По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Белогорска от 24.02.2015 N 322 "О внесении изменений в постановление от 15 октября 2014 г. N 1873 "Об утверждении муниципальной программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2015 г. № 322

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2014 Г. № 1873 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В Г. БЕЛОГОРСК НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в целях корректировки объемов финансирования муниципальной программы в постановление администрации г. Белогорск от 15 октября 2014 г. № 1873 "Об утверждении муниципальной программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" внести следующие изменения - постановляю:
1. Строку 9 раздела 1 "Паспорт программы" муниципальной программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:

"9.
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 209624,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 33477,9 тыс. руб.;
2016 г. - 26477,9 тыс. руб.;
2017 г. - 26477,9 тыс. руб.;
2018 г. - 44053,0 тыс. руб.;
2019 г. - 39315,0 тыс. руб.;
2020 г. - 39822,3 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета составляет 203201,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 64659,8 тыс. руб.;
2016 г. - 67665,1 тыс. руб.;
2017 г. - 70876,6 тыс. руб.".

2. Абзац 1 раздела 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Объем финансирования программы за счет средств бюджета муниципального образования составит 209624,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 33477,9 тыс. руб.;
2016 г. - 26477,9 тыс. руб.;
2017 г. - 26477,9 тыс. руб.;
2018 г. - 44053,0 тыс. руб.;
2019 г. - 39315,0 тыс. руб.;
2020 г. - 39822,3 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета составит 203201,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 64659,8 тыс. руб.;
2016 г. - 67665,1 тыс. руб.;
2017 г. - 70876,6 тыс. руб.".
3. Строку 7 раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы I "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет местного бюджета составляет 39505,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 9935,0 тыс. руб.;
2016 г. - 2935,0 тыс. руб.;
2017 г. - 2935,0 тыс. руб.;
2018 г. - 7900,0 тыс. руб.;
2019 г. - 7900,0 тыс. руб.;
2020 г. - 7900,0 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 203201,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 64659,8 тыс. руб.;
2016 г. - 67665,1 тыс. руб.;
2017 г. - 70876,6 тыс. руб.".

4. Раздел 4 "Описание системы основных мероприятий" подпрограммы I "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы дополнить абзацем следующего содержания: "Основное мероприятие подпрограммы "Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области" включает в себя предоставление субсидий теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области.".
5. Абзац 2 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы I "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования составит 39505,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 9935,0 тыс. руб.;
2016 г. - 2935,0 тыс. руб.;
2017 г. - 2935,0 тыс. руб.;
2018 г. - 7900,0 тыс. руб.;
2019 г. - 7900,0 тыс. руб.;
2020 г. - 7900,0 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 203201,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 64659,8 тыс. руб.;
2016 г. - 67665,1 тыс. руб.;
2017 г. - 70876,6 тыс. руб.".
6. Таблицу "Коэффициенты значимости основных мероприятий" раздела 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы I "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности коммунального обслуживания населения
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Основное мероприятие 1.2. Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8".

7. Строку 7 раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы II "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет местного бюджета составляет 86688,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 11195,0 тыс. руб.;
2016 г. - 11195,0 тыс. руб.;
2017 г. - 11195,0 тыс. руб.;
2018 г. - 17701,0 тыс. руб.;
2019 г. - 17701,0 тыс. руб.;
2020 г. - 17701,0 тыс. руб.".


8. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы II "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета и составит 86688,0 тыс. руб., в том числе:
2015 г. - 11195,0 тыс. руб.;
2016 г. - 11195,0 тыс. руб.;
2017 г. - 11195,0 тыс. руб.;
2018 г. - 17701,0 тыс. руб.;
2019 г. - 17701,0 тыс. руб.;
2020 г. - 17701,0 тыс. руб.".
9. В разделе 1 "Паспорт" подпрограммы III "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" муниципальной программы подраздел "Объемы ассигнований местного бюджета Подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:

"Объем ассигнований местного бюджета муниципальной подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы из местного бюджета составят 7352,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 5440,5 тыс. руб.;
в 2019 году - 702,5 тыс. руб.;
в 2020 году - 1209,8 тыс. руб.
Объемы финансирования основных мероприятий подпрограммы из различных источников ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год".

10. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы III "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), выделенный на реализацию Подпрограммы за период с 2015 по 2020 год, составляет 7352,8 тыс. рублей - средства местного бюджета, в том числе по годам:
2015 - 0,0 тыс. руб.;
2016 - 0,0 тыс. руб.;
2017 - 0,0 тыс. руб.;
2018 - 5440,5 тыс. руб.;
2019 - 702,5 тыс. руб.;
2020 - 1209,8 тыс. руб.".
11. Строку 7 раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы IV "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет местного бюджета составляет 76078,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 12347,9 тыс. руб.;
2016 г. - 12347,9 тыс. руб.;
2017 г. - 12347,9 тыс. руб.;
2018 г. - 13011,5 тыс. руб.;
2019 г. - 13011,5 тыс. руб.;
2020 г. - 13011,5 тыс. руб.".

12. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы IV "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2015 - 2020 годах составит 76078,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 г. - 12347,9 тыс. руб.;
2016 г. - 12347,9 тыс. руб.;
2017 г. - 12347,9 тыс. руб.;
2018 г. - 13011,5 тыс. руб.;
2019 г. - 13011,5 тыс. руб.;
2020 г. - 13011,5 тыс. руб.".
13. Приложения № 1, № 2, № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям к постановлению (приложения № 1, № 2, № 3).
14. Опубликовать постановление в газете "Белогорский вестник".
15. Внести в подраздел 3.1 раздела 3 "Экономика, финансы, бюджет города" базы нормативных правовых актов администрации города Белогорск.
16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по ЖКХ - начальника МКУ "Управление ЖКХ" А.Н.Башуна.

Глава
муниципального образования
города Белогорска
С.Ю.МЕЛЮКОВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 24 февраля 2015 г. № 322

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Срок реализации
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Наименование показателя, единица измерения
Базисный год
Значение планового показателя по годам реализации
Отношение последнего года к базисному году, %
начало
завершение
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, %
65
63
61
59
57
55
53
81,5
Снижение физического износа многоквартирных домов, %
68
65
62
59
56
53
50
73,5
Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов, %
100
97
94
91
88
85
82
82
Достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей муниципальной программы, %
100
100
100
100
100
100
100
100
1.
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Уровень снижения износа коммунальной инфраструктуры, %
-
2
2
2
2
2
2
12
1.1.
Основное мероприятие "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности коммунального обслуживания населения"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Протяженность отремонтированных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения, п. м
3119
3200
3500
3800
4100
4400
4700
150,7
1.2.
Основное мероприятие "Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Доля теплоснабжающих организаций, получивших субсидию на компенсацию выпадающих доходов, в общем числе теплоснабжающих организаций, обратившихся за получением компенсации (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Снижение физического износа муниципального жилищного фонда, %
0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
15
2.1.
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Доля выполнения мероприятий по капитальному ремонту, ремонту муниципального жилищного фонда, %
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
2015
2020
Администрация г. Белогорск
Снижение потребления бюджетными учреждениями города топливно-энергетических ресурсов ежегодно на 3%, %
12
15
18
21
24
27
30
18
3.1.
Основное мероприятие "Технические и технологические мероприятия энергосбережения"
2015
2020
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Доля бюджетных учреждений (далее - БУ) города, оснащенных приборами учета, в общем количестве БУ города, %
100
100
100
100
100
100
100
0
Доля многоквартирных домов (далее - МКД) города, оснащенных общедомовыми приборами учета, в общем количестве МКД города, %
30,86
42,86
53,86
67,36
82,36
93,36
100
69,14
3.2.
Основное мероприятие "Организационные мероприятия энергосбережения"
2015
2020
Администрация г. Белогорск
Доля специалистов БУ, ответственных за энергосбережение, прошедших обучение или повышение квалификации в области энергоменеджмента, %
35,02
44,98
55,02
64,98
75,02
85,06
100
64,98
4.
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Выполнение обеспечения реализации основных направлений в сфере реализации муниципальной программы, %
100
100
100
100
100
100
100
100
4.1.
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей муниципальной программы, %
100
100
100
100
100
100
100
100





Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 24 февраля 2015 г. № 322

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
ВР
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа
"Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
Всего, в том числе:


1400000

209624
33477,9
26477,9
26477,9
44053
39315
39822,3


МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007

1400000

202271,2
33477,9
26477,9
26477,9
38612,5
38612,5
38612,5


МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013

1400000

7352,8
0
0
0
5440,5
702,5
1209,8
Подпрограмма 1
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0502
1410000

39505
9935
2935
2935
7900
7900
7900
Основное мероприятие 1.1
"Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности коммунального обслуживания населения"
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0502
1411401
240
39505
9935
2935
2935
7900
7900
7900
Подпрограмма 2
"Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда"
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0501
1420000

86688
11195
11195
11195
17701
17701
17701
Основное мероприятие 2.1
"Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0501
1421402
240
183
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
007
0501
1421402
850
86505
11164,5
11164,5
11164,5
17670,5
17670,5
17670,5
Подпрограмма 3
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
Администрация г. Белогорск
013
0502


7352,8
0
0
0
5440,5
702,5
1209,8
Основное мероприятие 3.1
"Технические и технологические мероприятия энергосбережения"
Всего, в том числе
013
0502


7352,8
0
0
0
5440,5
702,5
1209,8
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0502

610
1013,12
0
0
0
248,2
281
483,92
013
0502

620
6339,68
0
0
0
5192,3
421,5
725,88
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы"
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0502
1430000

76078,2
12347,9
12347,9
12347,9
13011,5
13011,5
13011,5
Основное мероприятие 4.1
"Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления"
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0502
1433333

76078,2
12347,9
12347,9
12347,9
13011,5
13011,5
13011,5
007
0502
1433333
120
67072,8
10847
10847
10847
11510,6
11510,6
11510,6
007
0502
1433333
240
7200,6
1200,1
1200,1
1200,1
1200,1
1200,1
1200,1
007
0502
1433333
850
1804,8
300,8
300,8
300,8
300,8
300,8
300,8





Приложение № 3
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 24 февраля 2015 г. № 322

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы
Всего
412825,5
98137,7
94143
97354,5
44053
39315
39822,3
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
203201,5
64659,8
67665,1
70876,6
-
-
-
местный бюджет
209624
33477,9
26477,9
26477,9
44053
39315
39822,3
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Всего
242706,5
74594,8
70600,1
73811,6
7900
7900
7900
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
203201,5
64659,8
67665,1
70876,6
-
-
-
местный бюджет
39505
9935
2935
2935
7900
7900
7900
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Наименование основного мероприятия 1.1
Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности коммунального обслуживания населения
Всего
39505
9935
2935
2935
7900
7900
7900
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
39505
9935
2935
2935
7900
7900
7900
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Наименование основного мероприятия 1.2
"Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области"
Всего
203201,5
64659,8
67665,1
70876,6
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
203201,5
64659,8
67665,1
70876,6
-
-
-
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
исходя из смысла постановления, имеется в виду: "внебюджетные средства".
------------------------------------------------------------------


внебюджетные
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда
Всего
86688
11195
11195
11195
17701
17701
17701
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
86688
11195
11195
11195
17701
17701
17701
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Наименование основного мероприятия 2.1
Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения
Всего
86688
11195
11195
11195
17701
17701
17701
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
86688
11195
11195
11195
17701
17701
17701
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015 - 2020 годы
Всего
7352,8
-
-
-
5440,5
702,5
1209,8
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
7352,8
-
-
-
5440,5
702,5
1209,8
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Наименование основного мероприятия 3.1
Технические и технологические мероприятия энергосбережения
Всего
7352,8
-
-
-
5440,5
702,5
1209,8
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
7352,8
-
-
-
5440,5
702,5
1209,8
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Наименование основного мероприятия 3.2
Организационные мероприятия энергосбережения
Всего
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы
Всего
76078,2
12347,9
12347,9
12347,9
13011,5
13011,5
13011,5
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
76078,2
12347,9
12347,9
12347,9
13011,5
13011,5
13011,5
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Наименование основного мероприятия 4.1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Всего
76078,2
12347,9
12347,9
12347,9
13011,5
13011,5
13011,5
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
76078,2
12347,9
12347,9
12347,9
13011,5
13011,5
13011,5
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-


------------------------------------------------------------------