По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Белогорска от 05.03.2015 N 398 "О внесении изменений в постановление от 15 октября 2014 г. N 1881 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства города Белогорска на 2015 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2015 г. № 398

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2014 Г. № 1881 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ГОРОДА БЕЛОГОРСКА
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и корректировкой бюджетных ассигнований на 2015 - 2017 годы в постановление администрации г. Белогорск от 15 октября 2014 г. № 1881 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства города Белогорска на 2015 - 2020 годы" внести следующие изменения - постановляю:
1. В заголовке постановления слова "города Белогорска" изложить как "в г. Белогорск".
2. В пункте 1 постановления слова "городе Белогорске" изложить как "г. Белогорск".
3. Строку 9 паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

"9.
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 287849,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 65193,0 тыс. рублей;
2016 год - 65193,0 тыс. рублей;
2017 год - 65193,0 тыс. рублей;
2018 год - 30869,4 тыс. рублей;
2019 год - 33310,0 тыс. рублей;
2020 год - 28090,6 тыс. рублей.
Планируется финансирование из других источников".

4. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
5. Строку 7 паспорта подпрограммы 1 "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" изложить в новой редакции:

"7.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 85761,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 21613,0 тыс. рублей;
2016 год - 21613,0 тыс. рублей;
2017 год - 21613,0 тыс. рублей;
2018 год - 8586,0 тыс. рублей;
2019 год - 9545,0 тыс. рублей;
2020 год - 2791,0 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источников (федеральный, областной)".

6. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 1 "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет местного бюджета в 2015 - 2020 годах составит 85761,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 21613,0 тыс. рублей;
2016 год - 21613,0 тыс. рублей;
2017 год - 21613,0 тыс. рублей;
2018 год - 8586,0 тыс. рублей;
2019 год - 9545,0 тыс. рублей;
2020 год - 2791,0 тыс. рублей.".
7. Строку 7 паспорта подпрограммы 2 "Историко-культурное наследие" изложить в новой редакции:

"7.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 15288,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 3752,0 тыс. рублей;
2016 год - 3752,0 тыс. рублей;
2017 год - 3752,0 тыс. рублей;
2018 год - 1602,0 тыс. рублей;
2019 год - 1310,0 тыс. рублей;
2020 год - 1120,0 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источников (федеральный, областной)".

8. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 2 "Историко-культурное наследие" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет местного бюджета в 2015 - 2020 годах составит 15288,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 3752,0 тыс. рублей;
2016 год - 3752,0 тыс. рублей;
2017 год - 3752,0 тыс. рублей;
2018 год - 1602,0 тыс. рублей;
2019 год - 1310,0 тыс. рублей;
2020 год - 1120,0 тыс. рублей.".
9. Строку 7 паспорта подпрограммы 3 "Библиотечное обслуживание" изложить в новой редакции:

"7.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 31828 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 9016,0 тыс. рублей;
2016 год - 9016,0 тыс. рублей;
2017 год - 9016,0 тыс. рублей;
2018 год - 1760,0 тыс. рублей;
2019 год - 1730,0 тыс. рублей;
2020 год - 1290,0 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источников (федеральный, областной)".

10. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 3 "Библиотечное обслуживание" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2015 - 2020 годах составит 31828,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 9016,0 тыс. рублей;
2016 год - 9016,0 тыс. рублей;
2017 год - 9016,0 тыс. рублей;
2018 год - 1760,0 тыс. рублей;
2019 год - 1730,0 тыс. рублей;
2020 год - 1290,0 тыс. рублей.".
11. Строку 7 паспорта подпрограммы 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" изложить в новой редакции:

"7.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 63260,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 17990,0 тыс. рублей;
2016 год - 17990,0 тыс. рублей;
2017 год - 17990,0 тыс. рублей;
2018 год - 2835,0 тыс. рублей;
2019 год - 3030,0 тыс. рублей;
2020 год - 3425,0 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источников (федеральный, областной)".

12. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2015 - 2020 годах составит 63260,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 17990,0 тыс. рублей;
2016 год - 17990,0 тыс. рублей;
2017 год - 17990,0 тыс. рублей;
2018 год - 2835,0 тыс. рублей;
2019 год - 3030,0 тыс. рублей;
2020 год - 3425,0 тыс. рублей.".
13. В наименовании подпрограммы 5 слова "г. Белогорске" изложить как "г. Белогорск".
14. Строку 7 паспорта подпрограммы 5 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции:

"7.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 91712,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 12822,0 тыс. рублей;
2016 год - 12822,0 тыс. рублей;
2017 год - 12822,0 тыс. рублей;
2018 год - 16086,4 тыс. рублей;
2019 год - 17695,0 тыс. рублей;
2020 год - 19464,6 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источников (федеральный, областной)".


14. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 5 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции: "Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 91712,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 12822,0 тыс. рублей;
2016 год - 12822,0 тыс. рублей;
2017 год - 12822,0 тыс. рублей;
2018 год - 16086,4 тыс. рублей;
2019 год - 17695,0 тыс. рублей;
2020 год - 19464,6 тыс. рублей.".
15. В подпрограмме 5 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы":
15.1. Основное мероприятие 2 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий" читать "Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий".
15.2. Основное мероприятие 4 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания" читать "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений".
16. В приложении № 1 к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы", в наименовании муниципальной программы, слова "г. Белогорска" изложить как "в г. Белогорск".
17. Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
18. Приложение № 3 к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
19. Приложение № 4 к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства г. Белогорска на 2012 - 2015 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
20. Внести в подраздел 3.1 раздела 3 "Экономика, финансы, бюджет города" базы нормативных правовых актов администрации города Белогорск.
21. Опубликовать в газете "Белогорский вестник".
22. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальной политике Г.А.Бурмистрову.

Глава
муниципального образования
города Белогорска
С.Ю.МЕЛЮКОВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 5 марта 2015 г. № 398

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2015 - 2020 годах из средств местного бюджета составит 287849,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год - 65193,0 тыс. рублей;
2016 год - 65193,0 тыс. рублей;
2017 год - 65193,0 тыс. рублей;
2018 год - 30869,4 тыс. рублей;
2019 год - 33310,0 тыс. рублей;
2020 год - 28090,6 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источников (федеральный, областной).
Расходы на реализацию муниципальной программы распределены по подпрограммам следующим образом:
"Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" - 85761,0 тыс. рублей;
"Историко-культурное наследие" - 15288,0 тыс. рублей;
"Библиотечное обслуживание" - 31828,0 тыс. рублей;
"Мероприятия в сфере культуры и искусства" - 63260,0 тыс. рублей;
"Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" - 91712,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложениях № 2, № 3 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и при уточнении бюджета в течение финансового года.





Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 5 марта 2015 г. № 398

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограмм, участники муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПР
ЦСР
ВР
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
МП
"Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
ВСЕГО, в том числе:
013
0801
0700000

287849,0
65193,0
65193,0
65193,0
30869,4
33310,0
28090,6
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0801


93722,0
13492,0
13492,0
13492,0
16086,4
17695,0
19464,6
МАУ "ДК Амурсельмаш"
013
0801

622
31293,0
9321,0
9321,0
9321,0
1230,0
820,0
1280,0
МАУ "СКО "Союз"
013
0801

622
58466,0
18182,0
18182,0
18182,0
1135,0
1255,0
1530,0
МАУ "ОДГПКиО"
013
0801

622
42651,0
9303,0
9303,0
9303,0
6336,0
7770,0
636,0
МАОУ ДОД "Школа искусств"
013
0801

622
9260,0
860,0
860,0
860,0
2215,0
2225,0
2240,0
МБУ "ЦБС г. Белогорска"
013
0801

612
34933,0
9796,0
9796,0
9796,0
2020,0
1975,0
1550,0
МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.Ельченинова"
013
0801

612
17524,0
4239,0
4239,0
4239,0
1847,0
1570,0
1390,0
ПП
Подпрограмма 1 "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0801
0710000

85761,0
21613,0
21613,0
21613,0
8586,0
9545,0
2791,0
ОС
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0801









МАУ "ДК Амурсельмаш"
013
0801
0711111
621
20903,0
6701,0
6701,0
6701,0
300,0
100,0
400,0
МАУ "СКО "Союз"
013
0801
0711111
621
45326,0
14902,0
14902,0
14902,0
185,0
185,0
250,0
МАУ "ОДГПКиО"
013
0801

621
2142,0



336,0
1470,0
336,0
МАОУ ДОД "Школа искусств"
013
0801

621
5360,0



1765,0
1790,0
1805,0
ОС
Основное мероприятие 1.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0801









МАУ "ДК Амурсельмаш"
013
0801









МАУ "СКО "Союз"
013
0801









МАУ "ОДГПКиО"
013
0801
0712222
622
12000,0



6000,0
6000,0

МАОУ ДОД "Школа искусств"
013
0801
0712222
622
30,0
10,0
10,0
10,0



ПП
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0801
0720000
611
15288,0
3752,0
3752,0
3752,0
1602,0
1310,0
1120,0
ОС
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0801









МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.Ельченинова"
013
0801
0721111
611
15288,0
3752,0
3752,0
3752,0
1602,0
1310,0
1120,0
ПП
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0801
0730000
611
31828,0
9016,0
9016,0
9016,0
1760,0
1730,0
1290,0
смысла постановления, имеется в виду: "... муниципальных учреждений".
------------------------------------------------------------------
ОС
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0801









МБУ "ЦБС г. Белогорска"
013
0801
0731111
611
31828,0
9016,0
9016,0
9016,0
1760,0
1730,0
1290,0
ПП
Подпрограмма 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0801
0740000

63260,0
17990,0
17990,0
17990,0
2835,0
3030,0
3425,0
ОС
Основное мероприятие 4.1. Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0801
0741234
240
2010,0
670,0
670,0
670,0



МАУ "ДК Амурсельмаш"
013
0801
0741234
622
10390,0
2620,0
2620,0
2620,0
930,0
720,0
880,0
МАУ "СКО "Союз"
013
0801
0741234
622
13140,0
3280,0
3280,0
3280,0
950,0
1070,0
1280,0
МАУ "ОДГПКиО"
013
0801
0741234
622
28509,0
9303,0
9303,0
9303,0
0,0
300,0
300,0
МАОУ ДОД "Школа искусств"
013
0801
0741234
622
3870,0
850,0
850,0
850,0
450,0
435,0
435,0
МБУ "ЦБС г. Белогорска"
013
0801
0741234
612
3105,0
780,0
780,0
780,0
260,0
245,0
260,0
МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.Ельченинова"
013
0801
0741234
612
2236,0
487,0
487,0
487,0
245,0
260,0
270,0
ПП
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0804
0750000

91712,0
12822,0
12822,0
12822,0
16086,4
17695,0
19464,6
ОС
Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0804
0753333

25266,9
3388,0
3388,0
3388,0
4562,8
5019,1
5521,0
ОС
Основное мероприятие 5.2. Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013



27030,0
3557,0
3557,0
3557,0
4942,3
5436,5
5980,2
Централизованная бухгалтерия МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0804
0754444

27030,0
3557,0
3557,0
3557,0
4942,3
5436,5
5980,2
ОС
Основное мероприятие 5.3. Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013



12678,3
1908,0
1908,0
1908,0
2101,0
2311,1
2542,2
Техническая группа МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0804
0754141

12678,3
1908,0
1908,0
1908,0
2101,0
2311,1
2542,2
ОС
Основное мероприятие 5.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013



26736,8
3969,0
3969,0
3969,0
4480,3
4928,3
5421,2
МКУ "Техническая служба" города Белогорска
013
0804
0751111

26736,8
3969,0
3969,0
3969,0
4480,3
4928,3
5421,2





Приложение № 3
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 5 марта 2015 г. № 398

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
МП
"Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
Всего, в том числе:
287849,0
65193,0
65193,0
65193,0
30869,4
33310,0
28090,6
местный бюджет
287849,0
65193,0
65193,0
65193,0
30869,4
33310,0
28090,6
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПП
Подпрограмма 1 "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность"
Всего, в том числе:
85761,0
21613,0
21613,0
21613,0
8586,0
9545,0
2791,0
местный бюджет
85761,0
21613,0
21613,0
21613,0
8586,0
9545,0
2791,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОС
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
Всего, в том числе:
73731,0
21603,0
21603,0
21603,0
2586,0
3545,0
2791,0
местный бюджет
73731,0
21603,0
21603,0
21603,0
2586,0
3545,0
2791,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОС
Основное мероприятие 1.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Всего, в том числе:
12030,0
10,0
10,0
10,0
6000,0
6000,0
0,0
местный бюджет
12030,0
10,0
10,0
10,0
6000,0
6000,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПП
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие"
Всего, в том числе:
15288,0
3752,0
3752,0
3752,0
1602,0
1310,0
1120,0
местный бюджет
15288,0
3752,0
3752,0
3752,0
1602,0
1310,0
1120,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОС
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
Всего, в том числе:
15288,0
3752,0
3752,0
3752,0
1602,0
1310,0
1120,0
местный бюджет
15288,0
3752,0
3752,0
3752,0
1602,0
1310,0
1120,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПП
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"
Всего, в том числе:
31828,0
9016,0
9016,0
9016,0
1760,0
1730,0
1290,0
местный бюджет
31828,0
9016,0
9016,0
9016,0
1760,0
1730,0
1290,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОС
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
Всего, в том числе:
31828,0
9016,0
9016,0
9016,0
1760,0
1730,0
1290,0
местный бюджет
31828,0
9016,0
9016,0
9016,0
1760,0
1730,0
1290,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПП
Подпрограмма 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Всего, в том числе:
63260,0
17990,0
17990,0
17990,0
2835,0
3030,0
3425,0
местный бюджет
63260,0
17990,0
17990,0
17990,0
2835,0
3030,0
3425,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОС
Основное мероприятие 4.1. Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
Всего, в том числе:
63260,0
17990,0
17990,0
17990,0
2835,0
3030,0
3425,0
местный бюджет
63260,0
17990,0
17990,0
17990,0
2835,0
3030,0
3425,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПП
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
Всего, в том числе:
91712,0
12822,0
12822,0
12822,0
16086,4
17695,0
19464,6
местный бюджет
91712,0
12822,0
12822,0
12822,0
16086,4
17695,0
19464,6
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОС
Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Всего, в том числе:
25266,9
3388,0
3388,0
3388,0
4562,8
5019,0
5521,0
местный бюджет
25266,9
3388,0
3388,0
3388,0
4562,8
5019,0
5521,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОС
Основное мероприятие 5.2. Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Всего, в том числе:
27030,0
3557,0
3557,0
3557,0
4942,3
5436,5
5980,2
местный бюджет
27030,0
3557,0
3557,0
3557,0
4942,3
5436,5
5980,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОС
Основное мероприятие 5.3. Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
Всего, в том числе:
12678,3
1908,0
1908,0
1908,0
2101,0
2311,1
2542,2
местный бюджет
12678,3
1908,0
1908,0
1908,0
2101,0
2311,1
2542,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОС
Основное мероприятие 5.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
Всего, в том числе:
26736,8
3969,0
3969,0
3969,0
4480,3
4928,4
5421,2







местный бюджет
26736,8
3969,0
3969,0
3969,0
4480,3
4928,4
5421,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 4
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 5 марта 2015 г. № 398

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМЫХ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)
Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта
Наличие утвержденной ПСД (имеется/отсутствует)
Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс. руб.)
Год определения стоимости строительства (приобретения) объекта
Плановый объем и источники финансирования по годам реализации МП, тыс. руб.
Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию
Год
Общий объем финансирования, тыс.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
Всего
В т.ч. расходы на ПИР и ПСД
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности





Всего по основному мероприятию за весь период реализации МП
12010,0



12010,0


исходя из смысла постановления, имеется в виду: "... на трехлетний бюджетный
период".
------------------------------------------------------------------






В том числе на трехлетний бюджетный













Текущий финансовый год













1-й год планового периода













2-й год планового периода







исходя из смысла постановления, имеется в виду: "... за весь период реализации МП".
------------------------------------------------------------------
1. МАУ "ДК мкр. Амурсельмаш"
Капитальный ремонт




Всего по основному мероприятию за весь







исходя из смысла постановления, имеется в виду: "... на трехлетний бюджетный
период".
------------------------------------------------------------------






В том числе на трехлетний бюджетный













Текущий финансовый год













1-й год планового периода













2-й год планового периода







исходя из смысла постановления, имеется в виду: "... за весь период реализации МП".
------------------------------------------------------------------
2. МАОУ ДОД "Школа искусств"
Реконструкция зрительного зала




Всего по основному мероприятию за весь
10,0



10,0

2015
исходя из смысла постановления, имеется в виду: "... на трехлетний бюджетный
период".
------------------------------------------------------------------






В том числе на трехлетний бюджетный
10,0



10,0








Текущий финансовый год
10,0



10,0








1-й год планового периода













2-й год планового периода







3. МАУ "Объединенная дирекция городских парков культуры и отдыха"
Строительство крытой электрифицированной веранды со сценической площадкой и подсобным помещением в парке мкр. "Амурсельмаш"




Всего по основному мероприятию за весь период реализации МП







исходя из смысла постановления, имеется в виду: "... на трехлетний бюджетный
период".
------------------------------------------------------------------






В том числе на трехлетний бюджетный













Текущий финансовый год













1-й год планового периода













2-й год планового периода








Строительство зданий в городском парке культуры и отдыха (душевая, спортивный зал)




Всего по основному мероприятию за весь период реализации МП
6000,0



6000,0

2018
исходя из смысла постановления, имеется в виду: "... на трехлетний бюджетный
период".
------------------------------------------------------------------






В том числе на трехлетний бюджетный













Текущий финансовый год













1-й год планового периода













2-й год планового периода








Строительство летней эстрады в городском парке культуры и отдыха




Всего по основному мероприятию за весь период реализации МП
6000,0



6000,0

2019






В том числе на трехлетний бюджетный













Текущий финансовый год













1-й год планового периода













2-й год планового периода







4. МБУ "Централизованная библиотечная система г. Белогорска"
Приобретение помещения для библиотеки-филиала № 2




Всего по основному мероприятию за весь период реализации МП







исходя из смысла постановления, имеется в виду: "... на трехлетний бюджетный
период".
------------------------------------------------------------------






В том числе на трехлетний бюджетный













Текущий финансовый год













1-й год планового периода













2-й год планового периода








Строительство помещения для центральной городской библиотеки




Всего по основному мероприятию за весь период реализации МП







исходя из смысла постановления, имеется в виду: "... на трехлетний бюджетный
период".
------------------------------------------------------------------






В том числе на трехлетний бюджетный













Текущий финансовый год













1-й год планового периода













2-й год планового периода









------------------------------------------------------------------