По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Белогорска от 24.02.2015 N 319 "О внесении изменений в постановление от 15 октября 2014 г. N 1877 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2015 г. № 319

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2014 Г. № 1877 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ И ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Г. БЕЛОГОРСК НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в целях корректировки объемов финансирования муниципальной программы в постановление администрации г. Белогорск от 15 октября 2014 г. № 1877 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" внести следующие изменения - постановляю:
1. Раздел 1 "Паспорт подпрограммы" муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции: "Паспорт программы".
2. Строку 9 раздела 1 "Паспорт программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"9.
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 94008,986 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 16656,086 тыс. руб.;
2016 г. - 23438,1 тыс. руб.;
2017 г. - 20278,1 тыс. руб.;
2018 г. - 10941,7 тыс. руб.;
2019 г. - 11207,8 тыс. руб.;
2020 г. - 11487,2 тыс. руб.
Планируется привлечение средств областного и федерального бюджетов".

3. Абзац 5 раздела 4 "Описание системы подпрограмм" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "В подпрограмме "Организация транспортного обслуживания населения" выделена следующая задача: повышение эффективности выполнения функций и осуществления полномочий в сфере транспортного обслуживания населения.".
4. Номер 4 раздела "Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы" муниципальной программы заменить на номер "5".
5. Абзац 1 раздела 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 94008,986 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 16656,086 тыс. руб.;
2016 г. - 23438,1 тыс. руб.;
2017 г. - 20278,1 тыс. руб.;
2018 г. - 10941,7 тыс. руб.;
2019 г. - 11207,8 тыс. руб.;
2020 г. - 11487,2 тыс. руб.".
6. Строку 7 раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы I "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 61027,486 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 11374,486 тыс. руб.;
2016 г. - 18156,5 тыс. руб.;
2017 г. - 14996,5 тыс. руб.;
2018 г. - 5500,0 тыс. руб.;
2019 г. - 5500,0 тыс. руб.;
2020 г. - 5500,0 тыс. руб.
Планируется привлечение средств областного бюджета".


7. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы I "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Общая сумма расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой, составит 61027,486 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 г. - 11374,486 тыс. руб.;
2016 г. - 18156,5 тыс. руб.;
2017 г. - 14996,5 тыс. руб.;
2018 г. - 5500,0 тыс. руб.;
2019 г. - 5500,0 тыс. руб.;
2020 г. - 5500,0 тыс. руб.".
8. Таблицу "Коэффициенты значимости основных мероприятий" раздела 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы I "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 "Развитие улично-дорожной сети"
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального образования
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 1.2. Совершенствование материально-технической базы
-
-
-
-
-
-".

9. Строки 4, 5, 7 раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы II "Обеспечение безопасности дорожного движения" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"4.
Цель подпрограммы
Развитие системы безопасности дорожного движения
5.
Задачи подпрограммы
Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов";
"7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 960,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 200,0 тыс. руб.;
2016 г. - 200,0 тыс. руб.;
2017 г. - 200,0 тыс. руб.;
2018 г. - 120,0 тыс. руб.;
2019 г. - 120,0 тыс. руб.;
2020 г. - 120,0 тыс. руб.
Планируется привлечение средств областного и федерального бюджетов".

10. Абзац 2 раздела 3 "Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" изложить в следующей редакции: "Целью подпрограммы является развитие системы безопасности дорожного движения.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.".
11. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы II "Обеспечение безопасности дорожного движения" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 960,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 200,0 тыс. руб.;
2016 г. - 200,0 тыс. руб.;
2017 г. - 200,0 тыс. руб.;
2018 г. - 120,0 тыс. руб.;
2019 г. - 120,0 тыс. руб.;
2020 г. - 120,0 тыс. руб.".
12. Строки 4, 5, 7 раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы III "Организация транспортного обслуживания населения" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"4.
Цель подпрограммы
Обеспечение функций МБУ "Единая диспетчерская служба города Белогорск"
5.
Задача подпрограммы
Повышение эффективности выполнения функций и осуществления полномочий в сфере транспортного обслуживания населения";
"7.
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 32021,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 5081,6 тыс. руб.;
2016 г. - 5081,6 тыс. руб.;
2017 г. - 5081,6 тыс. руб.;
2018 г. - 5321,7 тыс. руб.;
2019 г. - 5587,8 тыс. руб.;
2020 г. - 5867,2 тыс. руб.".

13. Абзацы 2, 3 раздела 3 "Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" подпрограммы III "Организация транспортного обслуживания населения" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Цель подпрограммы - повышение эффективности выполнения функций и осуществления полномочий в сфере транспортного обслуживания населения.
Для достижения цели определена задача подпрограммы - обеспечение функций МБУ "Единая диспетчерская служба города Белогорск".".

14. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы III "Организация транспортного обслуживания населения" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Общая сумма расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных программой, составит 32021,5 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 г. - 5081,6 тыс. руб.;
2016 г. - 5081,6 тыс. руб.;
2017 г. - 5081,6 тыс. руб.;
2018 г. - 5321,7 тыс. руб.;
2019 г. - 5587,8 тыс. руб.;
2020 г. - 5867,2 тыс. руб.".
15. Таблицу "Коэффициенты значимости основных мероприятий" раздела 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы III "Организация транспортного обслуживания населения" изложить в следующей редакции:

"Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения"
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 3.2. Создание системы диспетчерского управления и информирования пассажиров
-
-
-
-
-
-".

16. Приложения № 1 и № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.
17. Муниципальную программу "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" дополнить приложением № 4 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования" согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
18. Опубликовать постановление в газете "Белогорский вестник".
19. Внести в подраздел 3.1 раздела 3 "Экономика, финансы, бюджет города" базы нормативных правовых актов администрации города Белогорск.
20. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по ЖКХ - начальника МКУ "Управление ЖКХ" А.Н.Башуна.

Глава
муниципального образования
города Белогорска
С.Ю.МЕЛЮКОВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 24 февраля 2015 г. № 319

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Срок реализации
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Наименование показателя, единица измерения
Базисный год
Значение планового показателя по годам реализации
Отношение последнего года к базисному году, %
начало
завершение
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Протяженность автомобильных дорог общего пользования, не соответствующих нормативным требованиям, км
78,4
79
76
73
70
67
62,7
80





Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, ед.
1484
1460
1435
1410
1385
1360
1336
90





Доля выполнения муниципального задания МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск" по обеспечению транспортного обслуживания населения
100
100
100
100
100
100
100
100
1.
Подпрограмма 1 "Развитие улично-дорожной сети"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, км
93
96
99
102
105
108
111
119,4
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального образования
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
54,3
54,9
56,6
58,3
60
61,7
63,4
116,8
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Совершенствование материально-технической базы
2015
2020
МБУ "Единая служба по содержанию дорог и благоустройству"
Доля выполнения мероприятия по совершенствованию материально-технической базы, %
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Количество погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях, чел.
135
133
130
128
125
123
120
90
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Доля исполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, %
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Доля обеспечения транспортного обслуживания населения, %
100
100
100
100
100
100
100
100
МБУ "ЕДС г. Белогорск"
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) бюджетных учреждений
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск", МБУ "ЕДС г. Белогорск"
Численность МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск", чел.
41
41
41
41
41
41
41
100
3.2.
Основное мероприятие 3.2. Создание системы диспетчерского управления и информирования
2015
2015
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск", МБУ "ЕДС г. Белогорск"
Количество установленных информационных табло, ед.
-
-
-
-
-
-
-
-





Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 24 февраля 2015 г. № 319

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
ВР
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа
"Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
Всего, в том числе:
007



94008,99
16656,086
23438,1
20278,1
10941,7
11207,8
11487,2


МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0409
1100000

61987,49
11574,486
18356,5
15196,5
5620
5620
5620


МБУ "Единая служба по содержанию дорог и благоустройству"




-
-
-
-
-
-
-


МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск"
007
0408
1100000

32021,5
5081,6
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
Подпрограмма 1
"Развитие улично-дорожной сети"
Всего, в том числе:
007
0409
1110000

61027,49
11374,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500


МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0409
1110000

61027,49
11374,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500


МБУ "Единая служба по содержанию дорог и благоустройству"




-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального образования
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0409
1111130
240
61027,49
11374,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500
Основное мероприятие 1.2
Совершенствование материально-технической базы
МБУ "Единая служба по содержанию дорог и благоустройству"




-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Обеспечение безопасности дорожного движения

007
0409
1120000

960
200
200
200
120
120
120


МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0409
1120000

960
200
200
200
120
120
120
Основное мероприятие 2.1
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы

007
0409
1121234

960
200
200
200
120
120
120


МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0409
1121234
240
960
200
200
200
120
120
120
Подпрограмма 3
Организация транспортного обслуживания населения

007
0408
1130000

32021,5
5081,6
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2


МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск", МБУ "ЕДС г. Белогорск"
007
0408
1130000

32021,5
5081,6
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
Основное мероприятие 3.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений

007
0408
1131111

32021,5
5081,6
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2


МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск"
007
0408
1131111
610
32021,5
5081,6
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
Основное мероприятие 3.2
Создание системы диспетчерского управления и информирования пассажиров





-
-
-
-
-
-
-


МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск"




-
-
-
-
-
-
-





Приложение № 3
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 24 февраля 2015 г. № 319

Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие сети автомобильных
дорог и объектов транспортной
инфраструктуры г. Белогорск
на 2015 - 2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы
Всего
94008,986
16656,086
23438,1
20278,1
10941,7
11207,8
11487,2
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
94008,986
16656,086
23438,1
20278,1
10941,7
11207,8
11487,2
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1
Развитие улично-дорожной сети
Всего
61027,486
11374,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
61027,486
11374,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-

Наименование основного мероприятия 1.1
Обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального образования
Всего
61027,486
11374,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
61027,486
11374,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Наименование основного мероприятия 1.2
Совершенствование материально-технической базы
Всего
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Обеспечение безопасности дорожного движения
Всего
960
200
200
200
120
120
120
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
960
200
200
200
120
120
120
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Наименование основного мероприятия 2.1
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
Всего
960
200
200
200
120
120
120
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
960
200
200
200
120
120
120
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Организация транспортного обслуживания населения
Всего
32021,5
5081,6
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
32021,5
5081,6
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Наименование основного мероприятия 3.1
Расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг, выполнению работ) муниципальных учреждений
Всего
32021,5
5081,6
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
32021,5
5081,6
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Наименование основного мероприятия 3.2
Создание системы диспетчерского управления и информирования пассажиров
Всего
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-


областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-


------------------------------------------------------------------