По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Белогорска от 24.02.2015 N 324 "О внесении изменений в постановление от 10 октября 2014 г. N 1819 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2015 г. № 324

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 10 ОКТЯБРЯ 2014 Г. № 1819 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях корректировки программных мероприятий и объемов их финансирования в постановление администрации города Белогорск от 10 октября 2014 г. № 1819 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" внести следующие изменения - постановляю:
1. Строку 9 паспорта муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:

"9.
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию программы составят 3549760,8 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
2015 - 644749,3 тыс. рублей;
2016 - 618522,7 тыс. рублей;
2017 - 571622,2 тыс. рублей;
2018 - 571622,2 тыс. рублей;
2019 - 571622,2 тыс. рублей;
2020 - 571622,2 тыс. рублей;
из них:
за счет средств местного бюджета - 1557706,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 - 267951,0 тыс. рублей;
2016 - 257951,0 тыс. рублей;
2017 - 257951,0 тыс. рублей;
2018 - 257951,0 тыс. рублей;
2019 - 257951,0 тыс. рублей;
2020 - 257951,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 1992054 тыс. рублей, в том числе:
2015 - 376798,3 тыс. рублей;
2016 - 360571,7 тыс. рублей;
2017 - 313671,2 тыс. рублей;
2018 - 313671,2 тыс. рублей;
2019 - 313671,2 тыс. рублей;
2020 - 313671,2 тыс. рублей".

2. Строку 7 паспорта подпрограммы 1 "Развитие профессионального образования" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 1020,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 170,0 тыс. рублей;
2016 год - 170,0 тыс. рублей;
2017 год - 170,0 тыс. рублей;
2018 год - 170,0 тыс. рублей;
2019 год - 170,0 тыс. рублей;
2020 год - 170,0 тыс. рублей;
из них:
за счет средств местного бюджета - 1020,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 170,0 тыс. рублей;
2016 год - 170,0 тыс. рублей;
2017 год - 170,0 тыс. рублей;
2018 год - 170,0 тыс. рублей;
2019 год - 170,0 тыс. рублей;
2020 год - 170,0 тыс. рублей".

3. Основные мероприятия 1.2, 1.3 раздела 1.4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: "В рамках основного мероприятия 1.2 "Поощрение на конкурсной основе лучших педагогов, учреждений", "В рамках основного мероприятия 1.3 "Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям".
4. Строку 7 подпрограммы 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 3192063,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 585133,1 тыс. рублей;
2016 год - 558906,5 тыс. рублей;
2017 год - 512006,0 тыс. рублей;
2018 год - 512006,0 тыс. рублей;
2019 год - 512006,0 тыс. рублей;
2020 год - 512006,0 тыс. рублей;
из них:
за счет средств местного бюджета - 1359970,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 234995,1 тыс. рублей;
2016 год - 224995,1 тыс. рублей;
2017 год - 224995,1 тыс. рублей;
2018 год - 224995,1 тыс. рублей;
2019 год - 224995,1 тыс. рублей;
2020 год - 224995,1 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета - 1832093,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 350138,0 тыс. рублей;
2016 год - 333911,4 тыс. рублей;
2017 год - 287010,9 тыс. рублей;
2018 год - 287010,9 тыс. рублей;
2019 год - 287010,9 тыс. рублей;
2020 год - 287010,9 тыс. рублей".

5. Наименование и описание основного мероприятия 2.2 раздела 2.4 подпрограммы 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" изложить в следующей редакции: "Основное мероприятие 2.2 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений". Основное мероприятие направлено на обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг, обеспечение единого образовательного пространства, осуществление формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий муниципальным автономным учреждениям на реализацию основных образовательных программ общего образования детей с учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг.
Основное мероприятие направлено на решение следующей задачи:
- формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным образовательным услугам.
Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых показателей настоящей подпрограммы:
- удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, прошедших в течение последних трех лет;
- повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей образовательных организаций;
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Амурской области.
Результаты реализации данного основного мероприятия:
- численность детей, воспитывающихся в муниципальных дошкольных, общеобразовательных организациях в современных условиях, достигнет 4200 тыс. человек;
- доля обучающихся, занимающихся в общеобразовательных организациях, соответствующих современным требованиям обучения, к общей численности обучающихся составит 100%.".
6. Номера основных мероприятий 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 изложить как 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14.
7. Наименование основного мероприятия 2.14 раздела 2.4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: "2.4.13. Основное мероприятие 2.13 "Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений".".
8. Наименование основного мероприятия 2.5 раздела 2.4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: "2.4.5. Основное мероприятие 2.5 "Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразовательной школы № 16 под детский сад на 220 мест".".
9. Исключить из муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" основное мероприятие 2.7 раздела 2.4 подпрограммы 2.
10. Строку 7 паспорта подпрограммы 3 "Развитие системы защиты прав детей" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые затраты на реализацию подпрограммы - 157552,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 26258,7 тыс. рублей;
2016 год - 26258,7 тыс. рублей;
2017 год - 26258,7 тыс. рублей;
2018 год - 26258,7 тыс. рублей;
2019 год - 26258,7 тыс. рублей;
2020 год - 26258,7 тыс. рублей;
из них:
за счет средств местного бюджета - 13200,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 2200,0 тыс. рублей;
2016 год - 2200,0 тыс. рублей;
2017 год - 2200,0 тыс. рублей;
2018 год - 2200,0 тыс. рублей;
2019 год - 2200,0 тыс. рублей;
2020 год - 2200,0 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета - 144352,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 24058,7 тыс. рублей;
2016 год - 24058,7 тыс. рублей;
2017 год - 24058,7 тыс. рублей;
2018 год - 24058,7 тыс. рублей;
2019 год - 24058,7 тыс. рублей;
2020 год - 24058,7 тыс. рублей".

11. Наименование основного мероприятия 3.1 раздела 3.4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: "3.4.1. Основное мероприятие 3.1 "Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время".".
12. Строку 7 подпрограммы 4 "Вовлечение молодежи в социальную практику" изложить в следующей редакции:

"7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 6600,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 1100,0 тыс. рублей;
2016 год - 1100,0 тыс. рублей;
2017 год - 1100,0 тыс. рублей;
2018 год - 1100,0 тыс. рублей;
2019 год - 1100,0 тыс. рублей;
2020 год - 1100,0 тыс. рублей;
из них:
за счет средств местного бюджета - 6600,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 1100,0 тыс. рублей;
2016 год - 1100,0 тыс. рублей;
2017 год - 1100,0 тыс. рублей;
2018 год - 1100,0 тыс. рублей;
2019 год - 1100,0 тыс. рублей;
2020 год - 1100,0 тыс. рублей".

13. Абзац 2 раздела 4.4 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции: "В рамках мероприятия 4.1 "Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы".".
14. Строку 7 паспорта подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования" изложить в следующей редакции:

"7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 192525,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 32087,5 тыс. рублей;
2016 год - 32087,5 тыс. рублей;
2017 год - 32087,5 тыс. рублей;
2018 год - 32087,5 тыс. рублей;
2019 год - 32087,5 тыс. рублей;
2020 год - 32087,5 тыс. рублей;
из них:
за счет средств местного бюджета - 176915,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 29485,9 тыс. рублей;
2016 год - 29485,9 тыс. рублей;
2017 год - 29485,9 тыс. рублей;
2018 год - 29485,9 тыс. рублей;
2019 год - 29485,9 тыс. рублей;
2020 год - 29485,9 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 15609,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 2601,6 тыс. рублей;
2016 год - 2601,6 тыс. рублей;
2017 год - 2601,6 тыс. рублей;
2018 год - 2601,6 тыс. рублей;
2019 год - 2601,6 тыс. рублей;
2020 год - 2601,6 тыс. рублей".

15. В подпрограмме 5 раздела 5.4 наименование основных мероприятий 5.2, 5.5 изложить в следующей редакции: "5.4.2. Основное мероприятие 5.2 "Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания", "5.4.5. Основное мероприятие 5.5 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений".".
16. Из пункта 5.4.2 подпрограммы 5 слова "централизованной бухгалтерией" и "бухгалтерскому обслуживанию" исключить.
17. Раздел 5.4 подпрограммы 5 дополнить следующим пунктом: "5.4.6. Основное мероприятие 5.6 "Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий". В рамках основного мероприятия осуществляются ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных муниципальному казенному учреждению "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск".".
18. Исключить из муниципальной программы приложение № 6.
19. Таблицы "Коэффициенты значимости основных мероприятий" подпрограмм муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
20. Раздел 1.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 1, раздел 2.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 2, раздел 3.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 3, раздел 4.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 4, раздел 5.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 5 муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
21. Приложение № 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета" к муниципальной программе "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
22. Приложение № 4 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования" к муниципальной программе "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
23. Приложение № 5 "Перечень объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность" к муниципальной программе "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
24. Подпрограмму 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" и подпрограмму 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" таблицы "Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы" изложить согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
25. Настоящее постановление опубликовать в газете "Белогорский вестник".
26. Внести в подраздел 3.1 раздела 3 "Экономика, финансы, бюджета города" базы нормативных правовых актов администрации города Белогорск.
27. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальной политике Г.А.Бурмистрову.

Глава
муниципального образования
города Белогорска
С.Ю.МЕЛЮКОВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 24 февраля 2015 г. № 324

1. Таблица 2 "Коэффициенты значимости основных мероприятий" подпрограммы I муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы":

Таблица 2

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
"Развитие профессионального образования"
1
1
1
1
1
1
1.1.
Развитие кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного, общего и дополнительного образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Поощрение на конкурсной основе лучших педагогов, учреждений
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1.3.
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


1. Таблица 3 "Коэффициенты значимости основных мероприятий" подпрограммы II муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы":

Таблица 3

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
2.
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
1
1
1
1
1
1
2.1.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
0,18840
0,16816
0,18356
0,18356
0,18356
0,18356
2.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
0,20482
0,21443
0,23407
0,23407
0,23407
0,23407
2.3.
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
0,03480
0,03648
0,03986
0,03986
0,03986
0,03986
2.4.
Модернизация региональных систем дошкольного образования
0,00081
0,00085
0,00092
0,00092
0,00092
0,00092
2.5.
Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразовательной школы № 16 под детский сад на 220 мест
0,04894
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.6.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
0,37520
0,39280
0,33715
0,33715
0,33715
0,33715
2.7.
Модернизация региональных систем общего образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования
0,14357
0,15031
0,16408
0,16408
0,16408
0,16408
2.10.
Выявление и поддержка одаренных детей
0,00048
0,00050
0,00055
0,00055
0,00055
0,00055
2.11.
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.12.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
0,00171
0,00179
0,0
0,0
0,0
0,0
2.13.
Совершенствование материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений
0,00068
0,00072
0,00078
0,00078
0,00078
0,00078
2.14.
Ремонт зданий и сооружений муниципальных учреждений и благоустройство прилегающих территорий
0,00055
0,03392
0,03702
0,03702
0,03702
0,03702

2. Таблица 4 "Коэффициенты значимости основных мероприятий" подпрограммы III муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы":

Таблица 4

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
3.
"Развитие системы защиты прав детей"
1
1
1
1
1
1
3.1.
Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
0,02666
0,02666
0,02666
0,02666
0,02666
0,02666
3.2.
Организация и проведение городских профильных смен
0,01523
0,01523
0,01523
0,01523
0,01523
0,01523
3.3.
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
0,04189
0,04189
0,04189
0,04189
0,04189
0,04189
3.4.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5.
Оплата содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю
0,76775
0,76775
0,76775
0,76775
0,76775
0,76775
3.6.
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
0,12751
0,12751
0,12751
0,12751
0,12751
0,12751
3.7.
Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
0,02096
0,02096
0,02096
0,02096
0,02096
0,02096

3. Таблица 5 "Коэффициенты значимости основных мероприятий" подпрограммы IV муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы":

Таблица 5

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
4.
"Вовлечение молодежи в социальную практику"
1
1
1
1
1
1
4.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
0,88182
0,88182
0,88182
0,88182
0,88182
0,88182
4.2.
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций
0,04545
0,04545
0,04545
0,04545
0,04545
0,04545
4.3.
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
0,07273
0,07273
0,07273
0,07273
0,07273
0,07273

4. Таблица 6 "Коэффициенты значимости основных мероприятий" подпрограммы V муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы":

Таблица 6

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
5.
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования"
1
1
1
1
1
1
5.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
0,28162
0,28162
0,28162
0,28162
0,28162
0,28162
5.2.
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
0,15285
0,15285
0,15285
0,15285
0,15285
0,15285
5.3.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц
0,06505
0,06505
0,06505
0,06505
0,06505
0,06505
5.4.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
0,01603
0,01603
0,01603
0,01603
0,01603
0,01603
5.5.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
0,05456
0,05456
0,05456
0,05456
0,05456
0,05456
5.6.
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
0,42989
0,42989
0,42989
0,42989
0,42989
0,42989





Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 24 февраля 2015 г. № 324

1. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы":

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Планируемые общие объемы средств - 3549760,8 тыс. рублей бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляют:
2015 - 644749,3 тыс. рублей;
2016 - 618522,7 тыс. рублей;
2017 - 571622,2 тыс. рублей;
2018 - 571622,2 тыс. рублей;
2019 - 571622,2 тыс. рублей;
2020 - 571622,2 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется из средств местного бюджета с привлечением средств иных источников финансирования (федеральных, областных, внебюджетных средств).
Расчет финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы на 2015 - 2020 годы, представленных в аналитическом распределении расходов городского бюджета, осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности обучающихся и педагогических работников в результате реализации мероприятий муниципальной программы, обеспечения повышения оплаты труда педагогических работников системы образования, а также индексации иных расходов на образование в соответствии с прогнозными значениями инфляции. Оценка объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы на 2015 - 2020 годы, не представленных в распределении расходов городского бюджета, получена на основании информации о количественных и стоимостных оценках соответствующих мероприятий.
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета с 2015 года до конца срока реализации муниципальной программы определяется исходя из установленного городским Советом народных депутатов предельного объема расходов на реализацию муниципальной программы и подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также при уточнении бюджета в течение финансового года.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета представлена в приложении № 3 к муниципальной программе, а ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлены в приложении № 4 к муниципальной программе.

2. Раздел 1.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 1 муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы":

1.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 1020,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 170,0 тыс. рублей;
2016 год - 170,0 тыс. рублей;
2017 год - 170,0 тыс. рублей;
2018 год - 170,0 тыс. рублей;
2019 год - 170,0 тыс. рублей;
2020 год - 170,0 тыс. рублей.
Финансирование реализации мероприятий подпрограммы будет обеспечено средствами местного бюджета, а также за счет привлечения на конкурсной основе грантовых средств областного и местного бюджетов.
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также в течение текущего финансового периода.
Информация об объемах финансирования подпрограммы 1 "Развитие профессионального образования" представлена в составе приложений N№ 3, 4 к муниципальной программе.

3. Раздел 2.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 2 муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы":

2.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы составляют 3192063,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 585133,1 тыс. рублей;
2016 год - 558906,5 тыс. рублей;
2017 год - 512006,0 тыс. рублей;
2018 год - 512006,0 тыс. рублей;
2019 год - 512006,0 тыс. рублей;
2020 год - 512006,0 тыс. рублей.
Финансирование затрат на реализацию основных мероприятий будут обеспечивать средства муниципального и областного бюджетов.
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также в течение текущего финансового периода.
Информация об объемах финансирования подпрограммы 2 отражена в составе приложений № 3, № 4 и № 5 к муниципальной программе.

4. Раздел 3.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 3 муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы":

3.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы - 157552,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 26258,7 тыс. рублей;
2016 год - 26258,7 тыс. рублей;
2017 год - 26258,7 тыс. рублей;
2018 год - 26258,7 тыс. рублей;
2019 год - 26258,7 тыс. рублей;
2020 год - 26258,7 тыс. рублей.
Финансирование реализации мероприятий подпрограммы будет обеспечено средствами местного и областного бюджетов.
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также в течение текущего финансового периода.
Информация об объемах финансирования настоящей подпрограммы представлена в составе приложений № 3 и № 4 к муниципальной программе.

5. Раздел 4.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 4 муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы":

4.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы составляют 6600,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 1100,0 тыс. рублей;
2016 год - 1100,0 тыс. рублей;
2017 год - 1100,0 тыс. рублей;
2018 год - 1100,0 тыс. рублей;
2019 год - 1100,0 тыс. рублей;
2020 год - 1100,0 тыс. рублей.
Финансирование реализации подпрограммы планируется осуществлять из средств муниципального бюджета.
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также в течение текущего финансового периода.
Информация об объемах финансирования настоящей подпрограммы 4 представлена в составе приложений № 3 и № 4 к муниципальной программе.

6. Раздел 5.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 5 муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы":

5.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 192525,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 32087,5 тыс. рублей;
2016 год - 32087,5 тыс. рублей;
2017 год - 32087,5 тыс. рублей;
2018 год - 32087,5 тыс. рублей;
2019 год - 32087,5 тыс. рублей;
2020 год - 32087,5 тыс. рублей.
Обеспечение выполнения основных мероприятий подпрограммы планируется достичь посредством финансовых возможностей местного и областного бюджетов.
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также в течение текущего финансового периода.
Информация об объемах финансирования настоящей подпрограммы 5 представлена в составе приложений № 3 и № 4 к муниципальной программе.





Приложение № 3
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 24 февраля 2015 г. № 324

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
ВР
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа
Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы
Всего, в том числе:




1557706,0
267951,0
257951,0
257951,0
257951,0
257951,0
257951,0


МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012



1401917,8
241986,3
231986,3
231986,3
231986,3
231986,3
231986,3



012
0709
0810802
620
1020,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0



012
0701
0821111
620
297077,4
49512,9
49512,9
49512,9
49512,9
49512,9
49512,9



012
0702
0821111
620
422008,8
70334,8
70334,8
70334,8
70334,8
70334,8
70334,8



012
0709
0820814
460
2835,6
472,6
472,6
472,6
472,6
472,6
472,6



012
0709
0820803
460
28636,6
28636,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



012
0709
0820805
360
1680,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0



012
0709
0820806
620
180,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0



012
0709
0822222
460
6000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0



012
0709
0821235
620
2400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0



012
0709
0820807
620
95103,0
320,0
18956,6
18956,6
18956,6
18956,6
18956,6



012
0702
0820813
620
348261,0
58043,5
58043,5
58043,5
58043,5
58043,5
58043,5



012
0709
0830808
320
4200,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0



012
0709
0830809
620
2400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0



012
0709
0830810
620
6600,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0



012
0709
0841234
240
5820,0
970,0
970,0
970,0
970,0
970,0
970,0



012
0709
0840811
240
300,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0



012
0709
0840812
240
480,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0



012
0709
0853333
120
51272,4
8545,4
8545,4
8545,4
8545,4
8545,4
8545,4



012
0709
0853333
240
2946,0
491,0
491,0
491,0
491,0
491,0
491,0



012
0709
0854141
110
29291,4
4881,9
4881,9
4881,9
4881,9
4881,9
4881,9



012
0709
0854141
240
136,8
22,8
22,8
22,8
22,8
22,8
22,8



012
0707
0851111
620
10504,8
1750,8
1750,8
1750,8
1750,8
1750,8
1750,8



012
0709
0854444
110
76229,4
12704,9
12704,9
12704,9
12704,9
12704,9
12704,9



012
0709
0854444
240
6534,6
1089,1
1089,1
1089,1
1089,1
1089,1
1089,1


МКУ "Управление по физкультуре и спорту администрации города Белогорск"
010
0702
0820813
620
24838,2
4139,7
4139,7
4139,7
4139,7
4139,7
4139,7


МКУ "Управление культуры администрации города Белогорск"
013
0702
0820813
620
130950,0
21825,0
21825,0
21825,0
21825,0
21825,0
21825,0
1.
Развитие профессионального образования
Всего, в том числе




1020,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0


МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0810802
620
1020,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
1.1.
Развитие кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного, общего и дополнительного образования
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709


0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Поощрение на конкурсной основе лучших педагогов, учреждений
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0810802
620
1020,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
1.3.
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709


0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Всего, в том числе:




1359970,6
234995,1
224995,1
224995,1
224995,1
224995,1
224995,1


МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012



1204182,4
209030,4
199030,4
199030,4
199030,4
199030,4
199030,4



012
0701
0821111
620
297077,4
49512,9
49512,9
49512,9
49512,9
49512,9
49512,9



012
0702
0821111
620
422008,8
70334,8
70334,8
70334,8
70334,8
70334,8
70334,8



012
0709
0820814
460
2835,6
472,6
472,6
472,6
472,6
472,6
472,6



012
0709
0820803
460
28636,6
28636,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



012
0709
0820805
360
1680,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0



012
0709
0820806
620
180,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0



012
0709
0822222
460
6000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0



012
0709
0821235
620
2400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0



012
0709
0820807
620
95103,0
320,0
18956,6
18956,6
18956,6
18956,6
18956,6



012
0702
0820813
620
348261,0
58043,5
58043,5
58043,5
58043,5
58043,5
58043,5


МКУ "Управление по физкультуре и спорту администрации города Белогорск"
010
0702
0820813
620
24838,2
4139,7
4139,7
4139,7
4139,7
4139,7
4139,7


МКУ "Управление культуры администрации города Белогорск"
013
0702
0820813
620
130950,0
21825,0
21825,0
21825,0
21825,0
21825,0
21825,0
2.1.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
Всего, в том числе




719086,2
119847,7
119847,7
119847,7
119847,7
119847,7
119847,7
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0701
0821111
620
297077,4
49512,9
49512,9
49512,9
49512,9
49512,9
49512,9
012
0702
0821111
620
422008,8
70334,8
70334,8
70334,8
70334,8
70334,8
70334,8
2.3.
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.4.
Модернизация региональных систем дошкольного образования
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0820814
460
2835,6
472,6
472,6
472,6
472,6
472,6
472,6
2.5.
Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразовательной школы № 16 под детский сад на 220 мест
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0820803
460
28636,6
28636,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.6.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.7.
Модернизация региональных систем общего образования
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709


0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709


0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования
Всего, в том числе:




504049,2
84008,2
84008,2
84008,2
84008,2
84008,2
84008,2


МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0702
0820813
620
348261,0
58043,5
58043,5
58043,5
58043,5
58043,5
58043,5


МКУ "Управление по физкультуре и спорту администрации города Белогорск"
010
0702
0820813
620
24838,2
4139,7
4139,7
4139,7
4139,7
4139,7
4139,7


МКУ "Управление культуры администрации города Белогорск"
013
0702
0820813
620
130950,0
21825,0
21825,0
21825,0
21825,0
21825,0
21825,0
2.10.
Выявление и поддержка одаренных детей
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0820805
360
1680,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
2.11.
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0820806
620
180,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
2.12.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0822222
460
6000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
2.13.
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0821235
620
2400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
2.14.
Ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций и благоустройство прилегающих территорий
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0820807
620
95103,0
320,0
18956,6
18956,6
18956,6
18956,6
18956,6
3.
Развитие системы защиты прав детей
Всего, в том числе




13200,0
2200,0
2200,0
2200,0
2200,0
2200,0
2200,0


МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0830808
320
4200,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0



012
0709
0830809
620
2400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0



012
0709
0830810
620
6600,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
3.1.
Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0830808
320
4200,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
3.2.
Организация и проведение городских профильных смен
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0830809
620
2400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
3.3.
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0830810
620
6600,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
3.4.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709


0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5.
Оплата содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.6.
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.7.
Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Вовлечение молодежи в социальную практику
Всего, в том числе




6600,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0


МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0841234
240
5820,0
970,0
970,0
970,0
970,0
970,0
970,0



012
0709
0840811
240
300,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0



012
0709
0840812
240
480,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
4.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0841234
240
5820,0
970,0
970,0
970,0
970,0
970,0
970,0
4.2.
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0840811
240
300,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
4.3.
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0840812
240
480,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
5.
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования
Всего, в том числе




176915,4
29485,9
29485,9
29485,9
29485,9
29485,9
29485,9


МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0853333
120
51272,4
8545,4
8545,4
8545,4
8545,4
8545,4
8545,4



012
0709
0853333
240
2946,0
491,0
491,0
491,0
491,0
491,0
491,0



012
0709
0854141
110
29291,4
4881,9
4881,9
4881,9
4881,9
4881,9
4881,9



012
0709
0854141
240
136,8
22,8
22,8
22,8
22,8
22,8
22,8



012
0707
0851111
620
10504,8
1750,8
1750,8
1750,8
1750,8
1750,8
1750,8



012
0709
0854444
110
76229,4
12704,9
12704,9
12704,9
12704,9
12704,9
12704,9



012
0709
0854444
240
6534,6
1089,1
1089,1
1089,1
1089,1
1089,1
1089,1
5.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Всего, в том числе




54218,4
9036,4
9036,4
9036,4
9036,4
9036,4
9036,4
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0853333
120
51272,4
8545,4
8545,4
8545,4
8545,4
8545,4
8545,4
012
0709
0853333
240
2946,0
491,0
491,0
491,0
491,0
491,0
491,0
5.2.
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
Всего, в том числе




29428,2
4904,7
4904,7
4904,7
4904,7
4904,7
4904,7
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0854141
110
29291,4
4881,9
4881,9
4881,9
4881,9
4881,9
4881,9
012
0709
0854141
240
136,8
22,8
22,8
22,8
22,8
22,8
22,8
5.3.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.4.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.5.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0707
0851111
620
10504,8
1750,8
1750,8
1750,8
1750,8
1750,8
1750,8
5.6.
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Всего, в том числе




82764,0
13794,0
13794,0
13794,0
13794,0
13794,0
13794,0
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0854444
110
76229,4
12704,9
12704,9
12704,9
12704,9
12704,9
12704,9
012
0709
0854444
240
6534,6
1089,1
1089,1
1089,1
1089,1
1089,1
1089,1





Приложение № 4
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 24 февраля 2015 г. № 324

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы
Всего
3549760,8
644749,3
618522,7
571622,2
571622,2
571622,2
571622,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1992054,8
376798,3
360571,7
313671,2
313671,2
313671,2
313671,2
местный бюджет
1557706,0
267951,0
257951,0
257951,0
257951,0
257951,0
257951,0
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1
Развитие профессионального образования
Всего
1020,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
1020,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
1.1.
Развитие кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного, общего и дополнительного образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет

-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Поощрение на конкурсной основе лучших педагогов, учреждений
Всего
1020,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
1020,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
внебюджетные средства







1.3.
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Всего
3192063,6
585133,1
558906,5
512006,0
512006,0
512006,0
512006,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1832093,0
350138,0
333911,4
287010,9
287010,9
287010,9
287010,9
местный бюджет
1359970,6
234995,1
224995,1
224995,1
224995,1
224995,1
224995,1
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.1.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Всего
580155,1
110236,6
93983,7
93983,7
93983,7
93983,7
93983,7
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
580155,1
110236,6
93983,7
93983,7
93983,7
93983,7
93983,7
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
Всего
719086,2
119847,7
119847,7
119847,7
119847,7
119847,7
119847,7
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
719086,2
119847,7
119847,7
119847,7
119847,7
119847,7
119847,7
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.3.
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
Всего
122373,2
20360,3
20386,5
20406,6
20406,6
20406,6
20406,6
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
122373,2
20360,3
20386,5
20406,6
20406,6
20406,6
20406,6
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.4.
Модернизация региональных систем дошкольного образования
Всего
2835,6
472,6
472,6
472,6
472,6
472,6
472,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
2835,6
472,6
472,6
472,6
472,6
472,6
472,6
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.5.
Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразовательной школы № 16 под детский сад на 220 мест
Всего
28636,6
28636,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
28636,6
28636,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.6.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Всего
1129564,7
219541,1
219541,2
172620,6
172620,6
172620,6
172620,6
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
1129564,7
219541,1
219541,2
172620,6
172620,6
172620,6
172620,6
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.7.
Модернизация региональных систем общего образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.8.
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования
Всего
504049,2
84008,2
84008,2
84008,2
84008,2
84008,2
84008,2
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
504049,2
84008,2
84008,2
84008,2
84008,2
84008,2
84008,2
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.10.
Выявление и поддержка одаренных детей
Всего
1680,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
1680,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.11.
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Всего
180,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
180,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.12.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Всего
6000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
6000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.13.
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
Всего
2400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
2400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.14.
Ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций и благоустройство прилегающих территорий
Всего
95103,0
320,0
18956,6
18956,6
18956,6
18956,6
18956,6
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
95103,0
320,0
18956,6
18956,6
18956,6
18956,6
18956,6
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Развитие системы защиты прав детей
Всего
157552,2
26258,7
26258,7
26258,7
26258,7
26258,7
26258,7
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
144352,2
24058,7
24058,7
24058,7
24058,7
24058,7
24058,7
местный бюджет
13200,0
2200,0
2200,0
2200,0
2200,0
2200,0
2200,0
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
3.1.
Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Всего
4200,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
4200,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
3.2.
Организация и проведение городских профильных смен
Всего
2400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
2400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
3.3.
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Всего
6600,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
6600,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
3.4.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
3.5.
Оплата содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю
Всего
120960,0
20160,0
20160,0
20160,0
20160,0
20160,0
20160,0
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
120960,0
20160,0
20160,0
20160,0
20160,0
20160,0
20160,0
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
3.6.
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Всего
20089,2
3348,2
3348,2
3348,2
3348,2
3348,2
3348,2
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
20089,2
3348,2
3348,2
3348,2
3348,2
3348,2
3348,2
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
3.7.
Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Всего
3303,0
550,5
550,5
550,5
550,5
550,5
550,5
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
3303,0
550,5
550,5
550,5
550,5
550,5
550,5
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
Вовлечение молодежи в социальную практику
Всего
6600,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
6600,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
4.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
Всего
5820,0
970,0
970,0
970,0
970,0
970,0
970,0
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
5820,0
970,0
970,0
970,0
970,0
970,0
970,0
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
4.2.
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций
Всего
300,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
300,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
4.3.
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
Всего
480,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
480,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования
Всего
192525,0
32087,5
32087,5
32087,5
32087,5
32087,5
32087,5
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
15609,6
2601,6
2601,6
2601,6
2601,6
2601,6
2601,6
местный бюджет
176915,4
29485,9
29485,9
29485,9
29485,9
29485,9
29485,9
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
5.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Всего
54218,4
9036,4
9036,4
9036,4
9036,4
9036,4
9036,4
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
54218,4
9036,4
9036,4
9036,4
9036,4
9036,4
9036,4
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
5.2.
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
Всего
29428,2
4904,7
4904,7
4904,7
4904,7
4904,7
4904,7
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
29428,2
4904,7
4904,7
4904,7
4904,7
4904,7
4904,7
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
5.3.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц
Всего
12523,8
2087,3
2087,3
2087,3
2087,3
2087,3
2087,3
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
12523,8
2087,3
2087,3
2087,3
2087,3
2087,3
2087,3
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
5.4.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего
3085,8
514,3
514,3
514,3
514,3
514,3
514,3
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
3085,8
514,3
514,3
514,3
514,3
514,3
514,3
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
5.5.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
Всего
10504,8
1750,8
1750,8
1750,8
1750,8
1750,8
1750,8
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
10504,8
1750,8
1750,8
1750,8
1750,8
1750,8
1750,8
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
5.6.
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Всего
82764,0
13794,0
13794,0
13794,0
13794,0
13794,0
13794,0
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
82764,0
13794,0
13794,0
13794,0
13794,0
13794,0
13794,0
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-





Приложение № 5
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 24 февраля 2015 г. № 324

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМЫХ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)
Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта
Наличие утвержденной проектно-сметной документации (имеется/отсутствует)
Сметная стоимость объекта <1> или предполагаемая (предельная) стоимость объекта <2> (тыс. рублей)
Год определения стоимости строительства (приобретения) объекта
Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной программы (МП), тыс. рублей
Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию
Год
Общий объем финансирования, тыс. рублей
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
Всего
В т.ч. расходы на ПИР и ПСД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Модернизация региональных систем дошкольного образования

-
-
-
-
Всего по основному мероприятию за весь период реализации МП
2835,6

0,0
0,0
2835,6
0,0
-
в том числе на трехлетний бюджетный период:






текущий финансовый год
472,6

0,0
0,0
472,6
0,0

1-й год планового периода
472,6

0,0
0,0
472,6
0,0
2-й год планового периода
472,6

0,0
0,0
472,6
0,0
Детский сад на 170 мест
Строительство
170
Имеется
160000
2013
Всего по объекту за весь период реализации МП <3>
2835,6

0,0
0,0
2835,6
0,0
2017
в том числе на трехлетний бюджетный период:






текущий финансовый год
472,6

0,0
0,0
472,6
0,0

1-й год планового периода
472,6

0,0
0,0
472,6
0,0
2-й год планового периода
472,6

0,0
0,0
472,6
0,0
Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразовательной школы № 16 под детский сад на 220 мест

-
-
-
-
Всего по основному мероприятию за весь период реализации МП
28636,6

0,0
0,0
28636,6
0,0
-
в том числе на трехлетний бюджетный период:






текущий финансовый год
28636,6

0,0
0,0
28636,6
0,0

1-й год планового периода
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
2-й год планового периода
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
Детский сад на 220 мест в г. Белогорск
Реконструкция
220
Имеется
113471,05
2014
Всего по объекту за весь период реализации МП <3>
28636,6

0,0
0,0
28636,6
0,0
2015
в том числе на трехлетний бюджетный период:






текущий финансовый год
28636,6

0,0
0,0
28636,6
0,0

1-й год планового периода
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
2-й год планового периода
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

-
-
-
-
Всего по основному мероприятию за весь период реализации МП
6000,0

0,0
0,0
6000,0
0,0
-
в том числе на трехлетний бюджетный период:






текущий финансовый год
1000,0

0,0
0,0
1000,0
0,0

1-й год планового периода
1000,0

0,0
0,0
1000,0
0,0
2-й год планового периода
1000,0

0,0
0,0
1000,0
0,0
Школа на 528 учащихся с плавательным бассейном в г. Белогорск
Строительство
528
Имеется
622028
2014
Всего по объекту за весь период реализации МП <3>
6000,0

0,0
0,0
6000,0
0,0
2017
в том числе на трехлетний бюджетный период:






текущий финансовый год
1000,0

0,0
0,0
1000,0
0,0

1-й год планового периода
1000,0

0,0
0,0
1000,0
0,0
2-й год планового периода
1000,0

0,0
0,0
1000,0
0,0

--------------------------------
<1> Указывается при наличии утвержденной проектно-сметной документации в ценах года утверждения проектной документации.
<2> Указывается в случае отсутствия утвержденной проектно-сметной документации или в случае приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта в ценах года разработки инвестиционного проекта.
<3> Указывается сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта, рассчитанная в ценах соответствующих лет.





Приложение № 6
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 24 февраля 2015 г. № 324

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей":

2.
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
2.1. Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста, %
17,1
17,5
18
19
20
21
22
128,6





2.2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, %
80
84
88
90
92
96
100
125





2.3. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности названных муниципальных образовательных организаций, %
6,5
6,5
3,2
3,2
3,2
0
0
0





2.4. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения, %
100
100
100
100
100
100
100
100





2.5. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет), %
59
65
68
70
71
73
75
123,7





2.6. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, %
9
11
12
15
16,5
18
19
211,1





2.7. Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей, %
85
86
88
91
93
96
100
117,6





2.8. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Амурской области, общего образования - к средней заработной плате в Амурской области, %
100
100
100
100
100
100
100
100





2.9. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате работников, занятых в сфере экономики области, %
100
100
100
100
100
100
100
100





2.10. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, %
10
16
22
30
36
42
50
200
2.1.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, %
98,2
98,3
98,4
98,5
98,7
98,9
99
100,8
2.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Численность детей дошкольных образовательных организаций составит, чел.
3860
3910
3930
4000
4100
4150
4200
108,8





Доля обучающихся, занимающихся в общеобразовательных организациях, соответствующих современным требованиям обучения, к общей численности обучающихся, %
70,7
80,4
90
94,9
98,2
99
100
144,4
2.3.
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Охват детей от 1 года до 7 лет программами дошкольного образования, %
72,3
72,7
73
73,5
74
74,5
75
103,7
2.4.
Модернизация региональных систем дошкольного образования
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Общее число мест в дошкольных образовательных организациях, ед.
3738
3838
3865
4033
4038
4043
4049
108,3
2.5.
Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразовательной школы № 16 под детский сад на 220 мест
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Число вновь созданных мест в дошкольной образовательной организации, ед.

220
0
0
0
0
0
0
2.6.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях, тыс. чел.
7488
7520
7552
7584
7616
7657
7680
102,5
2.7.
Модернизация региональных систем общего образования
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Удельный вес учащихся муниципальных организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми ФГОС, %
40
53
63
73
90
95
100
250
2.8.
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем числе общеобразовательных организаций, %
21
21,5
22
23,5
24
24,5
25
119
2.9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Численность детей и молодежи 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет составит, чел.
8258
8320
8500
8800
9000
9200
9500
115
2.10.
Выявление и поддержка одаренных детей
2015
2020

Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования составит не менее 10%
74
78
81
83
85
86
87
117,5
2.11.
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Число детей-инвалидов, которым ежегодно обеспечивается возможность дистанционного или инклюзивного обучения, чел.
14
10
10
10
10
10
10
100
2.12.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Число муниципальных организаций общего и дополнительного образования детей, в которых осуществлены мероприятия по строительству и реконструкции зданий, ед.
0
0
0
1
1
0
1
100
2.13.
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Число муниципальных организаций общего и дополнительного образования детей, в которых осуществлены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, ед.
33
21
21
21
21
21
21
63,6
2.14.
Ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций и благоустройство прилегающих территорий
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Число муниципальных организаций общего и дополнительного образования детей, в которых осуществлены мероприятия по ремонту зданий, сооружений и благоустройство территорий, ед.
33
21
21
21
21
21
21
63,6

2. Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы":

5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования"
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
5.1. Удельный вес числа электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках программы
44
48
52
54
57
60
60
136,3




5.2. Количество мероприятий муниципального уровня по распространению результатов муниципальной программы, ед.
7
9
11
12
13
14
15
214,2




5.3. Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках программы, %
8
12
13,7
14,6
16
17,2
20
250




5.4. Число учреждений, в которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования (МСОКО), ед.
21
21
21
21
21
21
21
100




5.5. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций, %
100
100
100
100
100
100
100
100




5.6. Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций, %
100
100
100
100
100
100
100
100
5.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Количество уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования
4
4
4
4
4
4
4
100
Доля образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций, %
100
100
100
100
100
100
100
100
5.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Доля согласованных в установленные сроки смет на проведение ремонтно-строительных работ к общему числу смет, требующих согласования, %
80
95
100
100
100
100
100
117,6
Количество мероприятий муниципального уровня по распространению результатов муниципальной программы, ед.
7
9
11
12
13
14
15
214,2
5.3.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Число специалистов, которым созданы необходимые условия для осуществления полномочий, чел.
4
4
4
4
4
4
4
100
5.4.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Число специалистов, которым созданы необходимые условия для осуществления полномочий, чел.
1
1
1
1
1
1
1
100
5.5.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Число работников, которым созданы условия для осуществления деятельности по оздоровлению и отдыху детей
14
14
14
14
14
14
14
100
5.6.
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Обеспечение своевременного экономического и бухгалтерского сопровождения образовательных организаций и учреждений в полном объеме, %
100
100
100
100
100
100
100
100


------------------------------------------------------------------