2.4.
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
2015 г.
2016 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, км/пог. м
Отчетность ГКУ "Амурупрадор"
-
-
7,351/85,45
-
-
-
-
-
2.3.
Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования













2.3.1.
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность автомобильных дорог местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям, км
Федеральная служба государственной статистики по Амурской области, www.amurstat.gks.ru
61,8
50,16
123,6
75,00
154,5
154,5
154,5
154,5
3.
Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Амурской области"
2014 г.
2020 г.
Управление информатизации области
Доля наполнения информацией региональной геоинформационной системы управления и обеспечения исполнительными органами государственной власти области, %
Отчетность управления информатизации области
0
0
0
0
0
45
59
70
Доля исполнительных органов государственной власти, размещающих информацию в региональной геоинформационной системе управления и обеспечения безопасности, %
Отчетность управления информатизации области
0
0
0
0
0
29
45
45
Время реакции на вызов служб ГИБДД, скорой и пожарной помощи, мин.
Отчетность управления информатизации области
20
20
18
18
16
14
14
14
3.1.
Реализация мероприятий по внедрению навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС













3.1.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
2014 г.
2020 г.
Управление информатизации области
Наличие подсистем мониторинга диспетчерского управления транспортных средств дорожной отрасли, речных судов, ведомственного транспорта УМВД России по Амурской области, лесопожарной техники и сельскохозяйственного транспорта, ед.
Отчетность управления информатизации области
0
0
0
0
2
4
5
6
Наличие системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА ГЛОНАСС", ед.
Отчетность управления информатизации области
0
0
0
0
0
1
0
0
Количество подсистем, подключенных к оператору региональной информационно-навигационной системы, ед.
Отчетность управления информатизации области
0
5
0
0
0
0
0
0
4.
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области, государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Уровень среднего балла по результатам мониторинга и финансового менеджмента
Приказ министерства финансов Амурской области от 19 ноября 2012 г. № 261
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
4.1.
Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти













4.1.1.
Содержание органов исполнительной власти
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области, государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области
Достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей государственной программы, %
Приказ министерства финансов Амурской области от 19 ноября 2012 г. № 261
100
100
100
100
100
100
100
100





Приложение № 3
к изменениям

ПЛАНИРУЕМЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование финансово-экономической меры государственного регулирования
Основной экономический вид деятельности юридического (физического) лица, на которое распространяется финансово-экономическая мера государственного регулирования
Плановый объем финансовых затрат областного бюджета (для налоговых мер - прогнозный объем выпадающих доходов областного бюджета), тыс. руб.
Краткое обоснование необходимости применения финансово-экономической меры государственного регулирования для достижения цели государственной программы, ее влияние на значения индикаторов эффективности государственной программы
ИТОГО
текущий финансовый год (2015 г.)
1-й год планового периода (2016 г.)
2-й год планового периода (2017 г.)
НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"
1.
Предоставление льготы по налогу на имущество организациям, имеющим на балансе детские железные дороги, расположенные на территории Амурской области, в части имущества детских железных дорог при условии направления высвободившихся от налогообложения средств на содержание данных дорог
Деятельность магистрального железнодорожного транспорта

4391,00
4500,00
0,00
Направление высвободившихся средств от уплаты налога на имущество на содержание детской железной дороги
МЕРЫ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"

Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
Пригородное железнодорожное сообщение
134000,00
134000,00
100000,00
0,00
Обеспечение поддержки социально значимых направлений пригородного железнодорожного сообщения (увеличение транспортной доступности для граждан)





Приложение № 4
к изменениям

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА


№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), по годам
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15

Государственная программа Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы"
Всего, в том числе:



22863091,17
2511554,06
2569459,45
2952353,89
2339005,78
4829509,95
3748560,19
3912647,85
Министерство транспорта и строительства области



19949329,34
2483237,74
2542810,74
2925174,59
2311893,60
3640296,62
2943302,71
3102613,34
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области



2608400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1105000,00
748250,00
755150,00
Управление информатизации области



88608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48528,00
21840,00
18240,00
Министерство здравоохранения области



2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области (далее - Инспекция Гостехнадзора области)



214753,83
28316,32
26648,71
27179,30
27112,18
33685,33
35167,48
36644,51
1.
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"
Всего, в том числе:



5729475,21
123578,94
143721,66
109721,65
5515,38
2433527,21
1374991,13
1538419,24
Министерство транспорта и строительства области



3119075,21
123578,94
143721,66
109721,65
5515,38
1326527,21
626741,13
783269,24
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области



2608400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1105000,00
748250,00
755150,00
Министерство здравоохранения области



2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
1.1.
Приобретение и строительство основных фондов на транспорте
Всего, в том числе:



4060300,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
2077600,00
1018550,00
961150,00
Министерство транспорта и строительства области



1451900
3000
0,00
0,00
0,00
972600
270300
206000
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области



2608400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1105000,00
748250,00
755150,00
1.1.1.
Развитие материально-технической базы воздушного транспорта
Всего, в том числе:



2684700,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
1155000,00
771550,00
755150,00
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.1.01.11130
76300,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
50000,00
23300,00
0,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
928
0408
13.1.01.11130
2608400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1105000,00
748250,00
755150,00
1.1.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.1.01.11010
1375600
0,00
0,00
0,00
0,00
922600,00
247000,00
206000,00
1.2.
Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области
Всего, в том числе



1347764,80
112914,39
137628,94
103628,95
3628,94
277490,03
279047,43
433426,12
Министерство транспорта и строительства области



1347764,80
112914,39
137628,94
103628,95
3628,94
277490,03
279047,43
433426,12
1.2.1.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.1.02.87590
266844,16
4410,00
0,00
0,00
0,00
35245,85
36537,30
190651,01
1.2.2.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.1.02.69630
1055500,79
104875,45
134000,00
100000,00
0,00
238609,49
238875,44
239140,41
1.2.3.
Осуществление переданных государственных полномочий Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.1.02.87440
25419,85
3628,94
3628,94
3628,95
3628,94
3634,69
3634,69
3634,70
1.3.
Обеспечение безопасности дорожного движения
Всего, в том числе:



321410,41
7664,55
6092,72
6092,70
1886,44
78437,18
77393,70
143843,12
Министерство транспорта и строительства области



319410,41
7664,55
6092,72
6092,70
1886,44
76437,18
77393,70
143843,12
Министерство здравоохранения области



2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
1.2.1.
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.1.03.10930
205048,62
5774,55
6092,72
6092,70
1886,44
61331,81
61734,86
62135,54
1.2.2.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, направленное на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.1.03.11470
114361,79
1890,00
0,00
0,00
0,00
15105,37
15658,84
81707,58
1.2.3.
Повышение доступности мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ и немедицинского потребления наркотиков
Министерство здравоохранения области
918
0901
13.1.03.11480
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
2.
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области"
Всего, в том числе



16447907,02
2334891,44
2345399,24
2766534,74
2250148,63
2250310,99
2250310,99
2250310,99
Министерство транспорта и строительства области



16447907,02
2334891,44
2345399,24
2766534,74
2250148,63
2250310,99
2250310,99
2250310,99
2.1.
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего, в том числе



9721425,50
1542824,96
1252939,95
1637287,39
1321971,53
1322133,89
1322133,89
1322133,89
Министерство транспорта и строительства области



9721425,50
1542824,96
1252939,95
1637287,39
1321971,53
1322133,89
1322133,89
1322133,89
2.1.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.01.12260
6898553,12
952482,49
833210,66
1270986,69
960346,55
960508,91
960508,91
960508,91
2.1.2.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.01.12270
263056,75
204777,15
53603,88
4675,72
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.01.10590
2559815,63
385565,32
366125,41
361624,98
361624,98
361624,98
361624,98
361624,98
2.2.
Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего, в том числе



2956315,73
399777,89
362888,29
399676,35
448493,30
448493,30
448493,30
448493,30
Министерство транспорта и строительства области



2956315,73
399777,89
362888,29
399676,35
448493,30
448493,30
448493,30
448493,30
2.2.1.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.02.11010
2867415,73
399777,89
362888,29
310776,35
448493,30
448493,30
448493,30
448493,30
2.2.2.
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.02.R2140
88900,00
0,00
0,00
88900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.
Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования
Всего, в том числе



3770165,79
392288,59
729571,00
729571,00
479683,80
479683,80
479683,80
479683,80
Министерство транспорта и строительства области



3770165,79
392288,59
729571,00
729571,00
479683,80
479683,80
479683,80
479683,80
2.3.1.
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.03.87480
3770165,79
392288,59
729571,00
729571,00
479683,80
479683,80
479683,80
479683,80
3.
Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием технологий системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Амурской области"
Всего, в том числе



88608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48528,00
21840,00
18240,00
Управление информатизации области



88608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48528,00
21840,00
18240,00
3.1.
Реализация мероприятий по внедрению навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС
Всего, в том числе



88608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48528,00
21840,00
18240,00
Управление информатизации области



88608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48528,00
21840,00
18240,00
3.1.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Управление информатизации области
935
0410
13.3.01.12220
88608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48528,00
21840,00
18240,00
4.
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Всего, в том числе



597100,94
53083,68
80338,55
76097,50
83341,77
97143,75
101418,07
105677,62
4.1.
Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего, в том числе:



597100,94
53083,68
80338,55
76097,50
83341,77
97143,75
101418,07
105677,62
Министерство транспорта и строительства области



382347,11
24767,36
53689,84
48918,20
56229,59
63458,42
66250,59
69033,11
Инспекция Гостехнадзора области



214753,83
28316,32
26648,71
27179,30
27112,18
33685,33
35167,48
36644,51
4.1.1.
Содержание органов исполнительной власти
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.4.01.10190
382347,11
24767,36
53689,84
48918,20
56229,59
63458,42
66250,59
69033,11
Инспекция Гостехнадзора области
019
0400,
0412
13.4.01.10190
214753,83
28316,32
26648,71
27179,30
27112,18
33685,33
35167,48
36644,51

--------------------------------
<*> Распределение бюджетных ассигнований на 2014 - 2015 гг. указано в соответствии с таблицей соответствия измененных кодов бюджетной классификации в части целевых статей расходов областного бюджета на 2016 - 2017 гг., размещенной на портале министерства финансов области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.fin.amurobl.ru.





Приложение № 5
к изменениям

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Государственная программа Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы"
Всего
37132534,35
6670829,52
5594783,39
2977600,41
6322139,10
7682460,23
3883876,40
4000845,30
Федеральный бюджет
13910236,06
4116524,69
2986925,47
0,00
3910885,90
2737800,00
108100,00
50000,00
Областной бюджет
22863091,17
2511554,06
2569459,45
2952353,89
2339005,78
4829509,95
3748560,19
3912647,85
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
202407,12
20950,77
38398,47
25246,52
25247,42
27150,28
27216,21
38197,45
Территориальные внебюджетные фонды
135000,00
0,00
0,00
0,00
47000,00
88000,00
0,00
0,00
Юридические лица
21800,00
21800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"
Всего
11057304,49
278482,94
710221,66
109721,65
1611216,28
5261230,97
1485060,82
1601370,17
Федеральный бюджет
5175700,00
154600,00
566500,00
0,00
1558700,00
2737800,00
108100,00
50000,00
Областной бюджет
5729475,21
123578,94
143721,66
109721,65
5515,38
2433527,21
1374991,13
1538419,24
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
17129,28
304,00
0,00
0,00
0,90
1903,76
1969,69
12950,93
Территориальные внебюджетные фонды
135000,00
0,00
0,00
0,00
47000,00
88000,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Приобретение и строительство основных фондов на транспорте
Всего
8927900,00
157600,00
566500,00
0,00
1490700,00
4733400,00
1018550,00
961150,00
Федеральный бюджет
4832600,00
154600,00
566500,00
0,00
1473700,00
2637800,00
0,00
0,00
Областной бюджет
4060300,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
2077600,00
1018550,00
961150,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
35000,00
0,00
0,00
0,00
17000,00
18000,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1.
Развитие материально-технической базы воздушного транспорта
Всего
2684700,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
1155000,00
771550,00
755150,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
2684700,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
1155000,00
771550,00
755150,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
2684700,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
1155000,00
771550,00
755150,00
1.1.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
6193200,00
154600,00
566500,00
0,00
1458700,00
3560400,00
247000,00
206000,00
Областной бюджет
4817600,00
154600,00
566500,00
0,00
1458700,00
2637800,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
1375600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
922600,00
247000,00
206000,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.
Содействие в обновлении судов речного флота для эксплуатации на внутренних водных путях Амурской области
Всего
50000,00
0,00
0,00
0,00
32000,00
18000,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
15000,00
0,00
0,00
0,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
35000,00
0,00
0,00
0,00
17000,00
18000,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области
Всего
1802855,30
113127,19
137628,94
103628,95
118629,57
448822,66
388526,21
492491,77
Федеральный бюджет
343100,00
0,00
0,00
0,00
85000,00
100000,00
108100,00
50000,00
Областной бюджет
1347764,80
112914,39
137628,94
103628,95
3628,94
277490,03
279047,43
433426,12
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
11990,50
212,80
0,00
0,00
0,63
1332,63
1378,78
9065,65
Территориальные внебюджетные фонды
100000,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
70000,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения
Всего
278834,66
4622,80
0,00
0,00
0,63
36578,48
37916,08
199716,66
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
266844,16
4410,00
0,00
0,00
0,00
35245,85
36537,30
190651,01
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
11990,50
212,80
0,00
0,00
0,63
1332,63
1378,78
9065,65
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
Всего
1055500,79
104875,45
134000,00
100000,00
0,00
238609,49
238875,44
239140,41
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
1055500,79
104875,45
134000,00
100000,00
0,00
238609,49
238875,44
239140,41
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3.
Осуществление переданных государственных полномочий Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
Всего
25419,85
3628,94
3628,94
3628,95
3628,94
3634,69
3634,69
3634,70
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
25419,85
3628,94
3628,94
3628,95
3628,94
3634,69
3634,69
3634,70
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.4.
Содействие в обеспечении возобновления и сохранения судоходной обстановки на внутренних водных путях Амурской области
Всего
443100,00
0,00
0,00
0,00
115000,00
170000,00
108100,00
50000,00
Федеральный бюджет
343100,00
0,00
0,00
0,00
85000,00
100000,00
108100,00
50000,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
100000,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
70000,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Обеспечение безопасности дорожного движения
Всего
326549,19
7755,75
6092,72
6092,70
1886,71
79008,31
77984,61
147728,40
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
321410,41
7664,55
6092,72
6092,70
1886,44
78437,18
77393,70
143843,12
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
5138,78
91,20
0,00
0,00
0,27
571,13
590,91
3885,28
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)
Всего
205048,62
5774,55
6092,72
6092,70
1886,44
61331,81
61734,86
62135,54
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
205048,62
5774,55
6092,72
6092,70
1886,44
61331,81
61734,86
62135,54
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, направленной на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
Всего
119500,57
1981,20
0,00
0,00
0,27
15676,50
16249,75
85592,86
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
114361,79
1890,00
0,00
0,00
0,00
15105,37
15658,84
81707,58
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
5138,78
91,20
0,00
0,00
0,27
571,13
590,91
3885,28
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.3.
Повышение доступности мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ и немедицинского потребления наркотиков
Всего
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области"
Всего
25345880,92
6295622,90
4804223,18
2791781,26
4627581,05
2275557,51
2275557,51
2275557,51
Федеральный бюджет
8712696,06
3940084,69
2420425,47
0,00
2352185,90
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
16447907,02
2334891,44
2345399,24
2766534,74
2250148,63
2250310,99
2250310,99
2250310,99
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
185277,84
20646,77
38398,47
25246,52
25246,52
25246,52
25246,52
25246,52
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего
10242250,70
1542824,96
1401079,25
1637287,39
1694657,43
1322133,89
1322133,89
1322133,89
Федеральный бюджет
520825,20
0,00
148139,30
0,00
372685,90
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
9721425,50
1542824,96
1252939,95
1637287,39
1321971,53
1322133,89
1322133,89
1322133,89
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения
Всего
6898553,12
952482,49
833210,66
1270986,69
960346,55
960508,91
960508,91
960508,91
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
6898553,12
952482,49
833210,66
1270986,69
960346,55
960508,91
960508,91
960508,91
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего
263056,75
204777,15
53603,88
4675,72
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
263056,75
204777,15
53603,88
4675,72
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
2559815,63
385565,32
366125,41
361624,98
361624,98
361624,98
361624,98
361624,98
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
2559815,63
385565,32
366125,41
361624,98
361624,98
361624,98
361624,98
361624,98
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
Всего
520825,20
0,00
148139,30
0,00
372685,90
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
520825,20
0,00
148139,30
0,00
372685,90
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.
Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего
11148186,59
4339862,58
2635174,46
399676,35
2427993,30
448493,30
448493,30
448493,30
Федеральный бюджет
8191870,86
3940084,69
2272286,17
0,00
1979500,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
2956315,73
399777,89
362888,29
399676,35
448493,30
448493,30
448493,30
448493,30
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
2867415,73
399777,89
362888,29
310776,35
448493,30
448493,30
448493,30
448493,30
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
2867415,73
399777,89
362888,29
310776,35
448493,30
448493,30
448493,30
448493,30
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.
Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"
Всего
12430,00
12430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
12430,00
12430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.3.
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года
Всего
7941554,76
3927654,69
1945500,07
88900,00
1979500,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
7852654,76
3927654,69
1945500,07
0,00
1979500,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
88900,00
0,00
0,00
88900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.4.
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
Всего
326786,10
0,00
326786,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
326786,10
0,00
326786,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.
Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования
Всего
3955443,63
412935,36
767969,47
754817,52
504930,32
504930,32
504930,32
504930,32
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
3770165,79
392288,59
729571,00
729571,00
479683,80
479683,80
479683,80
479683,80
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
185277,84
20646,77
38398,47
25246,52
25246,52
25246,52
25246,52
25246,52
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.1.
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Всего
3955443,63
412935,36
767969,47
754817,52
504930,32
504930,32
504930,32
504930,32
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
3770165,79
392288,59
729571,00
729571,00
479683,80
479683,80
479683,80
479683,80
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
185277,84
20646,77
38398,47
25246,52
25246,52
25246,52
25246,52
25246,52
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Амурской области"
Всего
132248,00
43640,00
0,00
0,00
0,00
48528,00
21840,00
18240,00
Федеральный бюджет
21840,00
21840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
88608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48528,00
21840,00
18240,00
Консолидированные бюджеты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
21800,00
21800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
132248,00
43640,00
0,00
0,00
0,00
48528,00
21840,00
18240,00
3.1.
Реализация мероприятий по внедрению навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС
Всего
132248,00
43640,00
0,00
0,00
0,00
48528,00
21840,00
18240,00
Федеральный бюджет
21840,00
21840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
88608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48528,00
21840,00
18240,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
21800,00
21800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Всего
132248,00
43640,00
0,00
0,00
0,00
48528,00
21840,00
18240,00
Федеральный бюджет
21840,00
21840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
88608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48528,00
21840,00
18240,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
21800,00
21800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Всего
597100,94
53083,68
80338,55
76097,49
83341,77
97143,75
101418,07
105677,62
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
597100,94
53083,68
80338,55
76097,49
83341,77
97143,75
101418,07
105677,62
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
597100,94
53083,68
80338,55
76097,50
83341,77
97143,75
101418,07
105677,62
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
597100,94
53083,68
80338,55
76097,50
83341,77
97143,75
101418,07
105677,62
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.1.
Содержание органов исполнительной власти
Всего
597100,94
53083,68
80338,55
76097,50
83341,77
97143,75
101418,07
105677,62
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
597100,94
53083,68
80338,55
76097,50
83341,768
97143,75
101418,07
105677,62
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

--------------------------------
<*> В том числе остаток межбюджетных трансфертов 2014 года в размере 1195500,07 тыс. рублей.


------------------------------------------------------------------