По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Белогорска от 26.02.2015 N 329 "О внесении изменений в постановление от 15 октября 2014 г. N 1879 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2015 г. № 329

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2014 Г. № 1879 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ
Г. БЕЛОГОРСК НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в постановление администрации г. Белогорск от 15 октября 2014 г. № 1879 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" внести следующие изменения - постановляю:
1. В постановлении администрации г. Белогорск "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" от 15 октября 2014 г. № 1879, приложениях N№ 1, 2, 3 к муниципальной программе в наименовании муниципальной программы слова "г. Белогорск" изложить как "города Белогорск".
2. Строку "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" раздела 1 "Паспорт муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорск на 2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015 - 2020 годы составляет 293093,016 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 53101,586 тыс. руб.;
2016 год - 77998,286 тыс. руб.;
2017 год - 77998,286 тыс. руб.;
2018 год - 27998,286 тыс. руб.;
2019 год - 27998,286 тыс. руб.;
2020 год - 27998,286 тыс. руб.
Планируется привлечение средств из иных источников
финансирования".

3. Наименование раздела 6 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение муниципальной программы".
4. Абзац 1 раздела 6 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015 - 2020 годы составляет 293093,016 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2015 год - 53101,586 тыс. руб.;
на 2016 год - 77998,286 тыс. руб.;
на 2017 год - 77998,286 тыс. руб.;
на 2018 год - 27998,286 тыс. руб.;
на 2019 год - 27998,286 тыс. руб.;
на 2020 год - 27998,286 тыс. руб.".
5. Строку "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" раздела I "Паспорт подпрограммы" подпрограммы 1 "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высших достижений" муниципальной программы изложить в новой редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2020 годы составляет 260249,016 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 47627,586 тыс. руб.;
2016 год - 72524,286 тыс. руб.;
2017 год - 72524,286 тыс. руб.;
2018 год - 22524,286 тыс. руб.;
2019 год - 22524,286 тыс. руб.;
2020 - 22524,286 тыс. руб.".

6. Основное мероприятие 1.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений", основное мероприятие 1.2 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности", основное мероприятие 1.3 "Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом" подпрограммы I "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высших достижений" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Основное мероприятие 1.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"; "Основное мероприятие 1.2 "Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном по ул. Кирова"; "Основное мероприятие 1.3 "Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений".
7. Ввести в подпрограмму I "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высших достижений" муниципальной программы следующее основное мероприятие: "1.4 "Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы".
8. Дополнить раздел 1.4 "Описание системы основных мероприятий подпрограммы" абзацем 6:
"Мероприятие предусматривает:
- обеспечение членов сборных команд города спортивной экипировкой, инвентарем;
- проведение и участие в городских и областных спартакиадах городов Амурской области, спартакиадах учащейся молодежи, инвалидов и пожилых людей;
- проведение УТС (учебно-тренировочных сборов) перед спортивными соревнованиями;
- проведение и участие в городских, областных, дальневосточных, всероссийских, международных спортивных мероприятиях;
- премирование спортсменов и тренеров по итогам спортивных соревнований;
- проведение городских спортивных праздников и мероприятий в рамках Всероссийских массовых спортивных акций;
- проведение мероприятий по внедрению нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди государственных и муниципальных учреждений и предприятий.".
9. Абзац 1 раздела 1.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы I "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высших достижений" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2020 годы составляет 260249,016 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 47627,586 тыс. руб.;
2016 год - 72524,286 тыс. руб.;
2017 год - 72524,286 тыс. руб.;
2018 год - 22524,286 тыс. руб.;
2019 год - 22524,286 тыс. руб.;
2020 год - 22524,286 тыс. руб.".
10. Таблицу "Коэффициенты значимости основных мероприятий" подпрограммы I "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высших достижений" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"№ п/п
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Подпрограмма I "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высших достижений"
1
1
1
1
1
1
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1.2.
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном по ул. Кирова
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
1.3.
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1.4.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3".

11. Строку "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" подпрограммы II "Обеспечение реализации основных направлений в сфере реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2020 годы составляет 32844 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 5474 тыс. руб.;
2016 год - 5474 тыс. руб.;
2017 год - 5474 тыс. руб.;
2018 год - 5474 тыс. руб.;
2019 год - 5474 тыс. руб.;
2020 - 5474 тыс. руб.".

12. Основное мероприятие 2.1 "Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления", основное мероприятие 2.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания" подпрограммы II "Обеспечение реализации основных направлений в сфере реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Основное мероприятие 2.1 "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления"; "Основное мероприятие 2.2 "Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий".
13. Абзац 1 раздела 1.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы II "Обеспечение реализации основных направлений в сфере реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2020 годы составляет 32844 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 5474 тыс. руб.;
2016 год - 5474 тыс. руб.;
2017 год - 5474 тыс. руб.;
2018 год - 5474 тыс. руб.;
2019 год - 5474 тыс. руб.;
2020 год - 5474 тыс. руб.".
14. Таблицу "Коэффициенты значимости основных мероприятий" подпрограммы II "Обеспечение реализации основных направлений в сфере реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"№ п/п
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2.
Подпрограмма II "Обеспечение реализации основных направлений в сфере реализации муниципальной программы"
1
1
1
1
1
1
2.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2.2.
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5".

15. Приложение № 1 "Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы" к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
16. Приложение № 2 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета" к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
17. Приложение № 3 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы города из различных источников" к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
18. Опубликовать настоящее постановление в газете "Белогорский вестник".
19. Внести в подраздел 3.1 раздела 3 "Экономика, финансы, бюджет города" базы нормативных правовых актов администрации города Белогорск".
20. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальной политике Г.А.Бурмистрову.

Глава
муниципального образования
города Белогорска
С.Ю.МЕЛЮКОВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 26 февраля 2015 г. № 329

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Срок реализации
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Наименование показателя, единица измерения
Базисный год, 2014
Значение планового показателя по годам реализации
Отношение к базисному году, %
начало
завершение
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

"Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
2015 г.
2020 г.
МКУ "Управление ФК и С администрации г. Белогорск", МКУ "КОДМ" администрации г. Белогорск
Доля населения г. Белогорск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %
16,3
16,5
16,8
17,0
17,3
17,5
18,0
110,4
Доля населения г. Белогорск с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения области, %
4,2
4,7
5,0
6,0
7,3
8,6
10,0
238,1
Обеспеченность населения г. Белогорск спортивными сооружениями на 10 тыс. населения, ед.
20,0
23,0
23,0
23,0
25,0
25,0
25,0
125,0
Увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений, %
39,2
41,9
42,5
45,8
48,0
48,0
48,0
122,4
1.
Подпрограмма I "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового спорта, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высших достижений"
2015 г.
2020 г.
МКУ "Управление ФК и С администрации г. Белогорск", МКУ "КОДМ" администрации г. Белогорск
Обеспеченность спортивными сооружениями на 10 тыс. населения г. Белогорск, в том числе:








спортивными залами, %
34,5
48,8
49,0
49,0
53,0
53,0
53,0
153,6
плоскостными сооружениями, %
77,7
80,0
80,0
81,0
82,0
83,0
83,0
106,8
плавательными бассейнами, %
0,0
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
102,1
Количество участников спортивно-массовых и физкультурных мероприятий, чел.
11050
11200
11400
11550
11750
11900
12250
110,8
Доля спортсменов, включенных в состав сборных команд области по видам спорта, от общего количества спортсменов, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства
0,36
0,36
0,37
0,38
0,38
0,4
0,4
111,1
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
2015 г.
2020 г.
МКУ "Управление ФК и С администрации г. Белогорск"
Выполнение муниципального задания, %
100
100
100
100
100
100
100

1.2.
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном по ул. Кирова
2015 г.
2020 г.
МКУ "Управление ФК и С администрации г. Белогорск", МКУ "КОДМ" администрации г. Белогорск
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов муниципальной собственности


1

1



1.3.
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
2015 г.
2020 г.
МКУ "Управление ФК и С администрации г. Белогорск", МКУ "КОДМ" администрации г. Белогорск
Доля населения Амурской области, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике г. Белогорска, в %
5,5
6,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
218,2
восстановить по смыслу который не представляется возможным.
------------------------------------------------------------------
1.4.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
2015 г.
2020 г.
МКУ "КОДМ" администрации г. Белогорск
Доля спортсменов - членов сборных команд города, своевременно обеспеченных инвентарем и оборудованием, к официальным
20
20
20
20
20
20
20
100
2.
Подпрограмма II "Обеспечение реализации основных направлений в сфере реализации муниципальной программы"
2015 г.
2020 г.
МКУ "Управление ФК и С администрации г. Белогорск"
Уровень среднего балла по результатам финансового менеджмента, %
Средний балл комплексной оценки
Средний балл комплексной оценки
Средний балл комплексной оценки
Средний балл комплексной оценки
Средний балл комплексной оценки
Средний балл комплексной оценки
Средний балл комплексной оценки

2.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
2015 г.
2020 г.
МКУ "Управление ФК и С администрации г. Белогорск"
Достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы, %
100
100
100
100
100
100
100

2.2.
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
2015 г.
2020 г.
МКУ "Управление ФК и С администрации г. Белогорск"
Достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы, %
100
100
100
100
100
100
100






Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 26 февраля 2015 г. № 329

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), по годам
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
ВР
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

"Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорск 2015 - 2020 годы"
МКУ "Управление ФК и С администрации г. Белогорск"
010
1100
0600000
000
293093,0160
53101,5860
77998,2860
77998,2860
27998,2860
27998,2860
27998,2860
1.
Подпрограмма I "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высших достижений"
МКУ "Управление ФК и С администрации г. Белогорск"
000
1100
0610000
000
260249,0160
47627,5860
72524,2860
72524,2860
22524,2860
22524,2860
22524,2860
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
МКУ "Управление ФК и С администрации г. Белогорск"
010
1102
0611111
621
43351,7160
7225,2860
7225,2860
7225,2860
7225,2860
7225,2860
7225,2860
1.2.
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном по ул. Кирова
МКУ "Управление ФК и С администрации г. Белогорск"
002
1101
0616001
410
125103,3000
25103,3000
50000,0000
50000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1.3.
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
МКУ "Управление ФК и С администрации г. Белогорск"
010
1101
0611235
622
4446,0000
741,0000
741,0000
741,0000
741,0000
741,0000
741,0000
1.4.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
МКУ "Управление ФК и С администрации г. Белогорск", МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации г. Белогорск"
000
1101
0611234
000
87348,0000
14558,0000
14558,0000
14558,0000
14558,0000
14558,0000
14558,0000
012
1101
0611234
000
9000,0000
1500,0000
1500,0000
1500,0000
1500,0000
1500,0000
1500,0000
010
1101
0611234
000
78348,0000
13058,0000
13058,0000
13058,0000
13058,0000
13058,0000
13058,0000
2.
Подпрограмма II "Обеспечение реализации основных направлений в сфере реализации муниципальной программы"
МКУ "Управление ФК и С администрации г. Белогорск"
010
1105
0620000
000
32844,0000
5474,0000
5474,0000
5474,0000
5474,0000
5474,0000
5474,0000
2.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
МКУ "Управление ФК и С администрации г. Белогорск"
010
1105
0621111
000
12666,0000
2111,0000
2111,0000
2111,0000
2111,0000
2111,0000
2111,0000
2.2.
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
МКУ "Управление ФК и С администрации г. Белогорск"
010
1105
0624444
000
20178,0000
3363,0000
3363,0000
3363,0000
3363,0000
3363,0000
3363,0000





Приложение № 3
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 26 февраля 2015 г. № 329

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники
Оценка расходов (тыс. рублей)
финансирования
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
МП
"Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорск, 2015 - 2020 годы"
Всего
293093,016
53101,586
77998,286
77998,286
27998,286
27998,286
27998,286
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
бюджет муниципального образования
293093,016
53101,586
77998,286
77998,286
27998,286
27998,286
27998,286
1.
Подпрограмма I "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высших достижений"
Всего
260249,016
47627,586
72524,286
72524,286
22524,286
22524,286
22524,286
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
бюджет муниципального образования
260249,016
47627,586
72524,286
72524,286
22524,286
22524,286
22524,286
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
Всего
43351,716
7225,286
7225,286
7225,286
7225,286
7225,286
7225,286
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
бюджет муниципального образования
43351,716
7225,286
7225,286
7225,286
7225,286
7225,286
7225,286
1.2.
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном по ул. Кирова
Всего
125103,300
25103,300
50000,000
50000,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
бюджет муниципального образования
125103,300
25103,300
50000,000
50000,000
0,000
0,000
0,000
1.3.
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
Всего
4446,000
741,000
741,000
741,000
741,000
741,000
741,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
бюджет муниципального образования
4446,000
741,000
741,000
741,000
741,000
741,000
741,000
1.4.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
Всего
87348,000
14558,000
14558,000
14558,000
14558,000
14558,000
14558,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
бюджет муниципального образования
87348,000
14558,000
14558,000
14558,000
14558,000
14558,000
14558,000
2.
Подпрограмма II "Обеспечение реализации основных направлений в сфере реализации муниципальной программы"
Всего
32844,000
5474,000
5474,000
5474,000
5474,000
5474,000
5474,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
бюджет муниципального образования
32844,000
5474,000
5474,000
5474,000
5474,000
5474,000
5474,000
2.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Всего
12666,000
2111,000
2111,000
2111,000
2111,000
2111,000
2111,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
бюджет муниципального образования
12666,000
2111,000
2111,000
2111,000
2111,000
2111,000
2111,000
2.2.
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Всего
20178,000
3363,000
3363,000
3363,000
3363,000
3363,000
3363,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-

-
-
бюджет муниципального образования
20178,000
3363,000
3363,000
3363,000
3363,000
3363,000
3363,000


------------------------------------------------------------------