По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Правительства Амурской области от 25.02.2015 N 63 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 25 сентября 2013 г. N 443"



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2015 г. № 63

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. № 443

В целях корректировки объемов финансирования мероприятий, направленных на развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области, Правительство Амурской области постановляет:
Внести в государственную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 25 сентября 2013 г. № 443 (в редакции постановления Правительства области от 12 февраля 2015 г. № 35), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор
Амурской области
О.Н.КОЖЕМЯКО





Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 25 февраля 2015 г. № 63

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

"9.
Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 3279926,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 289109,5 тыс. рублей;
2015 год - 204240,3 тыс. рублей;
2016 год - 175521,2 тыс. рублей;
2017 год - 98736,6 тыс. рублей;
2018 год - 1090990,5 тыс. рублей;
2019 год - 1103266,9 тыс. рублей;
2020 год - 318061,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 3776,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1714,7 тыс. рублей;
2018 год - 658,3 тыс. рублей;
2019 год - 687,3 тыс. рублей;
2020 год - 716,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 3767344,65 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 42837,45 тыс. рублей;
2015 год - 1126,4 тыс. рублей;
2016 год - 1112,8 тыс. рублей;
2017 год - 1168,0 тыс. рублей;
2018 год - 1860550,0 тыс. рублей;
2019 год - 1860550,0 тыс. рублей".

2. В разделе 6 государственной программы:
а) в абзаце первом сумму "3279810,7 тыс. рублей" заменить суммой "3279926,7 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "204124,3 тыс. рублей" заменить суммой "204240,3 тыс. рублей";
в) в абзаце тринадцатом сумму "204476,3 тыс. рублей" заменить суммой "205322,1 тыс. рублей";
г) в абзаце пятнадцатом сумму "259561,1 тыс. рублей" заменить суммой "259541,1 тыс. рублей";

е) в абзаце семнадцатом сумму "241569,5 тыс. рублей" заменить суммой "240723,7 тыс. рублей".
3. Таблицу 2 раздела 1.6 подпрограммы 1 "Профессиональное искусство" изложить в следующей редакции:

"Таблица 2

Коэффициент значимости основных мероприятий

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство"
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
0,78
0,92
0,99
0,99
0,80
0,80
0,99
1.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
-
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
1.3.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
-
0,07
-
-
0,19
0,19
-
1.4.
Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры
0,22
-
-
-
-
-
-".

4. В подпрограмме 4 "Историко-культурное наследие":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 205322,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 36866,2 тыс. рублей;
2015 год - 24410,3 тыс. рублей;
2016 год - 19695,2 тыс. рублей;
2017 год - 9207,7 тыс. рублей;
2018 год - 36765,1 тыс. рублей;
2019 год - 38382,8 тыс. рублей;
2020 год - 39994,8 тыс. рублей";

2) в разделе 4.5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "204476,3 тыс. рублей" заменить суммой "205322,1 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "23564,5 тыс. рублей" заменить суммой "24410,3 тыс. рублей".
5. В подпрограмме 6 "Библиотечное обслуживание":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 259541,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 41928,1 тыс. рублей;
2015 год - 31730,1 тыс. рублей;
2016 год - 26531,0 тыс. рублей;
2017 год - 12402,8 тыс. рублей;
2018 год - 46920,9 тыс. рублей;
2019 год - 48985,4 тыс. рублей;
2020 год - 51042,8 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 6532,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 6532,3 тыс. рублей";

2) в разделе 6.5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "259561,1 тыс. рублей" заменить суммой "259541,1 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "31750,1 тыс. рублей" заменить суммой "31730,1 тыс. рублей".
6. В подпрограмме 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 116900,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 28632,8 тыс. рублей;
2015 год - 3969,5 тыс. рублей;
2016 год - 4654,3 тыс. рублей;
2017 год - 7479,0 тыс. рублей;
2018 год - 23042,4 тыс. рублей;
2019 год - 24056,2 тыс. рублей;
2020 год - 25066,6 тыс. рублей";

2) в разделе 7.5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "116764,8 тыс. рублей" заменить суммой "116900,8 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "3833,5 тыс. рублей" заменить суммой "3969,5 тыс. рублей".
7. В подпрограмме 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 240723,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 46310,0 тыс. рублей;
2015 год - 37083,6 тыс. рублей;
2016 год - 35263,9 тыс. рублей;
2017 год - 28127,3 тыс. рублей;
2018 год - 29994,7 тыс. рублей;
2019 год - 31314,6 тыс. рублей;
2020 год - 32629,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 3676,5 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 11247,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7840,0 тыс. рублей;
2015 год - 1126,4 тыс. рублей;
2016 год - 1112,8 тыс. рублей;
2017 год - 1168,0 тыс. рублей";

2) в разделе 8.5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "241569,5 тыс. рублей" заменить суммой "240723,7 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "37929,4 тыс. рублей" заменить суммой "37083,6 тыс. рублей".
8. В приложении № 1 к государственной программе:
1) строку "Программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:


"Программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Удельный вес населения Амурской области, посещающего театрально-зрелищные, концертные мероприятия, в общей численности населения, в процентах
21,21
20,67
20,52
20,52
20,52
21,64
21,75
21,87
103,1
Число участников культурно-досуговых мероприятий, чел.
31550
33796
34978
36202
37469
38780
40137
41541
131,7
Объем архивных фондов, ед. хранения, в процентах
716568
720500
722200
723900
725600
728500
730500
732500
102,2
Доля населения Амурской области, охваченного музейным обслуживанием, в процентах
52,0
58,0
63,0
70,0
79,0
90,0
90,0
90,0
173,1
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, в процентах
30,5
40
45
50
55
60
65
70
229,5
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях этнокультурной направленности, в процентах
58,4
59,1
59,8
61,5
62,2
62,9
63,0
63,1
108,0
Доля населения Амурской области, охваченного библиотечным обслуживанием, в процентах
4,0
4,1
4,3
4,3
4,3
4,1
4,1
4,1
102,5
Число участников мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, тыс. чел.
88,0
121,8
123,0
124,2
125,5
126,8
128,2
129,5
147,2
Уровень удовлетворенности населения Амурской области качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, в процентах
70,0
72,9
75,8
78,7
81,6
84,5
87,4
90,0
128,6";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1.
Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство"
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Число зрителей, посетивших спектакли, на 10000 жителей Амурской области, чел.
9
9
1065
1065
1065
1065
1065
1065
111,1
Число слушателей концертных программ на 1000 жителей Амурской области, чел.
89
88
99
99
99
90
90
90
101,1";

3) графу 5 подпункта 1.3 пункта 1 дополнить словами "министерство культуры и архивного дела Амурской области";
4) подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Число проведенных консультаций для муниципальных досуговых учреждений, ед.
392
700
1000
1000
1000
0,0
700
700
178,6
Число подготовленных информационно-аналитических материалов, ед.
18
25
32
32
32
30
30
30
166,7
Число клубных формирований, ед.
3
6
9
9
9
6
6
6
200,0
Число участников клубных формирований, чел.
55
200
300
300
300
300
300
300
545,5
Число культурно-досуговых мероприятий, всего, ед.
20
35
53
53
53
35
35
35
175,0
Число киноустановок, ед.
19
23
2
2
2
23
23
23
121,0
Число зрителей киносеансов, чел.
49450
49500
25500
25500
25500
49900
50000
50100
101,3";

5) подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2.3.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
2014
2020
Министерство строительства и архитектуры Амурской области
Число клубных формирований, единиц
3
3
9
9
9
6
6
6
200
Число участников клубных формирований, человек
55
55
300
300
300
300
300
300
545
Число детей, получающих дополнительное образование, человек
143
143
143
143
143
0,0
500
500
349";

6) пункт 4, подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:

"4.
Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие"
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах
14
26
26
26,8
27,6
34
36
38
271,4
Число памятников истории и культуры, ед.
620
650
680
700
750
800
850
900
145,2
4.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, в процентах
0
25
40
46
50
52
65
80
100,0
Доля памятников, прошедших паспортизацию, от общего количества памятников, в процентах
10
30
40
50
60
70
80
90
900,0
Доля памятников, по которым проведен мониторинг состояния, в процентах
20
25
35
50
60
70
80
90
450,0
Количество музейных предметов, прошедших реставрацию, ед.
3
10
10
30
40
50
60
70
2333,3
Объем передвижного фонда музеев Амурской области для экспонирования музейных фондов в населенных пунктах Амурской области, ед.
150
250
300
350
400
450
450
450
300,0
Увеличение числа выставочных проектов, осуществляемых в Амурской области, в процентах
1,0
20,0
35,0
44,2
53,8
100,0
100,0
100,0
100,0
Доля музеев, имеющих Интернет-сайты, в процентах
12,0
57,0
61,0
69,0
77,0
85,0
100,0
100,0
833,3
Число отремонтированных и отреставрированных памятников, ед.
100
120
130
140
150
160
165
170
170,0
Доля памятников архитектуры, находящихся в областной собственности, нуждающихся в реставрации и ремонте, в процентах
87,0
70,0
65,0
60,0
50,0
40,0
30,0
25,0
28,7";

7) пункт 6, подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:

"6.
Подпрограмма 6 "Библиотечное обслуживание"
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Число зарегистрированных пользователей государственных библиотек, тыс. чел.
32,9
33,4
35
35
35
33,4
33,4
33,4
101,5
6.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Число книговыдач государственных библиотек, ед.
749188
759188
759188
759188
759188
759188
759188
759188
101,3
Число пользователей библиотек, обслуживаемых на дому, чел.
25
25
25
25
25
25
25
25
100,0
Число проведенных консультаций для муниципальных библиотек, ед.
120
130
78
79
79
145
150
150
125,0
Количество изданных информационно-аналитических материалов, ед.
55
55
55
55
55
55
55
55
100,0
Средняя книгообеспеченность, ед./чел.
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
100,0";

8) подпункт 8.9 пункта 8 изложить в следующей редакции:

"8.9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Количество государственных учреждений, принятых на обслуживание, ед.

5
4
4
4".





9. В приложении № 3 к государственной программе:
1) строку "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:


"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"
Всего, в том числе:




3279926,7
289109,5
204240,3
175521,2
98736,6
1090990,5
1103266,9
318061,7
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0300000

1649003,8
287609,5
203853,8
175271,2
98686,6
282232,9
294541,7
306808,1
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
930
0801
0300000

1500,0
1500,0
-
-
-
-
-
-
Министерство внутренней и информационной политики Амурской области
934
0801
0300000

34522,9
-
386,5
250,0
50,0
11307,6
11275,2
11253,6
Министерство строительства и архитектуры Амурской области
910
0801
0300000

1594900,0
-
-
-
-
797450,0
797450,0
-";

2) подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0311059
600
571054,4
87128,4
75719,2
63734,4
29597,0
100539,8
104963,6
109372,0";

3) подпункт 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1.3.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Министерство строительства и архитектуры Амурской области
910
0801
0311101

1247100,0
-
-
-
-
623550,0
623550,0
-
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0311101
400
554,6
-
554,6
-
-
-
-
-";

4) пункт 4, подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:

"4.
Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0340000

205322,1
36866,2
24410,3
19695,2
9207,7
36765,1
38382,8
39994,8
4.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0341059
600
203419,8
34990,3
24406,2
19691,1
9203,6
36760,6
38378,1
39989,9";

5) пункт 6, подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:

"6.
Подпрограмма 6 "Библиотечное обслуживание"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0360000

259541,1
41928,1
31730,1
26531,0
12402,8
46920,9
48985,4
51042,8
6.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0361059
600
258661,2
41074,6
31726,0
26526,9
12398,7
46916,4
48980,7
51037,9";

6) пункт 7, подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:

"7.
Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
017
0801
0370000

116900,8
28632,8
3969,5
4654,3
7479,0
23042,4
24056,2
25066,6
7.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0371222
200
2064,6
90,0
200,0
200,0
200,0
438,9
458,2
477,5
917
0801
0371222
600
114836,2
28542,8
3769,5
4454,3
7279,0
22603,5
23598,0
24589,1";

7) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8.
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0804
0380000

240723,7
46310,0
37083,6
35263,9
28127,3
29994,7
31314,6
32629,6";

8) подпункт 8.9 пункта 8 изложить в следующей редакции:

"8.9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0804
0381059
600
40490,8
5638,4
15190,0
13399,5
6262,9
-
-
-".

10. В приложении № 4 к государственной программе:
1) строку "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:


"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"
Всего, в том числе:
7051047,85
333661,65
205366,7
176634,0
99904,6
2952198,8
2964504,2
318777,9
Федеральный бюджет
3767344,65
42837,45
1126,4
1112,8
1168,0
1860550,0
1860550,0
-
Областной бюджет
3279926,7
289109,5
204240,3
175521,2
98736,6
1090990,5
1103266,9
318061,7
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
3776,5
1714,7
-
-
-
658,3
687,3
716,2
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-";

2) подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
571054,4
87128,4
75719,2
63734,4
29597,0
100539,8
104963,6
109372,0
Федеральный бюджет

-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
571054,4
87128,4
75719,2
63734,4
29597,0
100539,8
104963,6
109372,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-";

3) подпункт 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1.3.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
4157554,6
-
554,6
-
-
2078500,0
2078500,0
-
Федеральный бюджет
2909900,0
-
-
-
-
1454950,0
1454950,0
-
Областной бюджет
1247654,6
-
554,6
-
-
623550,0
623550,0
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-";

4) пункт 4, подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:

"4.
Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие"
Всего
205322,1
36866,2
24410,3
19695,2
9207,7
36765,1
38382,8
39994,8
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
205322,1
36866,2
24410,3
19695,2
9207,7
36765,1
38382,8
39994,8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
203419,8
34990,3
24406,2
19691,1
9203,6
36760,6
38378,1
39989,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
203419,8
34990,3
24406,2
19691,1
9203,6
36760,6
38378,1
39989,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-";

5) пункт 6, подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:

"6.
Подпрограмма 6 "Библиотечное обслуживание"
Всего
266073,4
48460,4
31730,1
26531,0
12402,8
46920,9
48985,4
51042,8
Федеральный бюджет
6532,3
6532,3
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
259541,1
41928,1
31730,1
26531,0
12402,8
46920,9
48985,4
51042,8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
6.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
258661,2
41074,6
31726,0
26526,9
12398,7
46916,4
48980,7
51037,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
258661,2
41074,6
31726,0
26526,9
12398,7
46916,4
48980,7
51037,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-";

6) пункт 7, подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:

"7.
Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Всего
116900,8
28632,8
3969,5
4654,3
7479,0
23042,4
24056,2
25066,6
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
116900,8
28632,8
3969,5
4654,3
7479,0
23042,4
24056,2
25066,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
7.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Всего
116900,8
28632,8
3969,5
4654,3
7479,0
23042,4
24056,2
25066,6
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
116900,8
28632,8
3969,5
4654,3
7479,0
23042,4
24056,2
25066,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-";

7) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8.
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Всего
255647,4
55764,7
38210,0
36376,7
29295,3
30653,0
32001,9
33345,8
Федеральный бюджет
11247,2
7840,0
1126,4
1112,8
1168,0
-
-
-
Областной бюджет
240723,7
46310,0
37083,6
35263,9
28127,3
29994,7
31314,6
32629,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
3676,5
1614,7
-
-
-
658,3
687,3
716,2
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-";

8) подпункт 8.9 пункта 8 изложить в следующей редакции:

"8.9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
40490,8
5638,4
15190,0
13399,5
6262,9
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
40490,8
5638,4
15190,0
13399,5
6262,9
-
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-".

11. В приложении № 5 к государственной программе:
1) раздел "Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить в следующей редакции:

"Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
1. Работы по созданию спектаклей
ед.
2
2
2
59455,3
51493,9
43495,5
2. Работы по созданию концертных программ
ед.
1
1
1
24461,7
23287,2
20238,9";

2) раздел "Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить в следующей редакции:

"Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
1. Работы по оказанию организационной и методической помощи муниципальным учреждениям клубного типа
ед.
1
1
1
5936,6
4650,0
4082,5
2. Работы по организации деятельности клубных формирований
ед.
1
1
1
7290,2
5765,8
5013,3
3. Работы по организации и проведению культурных мероприятий
ед.
1
1
1
4820,5
3720,0
3315,0
4. Работы по организации киновидеообслуживания
ед.
1
1
1
5699,2
4464,0
3919,3";

3) раздел "Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить в следующей редакции:

"Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
1. Работы по комплектованию, учету и хранению архивных фондов
ед.
2
1
1
10903,6
7404,2
6537,1
2. Работы по исполнению запросов
ед.
1
1
1
4198,3
2879,4
2517,0";

4) раздел "Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить в следующей редакции:

"Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
1. Работы по паспортизации памятников истории и культуры
ед.
1
1
1
6169,8
2956,8
2473,9
2. Работы по мониторингу состояния памятников истории и культуры
ед.
1
1
1
1542,5
739,2
618,5
3. Работы по обеспечению учета и сохранности музейных фондов
ед.
1
1
1
4153,9
3200,76
2821,8
4. Работы по организации публичного представления музейных ценностей
ед.
1
1
1
20280,6
15627,2
13776,9";

5) раздел "Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить в следующей редакции:

"Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
1. Библиотечное и информационное обслуживание пользователей
число зарегистрированных пользователей, чел.
33400
35000
33400
17743,8
15265,1
13051,3
2. Услуги по доставке книг на дом лицам с ограниченными возможностями здоровья
число обслуживаемых лиц, чел.
25
25
25
432,8
372,3
318,3
3. Работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов
ед.
3
2
2
11576,7
9959,5
8515,2
4. Работы по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек
ед.
2
2
2
6311,3
5429,7
4642,1";

6) раздел "Основное мероприятие 8.9. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить в следующей редакции:

"Основное мероприятие 8.9. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
1. Работы по ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности
ед.
1
1
1
1634,0
4651,0
4261,0
2. Работы по хозяйственному и транспортному обслуживанию
ед.
1
1
1
3099,5
8819,4
8079,9
3. Работы по организации планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
ед.
1
1
1
404,9
1155,5
1058,6".

12. Приложение № 9 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям.





Приложение
к изменениям

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)
Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта
Наличие утвержденной проектно-сметной документации (имеется/отсутствует)
Сметная стоимость объекта <1> или предполагаемая (предельная) стоимость объекта <2> (тыс. рублей)
Год определения стоимости строительства (приобретения) объекта
Плановый объем и источники финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей
Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию
Год
Общий объем финансирования, тыс. рублей
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Внебюджетные средства
всего
в т.ч. расходы на ПИР и ПСД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство"
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности", в том числе
-
-
-
-
-
Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы
4157554,6
-
2909900,0
1247654,6
-
-
в том числе на трехлетний бюджетный период:
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2015
554,6
-
-
554,6
-
2016
-
-
-
-
-
Реконструкция, техническое перевооружение (переоснащение) ГАУК АО "Амурская областная филармония"
Реконструкция, техническое перевооружение
1400 мест
Отсутствует
3300000,0
1 кв. 2014 г.
Всего по объекту за весь период реализации государственной программы <3>
4157554,6
-
2909900,0
1247654,6
-
2019
в том числе на трехлетний бюджетный период:
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2015
554,6
-
-
554,6
-
2016
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2 "Народное творчество и досуговая деятельность"
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности", в том числе
-
-
-
-
-
Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы
1159000,0
-
811200,0
347800,0
-
-
в том числе на трехлетний бюджетный период:
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
Сохранение объекта культурного наследия "Реконструкция Амурского областного дома народного творчества г. Благовещенск"
Реконструкция
450 мест
Имеется
720000,0
3 кв. 2014 г.
Всего по объекту за весь период реализации государственной программы <3>
1159000,0
-
811200,0
347800,0

2019
в том числе на трехлетний бюджетный период:
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3 "Архивное дело"
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности", в том числе





Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы
1690,84
-
-
1690,84
-
-
в том числе на трехлетний бюджетный период:
1690,84
-
-
1690,84
-
2014
1690,84
-
-
1690,84
-
2015
-
-
-
-
-
Строительно-монтажные работы по наружному водопроводу к зданию ГБУ "Государственный архив Амурской области" по ул. Шевченко, 46 в 35 квартале г. Благовещенска
Строительство
15 л/сек.
Имеется
1690,84
2014 г.
Всего по объекту за весь период реализации государственной программы <3>
1690,84
-

1690,84


в том числе на трехлетний бюджетный период:
1690,84
-
-
1690,84

2014
1690,84
-
-
1690,84

2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие"
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности", в том числе





Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы
1875,9
-
-
-
1875,9
-
в том числе на трехлетний бюджетный период:
1875,9
-
-
-
1875,9
-
2014
1875,9
-
-
-
1875,9
-
2015
-
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
-
Приобретение и сооружение памятника труженикам тыла к 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне
Строительство
1 ед.
Отсутствует
3500,0
2014 г.
Всего по объекту за весь период реализации государственной программы
1875,9
-
-
-
1875,9
-
в том числе на трехлетний бюджетный период:
1875,9
-
-
-
1875,9
-
2014
1875,9
-
-
-
1875,9
-
2015
-
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
-


------------------------------------------------------------------